Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2023 года № 409

О внесении изменений в государственную программу
"Развитие здравоохранения Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.



И.о.Губернатора А.Г.Саносян



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 12 мая 2023 г. № 409

Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
здравоохранения Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 26 апреля 2013 г. № 274

1. По тексту государственной программы слова "министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "министерство образования и науки Нижегородской области" в соответствующем падеже.

2. Позиции "Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящей Программе)", "Ожидаемые результаты реализации Программы", "Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)" раздела "Паспорт Программы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"

Объемы финансирования Программы, тыс. руб.
(приложение 2 к настоящей Программе)

868 594 283,28 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
59 450 962,98 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке:
318 042 187,20 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке:
490 040 655,11 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке:
1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке:
0 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. рублей

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

26338 167,12

38160 819,55

52325 634,96

49954 096,10

50644 190,90

59913 449,45

66714 796,00

79683 511,31

87995 836,65

87003 938,35

86303 722,10

89989 902,60

93566 218,20

868594 283,28

федеральный бюджет

776 050,70

2023 161,93

1691 527,84

1296 346,64

896 898,10

1432 023,00

2 843 906,30

11182 899,30

10390 095,00

8417 080,28

5920 666,40

6267 414,49

6312 893,00

59450 962,98

областной бюджет

5211 438,60

12506 511,50

22351 850,62

20792 226,49

20966 415,00

23525 402,15

25909 021,80

28174 430,50

30516 516,15

32703 957,37

31708 133,30

31514 455,61

32161 828,10

318042 187,20

ТФ ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34956 024,30

37961 867,90

40326 181,50

47089 225,50

45882 900,70

48674 922,40

52208 032,50

55091 497,10

490040 655,11

юридические лица

0,00

0,00

1060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
всего: 203 914 520,81 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
всего: 453 659 899,42 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства";
всего: 1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";
всего: 72 524 985,69 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
всего: 16 512 740,16 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
всего: 9 053 625,05 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";
Всего: 5 534 496,40 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
всего: 39 289 778,97 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении";
всего: 1 528 645,65 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области";
всего: 34 847 731,32 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).
Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2018 по 2025 год).
Подпрограмма 12 "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
всего: 1 364 652,70 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год).
Подпрограмма 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
всего: 4 446 370,20 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год).
Подпрограмма 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями";
всего: 3 175 727,50 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
всего: 475 608,70 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения";
всего 1 957 291,97 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 18 "Развитие экспорта медицинских услуг";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 19 "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области";
всего: 2 275 937,50 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)*.
Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области";

всего: 16 971 793,25 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год)

Ожидаемые результаты реализации Программы

снижение смертности от всех причин до 14,2 на 1000 населения;
снижение материнской смертности с 10,3 до 3,4 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми;
снижение младенческой смертности с 8,8 до 4,3 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 987,7 до 749,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 7,7 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 225,9 до 150,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза с 10,8 до 1,0 на 100 тыс. населения;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 38,5% до 5,27%;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,0% до 5,3%;
снижение заболеваемости туберкулезом с 52,3 до 20,0 на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами с 32,9 до 38,9 на 10 тыс. населения;
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Нижегородской области с 124,10% до 200%;
повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 63,60% до 100%;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 38,20 до 100%;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 68,98 до 72,45 лет;
смертность населения трудоспособного возраста с 526,8 до 505,0 на 100 тыс. населения

Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)

2015 год - 4 347.0 тыс. рублей;
2016 год - 4 276,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 316,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 320,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 770,0 тыс. рублей;
2020 год - 4 010,0 тыс. рублей;
2021 год - 6 214,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 338,3 тыс. рублей;
2023 год - 6 465,1 тыс. рублей;
2024 год - 6 594,4 тыс. рублей;
2025 год - 6 726,3 тыс. рублей

* Объемы и источники финансирования на 2023-2025 годы будут уточнены после внесения изменений в Закон Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий период.".

3. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

3.1. В абзаце первом позиции 1.7 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

3.2. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего: 203 914 520,81 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 534 643,52 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 7 995 412,13 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства ТФ ОМС по предварительной оценке 195 384 465,16 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15229 420,10

15524 266,20

15907 571,55

1785 535,02

18432 095,06

19829 278,70

21336 357,50

22465 034,00

203 914 520,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

293 951,10

574,50

638,30

638,30

534 643,52

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,09

947 359,30

690 373,50

712 609,45

712 466,50

690 520,86

585 940,30

579 363,00

579 363,00

7 995 412,13

ТФ ОМС

9276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17447 623,10

19242 763,90

20756 356,20

21885 032,70

195 384 465,16

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,30% до 98,5%;
увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 97,0% до 100,0%;
увеличение охвата диспансеризацией подростков с 97,20% до 98,50%;
снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 4,31% до 2,9%;
снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 8,7%;
снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,30% до 9,1%;
снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения с 80,60% до 13,1%;
снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения с 61,90% до 42,70%;
снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения с 35% до 15%;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 59,1% до 73%;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости корью менее 1 случая на 1 млн населения;
снижение заболеваемости краснухой менее 1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости эпидемическим паротитом менее 1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 1,74 до 0,10 на 100 тыс. населения;
охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 97,2%;
охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 97,60%;
охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки не менее 97,70%;
охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки не менее 97,60%;
охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 97,60%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,70% до 19,40%;
снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 22,50% до 19,40%;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не менее 99,99%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), не менее 100%;
снижение смертности от самоубийств с 16,10 до 7,65 на 100 тыс. населения;
увеличение числа граждан, пролеченных на геронтологических койках до 1,2 тыс. человек.
увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 70% к 2024 году;
повысить уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет соответствующего возраста до 57,1 на 10 тыс. населения к 2024 году;
увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 62,5% до 90%;

поддержание доли лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, на уровне 95%

".

3.3. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Всего

9313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,85

15229 420,10

15570 011,00

15907 571,55

17185 535,02

18432 095,06

19829 278,70

21336 357,50

22465 034,00

203914 520,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

293 951,10

574,50

638,30

638,30

534 643,52

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,19

947 359,30

736 118,30

712 609,45

712 466,50

690 520,86

585 940,30

579 363,00

579 363,00

7 995 412,13

территориальный фонд ОМС

9276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17447 623,10

19242 763,90

20756 356,20

21885 032,70

195384 465,16

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 Подпрограммы 1

Всего

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 Подпрограммы 1

Всего

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 Подпрограммы 1

Всего

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

318 304,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

территориальный фонд ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 Подпрограммы 1

Всего

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 269 866,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

196 506,07

территориальный фонд ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 Подпрограммы 1

Всего

9191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

18122 647,48

19499 339,20

21003 124,70

22123 770,40

200418 015,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

293 380,30

0,00

0,00

0,00

498 568,40

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

505 243,78

392 782,20

392 782,20

392 782,20

5980 019,37

территориальный фонд ОМС

9191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17324 023,40

19106 557,00

20610 342,50

21730 988,20

193939 428,22

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 1

Всего

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1461 425,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1461 425,16

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9 Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 989,90

68 950,94

2 123,70

97,3

0,00

0,00

118 161,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 114,30

1 492,22

2 123,70

97,3

0,00

0,00

25 827,52

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.4. В Мероприятии 1 Подпрограммы 1 "Комплексные меры по ограничению потребления табака в Нижегородской области" позицию 1.10 раздела 1 "Паспорт Мероприятия 1" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения Нижегородской области с 38,5% до 5,3%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,0% до 5,8%

".

3.5. В Мероприятии 2 Подпрограммы 1 "Оптимизация питания населения Нижегородской области" позицию 1.10 раздела 1 "Паспорт Мероприятия 2" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 4,31% до 2,9%;
- снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,3% до 9,1%;
- снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения с 61,9% до 42,70 %;
- снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения с 35,0% до 15,0%

".

3.6. В Мероприятии 3 Подпрограммы 1 "Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области":

3.6.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 3" изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 315 871,81 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 315 871,81 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения с 80,60% до 13,1%

".

3.6.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 3" раздела 2 "Текст Мероприятия 3" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: увеличение физической активности населения Нижегородской области на основе приобщения к занятиям физкультурой и спортом и повышения информированности о вреде гиподинамии

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 014,80

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 014,80

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Повышение информированности и мотивации различных групп населения, в том числе детей и подростков о необходимости увеличения физической активности

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Подготовка кадров для оказания консультативной помощи населению по вопросам физической активности, в том числе, у детей и подростков

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридически лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

77 432,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

77 432,21

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

Прочие расходы

Минздрав НО

2013-2025

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

77 432,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

77 432,21

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Проведение мероприятий к Чемпионату Мира по футболу "FIFA-2018"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Закупка авиационной услуги в целях оказания медицинской помощи с применением авиации (Дежурство вертолета неотложной медицинской помощи на стадионе во время матча)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи (в том числе для уполномоченной медицинской организации)

Прочие расходы

Минздрав НО

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4.

Приобретение специальной одежды, специальной обуви для медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.

Приобретение медицинского оборудования, укладок и изделий для медицинских пунктов стадиона "Нижний Новгород", мобильных медицинских бригад и уполномоченной медицинской организации

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "ГБ №33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Приобретение медицинского оборудования, в том числе медицинского, мебели и изделий для оснащения медицинских пунктов на фестивале болельщиков

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.7.

Приобретение транспортировочного изолирующего бокса для инфекционных больных

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.8.

Приобретение ГСМ для выездных бригад скорой медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.9.

Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, питание и проживание сотрудников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи на объектах Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10

Ремонт помещений, входных групп и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в медицинских организациях г.Н.Новгорода, задействованных в оказании медицинской помощи участников и гостей в период проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО*

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11

Обучение персонала иностранному языку

Прочие расходы

Минздрав НО ГБУЗ НО "ГКБ №33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.12

Приобретение оборудования радиосвязи для бесперебойного взаимодействия медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.13

Обеспечение питанием медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 на стадионе "Нижний Новгород"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "ГКБ №33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.14

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мойке и стоянке транспортных средств

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.15

Ремонт фасадов зданий учреждений здравоохранения (мероприятие реализуется в рамках иных мероприятий подпрограммы 2)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО**

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятия 5.10 "Ремонт помещений, входных групп и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в медицинских организациях г. Н.Новгорода, задействованных в оказании медицинской помощи участников и гостей в период проведения Чемпионата Мира по Футболу 2018":
ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" - 18900,67 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 7377,66 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова" - 6370,47 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" - 3828,71 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" - 2345,04 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - 6906,42 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2" - 4862,63 тыс. руб.
** Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятия 5.15 "Ремонт фасадов зданий учреждений здравоохранения":
ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер" - 2548,82 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3" (Нижегородский гериатрический центр) - 3898,99 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 4967,79 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова" - 5436,27 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" - 3878,30 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 2009,65 тыс. руб.;
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - 1610,34 тыс. руб.".

