Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2022 года N 200


О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"



Администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 15.10.2021), (далее - Программа) следующие изменения:


1.1. в паспорте Программы:


позицию Цель Программы изложить в следующей редакции:

Цель Программы

Снижение смертности от всех причин до 14,7 на 1000 населения к 2030 году, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,89 лет к 2030 году, удовлетворенность доступностью медицинской помощи


позицию "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации

Реализация мероприятий Программы позволит в 2030 году достичь следующих результатов:

смертность населения от всех причин - 12,61 на 1000 населения;

минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность населения от новообразований - 175,5 случая на 100,0 тыс. населения;

смертность населения от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения;

охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 77,89 лет;

доля граждан, ведущих здоровый образ жизни -

13 процентов;

снижение заболеваемости гепатитом С до 3,41 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости ВИЧ до 20,8 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости туберкулезом до 18,34 случая на 100 тыс. населения;

доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;

удовлетворенность доступностью медицинской помощи;

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;

увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;

выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;

пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской

помощи, обеспечены медицинскими изделиями,

предназначенными для поддержания функций органов и

систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;

приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;

пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;

оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц;

доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%;

в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ;

увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек;

обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;

переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы;

оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;

осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;

приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;

осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;

приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц


позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 386400745,7 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

22032614,2 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.)

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

121459376,3 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

224136749,6 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

18892005,4 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

14915282,6 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

4128433,5 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие государственно - частного партнерства":

584450,0 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":

4887687,4 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

1580596,7 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

2108721,9 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

3856180,8 тыс.руб. (с 2013 по 2030 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

1830995,0 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":

124675,6 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":

34982892,9 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы":

2637775,7 тыс.руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":

45665397,2 тыс.руб. (с 2016 по 2030 гг.);

подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции":

1533238,6 тыс.руб. (с 2016 по 2030 гг.);

подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области":

266773987,2 тыс.руб. (с 2016 по 2030 гг.);

подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи":

253745,5 тыс.руб. (с 2016 по 2030 гг.);

подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении":

536685,2 тыс.руб. (с 2019 по 2030 гг.)


1.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы":


в абзаце тридцать шестом слова "в 2013 - 2024 годах" заменить словами "в 2013 - 2030 годах";


в абзаце тридцать девятом слова "(2019 - 2024 годы)" заменить словами "(2019 - 2030 годы)";


1.3. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы"


Достижение стратегической цели Программы в 2030 году будет характеризоваться достижением значений следующих целевых индикаторов:


смертность населения от всех причин - 12,61 на 1000 населения;


минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;


смертность населения от новообразований - 175,5 случая на 100,0 тыс. населения;


смертность населения от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения;


охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации;


ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 77, 89 лет;


доля граждан, ведущих здоровый образ жизни - 13 процентов;


снижение заболеваемости гепатитом С до 3,41 случая на 100 тыс. населения;


снижение заболеваемости ВИЧ до 20,8 случая на 100 тыс. населения;


снижение заболеваемости туберкулезом до 18,34 случая на 100 тыс. населения;


доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;


доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;


удовлетворенность доступностью медицинской помощи;


увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;


увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;


уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;


выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;


пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;


приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;


пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;


оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц;


доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%;


в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ;


увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек;


обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;


переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы;


оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;


осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;


приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;


осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;


приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц.


Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой здравоохранения области, а также отчетности областных государственных учреждений здравоохранения и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.


К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), относятся:


экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;


законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;


политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения;


социальные факторы: изменение социальных установок профессионального сообщества и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Программой мероприятий.


Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.


Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложениях N 1 "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы, подпрограмм и их значения", N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2021 годы, подпрограмм и их значения", N 1б "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2022 - 2030 годы, подпрограмм и их значения".";


1.4. в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы" в абзаце первом цифры "2024" заменить цифрами "2030";


1.5. в разделе 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2030";


1.6. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2030 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 121459376,3 тыс.руб., федерального бюджета - 22032614,2 тыс.руб., обязательного медицинского страхования 266773987,2 тыс.руб., внебюджетных источников - 18892005,4 тыс.руб.";


1.7. приложение N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1;


1.8. дополнить Программу приложением N 1б "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2022 - 2030 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" в редакции согласно приложению N 2;


1.9. приложение N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3;


1.10. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4;


1.11. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 21,0%;

увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97,5%;

сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;

сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63,6%;

увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, до 87%;

интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;

снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 25 человек на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;

сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;

сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;

сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;

увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 96,0%;

сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,33 на 100 тыс. населения;

сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;

сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;

увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;

увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,8%;

увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,7%;

доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию,

получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 100%;

число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий до 6,84 посещений в расчете на 1 сельского жителя;

доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания - 99,7%;

доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее 98,5%;

доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций - 96,5%;

количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, до 3,6 тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду;

число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 10 347 посещений;

выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -

63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;

доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 70%;

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%;

лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции - 95 процентов;

розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,3;

доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10,0 процентов


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 14915282,6 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз):

6157844,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 г. - 36017,3 тыс.руб.;

2015 г. - 1,9 тыс.руб.;

2016 г. - 403413,9 тыс.руб.;

2017 г. - 346766,5 тыс.руб.;

2018 г. - 414310,3 тыс.руб.;

2019 г. - 376346,9 тыс.руб.;

2020 г. - 512620,1 тыс.руб.;

2021 г. - 411076,1 тыс.руб.;

2022 г. - 395437,2 тыс.руб.;

2023 г. - 404316,9 тыс.руб.;

2024 г. - 416329,0 тыс.руб.;

2025 г. - 406868,0 тыс.руб.;

2026 г. - 406868,0 тыс.руб.;

2027 г. - 406868,0 тыс.руб.;

2028 г. - 406868,0 тыс.руб.;

2029 г. - 406868,0 тыс.руб.;

2030 г. - 406868,0 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

8757438,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 28866,4 тыс.руб.;

2014 г. - 48228,0 тыс.руб.;

2015 г. - 26213,6 тыс.руб.;

2016 г. - 375166,1 тыс.руб.;

2017 г. - 321946,9 тыс.руб.;

2018 г. - 359829,9 тыс.руб.;

2019 г. - 413311,0 тыс.руб.;

2020 г. - 558587,7 тыс.руб.;

2021 г. - 727626,1 тыс.руб.;

2022 г. - 764524,0 тыс.руб.;

2023 г. - 707076,4 тыс.руб.;

2024 г. - 639079,9 тыс.руб.;

2025 г. - 631163,7 тыс.руб.;

2026 г. - 631163,7 тыс.руб.;

2027 г. - 631163,7 тыс.руб.;

2028 г. - 631163,7 тыс.руб.;

2029 г. - 631163,7 тыс.руб.;

2030 г. - 631163,7 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 - 0,3 тыс.руб.;

2019 - 0,0 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":


в абзаце четырнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в абзаце шестнадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.


Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1 б к Программе.


Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:


снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литра на душу населения в год;


снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 21,0%;


увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97,5%;


сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;


сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;


увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, до 87%;


снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;


снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 25 человек на 100 тыс. населения;


увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;


сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;


сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;


сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;


увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 96%;


сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;


снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,33 на 100 тыс. населения;


сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;


сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;


увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;


доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%;


уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;


увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,8%;


увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,7%;


доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10,0 процентов;


в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи":


доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 100%;


число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий до 6,84 посещений в расчете на 1 сельского жителя;


доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания - 99,7%;


доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее 98,5%;


доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций - 96,5%;


количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, до 3,6 тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду;


выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;


число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 10347 посещений;


доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 70%.


В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Старшее поколение":


уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;


охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;


лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции - 95%;


доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%.


В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья":


розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,3.


В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":


доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63,6%.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 14915282,6 тыс.руб., в том числе 8757438,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 6157844,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 0,3 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.12. в приложении N 7 "Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 323 человек;

количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек;

увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,01 млн. долларов;

доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;

доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;

снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,1 Гкал/м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,15 кВт.ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,27 тут/м2


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 584450,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 0,0 тыс.руб.;

2014 г. - 212000,0 тыс.руб.;

2015 г. - 138600,0 тыс.руб.;

2016 г. - 0,0 тыс.руб.;

2017 г. - 110000,0 тыс.руб.;

2018 г. - 93180,0 тыс.руб.;

2019 г. - 30170,0 тыс.руб.;

2020 г. - 100,0 тыс.руб.;

2021 г. - 100,0 тыс.руб.;

2022 г. - 100,0 тыс.руб.;

2023 г. - 100,0 тыс.руб.;

2024 г. - 100,0 тыс.руб.

2025 г. - 0 тыс.руб.;

2026 г. - 0 тыс.руб.;

2027 г. - 0 тыс.руб.;

2028 г. - 0 тыс.руб.;

2029 г. - 0 тыс.руб.;

2030 г. - 0 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце шестом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.


Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.


Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2030 году, отражающие социально-экономическое развитие области:


увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 323 человек;


доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;


доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;


снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,1 Гкал/м2;


снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,15 кВт.ч/м2;


снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,27 тут/м2.


В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие экспорта медицинских услуг":


количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек;


увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,01 млн. долларов.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац третий изложить в следующей редакции:


"Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы, а также информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на период до 2030 года представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.".


1.13. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;

охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;

увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 98,0%;

увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;

снижение числа абортов до 10,8 единицы на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

младенческая смертность - 3,2 промилле (0,1 процента);

доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах - 93,8%;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста - 41,1 случая;

смертность детей в возрасте 0 - 4 года на

1000 родившихся живыми - 5,3 случая;

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 55,2%;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90,7%;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90,7%;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90,7%;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90,7%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами-педиатрами до 90,2%;

количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 100%;

число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 98%


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 4887687,4 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз):

2228138,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 10887,9 тыс.руб.;

2014 г. - 7377,1 тыс.руб.;

2015 г. - 0,0 тыс.руб.;

2016 г. - 280554,1 тыс.руб.;

2017 г. - 0,0 тыс.руб.;

2018 г. - 64168,1 тыс.руб.;

2019 г. - 77328,1 тыс.руб.;

2020 г. - 794927,2 тыс.руб.;

2021 г. - 992895,7 тыс.руб.;

2022 г. - 0,0 тыс.руб.;

2023 г. - 0,0 тыс.руб.;

2024 г. - 0,0 тыс.руб.;

2025 г. - 0,0 тыс.руб.;

2026 г. - 0,0 тыс.руб.;

2027 г. - 0,0 тыс.руб.;

2028 г. - 0,0 тыс.руб.;

2029 г. - 0,0 тыс.руб.;

2030 г. - 0,0 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

2659549,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 160572,2 тыс.руб.;

2014 г. - 173585,2 тыс.руб.;

2015 г. - 306995,3 тыс.руб.;

2016 г. - 104839,3 тыс.руб.;

2017 г. - 31362,9 тыс.руб.;

2018 г. - 42664,2 тыс.руб.;

2019 г. - 70930,1 тыс.руб.;

2020 г. - 111996,8 тыс.руб.;

2021 г. - 302549,8 тыс.руб.;

2022 г. - 503349,4 тыс.руб.;

2023 г. - 341440,5 тыс.руб.;

2024 г. - 341440,5 тыс.руб.

2025 г. - 27970,5 тыс.руб.;

2026 г. - 27970,5 тыс.руб.;

2027 г. - 27970,5 тыс.руб.;

2028 г. - 27970,5 тыс.руб.;

2029 г. - 27970,5 тыс.руб.;

2030 г. - 27970,5 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":


в абзаце десятом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в абзаце двенадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


По результатам реализации Подпрограммы в 2030 году:


охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;


охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;


увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 98,0%;


увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;


снижение числа абортов до 10,8 единицы на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет.


В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям":


младенческая смертность - 3,2 промилле (0,1 процента);


доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах - 93,8%;


смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста - 41,1 случая;


смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми - 5,3 случая;


доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 55,2%;


доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90,7%;


доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;


доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90,7%;


доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90,7%;


доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90,7%;


укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами-педиатрами до 90,7%;


количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 100%;


число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 98%.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 4887687,4 тыс.руб., в том числе 2659549,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 2228138,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.14. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;

смертность от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1580596,7 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

1559475,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 98139,7 тыс.руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс.руб.;

2015 г. - 75238,6 тыс.руб.;

2016 г. - 74272,9 тыс.руб.;

2017 г. - 72723,9 тыс.руб.;

2018 г. - 78473,1 тыс.руб.;

2019 г. - 82918,7 тыс.руб.;

2020 г. - 80050,1 тыс.руб.;

2021 г. - 84761,8 тыс.руб.;

2022 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2023 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2024 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2025 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2026 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2027 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2028 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2029 г. - 89068,8 тыс.руб.;

2030 г. - 89068,8 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 г. - 565,5 тыс.руб.;

средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 555,9 тыс.руб.;

2017 г. - 19999,8 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":


в абзаце шестом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в абзаце восьмом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.";


абзац пятый изложить в следующей редакции:


"снижение смертности от болезней системы кровообращения до 545 случаев на 100 тыс. населения.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 1580596,7 тыс.руб., в том числе 1559475,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников, 20555,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.15. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,106;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому

персоналу любых специальностей (тысяча посещений) - 30,743;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 63%;

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 97%;

пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;

приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;

пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;

оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 2108721,9 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 523885,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 г. - 49313,3 тыс.руб.;

2019 г. - 44432,9 тыс.руб.;

2020 г. - 44340,0 тыс.руб.;

2021 г. - 38638,2 тыс.руб.;

2022 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2023 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2024 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2025 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2026 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2027 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2028 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2029 г. - 38573,4 тыс.руб.;

2030 г. - 38573,4 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1584836,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 89308,2 тыс.руб.;

2014 г. - 48013,4 тыс.руб.;

2015 г. - 56232,0 тыс.руб.;

2016 г. - 52392,9 тыс.руб.;

2017 г. - 54762,1 тыс.руб.;

2018 г. - 71037,9 тыс.руб.;

2019 г. - 92271,7 тыс.руб.;

2020 г. - 84169,6 тыс.руб.;

2021 г. - 102050,4 тыс.руб.;

2022 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2023 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2024 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2025 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2026 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2027 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2028 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2029 г. - 103844,3 тыс.руб.;

2030 г. - 103844,3 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце восьмом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.


Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.


Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:


обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,106;


число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) - 30,743;


доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 63,0%;


полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 97%;


пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;


приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;


пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;


оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 2108721,9 тыс.руб., в том числе 1584836,9 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 523885,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.16. в приложении N 11 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;

отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;

отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 92,5 процента;

количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;

количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;

доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить

указанные выплаты - 100%;

обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 43 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 111 чел. на 10 тыс. населения;

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов - 99%;

укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 99%;

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий - 13700 чел.;

обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 23 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 9,5 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,2 чел. на 10 тыс. населения;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами до 97,2%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - средними медицинскими работниками до 100%


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 3856180,8 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

1942060,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 г. - 30000,0 тыс.руб.;

2020 г. - 1004608,4 тыс.руб.;

2021 г. - 143399,3 тыс.руб.;

2022 г. - 70752,5 тыс.руб.;

2023 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2024 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2025 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2026 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2027 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2028 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2029 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2030 г. - 71662,5 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1569541,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 76787,8 тыс.руб.;

2014 г. - 86781,8 тыс.руб.;

2015 г. - 90829,4 тыс.руб.;

2016 г. - 82685,9 тыс.руб.;

2017 г. - 83666,3 тыс.руб.;

2018 г. - 60732,5 тыс.руб.;

2019 г. - 88872,8 тыс.руб.;

2020 г. - 75923,0 тыс.руб.;

2021 г. - 139784,4 тыс.руб.;

2022 г. - 98846,6 тыс.руб.;

2023 г. - 97940,1 тыс.руб.;

2024 г. - 76614,7 тыс.руб.;

2025 г. - 85012,7 тыс.руб.;

2026 г. - 85012,7 тыс.руб.;

2027 г. - 85012,7 тыс.руб.;

2028 г. - 85012,7 тыс.руб.;

2029 г. - 85012,7 тыс.руб.;

2030 г. - 85012,7 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

3800,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс.руб.;

2014 г. - 250,0 тыс.руб.;

2015 г. - 550,0 тыс.руб.;

2016 г. - 150,0 тыс.руб.;

2017 г. - 175,0 тыс.руб.;

2018 г. - 175,0 тыс.руб.;

2019 г. - 200,0 тыс.руб.;

2020 г. - 200,0 тыс.руб.;

2021 г. - 200,0 тыс.руб.;

2022 г. - 200,0 тыс.руб.;

2023 г. - 200,0 тыс.руб.;

2024 г. - 200,0 тыс.руб.;

2025 г. - 200,0 тыс.руб.;

2026 г. - 200,0 тыс.руб.;

2027 г. - 200,0 тыс.руб.;

2028 г. - 200,0 тыс.руб.;

2029 г. - 200,0 тыс.руб.;

2030 г. - 200,0 тыс.руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

460779,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 23500,0 тыс.руб.;

2014 г. - 40000,0 тыс.руб.;

2015 г. - 40000,0 тыс.руб.;

2016 г. - 60000,0 тыс.руб.;

2017 г. - 60000,0 тыс.руб.;

2018 г. - 0,0 тыс.руб.;

2019 г. - 9178,8 тыс.руб.;

2020 г. - 150244,6 тыс.руб.;

2021 г. - 77855,7 тыс.руб.;

2022 г. - 0 тыс.руб.;

2023 г. - 0 тыс.руб.;

2024 г. - 0 тыс.руб.;

2025 г. - 0 тыс.руб.;

2026 г. - 0 тыс.руб.;

2027 г. - 0 тыс.руб.;

2028 г. - 0 тыс.руб.;

2029 г. - 0 тыс.руб.;

2030 г. - 0 тыс.руб.


в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы" абзац двадцатый изложить в следующей редакции:


"ежемесячная социальная выплата в размере не менее 1 тыс. рублей (на 1 человека) студентам, интернам и ординаторам организаций, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения на условиях целевого приема и заключившим договоры о целевом обучении с управлением здравоохранения области и подведомственными ему областными государственными учреждениями здравоохранения (по состоянию на 01.01.2013 135 студентов получали ежемесячные социальные выплаты в размере 1000 рублей за счет средств бюджета области);";


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":


в абзаце одиннадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в абзаце тринадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.


Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1 б к Программе.


Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2030 году, отражающие социально-экономическое развитие области:


отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;


отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;


отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;


отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 92,5 процента;


количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;


количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;


доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;


доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%;


в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами":


обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 43 чел. на 10 тыс. населения;


обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 111 чел. на 10 тыс. населения;


доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов - 99%;


укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 99%;


число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий - 13700 чел.;


обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 23 чел. на 10 тыс. населения;


обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 9,5 чел. на 10 тыс. населения;


обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,2 чел. на 10 тыс. населения;


укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами до 97,2%;


укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - средними медицинскими работниками до 100%.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 3856180,8 тыс.руб., в том числе 460779,1 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования, 1942060,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 1569541,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 3800,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.17. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60,8%;

обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;

увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек;

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более - 60,5%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,1%;

больничная летальность от инфаркта миокарда - 8%;

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14%;

обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;

переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения - 4 единицы;

оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;

осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;

приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;

осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;

приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 45665397,2 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

20728776,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 989131,3 тыс.руб.;

2017 г. - 921908,9 тыс.руб.;

2018 г. - 1103158,1 тыс.руб.;

2019 г. - 1235232,9 тыс.руб.;

2020 г. - 1442632,4 тыс.руб.;

2021 г. - 1591727,0 тыс.руб.;

2022 г. - 1484797,4 тыс.руб.;

2023 г. - 1385365,5 тыс.руб.;

2024 г. - 1375526,6 тыс.руб.;

2025 г. - 1430166,7 тыс.руб.;

2026 г. - 1447723,8 тыс.руб.;

2027 г. - 1498694,9 тыс.руб.;

2028 г. - 1551704,8 тыс.руб.;

2029 г. - 1606835,1 тыс.руб.;

2030 г. - 1664170,6 тыс.руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

8754981,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 49744,0 тыс.руб.;

2017 г. - 18224,7 тыс.руб.;

2018 г. - 63095,0 тыс.руб.;

2019 г. - 363295,1 тыс.руб.;

2020 г. - 1412461,2 тыс.руб.;

2021 г. - 2926791,9 тыс.руб.;

2022 г. - 1108679,4 тыс.руб.;

2023 г. - 880354,7 тыс.руб.;

2024 г. - 922175,5 тыс.руб.;

2025 г. - 951144,0 тыс.руб.;

2026 г. - 11803,2 тыс.руб.;

2027 г. - 11803,2 тыс.руб.;

2028 г. - 11803,2 тыс.руб.;

2029 г. - 11803,2 тыс.руб.;

2030 г. - 11803,2 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

16181639,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780500,0 тыс.руб.;

2017 г. - 820000,0 тыс.руб.;

2018 г. - 860998,0 тыс.руб.;

2019 г. - 905127,0 тыс.руб.;

2020 г. - 950221,0 тыс.руб.;

2021 г. - 988229,8 тыс.руб.;

2022 г. - 1027759,0 тыс.руб.;

2023 г. - 1068869,4 тыс.руб.;

2025 г. - 1156089,2 тыс.руб.;

2026 г. - 1202332,8 тыс.руб.;

2027 г. - 1250426,1 тыс.руб.;

2028 г. - 1300443,1 тыс.руб.;

2029 г. - 1352460,8 тыс.руб.;

2030 г. - 1406559,2 тыс.руб.


в разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":


в абзаце семнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в абзаце девятнадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.


Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1а, N 1б к Программе.


Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:


увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60,8%;


обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;


увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек.


В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":


больничная летальность от инфаркта миокарда - 8%;


больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14%;


обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;


переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы.


В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":


одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,1%;


оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;


удельный вес больных злокачественными, состоящих на учете 5 лет и более, - 60,5%.


В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации":


осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;


приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;


осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;


приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 45665397,2 тыс.руб., в том числе 8754981,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 20728776,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 16181639,6 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.18. в приложении N 17 "Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего:

1533238,6 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1505625,6 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2016 г. - 63051,6 тыс.руб.;

2017 г. - 61427,9 тыс.руб.;

2018 г. - 70894,4 тыс.руб.;

2019 г. - 77576,0 тыс.руб.;

2020 г. - 94208,8 тыс.руб.;

2021 г. - 112511,9 тыс.руб.;

2022 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2023 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2024 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2025 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2026 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2027 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2028 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2029 г. - 113995,0 тыс.руб.;

2030 г. - 113995,0 тыс.руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 27613,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2016 г. - 1875,7 тыс.руб.;

2017 г. - 1124,3 тыс.руб.;

2018 г. - 1115,2 тыс.руб.;

2019 г. - 1160,2 тыс.руб.;

2020 г. - 1706,7 тыс.руб.;

2021 г. - 1704,1 тыс.руб.;

2022 г. - 1996,7 тыс.руб.;

2023 г. - 2039,0 тыс.руб.;

2024 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2025 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2026 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2027 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2028 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2029 г. - 2127,3 тыс.руб.;

2030 г. - 2127,3 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце одиннадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях N 1а, N 1б к Программе.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 1533238,6 тыс.руб., в том числе 27613,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 1505625,6 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.19. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 14836,8 руб.;

доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;

доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;

доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;

доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;

сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - 2013 - 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего:

266773987,2 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета - 20000 тыс.руб., в том числе в 2018 г. - 20000 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

68466206,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 3772343,5 тыс.руб.;

2017 г. - 3761031,8 тыс.руб.;

2018 г. - 4029526,8 тыс.руб.;

2019 г. - 4194939,1 тыс.руб.;

2020 г. - 4310935,8 тыс.руб.;

2021 г. - 4439159,2 тыс.руб.;

2022 г. - 4577407,1 тыс.руб.;

2023 г. - 4758505,7 тыс.руб.;

2024 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2025 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2026 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2027 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2028 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2029 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

2030 г. - 4946051,0 тыс.руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

198287781,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 8778431,3 тыс.руб.;

2017 г. - 9139029,1 тыс.руб.;

2018 г. - 10992917, 9 тыс.руб.;

2019 г. - 11775500,0 тыс.руб.;

2020 г. - 12587232,2 тыс.руб.;

2021 г. - 12581328,1 тыс.руб.;

2022 г. - 12802156,6 тыс.руб.;

2023 г. - 13666099,3 тыс.руб.;

2024 г. - 14415185,3 тыс.руб.;

2025 г. - 15258316,9 тыс.руб.;

2026 г. - 15258316,9 тыс.руб.;

2027 г. - 15258316,9 тыс.руб.;

2028 г. - 15258316,9 тыс.руб.;

2029 г. - 15258316,9 тыс.руб.;

2030 г. - 15258316,9 тыс.руб.


в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце шестнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


Система показателей (индикаторов) Подпрограммы сформирована по задачам.


Задачи:


финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования;


обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ;


использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;


создание единого информационного пространства телемедицины;


расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения области;


подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врачей общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных;


обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию;


обеспечение медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, электронной подписью.


По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2030 году:


норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 14836,8 руб.;


доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;


доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;


доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;


доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;


сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 266773987,2 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20000,0 тыс.руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 68466206,0 тыс.руб. и за счет средств обязательного медицинского страхования - 198287781,2 тыс.руб.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.20. в приложении N 19 "Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - с 2016 по 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего:

253745,5 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

253745,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 11810,1 тыс.руб.;

2017 г. - 12699,0 тыс.руб.;

2018 г. - 13884,9 тыс.руб.;

2019 г. - 11806,3 тыс.руб.;

2020 г. - 18170,0 тыс.руб.;

2021 г. - 14550,3 тыс.руб.;

2022 г. - 20759,6 тыс.руб.;

2023 г. - 22652,0 тыс.руб.;

2024 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2025 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2026 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2027 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2028 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2029 г. - 18201,9 тыс.руб.;

2030 г. - 18201,9 тыс.руб.


в разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце двенадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 253745,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";


1.21. в приложении N 21 "Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении" (далее - Подпрограмма) к Программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ - 100%;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - 100%;

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 427,24 тыс. человек;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций - 100%;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - до 100%;

доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ), за период - до 100%;

доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - до 69%;

доля граждан, являющихся пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи, за период - до 85%;

в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ


позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап - с 2019 по 2021 годы;

второй этап - 2022 - 2030 годы


позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 536685,2 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 524038,8 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 г. - 73498,0 тыс.руб.;

2020 г. - 248164,0 тыс.руб.;

2021 г. - 62458,2 тыс.руб.;

2022 г. - 56567,6 тыс.руб.;

2023 г. - 39670,9 тыс.руб.;

2024 г. - 43680,1 тыс.руб.;

2025 г. - 0 тыс.руб.;

2026 г. - 0 тыс.руб.;

2027 г. - 0 тыс.руб.;

2028 г. - 0 тыс.руб.;

2029 г. - 0 тыс.руб.;

2030 г. - 0 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

12646,4 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 г. - 1500,0 тыс.руб.;

2020 г. - 5064,7 тыс.руб.;

2021 г. - 3226,3 тыс.руб.;

2022 г. - 1154,4 тыс.руб.;

2023 г. - 809,6 тыс.руб.

2024 г. - 891,4 тыс.руб.

2025 г. - 0 тыс.руб.;

2026 г. - 0 тыс.руб.;

2027 г. - 0 тыс.руб.;

2028 г. - 0 тыс.руб.;

2029 г. - 0 тыс.руб.;

2030 г. - 0 тыс.руб.


в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце четвертом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":


абзац пятый изложить в следующей редакции:


"число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 427,24 тыс. человек;";


абзац седьмой изложить в следующей редакции:


"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях N 1а, N 1 б к Программе.";


абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:


"доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - до 69%;";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":


абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 536685,2 тыс.руб., в том числе 524038,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 12646,4 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";


абзац четвертый изложить в следующей редакции:


"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.".


