N п/п | Наименование показателя эффективности деятельности государственных учреждений | Целевое значение | Ежеквартальный размер премии, % от оклада | Источник информации, предоставляемой для оценки показателя |
1. | Показатели, характеризующие основную деятельность: | 40 | ||
Выполнение объемов медицинской помощи в рамках государственного задания и доведенных объемов ОМС, в том числе по: | Отдел реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, отдел экономики и перспективного планирования | |||
1.1. | амбулаторно-поликлинической помощи, посещения, % к плану | 95% и более | 10 | |
1.2. | стационарной медицинской помощи, количество пролеченных больных, % к плану | 95% и более | 30 | |
2. | Показатели деятельности, направленной на работу с кадрами: | 30 | ГБУЗ "РМИАЦ" | |
2.1. | Укомплектованность врачами доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей), % | 91,9% - 92,6% | 8 | |
более 92,6% | 10 | |||
2.2. | Укомплектованность средним медицинским персоналом (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей), % | 84,2% - 88,3% | 8 | |
более 88,3% | 10 | |||
2.3. | Положительная динамика численности врачей списочного состава к уровню на 1 января текущего года, % | 0,1% и более | 5 | |
2.4. | Положительная динамика численности среднего медицинского персонала списочного состава к уровню на 1 января текущего года, % | 0,1% и более | 5 | |
3. | Показатели финансово-хозяйственной деятельности (финансового менеджмента) | 30 | ||
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность/наличие положительной динамики в погашении просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января текущего года, тыс. рублей/процент | 0 / 3,5% и более | 15 | Отдел управления финансами |
3.2. | Своевременное использование средств субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, % перечисленных учреждению средств субсидии от плановых объемов | на 1 квартал - 10% от плановых объемов на 1 марта; на 1 полугодие - 50% от плановых объемов на 1 июня; на 9 месяцев - 70% к плановых объемов на 1 сентября; на год - 100% от плановых объемов на 31 декабря |
10 | |
3.3. | Темп прироста объема доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, % | 5% и более | 5 | Отдел экономики и перспективного планирования |
ИТОГО | x | 100 | x |