3.7. В Мероприятии 4 Подпрограммы 1 "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в Нижегородской области":

3.7.1. Позиции 1.7 "Сроки и этапы реализации Мероприятия", 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 " Индикаторы достижения цели Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 4" изложить в следующей редакции:

"

1.7. Сроки и этапы реализации Мероприятия

реализация Мероприятия предполагается в период с 2013 года по 2025 год в один этап

1.8 Объемы и источники финансирования Мероприятия

всего: 318 304,87 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 12 704,20 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 305 600,67 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

318 304,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

ТФ ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели Мероприятия

- увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,30% до 98,50%;
- увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 97,50% до 98,70%;
- увеличение охвата диспансеризацией подростков с 97,40% до 98,50%

".

3.7.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 4" раздела 2 "Текст Мероприятия 4" изложить в следующей редакции:


"2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 4

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, снижение уровня распространенности вредных привычек, формирование навыков рационального питания

Всего, в т.ч.

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

318 304,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

ТФ ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: повышение уровня информированности детей и подростков о поведенческих факторах риска Задача 2: развитие службы медицинской профилактики

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

17 873,60

24 112,30

22 797,96

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

315 277,37

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

5 991,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 676,70

ТФ ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Совершенствование работы центров здоровья

Прочие расходы

Минздрав НО

2013-2025

Всего, в т.ч.

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Организация проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний

Прочие расходы

Минздрав НО

2014-2015

Всего, в т.ч.

0,0

3 685,30

5 991,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 676,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

5 991,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 676,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения помощи в профилактике и отказе от вредных привычек, а также формирования навыков рационального питания среди детей и подростков

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

812,50

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 027,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

812,50

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 027,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Приобретение иммуно- хромато- графических мультивалентных тест-систем для проведения добровольного тестирования учащихся образовательных организаций

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОНД"

2015-2016

Всего, в бюджет

0,000

0,00

812,50

715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1527,50

т.ч. федеральный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

812,50

715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1527,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Организация социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в некоммерческих реабилитационных центрах, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОНД"

2016

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.8. В Мероприятии 5 Подпрограммы 1 "Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области":

3.8.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 5" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 1 269 866,84 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 196 506,07 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 1 073 360,77 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 269 866,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

196 506,07

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 8,7%;
- снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,3% до 9,1%;
- снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,7% до 19,4%;
- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 22,5% до 19,4%

".

3.8.2. В разделе 2 "Текст Мероприятия 5":

3.8.2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

3.8.2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 5" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 5

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель мероприятия: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 269 866,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

196 506,07

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: повышение информированности различных групп населения по вопросам здорового образа жизни

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие службы медицинской профилактики, совершенствование методического и материально- технического обеспечения учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для внедрения эффективных методов выявления и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,00

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: совершенствование системы обучения медицинских работников эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, в том числе в трудовых коллективах

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: повышение доступности и качества проведения профилактической работы среди населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 253 924,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

180 563,47

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Работа Центров здоровья для взрослого населения

прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 253 924,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

180 563,47

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: совершенствование системы обучения медицинских работников эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, в том числе в трудовых коллективах

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.9. В Мероприятии 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области":

3.9.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования мероприятия (тысяч рублей)

всего: 200 418 015,99 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 498 568,40 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 5 980 019,37 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 193 939 428,22 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

18122 647,48

19499 339,20

21003 124,70

22123 770,40

200418 015,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

293 380,30

0,00

0,00

0,00

498 568,40

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

505 243,78

392 782,20

392 782,20

392 782,20

5980 019,37

территориальный фонд ОМС

9191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17324 023,40

19106 557,00

20610 342,50

21730 988,20

193939 428,22

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели

- снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 8,7%

".

3.9.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 7" раздела 2 "Текст Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 7

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Всего, в т.ч.

9191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

18122 647,48

19499 339,20

21003 124,70

22123 770,40

200418 015,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

293 380,30

0,00

0,00

0,00

498 568,40

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

505 243,78

392 782,20

392 782,20

392 782,20

5 980 019,37

ТФ ОМС

9191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17324 023,40

19106 557,00

20610 342,50

21730 988,20

193939 428,22

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания помощи сельскому населению (повышение укомплектованности медицинским персоналом, проведение диспансеризации населения, развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, развитие института врачей общей практики, развитие медико-санитарной помощи)

Всего, в т.ч.

9191 261,00

11571 482,30

12530 956,86

11694 603,83

12075 408,06

14616 253,70

15292 300,90

15587 517,2

16829 026,80

18122 647,48

19499 339,20

21003 124,70

22123 770,40

200137 692,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 009,60

293 380,30

0,00

0,00

0,00

421 389,90

областной бюджет

0,00

513 237,40

596 814,83

417 843,00

441 420,10

508 252,40

567 623,90

509 674,40

538 417,90

505 243,78

392 782,20

392 782,20

392 782,20

5 776 874,31

ТФ ОМС

9191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17324 023,40

19106 557,00

20610 342,50

21730 988,20

193939 428,22

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально-технической базы существующих учреждений и их подразделений

Всего, в т.ч.

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

121 806,40

6 092,00

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 323,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

областной бюджет

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

44 627,90

6 092,00

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 145,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение оборудования

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

0,00

0,00

0,00

5 667,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

0,00

0,00

0,00

5 667,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Улучшение материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Арзамасская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение автотранспортных средств

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

Приобретение автотранспортных средств для ЦРБ ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

586,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

586,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586,24

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

578,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,32

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

578,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,32

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

846,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

846,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

846,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

846,66

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 202,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 202,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 202,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 202,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Проведение капитального ремонта

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

37 758,83

10 084,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 954,60

306,25

0,00

0,00

0,00

54 104,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

37 758,83

10 084,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 954,60

306,25

0,00

0,00

0,00

54 104,62

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

ГБУЗ НО "Большемурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

913,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

913,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

913,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

913,18

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

30 265,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 265,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

30 265,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 265,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница" (Волчихинский ФАП, Криушинский ФАП)

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 885,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 828,20

0,00

0,00

0,00

6 713,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 885,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 828,20

0,00

0,00

0,00

6 713,71

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

995,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

995,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.

ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

715,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

715,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715,46

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.8.

ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ" (Монаковский ФАП)

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

715,46

0,00

0,00

0,00

280,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.9.

ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

3 896,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 896,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 896,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 896,11

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.10.

ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2015-2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 281,52

0,00

0,00

0,00

0,00

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 587,77

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 281,52

0,00

0,00

0,00

0,00

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 587,77

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.11.

ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ" (Кирилловский ФАП)

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

504,61

0,00

0,00

0,00

846,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 351,01

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

504,61

0,00

0,00

0,00

846,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 351,01

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.12.

ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 554,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 554,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 554,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 554,12

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.13.

ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

531,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531,51

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

531,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Улучшение материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 249,32

0,00

903,99

853,40

130,00

199,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 336,51

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 249,32

0,00

903,99

853,40

130,00

199,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 336,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Строительство поликлиники на 100 посещений в день в г. Володарске

Капитальные расходы

2015-2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.1.

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

Капитальные расходы

2015-2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Аренда помещений под кабинеты врачей общей практики

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

5 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 830,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

5 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 830,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.2.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода" кабинет врача общей практики ЖК "Цветы" д. 125

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Строительство модульных фельдшерско- акушерских пунктов

Капитальные вложения

2017-2019

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО, ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 533,70

55 141,80

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 683,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 533,70

43 774,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 315,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Никольское Арзамасского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017-2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Арзамасская РБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178,95

10 763,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 942,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178,95

6 974,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 153,45

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в д. Галибиха Воскресенского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Разнежье Воротынского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017-2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воротынская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172,88

11 314,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 487,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172,88

11 314,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 487,08

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Большое поле Воскресенского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017-2019

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

940,65

11 393,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 341,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

940,65

11 393,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 341,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.5.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Языково Пильнинского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.6.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Болтинка Сеченовского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017-2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181,58

10 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 083,58

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181,58

7 112,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 294,48

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.7.

Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Щенники Шаранского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017-2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

898,00

6 979,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 877,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

898,00

6 979,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 877,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.

Приобретение маммографа передвижного ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.2.

Приобретение флюорографических установок цифровых передвижных ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.3.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.6.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.7.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.8.

Приобретение передвижного фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.10. В Мероприятии 8 Подпрограммы 1 "Вакцинопрофилактика":

3.10.1. Позиции 1.7 "Сроки и этапы реализации Мероприятия", 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорта Мероприятия 8" изложить в следующей редакции:
"

1.7. Сроки и этапы реализации Мероприятия

реализация Мероприятия предполагается в период с 2013 года по 2025 год в три этапа:
1 этап 2013-2015 годы;
2 этап 2016-2020 годы;
3 этап 2021-2025 годы

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 1 461 425,16 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке 1 461 425,16 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1 461 425,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1 461 425,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение заболеваемости дифтерией с 0,03 до 0,01;
- снижение заболеваемости корью с 1,20 до менее 1 случая;
- снижение заболеваемости краснухой до менее 1 случая;
- снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до менее 1 случая;
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 1,74 до 0,10;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 97,2%;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 97,6%;
- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 97,7%;
- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 97,6%;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 97,6%

".

3.10.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 8" раздела 2 "Текст Мероприятия 8" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 8

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1 461 425,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1 461 425,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками и защита населения по эпидемическим показаниям

Всего, в т.ч.

21 113,00

26 245,00

59 913,68

24 654,88

29 028,90

73 446,00

63 800,72

110 598,80

92 144,04

61 228,70

95 626,00

95 626,00

95 626,00

885 680,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 113,00

26 245,00

59 913,68

24 654,88

29 028,90

73 446,00

63 800,72

110 598,80

92 144,04

61 228,70

95 626,00

95 626,00

92 786,00

885 680,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, в том числе

Всего, в т.ч.