2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.03.2022 N 200


Приложение N 1а
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2021 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

x

x

x

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

660,0

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

180,0

185,0

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. населения соответствующего возраста

x

x

497,6

495,5

471,4

550,0

530,0

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

x

x

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180 <*>

200 <**>

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0 <*>

100 <**>

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80 <*>

100 <**>

100

100

100

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

x

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

72,97

73,35

72,65

70,55

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

100,0

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м

КВт ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

70

96

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23

23

21

21

21

21

21

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II степени)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58,0

57,6

60,4

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

x

x

x

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

x

x

x

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

x

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

x

x

3

3

3

2,8

2,6

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

x

x

84

87

90

93

93

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

x

x

x

482

494

358

х

1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

x

x

x

0

9

14

х

1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом

Процент

x

x

x

28,4

28,4

28,0

х

1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Процент

x

x

x

12

19

25

х

1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Процент

x

x

x

37,1

40,1

44,1

х

1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

x

x

x

0

17,6

29,4

х

1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

x

x

x

0

0

51

57

1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Тыс. посещений

x

x

x

3,6

8

39,27

х

1.36. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

x

x

x

0

0

90

90

1.37. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Процент

х

х

х

х

х

0

10

1.38. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

Посещение

х

х

х

х

х

6,17

6,35

1.39. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

Процент

х

х

х

х

х

96,67

97,43

1.40. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

Процент

х

х

х

х

х

0

97

1.41. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

Процент

х

х

х

х

х

19,1

46,8

1.42. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду

Тысяча посещений

х

х

х

х

х

2,1

2,7

1.43. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

Тысяча посещений

х

х

х

х

х

1156,6

2834,4

1.44. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

Процент

х

х

х

х

х

60,4

25,7

1.45. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

x

x

x

0

15,2

27,4

37,4

1.46. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

x

x

x

19,91

26,6

15,8

37,6

1.47. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

x

x

x

71,03

71,5

54

72,5

1.48. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет

На 100 тыс. человек

x

x

x

764,6

726,8

807,5

х

1.49. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет

На 100 тыс. человек

x

x

x

186,5

182,6

200,0

х

1.50. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого (100%) спирта

x

x

x

5

4,8

4,8

4,7

2. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

295

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

x

x

x

0,05

0,06

0,07

0,09

2.4. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

Миллион долларов

х

х

х

х

х

0,002

0,003

3. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

3.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

x

x

x

3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

x

x

x

3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

x

x

x

3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

95,0

95,0

95,0

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

3.8. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,0

11,5

3.9. Младенческая смертность

Промилле

(0,1 процента)

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3.10. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

93

3.11. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

x

x

x

39,8

39,5

39,4

39,3

3.12. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми

Промилле (0,1 процента)

х

х

х

х

х

5,6

4,9

3.13. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

x

x

x

49,8

50,5

51

49,5

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

x

x

x

43,4

55

60

65

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

x

x

x

27,7

55

60

65

3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

x

x

x

28,7

55

60

65

3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

x

x

x

42,4

55

60

65

3.18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

x

x

x

61,0

65

70

75

3.19. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами

Процент

х

х

х

х

х

89,9

89,95

3.20. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

Процент

х

х

х

х

х

23

100

3.21. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

Процент

х

х

х

х

х

0

40

4. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

660,0

5. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

6

6,8

7,6

8,4

9,3

10,6

x

Тысяча коек

x

x

x

x

x

0,092

0,094

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения

x

x

x

148,8

183,1

x

x

Тысяча посещений

x

x

x

x

x

12,297

14,347

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

x

x

x

x

1,3

45

48

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

x

x

x

45

55

85

90

6. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

x

x

x

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

98

98

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности

Процент

0

0

2,5

3,5

x

x

x

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

x

x

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

x

x

5,45

5,5

5,55

5,6

х

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

x

x

100

100

100

100

100

6.9. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

x

x

x

32,2

34,1

35,9

37,3

6.10. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

x

x

x

94,8

97,3

99,0

100,6

6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Человек на 10 тыс. населения

x

x

x

18,9

19,5

19,9

х

6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

Процент

x

x

x

0,2

x

x

22,5

6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

x

x

x

67,5

83,4

85,3

х

6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

x

x

x

79,5

81,1

82,4

х

6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

x

x

x

1006

4042

5664

х

6.16. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

Процент

х

х

х

х

х

96,4

97

6.17. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом

Тыс. человек

х

х

х

х

х

10,61

11,207

6.18. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

х

х

20,4

20,9

6.19. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

х

х

8,8

9

6.20. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

х

х

12,9

13,1

6.21. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) нарастающим итогом: врачами

Процент

х

х

х

х

х

х

88,6

6.22. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

Процент

х

х

х

х

х

х

85,0

7. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

x

x

x

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

x

x

x

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

x

x

x

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

x

x

x

7.5. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

x

x

x

x

x

после окончания интернатуры

Человек

5

0

x

x

x

x

x

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

x

x

x

x

x

прошедших обучение в "симуляционных центрах"

Человек

31

12

x

x

x

x

x

8. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

x

x

x

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

x

x

x

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

x

x

x

8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

8.5. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

x

x

334,8

8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

x

x

176,5

8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

142

144

144

166

8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

4

4

4

8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

52

5

9

8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

1

1

1

8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

45

50

17

8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55,0

56,6

57

8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

Процент

25,2

24,6

19,5

22,5

20,8

20,1

19,5

8.17. Смертность от инфаркта миокарда

На 100 тыс. населения

x

x

x

41,4

38,4

37,0

х

8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

На 100 тыс. населения

x

x

x

91,5

84,9

93,1

х

8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда

Процент

x

x

x

18,6

16

15,9

13,9

8.20. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

Процент

x

x

x

20,4

18,6

19,3

18,0

8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

Процент

x

x

x

25,9

31,5

36,5

х

8.22. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях

Единиц

x

x

x

984

1197

1156

1520

8.23. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

Процент

x

x

x

97,0

97,2

97,3

97,5

8.24. Количество оплаченных в 2021 году случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц

Единиц

х

х

х

х

х

х

12363

8.25. Количество оплаченных в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

Единиц

х

х

х

х

х

х

1592

8.26. Количество лабораторий не ниже 2-го уровня (лаборатории средней мощности, выполняющие клинико-диагностические лабораторные исследования для медицинских организаций, имеющих в своем составе диагностические отделения (функциональной, ультразвуковой, лабораторной диагностики и рентгенодиагностики) поликлиник, стационаров и специализированных лабораторий, обеспечивающих выполнение исследований по отдельным видам клинических лабораторных исследований) в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории, предусмотренным утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации правилами проведения лабораторных исследований

Единиц

х

х

х

х

х

х

1

8.27. Количество оплаченных (частично оплаченных) в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Единиц

х

х

х

х

х

х

5848

9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11674,8

12523,0

12906,0

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

x

x

x

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

x

x

x

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

x

x

90

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

x

x

30

50

75

80

90

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

x

x

-

10

15

20

20

11. Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи"

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

12. Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении"

Федеральный (региональный) проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

x

x

x

99

100

100

100

12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

x

x

x

0

33

66

х

12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЕПГУ) в отчетном году

Тыс. человек

x

x

x

15,87

29,95

60,21

96,36

12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ граждан к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ

Процент

x

x

x

0

5

23

х

12.5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

х

х

х

х

х

63,2

93

12.6. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

Процент

х

х

х

х

х

0

55

12.7. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

Процент

х

х

х

х

х

0

40

12.8. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период

Процент

х

х

х

х

х

0

11



* С 01 октября 2017 г.


** С 01 января 2018 г.



Врио заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева



Приложение N 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.03.2022 N 200


Приложение N 1б
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 - 2030 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2021 год (базовый)

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

Промилле (0,1 процента)

17,48

20,55

18,69

15,22

14,70

14,81

13,73

13,63

12,61

12,61

2. Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3. Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения

На 100 тыс. населения

185,0

180,0

179,0

177,0

176,5

176,0

175,8

175,7

175,6

175,5

4. Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения

На 100 тыс. населения

660,0

642,4

617,0

600,0

583,0

567,0

560,0

555,0

550,0

545,0

5. Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, %

Процент

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Год

70,55

71,3

73,32

73,85

74,4

75,0

75,56

76,16

77,0

77,89

7. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %

Процент

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

8. Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения

Человек

3,5

3,49

3,48

3,47

3,46

3,45

3,44

3,43

3,42

3,41

9. Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения

Человек

21,1

21,05

21,04

21,03

21,02

21,01

21,0

20,9

20,85

20,8

10. Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения

Человек

18,6

18,55

18,50

18,45

18,44

18,42

18,40

18,38

18,36

18,34

11. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %

Процент

50

60

70

80

81

82

83

84

85

85

12. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %

Процент

66

70

75

80

81

82

83

84

85

85

13. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

4,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

26

25

24

23

23

23

22

22

21

21

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

96

96,1

96,2

96,3

96,5

96,7

96,9

97,0

97,2

97,5

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II степени)

Процент

60,4

61,3

62,1

63

63,1

63,2

63,3

63,4

63,5

63,6

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

85,5

86,0

86,5

86,5

86,6

86,6

86,7

86,8

86,9

87,0

1.8. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.9. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

32,5

32

31,5

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

1.10. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

80,5

81

81,5

82,0

82,5

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

1.11. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

16,4

16,3

16,2

16,1

х

х

х

х

х

х

1.12. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

22,6

22,5

22,4

22,3

х

х

х

х

х

х

1.13. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.14. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.15. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.16. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.17. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,37

0,37

0,37

0,36

0,36

0,36

0,35

0,34

0,34

0,33

1.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1.20. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.21. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

Процент

24

31

32

33

33

33

33

33

33

33

1.22. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

2,6

2,4

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.23. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

93

97

98

98

98

98

98

98

98

98

1.24. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

98,1

98,2

98,3

98,5

98,5

98,6

98,6

98,7

98,7

98,8

1.25. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

99,4

99,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,6

99,6

99,6

99,7

1.26. Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Единиц

57

63

69

75

х

х

х

х

х

х

1.27. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

90

90

90

90

х

х

х

х

х

х

1.28. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Процент

10

30

70

100

100

100

100

100

100

100

1.29. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

Посещение

6,35

6,43

6,54

6,63

6,69

6,72

6,75

6,78

6,81

6,84

1.30. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

Процент

97,43

98,64

99,24

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

1.31. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

Процент

97

97,5

98

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

1.32. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

Процент

46,8

59,6

70,2

76,6

77,6

81,0

86,0

89,6

93,0

96.5

1.33. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду

Тысяча посещений

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

1.34. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

Тысяча посещений

2834,4

3607,4

4251,5

4638,3

5102,2

6122,6

7359,4

8551,3

9406,4

10347,0

1.35. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

Процент

25,7

55,8

59,7

69,8

69,9

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1.36. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

37,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

1.37. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

37,6

55,7

65,3

70

70

70

70

70

70

70

1.38. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

72,5

73,0

80

90

90

90

90

90

90

90

1.39. Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

Процент

95

95

95

95

-

-

-

-

-

-

1.40. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого (100%) спирта

4,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

1.41. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

295

298

302

305

308

311

314

317

320

323

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

3

2,9

2,8

2,7

х

х

х

х

х

х

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

0,09

0,11

0,14

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

2.4. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

Миллион долларов

0,003

0,004

0,005

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.5. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м

Гкал/м2

0,123

0,122

0,121

0,120

0,118

0,116

0,114

0,112

0,110

0,1

2.8. Снижение удельного расхода электрической

энергии на 1 кв.м

КВт ч/м2

31,37

31,06

30,75

30,45

30,40

30,35

30,30

30,25

30,20

30,15

2.9. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м

Тут/м2

4,5

4,45

4,41

4,36

4,32

4,31

4,30

4,29

4,28

4,27

3. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,0

95,6

95,9

96,2

96,5

96,8

97,1

97,4

97,7

98

3.4. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

11,5

11,0

11,0

11,0

10,9

10,9

10,9

10,8

10,8

10,8

3.6. Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3.7. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

Процент

93

93

93

93

93,2

93,4

93,5

93,6

93,7

93,8

3.8. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

39,3

41,8

41,7

41,6

41,5

41,4

41,3

41,3

41,2

41,1

3.9. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми

Промилле (0,1 процента)

4,9

5,5

5,5

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,3

5,3

3.10. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

49,5

52

53

54

54,3

54,6

54,8

55

55,1

55,2

3.11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

65

70

80

90

90,2

90,3

90,4

90,5

90,6

90,7

3.12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

65

70

80

90

90

90

90

90

90

90

3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

65

70

80

90

90,2

90,3

90,4

90,5

90,6

90,7

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

65

70

80

90

90,2

90,3

90,4

90,5

90,6

90,7

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

75

80

85

90

90,2

90,3

90,4

90,5

90,6

90,7

3.16. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами

Процент

89,95

90

90

90

90,1

90,1

90,1

90,1

90,2

90,2

3.17. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.18. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

Процент

40

70

90

95

95

96

96

97

97

98

4. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

660,0

642,4

617,0

600,0

583,0

567,0

560,0

555,0

550,0

545,0

5. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

Тысяча коек

0,094

0,097

0,099

0,1

0,101

0,102

0,103

0,104

0,105

0,106

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Тысяча посещений

14,347

16,396

18,446

19,922

21,515

23,236

25,095

26,852

28,731

30,743

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

48

52

56

57

58

59

60

61

62

63

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

90

95

95

95

96

96

96

97

97

97

5.5. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому

Человек

-

67

74

81

81

81

81

81

81

81

5.6. Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи

Единица

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5.7. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества

Единица

-

9673

10601

11263

11263

11263

11263

11263

11263

11263

5.8. Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи)

Единица

-

18

21

17

17

17

17

17

17

17

6. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

98

98

98

99

99

99

99

99

99

99

6.4. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.5. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

