Наименование подпрограммы (направления) | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | ||||||
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) | Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||
Участники подпрограммы (направления) | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент архитектуры и строительства Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||
Цель подпрограммы (направления) | Повышение уровня качества и безопасности социального обслуживания населения | ||||||
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя | ||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год | |||
1. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
2. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания, % |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Задачи подпрограммы (направления) | Задача 1. Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||
Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения для улучшения условий проживания получателей социальных услуг | |||||||
Задача 3. Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества для улучшения условий проживания получателей социальных услуг | |||||||
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя | Базовое значение показателя 2023 год |
2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
Задача 1. Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||
Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование, % |
98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки, % |
98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |
Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения для улучшения условий проживания получателей социальных услуг | |||||||
Доля инвестируемых объектов от запланированного количества, % |
100 | 100 | 100 | - | - | - | |
Задача 3. Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества для улучшения условий проживания получателей социальных услуг | |||||||
Доля отремонтированных объектов (разработанных ПСД) от запланированного количества, % |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 10047366,2 | 2379018,8 | 1928528,8 | 1920294,8 | 1909761,9 | 1909761,9 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 4702,5 | 940,5 | 940,5 | 940,5 | 940,5 | 940,5 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 10052068,7 | 2379959,3 | 1929469,3 | 1921235,3 | 1910702,4 | 1910702,4 |