7 710,00

9 282,00

5 607,19

3 520,00

3 349,89

9 680,00

5 432,31

8 090,00

1 517,79

2 160,21

6 166,00

4 166,00

4 166,00

70 847,39

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 710,00

9 282,00

5 607,19

3 520,00

3 349,89

9 680,00

5 432,31

8 090,00

1 517,79

2 160,21

6 166,00

4 166,00

4 166,00

70 847,39

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Приобретение вакцины антирабической

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 600,00

6 000,00

1 789,07

1 800,00

500,00

2 800,00

397,30

3 532,00

1 023,82

820,00

700,00

700,00

700,00

26 362,19

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5 600,00

6 000,00

1 789,07

1 800,00

500,00

2 800,00

397,30

3 532,00

1 023,82

820,00

700,00

700,00

700,00

26 362,19

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Приобретение вакцины против клещевого энцефалита

прочие расходы

2013- 2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 800,00

2 532,00

1 797,40

1 600,00

1 905,00

3 100,00

2 299,99

3 802,00

433,46

1 087,50

435,00

435,00

435,00

21 662,35

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 800,00

2 532,00

1 797,40

1 600,00

1 905,00

3 100,00

2 299,99

3 802,00

433,46

1 087,50

435,00

435,00

435,00

21 662,35

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Приобретение вакцины сибиреязвенной

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

190,00

400,00

1 380,01

0,00

280,00

2 800,00

2 115,33

0,00

0,00

77,71

4 756,00

2 756,00

2 756,00

17 511,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

190,00

400,00

1 380,01

0,00

280,00

2 800,00

2 115,33

0,00

0,00

77,71

4 756,00

2 756,00

2 756,00

17 511,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Приобретение туляремийной живой вакцины

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

120,00

350,00

640,71

120,00

664,89

980,00

619,69

700,00

60,51

175,00

275,00

275,00

275,00

5 255,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

120,00

350,00

640,71

120,00

664,89

980,00

619,69

700,00

60,51

175,00

275,00

275,00

275,00

5 255,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Приобретение вакцины против лептоспироза

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе

Всего, в т.ч.

7 562,00

10 828,20

11 262,21

10 793,12

14 529,81

14 000,00

17 424,37

35 382,10

27 567,20

28 100,00

16 730,00

16 730,00

16 730,00

227 639,01

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 562,00

10 828,20

11 262,21

10 793,12

14 529,81

14 000,00

17 424,37

35 382,10

27 567,20

28 100,00

16 730,00

16 730,00

16 730,00

227 639,01

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Приобретение вакцины против гепатита А

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 000,00

1 654,00

7 001,78

2 479,04

4 182,71

1 300,00

1 917,85

1 800,00

1 201,55

7 020,00

3 730,00

3 730,00

3 730,00

40 746,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 000,00

1 654,00

7 001,78

2 479,04

4 182,71

1 300,00

1 917,85

1 800,00

1 201,55

7 020,00

3 730,00

3 730,00

3 730,00

40 746,93

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Приобретение иммуноглобулина антирабического

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 762,00

5 200,00

2 499,36

2 500,00

740,10

1 200,00

415,25

6 016,10

2 899,25

2 500,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

35 532,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 762,00

5 200,00

2 499,36

2 500,00

740,10

1 200,00

415,25

6 016,10

2 899,25

2 500,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

35 532,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Приобретение иммуноглобулина против клещевого энцефалита

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 800,00

3 709,00

1 761,07

1 676,20

760,00

1 000,00

593,72

2 350,00

3 068,98

1 080,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

22 698,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 800,00

3 709,00

1 761,07

1 676,20

760,00

1 000,00

593,72

2 350,00

3 068,98

1 080,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

22 698,97

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Приобретение вакцины против бруцеллеза

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Приобретение вакцины против кори

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.6.

приобретение вакцины против эпидемического паротита и кори

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.7.

приобретение вакцины против менингококковой инфекции

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

265,20

0,00

4 137,88

8 847,00

10 500,00

13 836,00

25 216,00

20 397,42

17 500,00

9 100,00

9 100,00

9 100,00

127 999,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

265,20

0,00

4 137,88

8 847,00

10 500,00

13 836,00

25 216,00

20 397,42

17 500,00

9 100,00

9 100,00

9 100,00

127 999,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Обеспечение иммунизации населения из групп риска, в том числе

Всего, в т.ч.

2 950,00

3 334,80

40 244,28

7 823,13

8 699,20

46 966,00

38 610,23

64 796,10

60 626,57

64 877,89

70 080,00

72 080,00

72 080,00

553 168,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 950,00

3 334,80

40 244,28

7 823,13

8 699,20

46 966,00

38 610,23

64 796,10

60 626,57

64 877,89

70 080,00

72 080,00

72 080,00

553 168,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 050,00

0,00

39 050,85

6 623,13

6 762,00

39 930,00

26 008,54

35 000,00

34 934,90

35 700,00

51 000,00

51 000,00

51 000,00

378 059,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 050,00

0,00

39 050,85

6 623,13

6 762,00

39 930,00

26 008,54

35 000,00

34 934,90

35 700,00

51 000,00

51 000,00

51 000,00

378 059,42

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Приобретение вакцины против ветряной оспы

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

700,00

0,00

0,00

0,00

997,20

3 300,00

5 797,44

12 420,00

6 649,60

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

47 464,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

700,00

0,00

0,00

0,00

997,20

3 300,00

5 797,44

12 420,00

6 649,60

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

47 464,24

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Приобретение вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 200,00

3 334,80

1 193,43

1 200,00

940,00

1 396,00

2 500,00

13 580,00

9 598,22

10 716,89

3 340,00

5 340,00

5 340,00

59 679,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 200,00

3 334,80

1 193,43

1 200,00

940,00

1 396,00

2 500,00

13 580,00

9 598,22

10 716,89

3 340,00

5 340,00

5 340,00

59 679,34

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Приобретение вакцины против вируса папилломы человека

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 340,00

3 888,00

3 796,10

9 443,85

13 686,00

11 340,00

11 340,00

11 340,00

67 173,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 340,00

3 888,00

3 796,10

9 443,85

13 686,00

11 340,00

11 340,00

11 340,00

67 173,95

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Приобретение вакцины против дизентерии

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,25

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

791,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,25

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

791,25

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

791,25

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Работы по обеспечению лечебно-профилактических учреждений вакцинами и др. иммунопрепаратами (составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка)

Всего, в т.ч.

2 791,00

2 800,00

2 800,00

2 518,63

2 450,00

2 800,00

2 333,81

2 330,60

2 432,48

2 719,28

2 650,00

2 650,00

2 650,00

33 925,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 791,00

2 800,00

2 800,00

2 518,63

2 450,00

2 800,00

2 333,81

2 330,60

2 432,48

2 719,28

2 650,00

2 650,00

2 650,00

33 925,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование работы по туберкулинодиагностике

Всего, в т.ч.

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

52 700,32

47 280,00

59 031,30

59 031,30

59 031,30

565 842,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

52 700,32

47 280,00

59 031,30

59 031,30

59 031,30

565 842,62

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение туберкулина

прочие расходы

2013-2025 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

28 941,27

17 280,00

59 031,30

59 031,30

59 031,30

512 083,57

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

28 941,27

17 280,00

59 031,30

59 031,30

59 031,30

512 083,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение диаскинтестов

прочие расходы

2021-2022 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 759,05

30 000,00

0,00

0,00

0,00

53 759,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 759,05

30 000,00

0,00

0,00

0,00

53 759,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок

Всего, в т.ч.

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9 902,14

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9 902,14

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Сопровождение программного комплекса "Управление иммунизацией"

прочие расходы

2013-2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

373,74

0,00

0,00

0,00

0,00

8 552,14

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

373,74

0,00

0,00

0,00

0,00

8 552,14

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Совершенствование программного комплекса "Управление иммунизацией"

прочие расходы

2013-2020 год

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.11. В Мероприятии 9 Подпрограммы 1 "Организация оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия":

3.11.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 9" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 9 816,30 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 9 816,30 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- повышение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста с 33,6 до 57,1 на 10 тыс. населения;
- увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 25,1% до 70%;
- увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 62,5% до 90%;
- поддержание уровня охвата граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, проживающих в организациях социального обслуживания до 95%

".

3.11.2. Раздел 2 "Система программных мероприятий Мероприятия 9" изложить в следующей редакции:

"2. Система программных мероприятий Мероприятия 9

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

Всего, в т.ч.

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

федеральный бюджет

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Расходы на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Расходы на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Всего, в т.ч.

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

федеральный бюджет

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.12. Приложение к Подпрограмме 1 Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)" изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Подпрограмме 1

Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

46 989,90

68 950,94

2 123,70

97,30

0,00

0,00

118 161,84

федеральный бюджет

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

22 114,30

1 492,22

2 123,70

97,30

0,00

0,00

25 827,52

ТФОМС

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2022

Всего, в т.ч.

25 989,90

68 950,94

2 000,02

0,00

0,00

0,00

96 940,86

федеральный бюджет

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

1 114,30

1 492,22

2 000,02

0,00

0,00

0,00

4 606,54

ТФОМС

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

2021-2023

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

123,68

97,30

0,00

0,00

220,98

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

123,68

97,30

0,00

0,00

220,98

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Организация проведения в Нижегородской области информационной кампании, направленной на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

2020

Всего, в т.ч.

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.

4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

4.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 453 659 899,42 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 17 735 973,85 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 207 626 910,04 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 228 297 015,53 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников, по предварительной оценке, 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

11621 473,89

19095 455,90

19094 474,82

19202 093,15

19079 015,22

34694 040,07

38465 618,00

48212 686,59

52738 457,15

46863 899,00

46750 707,30

48062 731,10

49779 815,30

453659 899,42

федеральный бюджет

662 050,90

1245 154,13

662 661,20

539 210,24

188 635,60

208 521,10

264 691,20

6992 549,62

5067 487,06

1254 776,10

218 124,50

218 124,50

213 987,70

17735 973,85

областной бюджет

3361 905,27

9242 423,25

6890 334,41

5957 808,46

5835 633,39

18658 012,60

20306 619,80

21223 100,27

22007 416,99

22960 539,10

23767 035,80

23527 363,40

23888 717,30

207626 910,04

ТФ ОМС

7597 517,72

8607 878,52

11541 479,21

12705 074,45

13054 746,23

15826 938,30

17894 307,00

19997 036,70

25663 553,10

22648 583,80

46750 707,30

48062 731,10

49779 815,30

453659 899,42

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

890 301,90

1308 438,57

1400 374,85

1328 849,10

1307 265,85

1425 727,09

1650 478,40

1482 312,67

1481 015,81

1603 510,51

1607 838,60

1651 049,00

1601 053,00

18738 215,35

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

8 499,30

336 527,66

областной бюджет

856 466,40

1215 765,44

1337 699,72

1269 219,20

1294 599,85

1415 079,69

1638 490,90

1470 661,27

1474 251,31

1595 011,21

1599 339,30

1642 549,70

1592 553,70

18401 687,69

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

263 442,40

275 473,40

275 473,40

273 131,70

3686 276,93

федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

41 147,70

41 147,70

40 272,80

1432 729,56

областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

224 402,10

234 325,70

234 325,70

232 858,90

2253 547,37

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 "Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7227 098,89

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 227 098,89

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

1059 801,60

1137 692,06

1 243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33491 665,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 063,06

ТФ ОМС

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

450 361,80

479 184,90

2358 195,00

2656 458,96

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49430 955,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 216,24

ТФ ОМС

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Нижегородской области"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

