N п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расход по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год - 2020 первый год планового периода - 2021 второй год планового периода - 2022 итого на очередной финансовый год и плановый период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1 Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) 710 09 09 01 8 00 0021 0 120, 240, 320, 360 223852,6 237971,9 237971,9 699796,4 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета министерство 710 09 09 01 8 00 5981 0 всего 6677,5 6793,0 6938,0 20408,5 доля медицинских организаций, подведомственных министерству (далее - краевые учреждения), осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи - 100%
120 6098,1 6419,5 6564,4 19082,0
240 579,4 373,5 373,6 1326,5
1.3 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета министерство 710 09 09 01 8 00 0027 0 120, 240 1869,2 0,0 0,0 1869,2 доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%
1.4 Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий министерство 710 09 09 01 8 00 1831 0 240, 320, 360, 830, 850 178283,2 126740,4 126740,4 431764,0 1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности краевых учреждений в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками
1.5 Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования министерство 710 10 03 01 8 00 1832 0 320 16470321,1 19692511,2 20480869,8 56643702,1 доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%
09 09 01 8 00 1832 0 580 1000000,0 0,0 0,0 1000000,0
1.6 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС) 09 09 01 8 00 5093 0 37262013,3 40199211,4 39409791,6 116871016,3
1.7 Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации ТФОМС 09 09 01 8 00 Ф850 0 750000,0 750000,0 750000,0 2250000,0
1.8 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования ТФОМС 09 09 01 8 00 Ф851 0 110490,0 110490,0 110490,0 331470,0
1.9 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений ТФОМС 09 09 01 8 00 Ф852 0 910,0 910,0 910,0 2730,0
1.10 Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях министерство 710 09 09 01 8 R3 1836 0 240 4700,0 0,0 0,0 4700,0 приобретение в 2020 году 1 автомобиля скорой медицинской помощи класса "С"
2 Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1 Обеспечение краевых учреждений транспортными услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края министерство 710 09 09 01 8 00 1834 0 110, 240, 610, 850 969374,6 922616,6 922616,6 2814607,8 1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно. 2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно
2.2 Расходы за счет безвозмездных поступлений министерство 710 09 09 01 8 00 0811 0 240 5381,5 5200,0 5200,0 15781,5
2.3 Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом 01 8 00 хххх 0 7453,9 7953,9 6753,9 22161,7
Итого по подпрограмме 56991326,9 62060398,4 62058282,2 181110007,5
в том числе:
ГРБС министерство 710 18860459,7 20991833,1 21780336,7 61632629,5