37,3

38,8

40,2

41,8

42,0

42,2

42,4

42,6

42,8

43,0

6.6. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

100,6

103,0

105,6

108,4

109,0

109,4

109,8

110,2

110,6

111,0

6.7. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

Процент

22,5

42,5

62

80,9

85,0

90,0

95,0

99,0

99,0

99,0

6.8. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

Процент

97

97,7

98,5

99

99

99

99

99

99

99

6.9. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом

Тыс. человек

11,207

11,805

12,402

13

13,200

13,300

13,400

13,500

13,600

13,700

6.10. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь

Человек на 10 тыс. населения

20,9

21,3

21,6

22,2

22,4

22,6

22,7

22,8

22,9

23,0

6.11. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь

Человек на 10 тыс. населения

9

9,1

9,3

9,4

9,4

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

6.12. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь

Человек на 10 тыс. населения

13,1

13,5

14

14,4

14,6

14,8

15,0

15,0

15,2

15,2

6.13. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) нарастающим итогом: врачами

Процент

88,6

92,0

93,1

95,0

95,4

95,8

96,2

96,8

97,0

97,2

6.14. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

Процент

85,0

89,0

93,3

100,0

100

100

100

100

100

100

6.15. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

6.16. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.17. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.18. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

92,5

7. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"

7.1. Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

8. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

8.1. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

59,9

60

60,1

60,2

60,3

60,4

60,5

60,6

60,7

60,8

8.2. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

334,8

324,9

315,0

305,1

х

х

х

х

х

х

8.3. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

176,5

171,8

167,1

162,4

х

х

х

х

х

х

8.4. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

3,8

3,7

3,7

3,6

х

х

х

х

х

х

8.5. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.6. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

6150

6200

6250

6300

х

х

х

х

х

х

8.7. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

8.8. Переоснащены/ дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

Единиц

4

4

4

4

х

х

х

х

х

х

8.9. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

9

435

4

6

х

х

х

х

х

х

8.10. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)

Единиц

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

8.11. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

17

3

1

3

х

х

х

х

х

х

8.12. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

57

58

59

60

60,0

60,1

60,2

60,3

60,4

60,5

8.13. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

Процент

19,5

18,8

18,1

17,3

17,3

17,25

17,20

17,15

17,15

17,1

8.14. Больничная летальность от инфаркта миокарда

Процент

13,9

11,9

9,9

8

8

8

8

8

8

8

8.15. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

Процент

18,0

16,7

15,4

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

8.16. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях

Единиц

1520

1710

1995

2280

х

х

х

х

х

х

8.17. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

Процент

97,5

97,7

97,8

98,0

х

х

х

х

х

х

8.18. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Процент

80

85

90

90

х

х

х

х

х

х

8.19. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Единиц

-

10

3

1

38

-

-

-

-

-

8.20. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Единиц

-

7

0

17

23

-

-

-

-

-

8.21. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Единиц

-

15

0

18

87

-

-

-

-

-

8.22. Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

Единиц

-

2

2

10

8

-

-

-

-

-

9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

12906,0

13516,3

14279,9

14836,8

14836,8

14836,8

14836,8

14836,8

14836,8

14836,8

10.2. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.3. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.4. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.5. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи"

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

94,5

94,5

95

95

95

95

95

95

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении"

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12.2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЕПГУ) в отчетном году

Тыс. человек

96,36

136,57

192,86

241,82

266,0

292,0

321,0

353,1

388,4

427,24

12.3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

93

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12.4. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

Процент

55

70

85

100

100

100

100

100

100

100

12.5. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

Процент

40

48

56

63

64

65

66

67

68

69

12.6. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи

Процент

11

32

64

85

85

85

85

85

85

85

12.7. Реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-



Врио заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева



Приложение N 3
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.03.2022 N 200


Приложение N 2а
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:

наименование

единица измерения

год реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2273,3

2273,3

0,00

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40144,9

0,0

40144,9

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление

Процент

2016

83,0

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2017

83,5

2011,9

0,0

2011,9

0,0

0,0

2018

84,0

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

2019

84,5

221,1

0,0

221,1

0,0

0,0

2020

85,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска", "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"

2021

85,5

2022

86,0

2023

86,5

2024

86,5

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2025

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

2026

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

2027

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

2028

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

2029

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

2030

100

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,00

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний

Управление здравоохранения области

Удельный вес лекций и семинаров, проведенных по профилактике абортов и социально значимых заболеваний

% запланированного числа лекций и семинаров

2018

100

3,3

0,0

3,3

0,0

0,3

2019

100

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"

2020

100

2021

100

2022

100

2023

100

2024

100

2025

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2026

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2027

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2028

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2029

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2030

100

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Единиц

2019

2

2490,6

0,0

2490,6

0,0

0,0

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"

1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

2016

92,6

22711,7

0,0

22711,7

0,0

0,0

2017

93,0

18115,5

0,0

18115,5

0,0

0,0

2018

95,3

18454,6

0,0

18454,6

0,0

0,0

2019

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2020

96,0

17890,5

0,0

17890,5

0,0

0,0

2021

96,0

16084,8

0,0

16084,8

0,0

0,0

2022

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2023

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2024

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2025

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2026

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2027

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2028

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2029

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2030

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C"

1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2019

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2021

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2022

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2023

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2024

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2025

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2026

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2027

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2028

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2029

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2030

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях"

1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов)

Процент

2016

95,5

259288,3

259288,3

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

255730,0

255730,0

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

256285,2

256285,2

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

267748,2

267748,2

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

282889,3

282889,3

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

293037.0

293037.0

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

285924,7

285924,7

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

295918,8

295918,8

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2025

98.5

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2026

98.6

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2027

98.6

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2028

98.7

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2029

98.7

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

2030

98.8

306312,7

306312,7

0,0

0,0

0,0

1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2795,9

2795,9

0,00

0,0

0,0

1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

Процент

2016

95,5

124697,2

124697,2

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

91036,5

91036,5

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

87402,9

87402,9

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

91789,4

91789,4

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

95269,7

95269,7

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

103595,5

103595,5

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2025

98,5

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2026

98.6

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2027

98.6

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2028

98.7

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2029

98.7

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

2030

98.8

100555,3

100555,3

0,0

0,0

0,0

1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14359,2

14359,2

0,00

0,0

0,0

1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

Процент

2016

100

30729,2

0,0

30729,2

0,0

0,0

2017

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

2018

100

27235,0

0,0

27235,0

0,0

0,0

2019

100

26702,5

0,0

26702,5

0,0

0,0

2020

100

28895,0

0,0

28895,0

0,0

0,0

2021

100

33533,8

0,0

33533,8

0,0

0,0

2022

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2023

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2024

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2025

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2026

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2027

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2028

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2029

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

2030

100

35102,9

0,0

35102,9

0,0

0,0

1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

271515,6

0,0

271515,6

0,0

0,0

2017

97,1

260533,2

0,0

260533,2

0,0

0,0

2018

97,2

287570,0

0,0

287570,0

0,0

0,0

2019

97,3

334975,2

0,0

334975,2

0,0

0,0

2020

98,0

438326,7

0,0

438326,7

0,0

0,0

2021

99,4

591083,9

0,0

591083,9

0,0

0,0

2022

99,4

623286,2

0,0

623286,2

0,0

0,0

2023

99,5

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2024

99,5

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2025

99,5

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2026

99,5

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2027

99,6

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2028

99,6

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2029

99,6

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

2030

99,7

564724,2

0,0

564724,2

0,0

0,0

1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2018

97,2

29083,4

29083,4

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

0

13742,8

0,0

13742,8

0,0

0,0

2018

0

18889,5

0,0

18889,5

0,0

0,0

2019

0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

2020

1

6117,2

0,0

6117,2

0,0

0,0

2021

1

248,9

0,0

248,9

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.17. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

Процент

2025

77,6

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2026

81,0

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2027

86,0

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2028

89,6

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2029

93,0

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2030

96,5

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Расширение сети сельских медицинских учреждений"

1.18. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

5802,1

0,0

5802,1

0,0

0,0

2019

471,4

11551,6

0,0

11551,6

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.19. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

9717,8

9717,8

0,0

0,0

0,0

2019

471,4

6731,1

6731,1

0,0

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.20. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий")

Управление здравоохранения области

Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы

Процент

2018

15

31821,0

31821,0

0,0

0,0

0,0

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.21. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию (Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь")

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

2019

9

1562,4

0,0

1562,4

0,0

0,0

2020

14

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2021

22

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2022

28

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2023

33

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2024

37

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

1.22. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

3388,5

0,0

3388,5

0,0

0,0

2020

6

41901,1

0,0

41901,1

0,0

0,0

2021

1

357,1

0,0

357,1

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.23. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

5070,1

4968,7

101,4

0,0

0,0

2020

6

32140,4

32140,4

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.24. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2019

494

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

358

87367,6

87367,6

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.25. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Единиц

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

51

21000,0

14721,3

6278,7

0,0

0,0

2021

57

27160,0

14094,2

13065,8

0,0

0,0

2022

63

17160,0

8761,7

8398,3

0,0

0,0

2023

69

17160,0

7647,3

9512,7

0,0

0,0

2024

75

17160,0

9243,8

7916,2

0,0

0,0

1.26. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств бюджета Тамбовской области

2020

51

2750,0

0,0

2750,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.27. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

Управление градостроительства и архитектуры области

Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов

Единиц

2019

1

3401,6

3095,5

306,1

0,0

0,0

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.28. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. человек соответствующего возраста

2019

471,4

6361,6

0,0

6361,6

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.29. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление здравоохранения области

Количество объектов, оснащенных оборудованием

Единиц

2019

1

1777,3

0,0

1777,3

0,0

0,0

2020

6

7352,9

0,0

7352,9

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.30. Приобретение автомобильного транспорта для поликлинических подразделений медицинских организаций

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, оснащенных автомобильным транспортом

Единиц

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

28

56400.0

0,0

56400,0

0,0

0,0

2022

-

66400,0

0,0

66400,0

0,0

0,0

2023

-

66400,0

0,0

66400,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.31. Строительство вертолетных (посадочных) площадок для экстренных и чрезвычайных ситуаций

Управление здравоохранения области

Количество областных государственных учреждений здравоохранения

Единиц

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Укрепление общественного здоровья"

1.32. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

Человек

2019

31000

1599,6

0,0

1599,6

0,0

0,0

2020

32000

2287,3

0,0

2287,3

0,0

0,0

2021

33000

9745,0

0,0

9745,0

0,0

0,0

2022

34000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

2023

35000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

2024

36000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

1.33. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

180

181,5

0,0

181,5

0,0

18,0

2020

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2023

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2024

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

1.34. Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

Управление здравоохранения области

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.35. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2020

494

4000,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"

1.36. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний

Управление здравоохранения области

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.37. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Управление здравоохранения области

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

Процент

2019

95,0

2014,0

2014,0

0,0

0,0

0,0

2020

95,0

231,8

231,8

0,0

0,0

0,0

2021

95,0

349,4

349,4

0,0

0,0

0,0

2022

95,0

195,5

195,5

0,0

0,0

0,0

2023

95,0

195,5

195,5

0,0

0,0

0,0

2024

95,0

217,2

217,2

0,0

0,0

0,0

1.38. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)

Управление здравоохранения области

Число посещений выездными патронажными бригадами граждан

Посещение

2019

1016

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.39. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Управление здравоохранения области

Лица старше трудоспособного возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, охваченные системой долговременного ухода

Процент

2020

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

2017

668713,4

346766,5

321946,9

0,0

0,0

2018

774140,5

414310,3

359829,9

0,0

0,3

2019

789657,9

376346,9

413311,0

0,0

0,0

2020

1071207,8

512620,1

558587,7

0,0

0,0

2021

1138702,2

411076,1

727626,1

0,0

0,0

2022

1159961,2

395437,2

764524,0

0,0

0,0

2023

1111393,3

404316,9

707076,4

0,0

0,0

2024

1055408,9

416329,0

639079,9

0,0

0,0

2025

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2026

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2027

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2028

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2029

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2030

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

14775955,4

6121824,9

8654130,2

0,0

0,3

2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"

Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции"

2.1. "Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

202

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

212

30000,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

295

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

298

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

302

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

305

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

308

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

311

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

314

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

317

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

320

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

323

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"

2.2. Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"

Управление здравоохранения области

Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. чел.

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,06

170,0

0,0

0,0

0,0

170,0

2020

0,07

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

0,09

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

0,11

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

0,14

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

0,17

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Итого по Подпрограмме:

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

233850,0

0,0

0,0

0,0

233850,0

3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"

Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения"

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации <*>

Управление здравоохранения области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361326,9

280554,1

80772,8

0,0

0,0

3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения <**>

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

1

10857,0

0,0

10857,0

0,0

0,0

2018

-

801,3

0,0

801,3

0,0

0,0

2019

-

28350,0

0,0

28350,0

0,0

0,0

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.