1601 270,20

3390 679,70

1986 252,96

1867 299,50

1995 210,07

2434 269,20

2492 888,90

2477 207,80

2718 830,65

3310 337,42

3575 268,20

3746 240,70

3811 516,40

35407 271,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

областной бюджет

146 770,00

1726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

550 609,32

593 302,40

557 915,50

420 186,50

5350 776,34

ТФ ОМС

1454 500,20

1664 182,00

1791 839,49

1729 514,00

1834 275,47

2200 184,50

2274 587,40

2270 931,60

2515 131,70

2649 603,10

2981 965,80

3188 325,20

3391 329,90

29946 370,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

681 139,12

816 203,06

452 507,28

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

7 534 084,54

федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

областной бюджет

207 836,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 148,00

ТФ ОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

639 598,40

624 055,30

1 042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1016 483,40

1032 501,50

1029 466,88

1017 111,70

943 992,50

943 992,50

924 218,60

11783 067,76

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

155 573,20

155 573,20

152 311,30

1 913 975,10

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

788 419,30

788 419,30

771 907,30

9 869 092,66

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11 "Развитие службы крови"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

629 292,10

1528 018,70

1037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11752 704,80

федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11 068 034,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 12 "Иные мероприятия Подпрограммы 2"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

0,00

2977 864,17

1901 051,47

1415 188,97

1381 410,49

13618 841,83

14708 456,00

13532 531,32

14950 565,08

15488 004,70

16296 222,10

16355 488,10

16922 545,80

129548 170,03

федеральный бюджет

0,00

0,00

3 022,20

1 803,24

1 921,20

910,80

46 136,20

4 025,70

111 913,20

33 089,90

12 904,30

12 904,30

12 904,30

241 535,34

областной бюджет

0,00

2977 864,17

1898 029,27

1413 385,73

1 379 489,29

13617 931,03

14662 319,80

13528 505,62

14838 651,88

15454 914,80

16283 317,80

16342 583,80

16909 641,50

129306 634,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование специализированной помощи в рамках ПГГ

ТФ ОМС

ТФ ОМС

4446 563,50

5138 669,40

5798 889,77

6707 788,40

6178 113,03

7383 504,20

8193 673,50

8468 031,70

12351 247,00

10619 932,30

10010 739,10

10731 512,30

11321 745,70

107350 409,90

Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9096 208,60

8191 470,54

2296 298,20

1234 389,00

927 627,10

927 627,10

22673 620,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6750 212,02

4728 644,26

896 398,10

0,00

0,00

0,00

12375 254,38

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2345 996,58

1653 712,58

1399 900,10

1 234 389,00

927 627,10

927 627,10

8489 252,46

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 73,0%;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90,0%;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 23,2% до 90,0%;
- достижение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека до 85%;
- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Нижегородской области с 22,8% до не менее 33%;
- увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции с 90% до 93%;
- повышение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,6 до 14,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,5 до 11,20 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, повышение с 8,9 до 14,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,6 до 11,00 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 20,9% до 17,1%;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. с 86,7% до 92%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП с 4,65% до 4,6%;
- увеличение доли подразделений службы крови (ГБУЗ НО "НОЦК им Н.Я. Климовой"), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, с 30,0% до 100%;
- объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на 2013 год - 3060, на 2014 год - 2397, на 2015 год - 3390, на 2016 год - 2730, на 2017 год - 2627, на 2018 год - 3409, на 2019 год - 3284 чел., на 2020 год - 2949 чел., на 2021 год - 2982 чел., на 2022 год - 2637 чел., на 2023 год - 2362 чел.
- доля лиц группы риска, выявленных в детских поликлиниках, охваченных консультированием врачами - психиатрами-наркологами и медицинскими психологами, с 6% до 22% (от числа обследуемых);
- доля посещений психиатров-наркологов по направлению врачей-терапевтов участковых и педиатров, врачей отделений/кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья с 1,2% до 12% (от всей посещаемости);
- доля несовершеннолетних, охваченных информированием о факторах риска употребления наркотических и психоактивных веществ, с 58% до 86% (из числа анкетированных);
- доля пациентов с пагубным употреблением алкоголя без признаков зависимости от общего числа состоящих на диспансерном наблюдении с 2,3% до 3,2%;
- доля пациентов с алкоголизмом в начальной стадии среди всех пациентов с впервые выявленным алкоголизмом с 6,2% до 7,2%

".

4.2. Приложения 1-8, 10-12 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Подпрограмме 2


Мероприятие 1 "Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным туберкулезом"


№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение эпидемиологической опасности источников туберкулезной инфекции

Всего, в т.ч.

890 301,90

1308 438,57

1400 374,85

1328 849,10

1307 265,85

1426 295,20

1650 478,40

1482 312,67

1481 015,81

1603 510,51

1607 838,60

1651 049,00

1601 053,00

18738 215,35

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

8 499,30

336 527,66

областной бюджет

856 466,40

1215 765,44

1337 699,72

1269 219,20

1294 599,85

1415 647,80

1638 490,90

1470 661,27

1474 251,31

1595 011,21

1599 339,30

1642 549,70

1592 553,70

18401 687,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: улучшение материально-технической базы противотуберкулезных учреждений

Всего, в т.ч.

60 737,10

5 199,08

22 915,24

679,00

127,00

2 200,00

35 450,75

3 281,57

277,40

25 660,90

5 000,00

50 000,00

0,00

211 528,04

федеральный бюджет

33 835,50

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 725,78

областной бюджет

26 901,60

2 492,43

22 731,61

679,00

127,00

2 200,00

35 450,75

3 281,57

277,40

25 660,90

5 000,00

50 000,00

0,00

174 802,26

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта зданий противотуберкулезных учреждений

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 031,10

2 434,93

22 671,61

619,00

0,00

2 200,00

23 675,55

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 445,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

10 031,10

2 434,93

22 671,61

619,00

0,00

2 200,00

23 675,55

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 445,56

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

2 400,00

0,00

3 037,71

0,00

0,00

0,00

2 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 400,00

0,00

3 037,71

0,00

0,00

0,00

2 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172,71

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" - филиал "Автозаводский"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" - филиал "Сережинский"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 704,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 704,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 704,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 704,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

ГБУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

679,42

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 979,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

679,42

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 979,42

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

2020

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - филиал "Борский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 000,00

568,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 000,00

568,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7.

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - филиал "Сормовский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.

Проведение ремонта фасада к Чемпионату Мира по футболу 2018 ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.

ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

129,50

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

129,50

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Балахнинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.12.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Городецкий противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.13.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Павловский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Кулебакский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.

ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм "Ройка"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

18 052,40

372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 424,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

18 052,40

372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 424,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.

ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

152,00

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

152,00

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.17.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

1 187,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187,41

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 187,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187,41

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Улучшение материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

57,50

60,00

60,00

127,00

0,00

0,00

0,00

77,40

0,00

0,00

0,00

0,00

381,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

57,50

60,00

60,00

127,00

0,00

0,00

0,00

77,40

0,00

0,00

0,00

0,00

381,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащение противотуберкулезных учреждений медицинским оборудованием

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

50 706,00

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 596,28

федеральный бюджет

33 835,50

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 725,78

областной бюджет

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 870,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

8 478,80

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 369,08

федеральный бюджет

0,00

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 890,28

областной бюджет

8 478,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 478,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" филиал "Автозаводский"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 420,80

федеральный бюджет

9 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 420,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" филиал "Сережинский"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Оснащение ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 466,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 466,70

федеральный бюджет

1 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980,00

областной бюджет

7 486,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 486,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 434,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 434,70

федеральный бюджет

2 434,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 434,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Кулебакский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Балахнинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.8.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Павловский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.9.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Городецкий противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Строительство противотуберкулезного диспансера в г. Арзамас

Капитальные расходы

2019-2022

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775,20

2 468,20

200,00

25 660,90

5 000,00

50 000,00

0,00

95 104,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775,20

2 468,20

200,00

25 660,90

5 000,00

50 000,00

0,00

95 104,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: оснащение противотуберкулезных учреждений санитарным транспортом

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: проведение заключительной дезинфекции в наиболее опасных в эпидемическом отношении очагах туберкулеза

Всего, в т.ч.

2 400,00

2 320,00

2 972,90

2 870,20

3 471,30

4 004,50

4 279,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 318,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 400,00

2 320,00

2 972,90

2 870,20

3 471,30

4 004,50

4 279,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 318,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в т.ч.

827 164,80

1210 953,01

1311 995,21

1265 670,00

1275 891,25

1398 445,30

1574 825,95

1443 445,40

1454 678,31

1555 961,61

1554 158,60

1554 161,00

1554 165,00

17981 515,44

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

827 164,80

1210 953,01

1311 995,21

1265 670,00

1275 891,25

1398 445,30

1574 825,95

1443 445,40

1454 678,31

1555 961,61

1554 158,60

1554 161,00

1554 165,00

17981 515,44

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: повышение качества диагностики и лечения туберкулеза

Всего, в т.ч.

0,00

89 966,48

62 491,50

59 629,90

27 776,30

21 645,40

35 921,80

35 585,70

26 060,10

21 888,00

48 680,00

46 888,00

46 888,00

523 421,18

федеральный бюджет

0,00

89 966,48

62 491,50

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

8 499,30

299 801,88

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 110,30

10 998,00

23 934,30

23 934,30

19 295,60

13 388,70

40 180,70

38 388,70

38 388,70

223 619,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

74 966,48

55 024,08

53 469,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

26 792,00

25 000,00

25 000,00

265 651,76

федеральный бюджет

0,00

74 966,48

55 024,08

53 469,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 459,76

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

26 792,00

25 000,00

25 000,00

82 192,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Приобретение диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО,
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

15 000,00

7 467,42

6 160,70

27 776,30

21 645,40

35 921,80

35 585,70

20 660,10

21 888,00

21 888,00

21 888,00

21 888,00

257 769,42

федеральный бюджет

0,00

15 000,00

7 467,42

6 160,70

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

8 499,30

116 342,12

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 110,30

10 998,00

23 934,30

23 934,30

13 895,60

13 388,70

13 388,70

13 388,70

13 388,70

141 427,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Подпрограмме 2


Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, гепатитами В и С"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: стабилизация эпидемической ситуации и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции в Нижегородской области, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией. Повышение уровня информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекцией и способах защиты от заражения

Всего, в т.ч.

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

263 442,40

275 473,40

275 473,40

273 131,70

3686 276,93

Федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

41 147,70

41 147,70

40 272,80

1432 729,56

Областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

224 402,10

234 325,70

234 325,70

232 858,90

2253 547,37

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Совершенствование системы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Обеспечение профилактики вертикального и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Всего, в т.ч.

