N п/п
|
Наименование показателя эффективности деятельности государственных учреждений
|
Целевое значение
|
Ежеквартальный размер премии, % от оклада
|
Источник информации, предоставляемой для оценки показателя
|
1.
|
Показатели, характеризующие основную деятельность:
|
|
20
|
|
|
Выполнение объемов медицинской помощи в рамках государственного задания и доведенных объемов ОМС по амбулаторно-поликлинической помощи, посещения, % к плану
|
95% и более
|
20
|
Отдел реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, отдел экономики и перспективного планирования
|
2.
|
Показатели деятельности, направленной на работу с кадрами:
|
50
|
|
2.1.
|
Укомплектованность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей), %
|
91,9% - 92,6%
|
15
|
ГБУЗ "РМИАЦ"
|
|
|
более 92,6%
|
17
|
|
2.2.
|
Укомплектованность средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей), %
|
84,2% - 88,3%
|
15
|
|
|
|
более 88,3%
|
17
|
|
2.3.
|
Положительная динамика численности врачей списочного состава к уровню на 1 января текущего года,%
|
0,1% и более
|
8
|
|
2.4.
|
Положительная динамика численности среднего медицинского персонала списочного состава к уровню на 1 января текущего года,%
|
0,1% и более
|
8
|
|
3.
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности (финансового менеджмента)
|
30
|
|
3.1.
|
Просроченная кредиторская задолженность/наличие положительной динамики в погашении просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января текущего года, тыс. рублей/процент
|
0 / 3,5% и более
|
15
|
Отдел управления финансами
|
3.2.
|
Своевременное использование средств субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, % перечисленных учреждению средств субсидии от плановых объемов
|
на 1 квартал - 10% от плановых объемов на 1 марта; на 1 полугодие - 50% от плановых объемов на 1 июня; на 9 месяцев - 70% к плановых объемов на 1 сентября, на год - 100% от плановых объемов на 31 декабря
|
10
|
Отдел управления финансами
|
3.3.
|
Темп прироста объема доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %
|
5% и более
|
5
|
Отдел экономики и перспективного планирования
|
|
ИТОГО
|
x
|
100
|
x
|