<**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

3.3. Закупка расходных материалов для неонатального скрининга, FM-систем и элементов питания к системе кохлеарной имплантации для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/

97,4

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2017

99,9/

100

4433,6

0,0

4433,6

0,0

0,0

2018

99,9/

100

5000,4

0,0

5000,4

0,0

0,0

2019

99,9/

100

7126,5

0,0

7126,5

0,0

0,0

2020

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2021

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2022

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2023

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2024

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2025

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2026

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2027

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2028

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2029

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2030

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Промилле

(0,1 процента)

2016

5,2

7299,0

0,0

7299,0

0,0

0,0

2017

3,9

7776,1

0,0

7776,1

0,0

0,0

2018

3,8

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2019

3,7

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2020

3,6

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2021

3,5

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2022

3,4

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2023

3,3

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2024

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2025

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2026

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2027

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2028

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2029

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

2030

3,2

14107,4

0,0

14107,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям"

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

7516,8

0,0

7516,8

0,0

0,0

2017

97,1

3141,5

0,0

3141,5

0,0

0,0

2018

97,2

3140,1

0,0

3140,1

0,0

0,0

2019

97,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2020

98,0

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2021

98,1

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2022

98,2

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2023

98,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2024

98,5

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2025

98,5

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2026

98,6

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2027

98,6

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2028

98,7

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2029

98,7

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2030

98,8

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

2016

5,2

5583,0

0,0

5583,0

0,0

0,0

2017

3,9

5154,7

0,0

5154,7

0,0

0,0

2018

3,8

5526,4

0,0

5526,4

0,0

0,0

2019

3,7

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2020

3,6

4307,0

0,0

4307,0

0,0

0,0

2021

3,5

3922,6

0,0

3922,6

0,0

0,0

2022

3,4

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2023

3,3

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2024

3,2

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2025

4,0

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2026

3,9

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2027

3,9

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2028

3,9

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2029

3,9

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

2030

3,8

4500,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

2018

3,8

84168,1

64168,1

20000,0

0,0

0,0

2019

3,7

80488,1

64141,8

16346,3

0,0

0,0

2020

3,6

80260,7

63937,2

16323,5

0,0

0,0

2021

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Процент

2019

20

15241,3

13186,3

2055,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2020

3,6

2021

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Промилле (0,1 процента)

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2020

3,6

2021

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.11. Строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство или реконструкция детских больниц (структурных подразделений)

Управление градостроительства и архитектуры области

Разработка проектно-сметной документации

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

2019

1

28350,0

0,0

28350,0

0,0

0,0

2020

-

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2021

1

31958,1

0,0

31958,1

0,0

0,0

2022

-

161908,9

0,0

161908,9

0,0

0,0

3.12. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов

Единиц

2020

-

803285,7

730990,0

72295,7

0,0

0,0

2021

1

1091094,2

992895,7

98198,5

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.13. Оснащение оборудованием детских больниц (корпусов) (Приобретение немедицинского оборудования и мебели)

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Единиц

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

145000,0

0,0

145000,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.14. Оснащение оборудованием детских больниц (корпусов) (Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением медицинского оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)

Управление здравоохранения области

Поставка комплекса оборудования в государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовская областная детская клиническая больница"

Единиц

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

313470,0

0,0

313470,0

0,0

0,0

2023

-

313470,0

0,0

313470,0

0,0

0,0

2024

-

313470,0

0,0

313470,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

2017

31362,9

0,0

31362,9

0,0

0,0

2018

106832,3

64168,1

42664,2

0,0

0,0

2019

148258,2

77328,1

70930,1

0,0

0,0

2020

906924,0

794927,2

111996,8

0,0

0,0

2021

1295445,5

992895,7

302549,8

0,0

0,0

2022

503349,4

0,0

503349,4

0,0

0,0

2023

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2024

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2025

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2026

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2027

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2028

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2029

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2030

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

4228269,7

2209873,2

2018396,5

0,0

0,0

4. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения"

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детям

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

20197,7

0,0

20197,7

0,0

0,0

2017

100,0

20689,3

0,0

20689,3

0,0

0,0

2018

100,0

23299,0

0,0

23299,0

0,0

0,0

2019

100,0

27509,4

0,0

27509,4

0,0

0,0

2020

100,0

26074,5

0,0

26074,5

0,0

0,0

2021

100,0

32249,5

0,0

32249,5

0,0

0,0

2022

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2023

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2024

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2025

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2026

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2027

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2028

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2029

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

2030

100,0

35767,0

0,0

35767,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации"

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

6037,0

0,0

6037,0

0,0

0,0

2017

655,0

4799,2

0,0

4799,2

0,0

0,0

2018

604,5

4348,9

0,0

4348,9

0,0

0,0

2019

580,0

4359,3

0,0

4359,3

0,0

0,0

2020

590,5

872,7

0,0

872,7

0,0

0,0

2021

660,0

2617,1

0,0

2617,1

0,0

0,0

2022

642,4

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2023

617,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2024

600,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2025

583,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2026

567,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2027

560,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2028

555,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2029

550,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2030

545,0

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

4.3. Организация реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения области

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тамбовский областной специализированный дом ребенка

Процент

2016

100,0

48038,2

0,0

48038,2

0,0

0,0

2017

100,0

47235,4

0,0

47235,4

0,0

0,0

2018

100,0

50825,2

0,0

50825,2

0,0

0,0

2019

100,0

51050,0

0,0

51050,0

0,0

0,0

2020

100,0

53102,9

0,0

53102,9

0,0

0,0

2021

100,0

49895,2

0,0

49895,2

0,0

0,0

2022

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2023

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2024

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2025

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2026

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2027

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2028

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2029

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

2030

100,0

48732,1

0,0

48732,1

0,0

0,0

4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья"

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/

семей

2016

30/15

555,9

555,9

0,0

0,0

0,0

4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2017

1

19999,8

19999,8

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

74828,8

555,9

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

84761,8

0,0

84761,8

0,0

0,0

2022

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2023

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2024

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2025

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2026

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2027

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2028

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2029

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2030

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

1295375,4

20555,7

1274819,7

0,0

0,0

5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым"

5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2016

6,8

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

7,6

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

8,4

71037,9

0,0

71037,9

0,0

0,0

2019

9,3

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи" федерального (регионального) проекта "Старшее поколение"

2020

10,6

Тысяча коек

2021

0,094

2022

0,097

2023

0,099

2024

0,1

2025

0,101

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2026

0,102

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2027

0,103

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2028

0,104

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2029

0,105

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2030

0,106

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2018

8,4

49313,3

49313,3

0,0

0,0

0,0

2019

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

2023

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи"

5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

2019

1,3

48827,9

44432,9

4395,0

0,0

0,0

2020

45,0

48726,0

44340,0

4386,0

0,0

0,0

2021

48

43024,2

38638,2

4386,0

0,0

0,0

Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому/ Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи/ Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества/ Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи)

Человек/

Единиц/

Единиц/

Единиц

2022

67/7/

9673/18

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2023

74/7/

10601/21

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2024

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2025

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2026

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2027

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2028

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2029

81/7/

11263/17

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

2030

42959,4

38573,4

4386,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"

5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)

Управление здравоохранения области

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

2019

26,6

87876,7

0,0

87876,7

0,0

0,0

2020

15,8

79783,6

0,0

79783,6

0,0

0,0

2021

37,6

97664,4

0,0

97664,4

0,0

0,0

2022

55,7

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2023

65,3

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

2024

70,0

99458,3

0,0

99458,3

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

140688,6

38638,2

102050,4

0,0

0,0

2022

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2023

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2024

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2025

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2026

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2027

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2028

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2029

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2030

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

1915168,3

523885,0

1391283,3

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2016

30,3

25236,3

0,0

25236,3

0,0

0,0

2017

31,5

25009,6

0,0

25009,6

0,0

0,0

2018

31,6

24206,5

0,0

24206,5

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

2025

42,0

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2026

42,2

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2027

42,4

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2028

42,6

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2029

42,8

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2030

43,0

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2016

30,3

5114,0

0,0

5114,0

0,0

0,0

2017

31,5

6984,0

0,0

6656,0

0,0

0,0

2018

31,6

8492,0

0,0

8492,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

2025

42,0

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2026

42,2

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2027

42,4

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2028

42,6

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2029

42,8

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2030

43,0

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2016

30,3

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

31,5

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

31,6

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

31,7

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

35,9

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2021

37,3

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2022

38,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2023

40,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2024

41,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2025

42,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2026

42,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2027

42,4

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2028

42,6

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2029

42,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2030

43,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2016

17,68

88100,0

60000,0 <***>

28100,0

0,0

0,0

2017

18,10

86000,0

60000,0 <***>

26100,0

0,0

0,0

<***> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2016

30,3

24235,6

0,0

24235,6

0,0

0,0

2017

31,5

26000,8

0,0

26000,8

0,0

0,0

2018

31,6

27634,0

0,0

27634,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

2025

42,0

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2026

42,2

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2027

42,4

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2028

42,6

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2029

42,8

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2030

43,0

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2018

18,6

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

6.7. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

Управление здравоохранения области

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

2019

100

54400,0

30000,0

24400,0

0,0

0,0

2020

100

79750,0

72572,5

7177,5

0,0

0,0

2021

100

78835,4

71662,5

7172,9

0,0

0,0

2022

100

77750,0

70752,5

6997,5

0,0

0,0

2023

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2024

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2025

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2026

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2027

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2028

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2029

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2030

100

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

6.8. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

316764,5

316764,5

0,0

0,0

0,0

6.9. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

496840,5

496840,5

0,0

0,0

0,0

6.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

64338,2

64338,2

0,0

0,0

0,0

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Количество дней, за которые в текущем финансовом году по 31 октября 2021 г. произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решением Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера

День

2021

74100

16088,5

16088,5

0,0

0,0

0,0

6.11. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи)

Управление здравоохранения области

2020

54092,7

54092,7

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.12. Единовременная компенсационная выплата отдельным категориям медицинских работников в соответствии с Законом Тамбовской области от 18 июня 2021 г. N 637-З "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным медицинским работникам, имеющим высшее медицинское образование, трудоустроившимся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек"

Управление здравоохранения области

Количество получателей

Человек

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

3

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

2022

16

16000,0

0,0

16000,0

0,0

0,0

2023

16

16000,0

0,0

16000,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.13. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской

Управление здравоохранения области

Процент исполнения планового числа вакцинаций населения против новой коронавирусной инфекции на территории субъекта Российской Федерации

Процент

2021

100

111296,6

55648,3

55648,3

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования"

6.14. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2019

31,7

9178,8

0,0

0,0

0,0

9178,8

2020

35,9

144112,7

0,0

0,0

0,0

144112,7

2021

37,3

71600,7

0,0

0,0

0,0

71600,7

2022

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

42,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

42,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.15. Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2020

35,9

6131,9

0,0

0,0

0,0

6131,9

2021

37,3

6255,0

0,0

0,0

0,0

6255,0

2022

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

42,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

42,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

6.16. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2019

31,7

24346,1

0,0

24346,1

0,0

0,0

2020

35,9

26422,1

0,0

26422,1

0,0

0,0

2021

37,3

29320,8

0,0

29320,8

0,0

0,0

2022

38,8

28730,4

0,0

28730,4

0,0

0,0

2023

40,2

27733,9

0,0

27733,9

0,0

0,0

2024

41,8

22408,5

0,0

22408,5

0,0

0,0

6.17. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2019

31,7

28458,7

0,0

28458,7

0,0

0,0

2020

35,9

29167,4

0,0

29167,4

0,0

0,0

2021

37,3

29699,4

0,0

29699,4

0,0

0,0

2022

38,8

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2023

40,2

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

2024

41,8

32166,7

0,0

32166,7

0,0

0,0

6.18. Ежемесячные денежные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2019

31,7

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2020

35,9

13156,0

0,0

13156,0

0,0

0,0

2021

37,3

14943,0

0,0

14943,0

0,0

0,0

2022

38,8

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2023

40,2

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

2024

41,8

14952,0

0,0

14952,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

142835,9

60000,0

85685,9

0,0

150,0

2017

143841,3

60000,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

128251,6

30000,0

88872,8

0,0

9378,8

2020

1230976,0

1004608,4

75923,0

0,0

150444,6

2021

361239,4

143399,3

139784,4

0,0

78055,7

2022

169799,1

70752,5

98846,6

0,0

200,0

2023

169802,6

71662,5

97940,1

0,0

200,0

2024

148477,2

71662,5

76614,7

0,0

200,0

2025

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2026

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2027

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2028

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2029

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2030

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

3497381,8

1942060,2

1315142,5

0,0

240179,1

7. Подпрограмма государственной программы "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы"

7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела

В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе

2016

В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе

52186,6

0,0

52186,6 <*>

0,0

0,0

2017

3444,8 <*>

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

Объект

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре

Человек

2016

77

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

3444,8

0,0

3444,8

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2017

56131,4

0,0

56131,4

0,0

0,0

8. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

10240,0

0,0

10240,0

0,0

0,0

2017

3,4

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2018

3,3

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2019

3,2

17802,5

0,0

17802,5

0,0

0,0

2020

3,1

18897,4

0,0

18897,4

0,0

0,0

2021

3,0

20702,8

0,0

20702,8

0,0

0,0

2022

2,9

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2023

2,8

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2024

2,7

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

2025

29,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2026

28,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2027

27,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2028

26,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2029

25,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2030

29,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2025

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2026

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2027

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2028

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2029

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2030

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C"

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41706,1

41706,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9718,9

4768,9

4950,0

0,0

0,0

8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

2017

3,0

4512,3

3528,3

984,0

0,0

0,0

2018

3,0

4257,7

3356,8

900,9

0,0

0,0

8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

5700,5

4457,7

1242,8

0,0

0,0

2018

22,0

7113,3

5968,1

1145,2

0,0

0,0

8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

2017

84,0

3346,4

2616,7

729,7

0,0

0,0

2018

87,0

3014,7

2375,9

638,8

0,0

0,0

8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

187,1

137,7

38,4

0,0

0,0

2018

22,0

207,4

151,7

40,8

0,0

0,0

2019

23,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия 8.13 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C"

2020

24,0

2021

24,0

2022

24,5

2023

25,0

2024

25,0

8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2017

79,3

4426,9

3461,8

965,1

0,0

0,0

8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)

Управление здравоохранения области

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

2018

100,0

90000,0

44630,0

45370,0

0,0

0,0

8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2019

79,7

5394,4

4493,3

901,1

0,0

0,0

2020

80,0

4224,4

3323,3

901,1

0,0

0,0

2021

80,5

3415,1

2514,0

901,1

0,0

0,0

2022

81,0

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2023

81,5

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2024

82,0

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2025

82,5

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2026

83,0

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2027

83,5

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2028

84,0

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2029

84,5

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

2030

85,0

2786,4

1885,3

901,1

0,0

0,0

8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

6805,7

5645,4

1160,3

0,0

0,0

2020

24,0

6584,4

5424,1

1160,3

0,0

0,0

2021

24,0

5953,2

4792,9

1160,3

0,0

0,0

2022

31,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2023

32,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2024

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2025

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2026

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2027

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2028

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2029

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

2030

33,0

6168,6

5008,3

1160,3

0,0

0,0

8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

2019

95

780,0

607,3

172,7

0,0

0,0

2020

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

95

2912,7

2195,5

717,2

0,0

0,0

2022

97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

2459,4

1914,9

544,5

0,0

0,0

Количество лиц, получивших услуги в сфере профилактики профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Человек