201 823,37

242 132,46

322 764,50

401 340,60

82 943,80

80 369,20

88 538,50

92 570,40

105 909,60

89 219,80

121 150,90

121 150,90

118 742,90

2068 656,93

Федеральный бюджет

179 643,50

211 883,86

283 778,50

364 243,30

39 667,90

34 743,90

33 026,10

36 993,80

34 622,00

32 824,30

34 931,70

34 931,70

34 056,80

1355 347,36

Областной бюджет

22 179,87

30 248,60

38 986,00

37 097,30

43 275,90

45 625,30

55 512,40

55 576,60

71 287,60

56 395,50

86 219,20

86 219,20

84 686,10

713 309,57

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение препаратов для комплексной терапии ВИЧ-инфицированных

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

156 043,20

178 505,10

251 099,10

329 691,80

3 394,40

0,00

0,00

0,00

16 301,50

0,00

0,00

0,00

0,00

935 035,10

Федеральный бюджет

156 043,20

178 505,10

251 099,10

329 691,80

3 394,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

918 733,60

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 301,50

0,00

0,00

0,00

0,00

16 301,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение оборудования для клинико- диагностического отдела (фиброскан, аппарат УЗ диагностики, стоматологическая установка)

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

45 690,17

63 627,36

71 665,40

71 648,80

79 549,40

80 369,20

88 538,50

91 570,40

89 108,10

88 189,23

121 007,74

121 007,74

118 599,74

1130 571,78

Федеральный бюджет

23 600,30

33 378,76

32 679,40

34 551,50

36 273,50

34 743,90

33 026,10

36 993,80

34 622,00

32 824,30

34 931,70

34 931,70

34 056,80

436 613,76

Областной бюджет

22 089,87

30 248,60

38 986,00

37 097,30

43 275,90

45 625,30

55 512,40

54 576,60

54 486,10

55 364,93

86 076,04

86 076,04

84 542,94

693 958,02

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретение лабораторного оборудования для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Внедрение современных лабораторных систем и технологий в полном объеме, программных продуктов и расходных материалов для повышения эффективности координации работы лабораторной службы и регистрации контингентов риска

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретение современных лекарственных препаратов для профилактики вертикального заражения ВИЧ-инфекцией

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Приобретение современных лекарственных препаратов для профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

1 030,57

143,16

143,16

143,16

3 050,05

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

1 030,57

143,16

143,16

143,16

3 050,05

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Проведение профилактических мероприятий, в том числе информирование и обучение населения, представителей ключевых групп и больных ВИЧ-инфекцией в рамках "Школы пациента" безопасному поведению

Всего, в т.ч.

4 000,00

3 578,40

8 129,10

8 022,10

14 817,50

9 068,20

9 098,20

9 061,30

8 139,60

8 333,70

8 333,70

8 333,70

8 400,00

107 315,50

Федеральный бюджет

0,00

3 578,40

8 129,10

8 022,10

6 757,80

6 710,50

6 690,30

6 653,40

5 976,60

6 216,00

6 216,00

6 216,00

6 216,00

77 382,20

Областной бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

8 059,70

2 357,70

2 407,90

2 407,90

2 163,00

2 117,70

2 117,70

2 117,70

2 184,00

29 933,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Разработка и тиражирование печатной продукции (брошюры, листовки, буклеты, визитки, наклейки, календари, плакаты, блокноты, тетради и другие), сувенирной продукции (пакеты, ручки, кружки, майки, бейсболки, usb-флешки, ежедневники, записные книжки, значки, сумки, браслеты, брелки, карандаши, фломастеры и другие) для ВИЧ-инфицированных и различных групп взрослого и детского населения; разработка профилактических аудио и видеороликов для различных групп населения

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

1 000,00

1 321,00

1 424,76

1 290,00

2 500,00

1 407,90

800,00

750,80

750,80

750,80

750,80

750,80

13 497,66

Федеральный бюджет

0,00

1 000,00

1 321,00

1 424,76

790,00

2 500,00

0,00

800,00

600,80

600,80

600,80

600,80

600,80

10 839,76

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 407,90

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

2 657,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Размещение информационных материалов через наружную рекламу, региональное телевидение, радио, печатная реклама, транспортная, интернет - реклама и иные ресурсы

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

1 500,00

5 000,00

4 733,38

6 769,70

2 689,35

6 190,80

5 594,30

4 976,00

5 170,10

5 000,00

5 170,10

5 170,10

57 963,93

Федеральный бюджет

0,00

1 500,00

5 000,00

4 733,38

0,00

1 510,50

6 190,80

5 594,30

4 776,00

5 015,40

5 000,00

5 015,40

5 015,40

49 351,18

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6 769,70

1 178,85

0,00

0,00

200,00

154,70

0,00

154,70

154,70

8 612,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Организация и проведение семинаров для медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

130,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,00

Федеральный бюджет

0,00

130,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Организация и проведение семинаров для специалистов по охране труда, специалистов службы занятости и др.

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Федеральный бюджет

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Проведение мероприятий в тематические даты (в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Дня памяти умерших от СПИДа и др.)

Прочие расходы

2014-2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

500,00

0,00

0,00

1 085,40

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 085,40

Федеральный бюджет

0,00

500,00

0,00

0,00

1 085,40

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 085,40

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Проведение социологических исследований эффективности информационно- профилактических программ и мероприятий, в том числе и в ключевых группах

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

348,40

0,00

350,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,40

Федеральный бюджет

0,00

348,40

0,00

350,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,40

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Проведение массовых мероприятий с информированием населения, в том числе в ключевых группах населения, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 208,10

1 513,96

0,00

0,00

499,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 221,56

Федеральный бюджет

0,00

0,00

1 208,10

1 513,96

0,00

0,00

499,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 221,56

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах

Прочие расходы

2017-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 573,40

3 378,85

0,00

1 000,00

899,70

899,70

1 600,00

899,70

966,00

15 217,25

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 783,40

2 200,00

0,00

259,10

599,80

599,80

916,00

599,80

599,80

10 557,70

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

790,00

1 178,85

0,00

740,90

299,90

299,90

684,00

299,90

366,20

4 659,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение детских молочных смесей для профилактики вертикального инфицирования ВИЧ у детей рожденных ВИЧ- инфицированными матерями

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 667,00

1 513,10

1 513,10

800,00

1 513,10

1 513,10

13 519,40

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 667,00

1 513,10

1 513,10

800,00

1 513,10

1 513,10

13 519,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

Всего, в т.ч.

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

165 888,90

145 988,80

145 988,80

145 988,80

1510 304,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

165 888,90

145 988,80

145 988,80

145 988,80

1510 304,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

165 888,90

145 988,80

145 988,80

145 988,80

1510 304,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

165 888,90

145 988,80

145 988,80

145 988,80

1510 304,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Подпрограмме 2


Мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики наркологических заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией

Всего, в т.ч.

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 227 098,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 227 098,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в т.ч.

0,00

10 413,61

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 512,61

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 413,61

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 512,61

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

413,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413,61

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

413,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413,61

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащение государственных наркологических учреждений, отделений и кабинетов медицинским оборудованием для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с действующей нормативной правовой базой

Прочие расходы

2014

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Улучшения материально- технической базы учреждений за счет средств фонда поддержки территорий

Прочие расходы

2017

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие системы медицинской профилактики наркологических заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Нижегородской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в т.ч.

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 216 586,29

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 216 586,29

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи наркологическим больным

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 216 586,29

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 216 586,29

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Подпрограмме 2


Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным с психическими расстройствами и
расстройствами поведения"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания психиатрической помощи

Всего, в т.ч.

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь при психических заболеваниях и расстройствах поведения

Всего, в т.ч.

0,00

1 015,96

2 908,24

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

9 232,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 015,96

2 908,24

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

9 232,31

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение оборудованием государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

9 232,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

9 232,31

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневро- логический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

ГБУЗ НО "НОПНБ № 3"

Прочие расходы

2023

Минздрав НО; ГБУЗ НО "НОПНБ № 3"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

562,56

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 612,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

562,56

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 612,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3"

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневро- логическая больница № 3"

Всего, в т.ч.

0,00

291,37

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

291,37

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

0,00

271,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,19

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

271,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,19

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретение автотранспорта для ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Прочие расходы

2015

Министерство здравоохранения Нижегородской области; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневро- логический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

583,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,32

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

583,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,32

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Укрепление материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,11

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневро- логический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

453,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

453,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами

Всего, в т.ч.

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1114 329,50

1252 483,70

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1391 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15027 125,82

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1114 329,50

1252 483,70

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1391 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15027 125,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1114 329,50

1252 483,70

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1391 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15027 125,82

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1114 329,50

1252 483,70

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1391 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15027 125,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Подпрограмме 2


Мероприятие 5 "Совершенствование медицинской
помощи с острыми сосудистыми заболеваниями"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение смертности и инвалидизации вследствие острых сосудистых заболеваний острого коронарного синдрома, включая инфаркт миокарда

Всего, в т.ч.

1059 801,60

1137 692,06

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33491 665,66

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 063,06

ТФОМС

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: создание первичных сосудистых отделений для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта помещений первичных сосудистых отделений в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

Всего, в т.ч.

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

2 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 063,06

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: оснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием государственных бюджетных учреждений здравоохранения

Всего, в т.ч.

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Всего, в т.ч.

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: обучение медицинского персонала, участвующего в оказании помощи больным с ОКС и ОНМК

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: создание госпитального регистра больных с ОКС и ОНМК

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК в соответствии со стандартами

Всего, в т.ч.

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК в соответствии со стандартами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Подпрограмме 2


Мероприятие 6 "Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение смертности и инвалидности населения от онкологических заболеваний на основе повышения доступности и качества оказания специализированной онкологической помощи

Всего, в т.ч.

450 361,80

479 184,90

2 358 195,00

2 656 458,96

2 700 103,32

3 302 387,60

3 888 871,70

5 678 452,90

5 381 887,20

5 410 037,20

5 398 991,70

5 708 638,10

6 017 384,80

49430 955,18

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 216,24

ТФОМС

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: укрепление материально-технической базы ГБУЗ НО "НООД", как регионального онкологического диспансера

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

112 716,24

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

112 716,24

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение и переоснащение ГБУЗ НО "НООД" (в том числе филиалы)

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

54 250,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

54 750,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,0

0,0

54 250,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

54 750,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Капитальный ремонт помещений ГБУЗ НО "НООД"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

2 341,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,90

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,0

0,0

2 341,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,90

ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Аренда здания под размещение поликлиники ГБУЗ НО "НООД"

Прочие расходы

2015-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

16 359,85

39 263,60

97 350,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 974,35

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

16 359,85

39 263,60

97 350,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 974,35

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: повышение квалификации кадрового состава учреждений здравоохранения Нижегородской области, оказывающих онкологическую помощь

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами

Всего, в т.ч.

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

Всего, в т.ч.

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Подпрограмме 2


Мероприятие 7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации Нижегородской области"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинской помощи, совершенствование системы медицинской эвакуации и службы медицины катастроф

Всего, в т.ч.

1601 270,20

3390 679,70

1986 252,96

1867 299,50

1995 210,07

2434 269,20

2492 888,90

2477 207,80

2718 830,65

3310 337,42

3575 268,20

3746 240,70

3811 516,40

35407 271,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

областной бюджет

146 770,00

1726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

550 609,32

593 302,40

557 915,50

420 186,50

5350 776,34

ТФ ОМС

1454 500,20

1664 182,00

1791 839,49

1729 514,00

1834 275,47

2200 184,50

2274 587,40

2270 931,60

2515 131,70

2649 603,10

2981 965,80

3188 325,20

3391 329,90

29946 370,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

80 000,00

0,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 600,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи класса "В"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "ССМП г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

80 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение санитарного автотранспорта для ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие материально-технической базы подразделений скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

352 672,10

351 247,10

351 247,10

213 481,20

1 268 767,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

352 672,10

351 247,10

351 247,10

213 481,20

1 268 767,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Капитальный ремонт помещений

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2014, 2019, 2021

Минздрав НО; ГБУЗ НО, ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи" г. Дзержинск, ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ", ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Н.Новгорода"

Всего, в т.ч.

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Приобретение медицинского оборудования

Прочие расходы

2022

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,00

0,00

0,00

0,00

1 425,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,00

0,00

0,00

0,00

1 425,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Прочие расходы

2022

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 247,10

351 247,10

351 247,10

213 481,20

1 267 222,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 247,10

351 247,10

351 247,10

213 481,20

1 267 222,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: развитие медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Оплата авиационных работ (услуг) с целью оказания экстренной медицинской помощи населению

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: развитие службы медицины катастроф

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

4 763,92

0,00

0,00

0,00

9 583,52

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

4 763,92

0,00

0,00

0,00

9 583,52

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Материально- техническое обеспечение ГКУЗ НО "НТЦМК"

Прочие расходы

2021-2022

Минздрав НО;

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

4 763,92

0,00

0,00

0,00

9 583,52

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

4 763,92

0,00

0,00

0,00

9 583,52

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами

Всего, в т.ч.

1521 270,20

3390 619,70

1946 652,96

1867 299,50

1995 210,07

2434 269,20

2492 867,80

2477 207,80

2713 972,05

2952 901,40

3224 021,10

3394 993,60

3598 035,20

34009 320,58

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

областной бюджет

66 770,00

1726 437,70

154 813,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 280,40

206 276,20

198 840,35

193 173,30

242 055,30

206 668,40

206 705,30

3952 825,22

ТФ ОМС

1454 500,20

1664 182,00

1791 839,49

1729 514,00

1834 275,47

2200 184,50

2274 587,40

2270 931,60

2515 131,70

2649 603,10

2981 965,80

3188 325,20

3391 329,90

29946 370,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1521 270,20

1821 768,50

1946 652,96

1867 299,50

1995 210,07

2434 269,20

2492 867,80

2477 207,80

2713 972,05

2952 901,40

3224 021,10

3394 993,60

3598 035,20

32440 469,38

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

областной бюджет

66 770,00

157 586,50

154 813,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 280,40

206 276,20

198 840,35

193 173,30

242 055,30

206 668,40

206 705,30

2 383 974,02

ТФ ОМС

1454 500,20

1664 182,00

1791 839,49

1729 514,00

1834 275,47

2200 184,50

2274 587,40

2270 931,60

2515 131,70

2649 603,10

2981 965,80

3188 325,20

3 391 329,90

29946 370,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 568 851,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568 851,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 568 851,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568 851,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Подпрограмме 2

Мероприятие 8 "Совершенствование системы оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение общего показателя смертности пострадавших при ДТП и показателя летальности от ДТП в травматологических центрах

Всего, в т.ч.

681 139,12

816 203,06

452 507,28

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

7 534 084,54

Федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

Областной бюджет

207 836,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 148,00

ТФОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: развитие системы травматологических центров и создание единой системы оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП на автодорогах Нижегородской области на основе современных организационных и лечебно-диагностических технологий. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

485 984,50

617 989,84

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 134 440,51

Федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

Областной бюджет

198 972,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493 284,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях здравоохранения, на базе которых имеются травмоцентры I и II уровня

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

21 643,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 643,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

21 643,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 643,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Всего, в т.ч.

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

5 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 610,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

5 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 610,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Всего, в т.ч.

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска

Всего, в т.ч.

1 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 325,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 325,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи М.Ф. Владимирского"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи М.Ф. Владимирского"

Всего, в т.ч.

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.12.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.13.

Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

5 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 920,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

5 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 920,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.

Капитальный ремонт Капитальный ремонт помещений травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащение государственных учреждений здравоохранения, на базе которых имеются травмоцентры I и II уровня

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

296 341,30

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 485,71

Федеральный бюджет

119 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473 156,51

Областной бюджет

177 329,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 329,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А. Семашко"

Всего, в т.ч.

47 450,00

25 000,00

1 047,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 497,99

Федеральный бюджет

0,00

25 000,00

1 047,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 047,99

Областной бюджет

47 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 450,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

25 600,00

27 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 620,00

Федеральный бюджет

0,00

27 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 020,00

Областной бюджет

25 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 600,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра I уровня на базе ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Всего, в т.ч.

60 100,00

24 900,00

502,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 502,36

Федеральный бюджет

60 100,00

24 900,00

502,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 502,36

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39"

Всего, в т.ч.

35 400,00

18 462,70

402,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 265,10

Федеральный бюджет

10 000,00

18 462,70

402,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 865,10

Областной бюджет

25 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 400,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "БСМП" г. Дзержинска

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "БСМП" г. Дзержинска

Всего, в т.ч.

8 638,00

19 480,90

5308,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 427,41

Федеральный бюджет

0,00

19 480,90

5308,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 789,41

Областной бюджет

8 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 638,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.6.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "ГБСМП им. М.Ф. Владимирского"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "ГБСМП им. М.Ф. Владимирского"

Всего, в т.ч.

15 066,30

19 418,00

455,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 939,89

Федеральный бюджет

0,00

19 418,00

455,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 873,59

Областной бюджет

15 066,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 066,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.7.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО Филиал № 1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Всего, в т.ч.

14 000,00

17 278,90

1 887,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 166,82

Федеральный бюджет

0,00

17 278,90

1 887,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 166,82

Областной бюджет

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.8.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015 годы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

7 000,00

20 400,00

6 639,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 479,05

Федеральный бюджет

0,00

20 400,00

6 639,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 479,05

Областной бюджет

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.9.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

14 150,00

18 000,00

79,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 229,09

Федеральный бюджет

0,00

18 000,00

79,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 079,09

Областной бюджет

14 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 150,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.10.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

8 987,00

18 100,50

4 316,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 403,88

Федеральный бюджет

0,00

18 100,50

4 316,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 416,88

Областной бюджет

8 987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 987,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.11

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

5 712,10

11 047,00

1 969,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 728,57

Федеральный бюджет

2 912,10

11 047,00

1 969,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 928,57

Областной бюджет

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.12.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Всего, в т.ч.

4 500,00

12 405,90

2 267,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 173,49

Федеральный бюджет

0,00

12 405,90

2 267,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 673,49

Областной бюджет

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.13.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

Всего, в т.ч.

3 737,90

25 800,00

155,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 693,27

Федеральный бюджет

0,00

25 800,00

155,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 955,37

Областной бюджет

3 737,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 737,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.14.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

Всего, в т.ч.

23 000,00

25 990,75

283,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 274,50

Федеральный бюджет

23 000,00

25 990,75

283,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 274,50

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.15.

Приобретение медицинского оборудования для оснащения травмоцентра II уровня на базе ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО" Сергачская центральная районная больница"

Всего, в т.ч.

23 000,00

40 373,59

5 150,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 524,34

Федеральный бюджет

23 000,00

40 373,59

5 150,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 524,34

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и повышение уровня готовности скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

168 000,00

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462 311,60

Федеральный бюджет

168 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 000,00

Областной бюджет

0,00

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 311,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП автомобилями скорой медицинской помощи

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

168 000,00

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462 311,60

Федеральный бюджет

168 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 000,00

Областной бюджет

0,00

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 311,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: подготовка квалифицированных медицинских работников для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в т.ч.

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Проведение обучения сотрудников государственных учреждений здравоохранения, на базе которых создаются травмоцентры II уровня

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Обучение врачей и фельдшеров травматологических центров по специальностям: скорая медицинская помощь, анестезиология-реаниматология, нейрохирургия, травматология-ортопедия, лучевая диагностика, хирургия

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: повышение уровня готовности службы медицины катастроф Нижегородской области к действиям при ЧС и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на основе улучшения материально-технической базы ГКУЗ НО "НТЦМК" и совершенствования профессиональной подготовки его сотрудников

Всего, в т.ч.

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Оптимизация работы штаба службы медицины катастроф Нижегородской области: приобретение штабного специализированного автотранспорта

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГКУЗ НО "НТЦМК"

Всего, в т.ч.

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Оснащение ГКУЗ НО "НТЦМК" системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и видеооборудованием для создания системы круглосуточного мониторинга работы автомобилей скорой медицинской помощи

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГКУЗ НО "НТЦМК"

Всего, в т.ч.

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Материально- техническое обеспечение учебного центра по организации обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП ГКУЗ НО "НТЦМК": - организация имитационного полигона

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГКУЗ НО "НТЦМК"

Всего, в т.ч.

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в соответствии со стандартами

Всего, в т.ч.

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области в соответствии со стандартами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";


"ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Подпрограмме 2


Мероприятие 10 "Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов
лечения в Нижегородской области"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения Нижегородской области за счет снижения смертности и инвалидизации посредством обеспечения проведения высокотехнологичных видов лечения

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1016 483,40

1032 501,50

1029 466,88

1017 111,70

943 992,50

943 992,50

924 218,60

11783 067,76

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

155 573,20

155 573,20

152 311,30

1913 975,10

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

788 419,30

788 419,30

771 907,30

9 869 092,66

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: увеличение количества медицинских организаций подчинения министерства здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании ВМП на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1034 256,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1016 483,40

1032 501,50

1029 466,88

1017 111,70

943 992,50

943 992,50

924 218,60

11783 067,76

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

155 573,20

155 573,20

152 311,30

1913 975,10

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

888 494,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

788 419,30

788 419,30

771 907,30

9869 092,66

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Участие в оказании ВМП медицинских организаций подчинения министерства здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1 034 256,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1016 483,40

1032 501,50

1029 466,88

1017 111,70

943 992,50

943 992,50

924 218,60

11783 067,76

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

155 573,20

155 573,20

152 311,30

1913 975,10

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

888 494,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

788 419,30

788 419,30

771 907,30

9869 092,66

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально-технической базы учреждений, оказывающих ВМП

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 830,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 830,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Ремонт оборудования в ГБУЗ НО "СККБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 730,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 730,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение компьютерного оборудования за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "СККБ"

Прочие расходы

2016

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: создание службы маршрутизации больных, получивших ВМП

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Подпрограмме 2


Мероприятие 11 "Развитие службы крови"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки исполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Всего, в т.ч.