2020

5

3183,1

2465,9

717,2

0,0

0,0

2021

-

0

0

0

0

0

2022

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2023

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2024

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2025

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2026

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2027

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2028

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2029

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

2030

70

2574,1

1856,9

717,2

0,0

0,0

8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

2019

73,35

2365,8

2365,8

0,0

0,0

0,0

2020

72,65

2279,0

2279,0

0,0

0,0

0,0

2021

71,99

2227,5

2227,5

0,0

0,0

0,0

2022

72,59

2115,9

2115,9

0,0

0,0

0,0

2023

73,18

2115,9

2115,9

0,0

0,0

0,0

2024

73,85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

74,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

74,66

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

74,95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

75,24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

75,54

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

75,83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72408,6

0,0

72408,6

0,0

0,0

2017

1

4347,8

0,0

4347,8

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

2018

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2

16300,0

0,0

16300,0

0,0

0,0

2020

-

18818,8

0,0

18818,8

0,0

0,0

2021

1

12254,0

0,0

12254,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1568524,7

0,0

788024,7

0,0

780500,0

2017

100,0

1561124,7

0,0

741136,7

0,0

819988,0

2018

100,0

1765105,8

0,0

904123,8

0,0

860982,0

2019

100,0

1846323,0

0,0

941346,0

0,0

904977,0

2020

100,0

1978143,7

0,0

1027922,7

0,0

950221,0

2021

100,0

2126838,3

0,0

1138608,5

0,0

988229,8

2022

100,0

2219196,2

0,0

1191437,2

0,0

1027759,0

2023

100,0

2063302,1

0,0

994432,7

0,0

1068869,4

2024

100,0

2289764,2

0,0

1178140,0

0,0

1111624,2

2025

100,0

2381354,8

0,0

1225265,6

0,0

1156089,2

2026

100,0

2476609,0

0,0

1274276,2

0,0

1202332,8

2027

100,0

2575673,4

0,0

1325247,3

0,0

1250426,1

2028

100,0

2678700,3

0,0

1378257,2

0,0

1300443,1

2029

100,0

2785848,3

0,0

1433387,5

0,0

1352460,8

2030

100,0

2897282,2

0,0

1490723,0

0,0

1406559,2

8.17. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголизма, курения

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

5

851,0

0,0

701,0

0,0

150,0

2020

6

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество лиц, получивших услуги в сфере профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголизма, курения

Человек

2022

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2023

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2024

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2025

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2026

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2027

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2028

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2029

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2030

10

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

2017

100,0

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

2018

100,0

76,5

0,0

76,5

0,0

0,0

2019

100,0

56,2

0,0

56,2

0,0

0,0

2020

100,0

43,5

0,0

43,5

0,0

0,0

2021

100,0

8,3

0,0

8,3

0,0

0,0

2022

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2023

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2024

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2025

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2026

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2027

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2028

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2029

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

2030

100,0

102,3

0,0

102,3

0,0

0,0

8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1

4936,4

0,0

4936,4

0,0

0,0

2017

4

47622,3

0,0

47622,3

0,0

0,0

2018

7

21435,3

0,0

21435,3

0,0

0,0

2019

5

75269,4

0,0

75269,4

0,0

0,0

2020

8

107679,0

0,0

107679,0

0,0

0,0

2021

2

77802,4

0,0

77802,4

0,0

0,0

2022

-

47594,5

0,0

47594,5

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

1718,6

0,0

1718,6

0,0

0,0

2017

192

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

2018

202

4472,0

0,0

4472,0

0,0

0,0

2019

212

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2020

222

5423,9

0,0

5423,9

0,0

0,0

2021

295

6570,2

0,0

6570,2

0,0

0,0

2022

298

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2023

302

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2024

305

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2025

308

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2026

311

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2027

314

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2028

317

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2029

320

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

2030

323

6238,4

0,0

6238,4

0,0

0,0

8.21. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным категориям работников, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции

Управление здравоохранения области

Обеспеченность населения врачами

Человек на 10 тыс. населения, условная единица

2020

35,9

46910,9

0,0

46910,9

0,0

0,0

2021

37,3

44572,5

0,0

44572,5

0,0

0,0

8.22. Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

402400,0

402400,0

0,0

0,0

0,0

8.23. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Количество оборудования

Единиц

2020

3

6030,0

6030,0

0,0

0,0

0,0

8.24. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Количество оплаченных в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий представления медицинской помощи

Единиц

2020

-

140748,2

140748,2

0,0

0,0

0,0

2021

1592

167296.0

167296.0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.25. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Число пациентов в субъекте Российской Федерации, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

Человек

2020

-

58809,2

58809,2

0,0

0,0

0,0

2021

15966

161839,5

161839,5

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.26. Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

-

78725,0

78725,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.27. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

-

15715,0

15715,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.28. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

-

52935,0

52935,0

0,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.29. Финансовое обеспечение уплаты налога на имущество медицинских организаций (включая погашение кредиторской задолженности)

Управление здравоохранения области

Количество областных государственных учреждений здравоохранения

Единиц

2021

1

54772,1

0,0

54772,1

0,0

0,0

2022

1

36660,3

0,0

36660,3

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.30. Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний

Управление здравоохранения области

Количество лабораторий не ниже 2-го уровня (лаборатории средней мощности, выполняющие клинико-диагностические лабораторные исследования для медицинских организаций, имеющих в своем составе диагностические отделения (функциональной, ультразвуковой, лабораторной диагностики и рентгенодиагностики) поликлиник, стационаров и специализированных лабораторий, обеспечивающих выполнение исследований по отдельным видам клинических лабораторных исследований) в медицинских организациях в субъекте Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории, предусмотренным утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации правилами проведения лабораторных исследований

Единиц

2021

1

98261,8

89418,3

8843,5

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.31. Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Количество оплаченных в 2021 году случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц

Единиц

2021

12363

19325,6

19325,6

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.32. Проведение обязательного регулярного обследования на новую коронавирусную инфекцию

Управление здравоохранения области

Количество областных государственных учреждений здравоохранения

Единиц

2021

4

21592,3

0,0

21592,3

0,0

0,0

2022

-

15402,6

0,0

15402,6

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.33. Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Количество оплаченных (частично оплаченных) в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Единиц

2021

5848

1338675,6

1338675,6

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.34. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

Управление здравоохранения области

Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных инструментальных патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации

Единиц

2021

35

142948,3

138142,2

4806,1

0,0

0,0

2022

0

0

0

0,0

0,0

2023

197230,0

0

197230,0

0,0

0,0

2024

0

0

0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций

Объект

2021

1

498860,0

482697,1

16162,9

0,0

0,0

2022

2023

2024

2025

Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"

8.35. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

2016

135

16189,1

3269,0

12920,1

0,0

0,0

2017

141

16942,6

4022,5

12920,1

0,0

0,0

2018

142

16173,2

2709,6

13463,6

0,0

0,0

2019

144

15458,3

2537,8

12920,5

0,0

0,0

2020

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2021

166

16279,1

3358,6

12920,5

0,0

0,0

2022

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2023

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2024

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2025

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2026

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2027

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2028

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2029

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

2030

166

15973,2

3052,7

12920,5

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие службы крови"

8.36. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови"

Управление здравоохранения области

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

2016

100,0

75277,7

0,0

75277,7

0,0

0,0

2017

100,0

73121,3

0,0

73121,3

0,0

0,0

2018

100,0

73547,8

0,0

73547,8

0,0

0,0

2019

100,0

82133,2

0,0

82133,2

0,0

0,0

2020

100,0

78549,8

0,0

78549,8

0,0

0,0

2021

100,0

94442,2

0,0

94442,2

0,0

0,0

2022

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2023

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2024

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2025

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2026

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2027

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2028

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2029

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

2030

100,0

104417,6

0,0

104417,6

0,0

0,0

8.37. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения области

Количество лиц, получивших, услуги в сфере пропаганды донорства крови и ее компонентов

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

2019

600

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2020

750

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

850

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2023

900

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2024

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2025

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2026

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2027

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2028

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2029

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2030

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

8.38. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3819,6

0,0

3819,6

0,0

0,0

2017

655,0

2468,0

0,0

2468,0

0,0

0,0

2018

604,5

2653,7

0,0

2653,7

0,0

0,0

2019

566,1

2868,4

0,0

2868,4

0,0

0,0

2020

590,5

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" федерального (регионального) проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

2021

660,0

2022

642,4

2023

617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

583,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2026

567,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2027

560,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2028

555,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2029

550,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2030

545,0

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"

8.39. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

14039,3

0,0

14039,3

0,0

0,0

2017

100,0

13269,2

0,0

13269,2

0,0

0,0

2018

100,0

15941,8

0,0

15941,8

0,0

0,0

2019

100,0

16393,1

0,0

16393,1

0,0

0,0

2020

100,0

15592,3

0,0

15592,3

0,0

0,0

2021

100,0

20299,9

0,0

20299,9

0,0

0,0

2022

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2023

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2024

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2025

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2026

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2027

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2028

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2029

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

2030

100,0

24657,1

0,0

24657,1

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

8.40. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Управление здравоохранения области

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения

Единиц

2019

4

101151,0

101151,0

0,0

0,0

0,0

2020

4

121771,5

121771,5

0,0

0,0

0,0

2021

4

90793,2

90793,2

0,0

0,0

0,0

2022

4

147241,9

147241,9

0,0

0,0

0,0

2023

4

79968,1

79968,1

0,0

0,0

0,0

2024

4

125973,3

123453,8

2519,5

0,0

0,0

8.41. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Управление здравоохранения области

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Процент

2020

50

101335,0

98466,0

2869,0

0,0

0,0

2021

80

111844,2

108975,2

2869,0

0,0

0,0

2022

85

105758,0

103642,8

2115,2

0,0

0,0

2023

90

105758,0

103642,8

2115,2

0,0

0,0

2024

90

105758,0

103642,8

2115,2

0,0

0,0

8.42. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2020

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

2

2377,3

0,0

2377,3

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

8.43. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3

39000,0

0,0

39000,0

0,0

0,0

2021

3

48604,0

0,0

48604,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.44. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике онкологических заболеваний

Управление здравоохранения области

Количество лиц, получивших услуги в сфере профилактики онкологических заболеваний

Человек

2019

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2020

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2021

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2022

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2023

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2024

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

8.45. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)

Управление градостроительства и архитектуры области

Разработка проектно-сметной документации

Единиц

2019

-

60594,0

0,0

60594,0

0,0

0,0

2020

1

63525,0

0,0

63525,0

0,0

0,0

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.46. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)

Единиц

2019

1

244579,6

244579,6

0,0

0,0

0,0

2020

1

419945,9

419945,9

0,0

0,0

0,0

2021

1

174799,3

174799,3

0,0

0,0

0,0

2022

1

217648,3

217648,3

0,0

0,0

0,0

2023

1

56597,4

56597,4

0,0

0,0

0,0

2024

1

58212,7

57048,4

1164,3

0,0

0,0

Федеральный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

8.47. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

Управление здравоохранения области

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек/ Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек/ Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Единиц

2022

10/7/15

100321,3

97070,9

3250,4

0,0

0,0

2023

3/0/0

35792,0

34632,3

1159,7

0,0

0,0

2024

1/17/18

510096,3

493569,3

16527,0

0,0

0,0

2025

38/23/87

835994,3

808908,3

27086,0

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

Объект

2022

2

546875,0

529156,4

17718,6

0,0

0,0

2023

2

611404,3

591595,0

19809,3

0,0

0,0

2024

10

137100,0

132658,0

4442,0

0,0

0,0

2025

8

134800,0

130432,5

4367,5

0,0

0,0

8.48. Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Приобретение медицинского оборудования и и обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

139741,4

139741,4

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

2017

1760133,6

18224,7

921908,9

0,0

82000,0

2018

2027251,1

63095,0

1103158,1

0,0

860998,0

2019

2503655,0

363295,1

1235232,9

0,0

905127,0

2020

3805314,6

1412461,2

1442632,4

0,0

950221,0

2021

5506748,8

2926791,9

1591727,0

0,0

988229,8

2022

3621235,8

1108679,4

1484797,4

0,0

1027759,0

2023

3334589,6

880354,7

1385365,5

0,0

1068869,4

2024

3409326,3

922175,5

1375526,6

0,0

1111624,2

2025

3537399,9

951144,0

1430166,7

0,0

1156089,2

2026

2661859,8

11803,2

1447723,8

0,0

1202332,8

2027

2760924,2

11803,2

1498694,9

0,0

1250426,1

2028

2863951,1

11803,2

1551704,8

0,0

1300443,1

2029

2971099,1

11803,2

1606835,1

0,0

1352460,8

2030

3082533,0

11803,2

1664170,6

0,0

1406559,2

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

44467455,2

8615356,3

19670459,2

0,0

16181639,6

9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"

9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Управление здравоохранения области

Выполнение плана проверок

Процент

2016

100,0

1875,7

1875,7

0,0

0,0

0,0

2017

100,0

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

2018

100,0

1115,2

1115,2

0,0

0,0

0,0

2019

100,0

1160,2

1160,2

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

1706,7

1706,7

0,0

0,0

0,0

2021

100,0

1704,1

1704,1

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

1996,7

1996,7

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

2039,0

2039,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2025

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2026

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2027

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2028

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2029

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

2030

100,0

2127,3

2127,3

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

61022,1

0,0

61022,1

0,0

0,0

2017

100,0

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

2018

100,0

68656,4

0,0

68656,4

0,0

0,0

2019

100,0

75466,0

0,0

75466,0

0,0

0,0

2020

100,0

86197,9

0,0

86197,9

0,0

0,0

2021

100,0

107403,9

0,0

107403,9

0,0

0,0

2022

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2023

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2024

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2025

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2026

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2027

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2028

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2029

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

2030

100,0

108583,0

0,0

108583,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

2029,5

0,0

2029,5

0,0

0,0

2017

100,0

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

2018

100,0

2238,0

0,0

2238,0

0,0

0,0

2019

100,0

2110,0

0,0

2110,0

0,0

0,0

2020

100,0

8010,9

0,0

8010,9

0,0

0,0

2021

100,0

5108,0

0,0

5108,0

0,0

0,0

2022

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2023

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2024

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2025

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2026

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2027

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2028

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2029

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

2030

100,0

5262,0

0,0

5262,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими организациями"

9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг

Объект

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

21

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

22

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2023

23

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2024

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2025

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2026

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2027

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2028

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2029

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2030

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

114216,0

1704,1

112511,9

0,0

0,0

2022

115991,7

1996,7

113995,0

0,0

0,0

2023

116034,0

2039,0

113995,0

0,0

0,0

2024

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2025

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2026

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2027

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2028

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2029

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2030

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

1533238,6

27613,0

1505625,6

0,0

0,0

10. Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"