629 292,10

1528 018,70

1037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11752 704,80

Федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

Областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11068 034,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Задача 1: укрепление материально-технической базы

Всего, в т.ч.

0,00

782 872,00

128 827,80

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

930 699,80

Федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

Областной бюджет

0,00

227 029,50

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 029,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение технологического и медицинского оборудования для заготовки и производства компонентов и препаратов из донорской крови

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

479 628,68

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498 628,68

Федеральный бюджет

0,00

427 014,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 014,70

Областной бюджет

0,00

52 613,98

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 613,98

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение автотранспорта и мобильных комплексов для заготовки крови и ее компонентов

Прочие расходы

2014

Минздрав НО,
ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

165 189,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 189,90

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

165 189,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 189,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проектирование и монтаж навеса над автостоянкой для мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

9 225,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,62

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

9 225,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,62

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Расширение существующего сегмента единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, с поставкой компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением, внедрением программного обеспечения, программно-технических средств защиты этой базы и обеспечением технической поддержки программного обеспечения для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр крови им.Н.Я.Климовой"

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

128 827,80

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 655,60

Федеральный бюджет

0,00

128 827,80

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 655,60

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2: развитие добровольного донорства

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Организация и проведение пресс-конференции/ круглого стола в СМИ на тему социальной значимости

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Проведение социальных пропагандистских кампаний среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Разработка и изготовление информационных материалов по пропаганде добровольного донорства

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 3: реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов

Всего, в т.ч.

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

10822 005,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

10822 005,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

10822 005,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

10822 005,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Подпрограмме 2

Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

9096 208,60

8191 470,54

2296 298,20

1234 389,00

927 627,10

927 627,10

22673 620,54

федеральный бюджет

6750 212,02

4728 644,26

896 398,10

0,00

0,00

0,00

12375 254,38

областной бюджет

2345 996,58

1653 712,58

1399 900,10

1234 389,00

927 627,10

927 627,10

8489 252,46

ТФ ОМС

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение медицинского оборудования, оснащение коечного фонда, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), обеспечение работников МО средствами индивидуальной защиты, приобретение лекарственных препаратов

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2025

Всего, в т.ч.

3 291 572,60

1 653 078,81

1 014 316,49

248 500,00

0,00

0,00

6207 467,90

федеральный бюджет

2116 485,92

426 118,30

98 674,50

0,00

0,00

0,00

2641 278,72

областной бюджет

1175 086,68

1226 960,51

915 641,99

248 500,00

0,00

0,00

3566 189,18

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2025

Всего, в т.ч.

2017 865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 865,40

федеральный бюджет

2017 865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 865,40

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2025

Всего, в т.ч.

1882 036,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1882 036,50

федеральный бюджет

1882 036,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1882 036,50

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2025

Всего, в т.ч.

121 989,70

264 798,14

41 908,43

14 697,00

0,00

0,00

443 393,27

федеральный бюджет

92 633,40

229 763,06

0,00

0,00

0,00

0,00

322 396,46

областной бюджет

29 356,30

35 035,08

41 908,43

14 697,00

0,00

0,00

120 996,81

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2025

Всего, в т.ч.

279 537,50

285 134,44

219 594,47

19 675,20

0,00

0,00

803 941,61

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

279 537,50

285 134,44

219 594,47

19 675,20

0,00

0,00

803 941,61

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Организация временного проживания и питания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

84 001,20

97,65

0,00

0,00

0,00

0,00

84 098,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

84 001,20

97,65

0,00

0,00

0,00

0,00

84 098,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Обеспечение работы круглосуточной многоканальной "горячей линии" по вопросам граждан о новой коронавирусной инфекции, на обеспечение персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также на обеспечение выездных бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в ГКУЗ "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

2 544,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 544,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Реализация мероприятий, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

386,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

386,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.

Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода

капитальные вложения

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

719 154,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 154,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

719 154,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 154,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.

Мероприятия по технологическому присоединению к сетям инженерно-технологического обеспечения объекта "Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

55 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 928,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

55 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 928,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения.

капитальные вложения

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

2021

Всего, в т.ч.

0,00

151,10

0,00

0,00

0,00

0,00

151,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

151,10

0,00

0,00

0,00

0,00

151,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.

Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО Инфекционная больница №23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения.

капитальные вложения

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

2021-2022

Всего, в т.ч.

0,00

2 799,60

1 800,00

0,00

0,00

0,00

4 599,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

2 799,60

1 800,00

0,00

0,00

0,00

4 599,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.

Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

641 190,80

5881 876,60

0,00

0,00

0,00

0,00

6523 067,40

федеральный бюджет

641 190,80

4072 762,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4713 953,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

1809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.

Финансирование гранта "Бережливая инициатива" для ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" на проект "Электронная регистратура"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2021

Всего, в т.ч.

0,00

1 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 894,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 894,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.

ПЦР-тестирования на COVID-19 лиц, привлекаемых в 2021 году к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2021

Всего, в т.ч.

0,00

5 304,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5 304,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

5 304,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5 304,21

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.

Финансирование иных мероприятий по предупреждению распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО, Минстрой НО

2021-2025

Всего, в т.ч.

0,00

96 336,00

1 018 678,81

951 516,80

927 627,10

927 627,10

3921 785,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

797 723,60

0,00

0,00

0,00

797 723,60

областной бюджет

0,00

96 336,00

220 955,21

951 516,80

927 627,10

927 627,10

3 124 062,21

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

5. В Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":

5.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования" и 1.10 "Индикаторы и непосредственные результаты достижения цели Подпрограммы " раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 72 524 985,69 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 579 595,77 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета: 10 809 992,50 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 59 135 397,42 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ВСЕГО, в т.ч.

3653 139,93

4632 762,67

4589 382,55

4317 250,85

4654 089,55

5521 772,14

5529 370,20

5497 462,21

5531 726,06

6817 401,23

7059 390,50

7620 730,00

7100 507,80

72524 985,69

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

571 184,80

692 888,89

46 609,20

2579 595,77

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1002 004,34

792 718,94

1006 071,50

767 175,53

938 460,14

1161 199,03

895 571,70

932 537,51

728 853,30

10809 992,50

ТФ ОМС

3452 834,70

3799 094,20

3459 068,38

3542 124,03

3652 085,21

4556 071,10

4523 298,70

4577 578,30

4585 274,40

5074 985,50

5592 634,00

5995 303,60

6325 045,30

59135 397,42

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10 Индикаторы и непосредственные результаты достижения цели Подпрограммы

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 70,2% до 96,0%;
- увеличение охвата неонатальным скринингом с 98,00% до 99,5%;
- увеличение охвата аудиологическим скринингом с 83,20% до 99,5%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности с 3,9 до 1,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, с 45,0% до 90,0%;
- увеличение доли выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 69% до 88,2%;
- снижение больничной летальности детей с 0,29% до 0,1%;
- снижение первичной инвалидности у детей с 27,4 до 20,0 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
- увеличение результативности мероприятий по профилактике абортов с 3,5% до 20,0%;
- увеличение доли охвата беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 89,0% до 95,8% от числа состоящих на диспансерном наблюдении;
- увеличение доли охвата беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 91,30 до 95,8;
- увеличение доли охвата рожениц химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в родах до 96,2;
- увеличение доли охвата новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до 99,4% от числа состоящих на диспансерном наблюдении;
- снижение уровня риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека с 1,6% до 1,5%
- увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях от 1,7 % до 2,9%;
- увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), от общего числа новорожденных, родившихся живыми с 80% до 95 %

".

5.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 4" раздела 2 "Текст Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

Цель Подпрограммы: снижение материнской и младенческой смертности, улучшение состояния здоровья женщин и детей

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Всего, в т.ч.

3653 139,93

4632 762,67

4589 382,55

4317 250,85

4654 089,55

5521 772,14

5529 370,20

5497 462,21

5531 726,06

6817 401,23

7059 390,50

7620 730,00

7100 507,80

72524 985,69

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

571 184,80

692 888,89

46 609,20

2579 595,77

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1002 004,34

792 718,94

1006 071,50

767 175,53

938 460,14

1161 199,03

895 571,70

932 537,51

728 853,30

10809 992,50

ТФ ОМС

3452 834,70

3799 094,20

3459 068,38

3542 124,03

3652 085,21

4556 071,10

4523 298,70

4577 578,30

4585 274,40

5074 985,50

5592 634,00

5995 303,60

6325 045,30

59135 397,42

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, в том числе повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

Всего, в т.ч.

1903 519,90

2177 751,35

2766 573,61

2349 600,60

2428 227,72

3263 936,00

2673 310,60

2666 219,56

2 72 241,41

2943 118,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

36234 028,98

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

172 982,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 842,48

областной бюджет

33 600,00

157 497,15

215 642,25

100,00

66 246,95

63 358,60

33 784,36

99,90

1 777,60

270,00

0,00

0,00

0,00

572 376,81

ТФ ОМС

1823 519,90

2020 254,20

2338 470,98

2349 500,60

2361 980,77

3027 595,30

2 39 526,24

2666 119,66

2670 463,81

2942 848,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

35229 809,68

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Развитие сети перинатальных центров

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

281 443,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281 443,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 460,38

областной бюджет

0,00

0,00

68 983,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 983,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Строительство перинатального центра на 150 коек по пр. Циолковского в юго-западном районе г. Дзержинска Нижегородской области

Капитальные расходы

2015

Минздрав НО, Минстрой НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

280 543,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 543,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 460,38

областной бюджет

0,00

0,00

68 083,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 083,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Приобретение автотранспорта для перинатального центра на 150 коек по пр. Циолковского в юго-западном районе г. Дзержинска Нижегородской области

Прочие расходы

2015

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение капитальных ремонтов межрайонных и областных перинатальных центров

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

80 000,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 740,72

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 400,00

областной бюджет

33 600,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 340,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Капитальный ремонт акушерского корпуса ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" (областной перинатальный центр)

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

80 000,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 740,72

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 400,00

областной бюджет

33 600,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 340,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проведение капитальных ремонтов родильных домов и акушерских отделений

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

15 233,46

2 484,68

0,00

65 627,00

2 210,70

30 358,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 914,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

15 233,46

2 484,68

0,00

65 627,00

2 210,70

30 358,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 914,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

10 907,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 358,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 907,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 358,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 3" г. Нижнего Новгород

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 561,96

0,00

0,00

0,00

2 021,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 583,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 561,96