10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики) <****>

Управление здравоохранения области

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

2016

8632,8

8653209,4

0,0

0,0

0,0

8653209,4

2017

8901,9

9008148,7

0,0

0,0

0,0

9008148,7

2018

10672,4

10844250,8

0,0

0,0

0,0

10844250,8

2019

11674,8

11616300,0

0,0

0,0

0,0

11616300,0

2020

12523,0

12412267,4

0,0

0,0

0,0

12412267,4

2021

12906,1

12412267,4

0,0

0,0

0,0

12412267,4

2022

13516,3

12636170,3

0,0

0,0

0,0

12636170,3

2023

14279,9

13491983,7

0,0

0,0

0,0

13491983,7

2024

14836,8

14231608,0

0,0

0,0

0,0

14231608,0

2025

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

2026

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

2027

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

2028

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

2029

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

2030

14836,8

15074739,6

0,0

0,0

0,0

15074739,6

<****> В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

10.1.1. "Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области" (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими осмотрами населения области

Процент

2018

46,5

273982,8

0,0

0,0

0,0

273982,8

2019

48,0

284942,1

0,0

0,0

0,0

284942,1

2020

50,0

296339,8

0,0

0,0

0,0

296339,8

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

2021

25,7

308193,4

0,0

0,0

0,0

308193,4

2022

55,8

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2023

59,7

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2024

69,8

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2025

69,9

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2026

70,0

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2027

70,0

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2028

70,0

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2029

70,0

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2030

70,0

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

10.1.2. "Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Школьная медицина" на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией

Процент

2018

100,0

280129,4

0,0

0,0

0,0

280129,4

2019

100,0

291334,6

0,0

0,0

0,0

291334,6

2020

100,0

302988,0

0,0

0,0

0,0

302988,0

2021

100,0

315107,5

0,0

0,0

0,0

315107,5

2022

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2023

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2024

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2025

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2026

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2027

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2028

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2029

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2030

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области <*****>

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100,0

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2017

100,0

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

2018

100,0

3970299,9

0,0

3970299,9

0,0

0,0

2019

100,0

4133856,1

0,0

4133856,1

0,0

0,0

2020

100,0

4242799,4

0,0

4242799,4

0,0

0,0

2021

100,0

4366324,7

0,0

4366324,7

0,0

0,0

2022

100,0

4504900,3

0,0

4504900,3

0,0

0,0

2023

100,0

4685978,7

0,0

4685978,7

0,0

0,0

2024

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2025

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2026

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2027

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2028

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2029

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

2030

100,0

4874314,0

0,0

4874314,0

0,0

0,0

<*****> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2016

100,0

32423,9

0,0

32423,9

0,0

0,0

2017

100,0

31066,8

0,0

31066,8

0,0

0,0

2018

100,0

30989,2

0,0

30989,2

0,0

0,0

2019

100,0

30649,5

0,0

30649,5

0,0

0,0

2020

100,0

36315,5

0,0

36315,5

0,0

0,0

2021

100,0

37499,6

0,0

37499,6

0,0

0,0

2022

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2023

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2024

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2025

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2026

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2027

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2028

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2029

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

2030

100,0

39500,0

0,0

39500,0

0,0

0,0

10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2018

50

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения"

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

25806,7

0,0

25806,7

0,0

0,0

2017

95,0

25908,4

0,0

25908,4

0,0

0,0

2018

95,0

28237,7

0,0

28237,7

0,0

0,0

2019

95,0

30433,5

0,0

30433,5

0,0

0,0

2020

95,0

31820,9

0,0

31820,9

0,0

0,0

2021

95,0

35334,9

0,0

35334,9

0,0

0,0

2022

95,0

33007,1

0,0

33007,1

0,0

0,0

2023

95,0

33026,7

0,0

33026,7

0,0

0,0

2024

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2025

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2026

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2027

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2028

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2029

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

2030

95,0

32237,0

0,0

32237,0

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

4089,5

0,0

4089,5

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области

2016

125221,9

0,0

0,0

0,0

125221,9

2017

130880,4

0,0

0,0

0,0

130880,4

2018

148667,1

0,0

0,0

0,0

148667,1

2019

159200,0

0,0

0,0

0,0

159200,0

2020

174964,8

0,0

0,0

0,0

174964,8

2021

169060,7

0,0

0,0

0,0

169060,7

2022

165986,3

0,0

0,0

0,0

165986,3

2023

174115,6

0,0

0,0

0,0

174115,6

2024

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2025

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2026

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2027

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2028

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2029

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

2030

183577,3

0,0

0,0

0,0

183577,3

Итого по Подпрограмме:

2016

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

2017

12900060,9

0,0

3761031,8

0,0

9139029,1

2018

15042444,7

20000,0

4029526,8

0,0

10992917,9

2019

15970439,1

0,0

4194939,1

0,0

11775500,0

2020

16898168,0

0,0

4310935,8

0,0

12587232,2

2021

17020487,3

0,0

4439159,2

0,0

12581328,1

2022

17379564,0

0,0

4577407,4

0,0

12802156,6

2023

18424604,7

0,0

4758505,4

0,0

13666099,3

2024

19361236,3

0,0

4946051,0

0,0

14415185,3

2025

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2026

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2027

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2028

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2029

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2030

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

266773987,2

20000,0

68466206,0

0,0

198287781,2

11. Подпрограмма государственной программы "Развитие скорой медицинской помощи"

Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

Процент

2016

100,0

8027,4

0,0

8027,4

0,0

0,0

2017

100,0

9098,0

0,0

9098,0

0,0

0,0

2018

100,0

10283,9

0,0

10283,9

0,0

0,0

2019

100,0

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

100,0

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

100,0

14550,3

0,0

14550,3

0,0

0,0

2022

100,0

20759,6

0,0

20759,6

0,0

0,0

2023

100,0

22652,0

0,0

22652,0

0,0

0,0

2024

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2025

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2026

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2027

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2028

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2029

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2030

100,0

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи <******>

Управление здравоохранения области

Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Процент

2016

100,0

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2017

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

2018

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

<******> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года.

Итого по Подпрограмме:

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

14550,3

0,0

14550,3

0,0

0,0

2022

20759,6

0,0

20759,6

0,0

0,0

2023

22652,0

0,0

22652,0

0,0

0,0

2024

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2025

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2026

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2027

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2028

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2029

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2030

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2030

253745,5

0,0

253745,5

0,0

0,0

12. Подпрограмма государственной программы "Информационные технологии в здравоохранении"

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

12.2. Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Управление здравоохранения области

Реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Единиц

2019

-

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

-

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

-

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

-

57722,0

56567,6

1154,4

0,0

0,0

2023

-

40480,5

39670,9

809,6

0,0

0,0

2024

1

44571,5

43680,1

891,4

0,0

0,0

12.3. Доработка системы диспетчеризации санитарного автотранспорта

Управление здравоохранения области

Количество областных государственных учреждений здравоохранения

Единиц

2021

1

1810,0

0,0

1810,0

0,0

0,0

2022

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

65684,5

62458,2

3226,3

0,0

0,0

2022

57722,0

56567,6

1154,4

0,0

0,0

2023

40480,5

39670,9

809,6

0,0

0,0

2024

44571,5

43680,1

891,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2019 - 2024

536685,2

524038,8

12646,4

0,0

0,0

Итого по Программе:

2016

15933605,1

796143,6

5578380,1

0,0

9559081,3

2017

15840294,0

446115,3

5324974,6

0,0

10069204,1

2018

18389474,8

612001,9

5830201,8

0,0

11947271,2

2019

19955595,7

966061,2

6269358,7

0,0

12720175,8

2020

24488564,1

4018827,6

6781738,8

0,0

13687997,8

2021

25742624,4

4576963,4

7517947,2

0,0

13647713,6

2022

23259969,3

1672006,7

7757747,0

0,0

13830215,6

2023

23792583,7

1436617,4

7620697,6

0,0

14735268,7

2024

24726371,4

1494547,8

7704714,1

0,0

15527109,5

2025

25330455,9

1470375,2

7445474,6

0,0

16414606,1

2026

24454915,8

531034,4

7463031,7

0,0

16460849,7

2027

24553980,2

531034,4

7514002,8

0,0

16508943,0

2028

24657007,1

531034,4

7567012,7

0,0

16558960,0

2029

24764155,1

531034,4

7622143,0

0,0

16610977,7

2030

24875589,0

531034,4

7679478,5

0,0

16665076,1

Всего по программе

2016 - 2030

340765185,7

20144832,3

105676903,1

0,0

214943450,2



Врио заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева



Приложение N 4
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.03.2022 N 200


Приложение N 3
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

"Развитие здравоохранения Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2013

12551887,2

645424,3

4467173,7 <*>

0,0

7439289,2 <*>

2014

17140090,1

651398,0

5649078,5 <*>

0,0

10839613,6 <*>

2015

16173863,7

590959,8

5896501,9 <*>

0,0

9686402,0 <*>

2016

15933605,1

796143,6

5578380,1 <*>

0,0

9559081,3 <*>

2017

15840294,0

446115,3

5324974,6 <*>

0,0

10069204,1 <*>

2018

18389474,8

612001,8

5830201,8 <*>

0,0

11947271,2 <*>

2019

19955595,7

966061,2

6269358,7 <*>

0,0

12720175,8 <*>

2020

24488564,1

4018827,6

6781738,7 <*>

0,0

13687997,8 <*>

2021

25742624,4

4576963,4

7517947,2 <*>

0,0

13647713,6

2022

23259969,3

1672006,7

7757747,0 <*>

0,0

13830215,6

2023

23792583,7

1436617,4

7620697,6 <*>

0,0

14735268,7

2024

24726371,4

1494547,8

7704714,1 <*>

0,0

15527109,5

2025

25330455,9

1470375,2

7445474,6 <*>

0,0

16414606,1

2026

24454915,8

531034,4

7463031,7 <*>

0,0

16460849,7

2027

24553980,2

531034,4

7514002,8 <*>

0,0

16508943,0

2028

24657007,1

531034,4

7567012,7 <*>

0,0

16558960,0

2029

24764155,1

531034,4

7622143,0 <*>

0,0

16610977,7

2030

24875589,0

531034,4

7679478,5 <*>

0,0

16665076,1

управление здравоохранения области

2013

5635264,0

645424,3

4319389,7

0,0

670450,0

2014

6609667,6

646160,1

5043357,5

0,0

920150,0

2015

6670940,0

590959,8

5196964,7

0,0

883015,5

2016

6881106,0

736143,6

5364312,1

0,0

780650,0

2017

6608172,5

386115,3

5291882,2

0,0

930175,0

2018

7360646,2

602284,0

5804008,9

0,0

954353,3

2019

8028468,4

951265,9

6141705,4

0,0

935497,0

2020

10783999,1

3255697,2

6577780,9

0,0

950521,0

2021

9748328,8

1142850,4

7577419,4

0,0

1028059,0

2022

9514380,1

845022,4

7600188,3

0,0

1069169,4

2023

10173386,1

1361889,8

7699572,1

0,0

1111924,2

2024

10173386,1

1361889,8

7699572,1

0,0

1111924,2

2025

9889513,4

1339942,7

7393281,5

0,0

1156289,2

2026

9099762,7

531034,4

7366195,5

0,0

1202532,8

2027

9147856,0

531034,4

7366195,5

0,0

1250626,1

2028

9197873,0

531034,4

7366195,5

0,0

1300643,1

2029

9249890,7

531034,4

7366195,5

0,0

1352660,8

2030

9303989,1

531034,4

7366195,5

0,0

1406759,2

управление строительства и инвестиций области

2013

147084,1 <**>

0,0

147084,1 <**>

0,0

0,0

2014

610258,9 <***>

5237,9 <***>

605021,0 <***>

0,0

0,0

2015

648837,2 <***>

0,0

648837,2 <***>

0,0

0,0

2016

205368,0 <***>

0,0

205368,0 <***>

0,0

0,0

2017

15204,8 <***>

0,0

15204,8 <***>

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2025

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2026

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2027

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2028

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2029

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2030

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6768839,2

0,0

0,0

0,0

6768839,2

2014

9919463,6

0,0

0,0

0,0

9919463,6

2015

8803386,5

0,0

0,0

0,0

8803386,5

2016

8838431,3

60000,0

0,0

0,0

8778431,3

2017

9199029,1

60000,0

0,0

0,0

9139029,1

2018

10992917,9

0,0

0,0

0,0

10992917,9

2019

11784678,8

0,0

0,0

0,0

11784678,8

2020

12737476,8

0,0

0,0

0,0

12737476,8

2021

12659183,8

0,0

0,0

0,0

12659183,8

2022

12802156,6

0,0

0,0

0,0

12802156,6

2023

13666099,3

0,0

0,0

0,0

13666099,3

2024

14415185,3

0,0

0,0

0,0

14415185,3

2025

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2026

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2027

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2028

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2029

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2030

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

17187,6

0,0

17187,6 <***>

0,0

0,0

2018

35210,7

9717,8

25492,9 <***>

0,0

0,0

2019

141748,5

14795,3

126953,2 <***>

0,0

0,0

2020

966388,2

763130,4

203257,8

0,0

0,0

2021

1634772,4

1475592,8

159179,6

0,0

0,0

2022

708783,9

529156,4

179627,5

0,0

0,0

2023

611404,3

591595,0

19809,3

0,0

0,0

2024

137100,0

132658,0

4442,0

0,0

0,0

2025

134800,0

130432,5

4367,5

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

26215,5

1,9

26213,6

0,0

0,0

2016

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

2017

668713,4

346766,5

321946,9

0,0

0,0

2018

774140,5

414310,3

359829,9

0,0

0,3

2019

789657,9

376346,9

413311,0

0,0

0,0

2020

1071207,8

512620,1

558587,7

0,0

0,0

2021

1138702,2

411076,1

727626,1

0,0

0,0

2022

1159961,2

395437,2

764524,0

0,0

0,0

2023

1111393,3

404316,9

707076,4

0,0

0,0

2024

1055408,9

416329,0

639079,9

0,0

0,0

2025

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2026

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2027

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2028

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2029

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2030

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

26215,5

1,9

26213,6

0,0

0,0

2016

770580,0

403413,9

367166,1

0,0

0,0

2017

654970,6

346766,5

308204,1

0,0

0,0

2018

739731,1

404592,5

335138,3

0,0

0,3

2019

753153,4

361551,6

391601,8

0,0

0,0

2020

991049,1

480479,7

510569,4

0,0

0,0

2021

1138096,2

411076,1

727020,1

0,0

0,0

2022

1159961,2

395437,2

764524,0

0,0

0,0

2023

1111393,3

404316,9

707076,4

0,0

0,0

2024

1055408,9

416329,0

639079,9

0,0

0,0

2025

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2026

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2027

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2028

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2029

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

2030

1038031,7

406868,0

631163,7

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

13742,8

0,0

13742,8*

0,0

0,0

2018

34409,4

9717,8

24691,6*

0,0

0,0

2019

36504,5

14795,3

21709,2*

0,0

0,0

2020

80158,7

32140,4

48018,3*

0,0

0,0

2021

606,0

0,0

606,0*

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

1185198,0

123345,4

1061852,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1416460,9

245258,1

1171202,8

0,0

0,0

2014

1499715,7

209321,3

1290394,4

0,0

0,0

2015

1054408,6

123345,4

931063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25658,9 <***>

5237,9 <***>

20421,0 <***>

0,0

0,0

2015

80089,4 <*>

0,0

80089,4 <*>

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Развитие государственно-частного партнерства"

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

138600,0

0,0

0,0

0,0

138600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

138600,0

0,0

0,0

0,0

138600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

306995,3

0,0

306995,3

0,0

0,0

2016

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

2017

31362,9

0,0

31362,9

0,0

0,0

2018

106832,3

64168,1

42664,1

0,0

0,0

2019

148258,3

77328,1

70930,1

0,0

0,0

2020

906924,0

794927,2

111996,8

0,0

0,0

2021

1295445,5

992895,7

302549,8

0,0

0,0

2022

503349,4

0,0

503349,4

0,0

0,0

2023

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2024

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2025

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2026

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2027

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2028

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2029

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2030

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24376,1

10887,9

13488,2

0,0

0,0

2014

17855,3

7377,1

10478,2

0,0

0,0

2015

20715,0

0,0

20715,0

0,0

0,0

2016

304620,6

280554,1

24066,5

0,0

0,0

2017

20505,9

0,0

20505,9

0,0

0,0

2018

106031,0

64168,1

41862,9

0,0

0,0

2019

119908,3

77328,1

42580,1

0,0

0,0

2020

103038,2

63937,2

39101,0

0,0

0,0

2021

172393,1

0,0

172393,1

0,0

0,0

2022

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2023

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2024

341440,5

0,0

341440,5

0,0

0,0

2025

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2026

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2027

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2028

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2029

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

2030

27970,5

0,0

27970,5

0,0

0,0

в том числе:

ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2018

84168,1

64168,1

20000,0

0,0

0,0

2019

80488,1

64141,8

16346,3

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

147084,1 <**>

0,0

147084,1 <**>

0,0

0,0

2014

163106,7 <***>

0,0

163106,7 <***>

0,0

0,0

2015

286280,3 <***>

0,0

286280,3 <***>

0,0

0,0

2016

80772,8 <***>

0,0

80772,8 <***>

0,0

0,0

2017

10857,0 <***>

0,0

10857,0 <***>

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2018

801,3 <***>

0,0

801,3 <***>

0,0

0,0

2019

28350,0 <***>

0,0

28350,0 <***>

0,0

0,0

2020

803885,7 <***>

730990,0

72895,7 <***>

0,0

0,0

2021

1123052,4 <***>

992895,7

130156,7 <***>

0,0

0,0

2022

161908,9 <***>

0,0

161908,9 <***>

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

75804,1

0,0

75238,6

0,0

565,5 <****>

2016

74828,8

555,9 <****>

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8 <*****>

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

84761,8

0,0

84761,8

0,0

0,0

2022

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2023

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2024

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2025

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2026

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2027

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2028

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2029

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2030

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

75804,1

0,0

75238,6

0,0

565,5 <****>

2016

74828,8

555,9 <****>

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8 <*****>

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

84761,8

0,0

84761,8

0,0

0,0

2022

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2023

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2024

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2025

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2026

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2027

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2028

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2029

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

2030

89068,8

0,0

89068,8

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

140688,6

38638,2

102050,4

0,0

0,0

2022

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2023

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2024

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2025

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2026

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2027

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2028

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2029

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2030

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

140688,6

38638,2

102050,4

0,0

0,0

2022

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2023

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2024

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2025

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2026

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2027

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2028

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2029

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

2030

142417,7

38573,4

103844,3

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

2013

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

131379,4

0,0

90829,4

0,0

40550,0

2016

142835,9

60000,0

82685,9

0,0

150,0

2017

143841,3

60000,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

128251,6

30000,0

88872,8

0,0

9378,8

2020

1230976,0

1004608,4

75923,0

0,0

150444,6

2021

361239,4

143399,3

139784,4

0,0

78055,7

2022

169799,1

70752,5

98846,6

0,0

200,0

2023

169802,6

71662,5

97940,1

0,0

200,0

2024

148477,2

71662,5

76614,7

0,0

200,0

2025

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2026

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2027

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2028

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2029

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2030

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

управление здравоохранения области

2013

76887,8

0,0

76787,8

0,0

100,0

2014

87031,8

0,0

86781,8

0,0

250,0

2015

91379,4

0,0

90829,4

0,0

550,0

2016

82835,9

0,0

82685,9

0,0

150,0

2017

83841,3

0,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2021

283383,7

143399,3

139784,4

0,0

200,0

2022

169799,1

70752,5

98846,6

0,0

200,0

2023

169802,6

71662,5

97940,1

0,0

200,0

2024

148477,2

71662,5

76614,7

0,0

200,0

2025

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2026

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2027

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2028

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2029

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

2030

156875,2

71662,5

85012,7

0,0

200,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23500,0

0,0

0,0

0,0

23500,0

2014

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

2015

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

2016

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

2017

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9178,8

0,0

0,0

0,0

9178,8

2020

150244,6

0,0

0,0

0,0

150244,6

2021

77855,7

0,0

0,0

0,0

77855,7

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

677482,2

465736,8

211745,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

677482,2

465736,8

211745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Развитие информатизации в здравоохранении"

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

"Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

13261748,5

1875,7

3753186,3

0,0

9506686,5

управление здравоохранения области

2013

3285764,7

2038,7

2613376,0

0,0

670350,0

2014

3918041,6

2084,1

3208057,5

0,0

707900,0

2015

4498362,0

1875,7

3753186,3

0,0

743300,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6745339,2

0,0

0,0

0,0

6745339,2

2014

7771998,9

0,0

0,0

0,0

7771998,9

2015

8763386,5

0,0

0,0

0,0

8763386,5

Подпрограмма 11

"Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы"

Всего, в том числе:

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7 <***>

2015

282967,5

0,0

282967,5

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

3444,8

0,0

3444,8

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421493,0 <******>

0,0

421493,0 <******>

0,0

0,0

2015

282467,5 <******>

0,0

282467,5 <******>

0,0

0,0

2016

52186,6 <******>

0,0

52186,6 <******>

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

3444,8 <***>

0,0

3444,8 <***>

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107464,7 <*******>

0,0

0,0

0,0

2107464,7 <*******>

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12

"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Всего, в том числе:

2016

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

2017

1760133,6

18224,7

921908,9

0,0

820000,0

2018

2027251,1

63095,0

1103158,1

0,0

860998,0

2019

2503655,0

363295,1

1235232,9

0,0

905127,0

2020

3805314,6

1412461,2

1442632,4

0,0

950221,0

2021

5367123,6

2787166,7

1591727,0

0,0

988229,8

2022

3621235,8

1108679,4

1484797,4

0,0

1027759,0

2023

3334589,6

880354,7

1385365,5

0,0

1068869,4

2024

3409326,3

922175,5

1375526,6

0,0

1111624,2

2025

3490274,3

951144,0

1383041,1

0,0

1156089,2

2026

2565723,6

11803,2

1351587,6

0,0

1202332,8

2027

2613816,9

11803,2

1351587,6

0,0

1250426,1

2028

2663833,9

11803,2

1351587,6

0,0

1300443,1

2029

2715851,6

11803,2

1351587,6

0,0

1352460,8

2030

2769950,0

11803,2

1351587,6

0,0

1406559,2

управление здравоохранения области

2016

1746266,7

49744,0

916022,7

0,0

780500,0

2017

1755085,8

18224,7

916861,1

0,0

820000,0

2018

2026551,1

63095,0

1102458,1

0,0

860998,0

2019

2426061,0

363295,1

1157638,9

0,0

905127,0

2020

3722270,8

1412461,2

1359588,6

0,0

950221,0

2021

4855309,6

2304469,6

1562610,1

0,0

988229,8

2022

3073660,8

579523,0

1466378,8

0,0

1027759,0

2023

2722485,3

288759,7

1364856,2

0,0

1068869,4

2024

3271526,3

789517,5

1370384,6

0,0

1111624,2

2025

3354774,3

820711,5

1377973,6

0,0

1156089,2

2026

2565023,6

11803,2

1350887,6

0,0

1202332,8

2027

2613116,9

11803,2

1350887,6

0,0

1250426,1

2028

2663133,9

11803,2

1350887,6

0,0

1300443,1

2029

2715151,6

11803,2

1350887,6

0,0

1352460,8

2030

2769250,0

11803,2

1350887,6

0,0

1406559,2

управление строительства и инвестиций области

2016

72408,6

0,0

72408,6 <***>

0,0

0,0

2017

4347,8

0,0

4347,8 <***>

0,0

0,0

управление образования и науки области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2025

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2026

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2027

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2028

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2029

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2030

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

76894,0

0,0

76894,0

0,0

0,0

2020

82343,8

0,0

82343,8

0,0

0,0

2021

511114,0

482697,1

28416,9

0,0

0,0

2022

546875,0

529156,4

17718,6

0,0

0,0

2023

611404,3

591595,0

19809,3

0,0

0,0

2024

137100,0

132658,0

4442,0

0,0

0,0

2025

134800,0

130432,5

4367,5

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

"Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

Всего, в том числе:

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

114216,0

1704,1

112511,9

0,0

0,0

2022

115991,7

1996,7

113995,0

0,0

0,0

2023

116034,0

2039,0

113995,0

0,0

0,0

2024

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2025

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2026

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2027

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2028

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2029

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2030

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

114216,0

1704,1

112511,9

0,0

0,0

2022

115991,7

1996,7

113995,0

0,0

0,0

2023

116034,0

2039,0

113995,0

0,0

0,0

2024

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2025

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2026

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2027

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2028

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2029

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

2030

116122,3

2127,3

113995,0

0,0

0,0

Подпрограмма 14

"Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2016

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

2017

12900060,9

0,0

3761031,8

0,0

9139029,1

2018

15042444,7

20000,0

4029526,8

0,0

10992917,9

2019

15970439,1

0,0

4194939,1

0,0

11775500,0

2020

16898168,0

0,0

4310935,8

0,0

12587232,2

2021

17020487,3

0,0

4439159,2

0,0

12581328,1

2022

17379564,0

0,0

4577407,4

0,0

12802156,6

2023

18424604,7

0,0

4758505,4

0,0

13666099,3

2024

19361236,3

0,0

4946051,0

0,0

14415185,3

2025

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2026

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2027

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2028

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2029

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

2030

20204367,9

0,0

4946051,0

0,0

15258316,9

управление здравоохранения области

2016

3772343,5

0,0

3772343,5

0,0

0,0

2017

3761031,8

0,0

3761031,8

0,0

0,0

2018

4049526,8

20000,0

4029526,8

0,0

0,0

2019

4194939,1

0,0

4194939,1

0,0

0,0

2020

4310935,8

0,0

4310935,8

0,0

0,0

2021

4439159,2

0,0

4439159,2

0,0

0,0

2022

4577407,4

0,0

4577407,4

0,0

0,0

2023

4758505,4

0,0

4758505,4

0,0

0,0

2024

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2025

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2026

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2027

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2028

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2029

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

2030

4946051,0

0,0

4946051,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2016

8778431,3

0,0

0,0

0,0

8778431,3

2017

9139029,1

0,0

0,0

0,0

9139029,1

2018

10992917,9

0,0

0,0

0,0

10992917,9

2019

11775500,0

0,0

0,0

0,0

11775500,0

2020

12587232,2

0,0

0,0

0,0

12587232,2

2021

12581328,1

0,0

0,0

0,0

12581328,1

2022

12802156,6

0,0

0,0

0,0

12802156,6

2023

13666099,3

0,0

0,0

0,0

13666099,3

2024

14415185,3

0,0

0,0

0,0

14415185,3

2025

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2026

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2027

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2028

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2029

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

2030

15258316,9

0,0

0,0

0,0

15258316,9

Подпрограмма 15

"Развитие скорой медицинской помощи"

Всего, в том числе:

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

14550,3

0,0

14550,3

0,0

0,0

2022

20759,6

0,0

20759,6

0,0

0,0

2023

22652,0

0,0

22652,0

0,0

0,0

2024

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2025

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2026

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2027

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2028

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2029

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2030

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

14550,3

0,0

14550,3

0,0

0,0

2022

20759,6

0,0

20759,6

0,0

0,0

2023

22652,0

0,0

22652,0

0,0

0,0

2024

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2025

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2026

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2027

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2028

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2029

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

2030

18201,9

0,0

18201,9

0,0

0,0

Подпрограмма 16

"Информационные технологии в здравоохранении"

Всего, в том числе:

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

65684,5

62458,2

3226,3

0,0

0,0

2022

57722,0

56567,6

1154,4

0,0

0,0

2023

40480,5

39670,9

809,6

0,0

0,0

2024

44571,5

43680,1

891,4

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

65684,5

62458,2

3226,3

0,0

0,0

2022

57722,0

56567,6

1154,4

0,0

0,0

2023

40480,5

39670,9

809,6

0,0

0,0

2024

44571,5

43680,1

891,4

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.


** Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".


*** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.


**** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.


***** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.


****** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс.руб.


******* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.



Врио заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