0,00

0,00

0,00

2 021,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 583,46

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 4" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

922,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

922,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

922,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

922,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

4 325,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 325,76

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 325,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 325,76

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 6" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Капитальный ремонт фасада к Чемпионату Мира по футболу ГБУЗ НО "Родильный дом № 1" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Ликвидация дефицита коек реанимации новорожденных

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1823 519,90

2020 254,20

2338 470,98

2349 500,60

2361 980,77

3027 595,30

2639 526,24

2666 119,66

2670 463,81

2942 848,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

35229 809,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

1823 519,90

2020 254,20

2338 470,98

2349 500,60

2361 980,77

3027 595,30

2639 526,24

2666 119,66

2670 463,81

2942 848,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

35229 809,68

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1823 519,90

2020 254,20

2338 470,98

2349 500,60

2361 980,77

3027 595,30

2639 526,24

2666 119,66

2670 463,81

2942 848,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

35229 809,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

1823 519,90

2020 254,20

2338 470,98

2349 500,60

2361 980,77

3027 595,30

2639 526,24

2666 119,66

2670 463,81

2942 848,12

3243 727,70

3477 276,10

3668 526,30

35229 809,68

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Установка в родильных домах системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

364,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

364,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Улучшение материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

332,24

0,00

100,00

619,95

147,90

49,10

99,90

1 777,60

270,00

0,00

0,00

0,00

3 396,69

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

332,24

0,00

100,00

619,95

147,90

49,10

99,90

1 777,60

270,00

0,00

0,00

0,00

3 396,69

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций*

Прочие расходы

2018-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 982,10

3 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 359,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 982,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 982,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

3 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 377,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в т.ч.

22 126,38

25 344,00

26 077,11

12 758,00

15 768,00

24 925,90

25 640,90

25 561,01

202 372,80

24 500,00

26 092,50

26 123,30

25 515,00

482 804,90

федеральный бюджет

12 833,30

14 699,50

379,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 912,39

областной бюджет

9 293,08

10 644,50

25 697,52

12 758,00

15 768,00

24 925,90

25 640,90

25 561,01

202 372,80

24 500,00

26 092,50

26 123,30

25 515,00

454 892,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Оснащение оборудованием медико-генетической консультации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр"

Всего, в т.ч.

0,00

12 944,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 944,50

федеральный бюджет

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

областной бюджет

0,00

10 644,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 644,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр"

Всего, в т.ч.

22 126,38

12 399,50

26 077,11

12 758,00

15 768,00

24 925,90

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

26 092,50

26 123,30

25 515,00

289 785,69

федеральный бюджет

12 833,30

12 399,50

379,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 612,39

областной бюджет

9 293,08

0,00

25 697,52

12 758,00

15 768,00

24 925,90

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

26 092,50

26 123,30

25 515,00

264 173,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Оснащение оборудованием окружных кабинетов пренатальной диагностики

Прочие расходы

2019-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140,90

1 061,01

177 872,80

0,00

0,00

0,00

0,00

180 074,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140,90

1 061,01

177 872,80

0,00

0,00

0,00

0,00

180 074,71

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: развитие неонатальной хирургии

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе аудиологический и неонатальный скрининг

Всего, в т.ч.

1727 493,65

1853 534,08

1271 138,61

1365 301,26

1590 386,72

1569 024,29

2142 641,40

1967 147,14

1964 638,27

3135 633,05

3129 792,20

3459 083,00

2748 218,90

27924 032,57

федеральный бюджет

54 766,50

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

581 216,70

571 184,80

692 888,89

46 609,20

1959 140,99

областной бюджет

43 412,35

62 219,18

150 541,21

172 677,83

300 282,28

40 548,49

258 868,94

55 688,50

49 827,68

422 278,97

209 701,10

248 166,61

45 090,70

2059 303,84

ТФ ОМС

1629 314,80

1778 840,00

1120 597,40

1192 623,43

1290 104,44

1528 475,80

1883 772,46

1911 458,64

1914 810,59

2132 137,38

2348 906,30

2518 027,50

2656 519,00

23905 587,74

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Проведение капитальных ремонтов и реконструкций детских учреждений здравоохранения

Прочие расходы

2013-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

72 170,40

49 960,38

124 570,51

160 582,84

55 000,00

17 981,49

210 120,14

8 945,65

506,88

754 908,79

678 282,90

622 368,40

0,00

2 755 398,38

федеральный бюджет

42 291,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573 616,70

515 495,00

472 999,99

0,00

1604 403,29

областной бюджет

29 878,80

49 960,38

124 570,51

160 582,84

55 000,00

17 981,49

210 120,14

8 945,65

506,88

181 292,09

162 787,90

149 368,41

0,00

1150 995,09

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Реконструкция детского корпуса "Айболит" в ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

капитальные вложения

2015

Минздрав НО, Минстрой НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

102 634,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 634,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

102 634,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 634,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 11" г. Дзержинска

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

21 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 140,00

федеральный бюджет

12 261,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 261,20

областной бюджет

8 878,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 878,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013-2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

51 030,40

49 146,69

21 935,61

146 658,20

55 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 770,90

федеральный бюджет

30 030,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 030,40

областной бюджет

21 000,00

49 146,69

21 935,61

146 658,20

55 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 740,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2016-2019, 2022-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

49 020,81

1 749,45

0,00

754 758,80

678 282,90

622 368,40

0,00

2114 180,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573 616,70

515 495,00

472 999,99

0,00

1562 111,69

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

49 020,81

1 749,45

0,00

181 142,10

162 787,90

149 368,41

0,00

552 068,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.5.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 27 "Айболит"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.6.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8"

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

813,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,99

0,00

0,00

0,00

913,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

813,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,99

0,00

0,00

0,00

913,68

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.7.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1 012,00

0,00

0,00

19 126,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 138,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1 012,00

0,00

0,00

19 126,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 138,13

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.8.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1 543,43

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 543,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1 543,43

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 543,43

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.9.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2018-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233,40

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 833,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233,40

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 833,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.10.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2"

Прочие расходы

2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

3 369,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3 419,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

3 369,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3 419,21

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.11.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2018-205

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 748,09

25 850,96

7 196,20

506,88

0,00

0,00

0,00

0,00

38 302,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 748,09

25 850,96

7 196,20

506,88

0,00

0,00

0,00

0,00

38 302,13

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.12.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г.Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.13.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 19 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.14.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.15.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.16.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 18 Ленинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.17.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.18.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.19.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №10 г. Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.20.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.21.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Приобретение оборудования для детских лечебно- профилактических учреждений

Прочие расходы

2017-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

227 666,50

0,00

24 076,70

197,05

3 500,00

200 375,12

10 000,00

226 315,80

0,00

692 131,17

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

7 600,00

172 000,00

0,00

187 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

227 666,50

0,00

24 076,70

197,05

3 500,00

192 775,12

2 400,00

54 315,80

0,00

504 931,17

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.

Приобретение оборудования и мебели для ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2017, 2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

225 192,70

0,00

0,00

0,00

3 500,00

2 920,12

0,00

0,00

0,00

231 612,82

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

225 192,70

0,00

0,00

0,00

3 500,00

2 920,12

0,00

0,00

0,00

231 612,82

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 473,80

0,00

17 531,70

0,00

0,00

197 455,00

10 000,00

226 315,80

0,00

453 776,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

7 600,00

172 000,00

0,00

187 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 473,80

0,00

17 531,70

0,00

0,00

189 855,00

2 400,00

54 315,80

0,00

266 576,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4.

Приобретение мебели для ГКУЗ НО "Выксунский специализированный дом ребенка"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.5.

Приобретение мебели для ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Установка в детских медицинских организациях системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

204,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,89

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

204,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,89

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Совершенствование неонатального и аудиологического скрининга

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

21 508,45

21 508,50

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

40 242,10

90 947,70

90 716,00

90 044,60

505 010,35

федеральный бюджет

12 474,90

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 089,80

47 888,90

46 609,20

167 537,70

областной бюджет

9 033,55

9 033,60

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

40 242,10

42 857,90

42 827,10

43 435,40

337 472,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения неонатального скрининга

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Всего, в т.ч.

20 508,45

20 708,50

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

27 671,60

27 704,30

27 059,20

298 099,15

федеральный бюджет

11 474,90

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 949,80

областной бюджет

9 033,55

8 233,60

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

27 671,60

27 704,30

27 059,20

274 149,35

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.2.

Скрининга первичных иммунодефицитных состояний (ПИДС) у новорожденных детей

Прочие расходы

2022-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 838,00

0,00

0,00

0,00

15 838,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 838,00

0,00

0,00

0,00

15 838,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.3.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения универсального аудиологического скрининга

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 000,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

федеральный бюджет

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

областной бюджет

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.

Расходы на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)

Прочие расходы

2023-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 276,10

63 011,70

62 985,40

189 273,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 089,80

47 888,90

46 609,20

142 587,90

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 186,30

15 122,80

16 376,20

46 685,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

218 292,20

218 292,20

218 292,20

1909 087,57

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

218 292,20

218 292,20

218 292,20

1909 087,57

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.1.

Развитие репродуктивных технологий

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

218 292,20

218 292,20

218 292,20

1 909 087,57

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

218 292,20

218 292,20

218 292,20

1909 087,57

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Развитие специализированной помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1623 189,40

1724 620,88

1061 715,18

1079 802,37

1144 043,55

1387 328,90

1706 069,36

1723 258,14

1735 249,29

1949 482,28

2130 614,10

2299 735,30

2438 226,80

22003 335,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

ТФ ОМС

1618 689,40

1722 285,50

1061 715,18

1079 802,37

1144 043,55

1387 328,90

1706 069,36

1723 258,14

1735 249,29

1949 482,28

2130 614,10

2299 735,30

2438 226,80

21996 500,17

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.

Закупка сурфактанта для выхаживания недоношенных детей

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.2.

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи детям в детских стационарах

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1618 689,40

1722 285,50

1061 715,18

1079 802,37

1144 043,55

1387 328,90

1706 069,36

1723 258,14

1735 249,29

1949 482,28

2130 614,10

2 299 735,30

2438 226,80

21996 500,17

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

1618 689,40

1722 285,50

1061 715,18

1079 802,37

1144 043,55

1387 328,90

1706 069,36

1723 258,14

1735 249,29

1949 482,28

2130 614,10

2 299 735,30

2438 226,80

21996 500,17

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.

Приобретение оборудования для функциональной диагностики

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

684,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

684,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684,93

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.

Улучшение материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

128,00

436,99

292,78

560,00

268,00

0,00

0,00

292,20

0,00

0,00

0,00

1 977,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

128,00

436,99

292,78

560,00

268,00

0,00

0,00

292,20

0,00

0,00

0,00

1 977,97

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.9.

Финансирование мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы

Прочие расходы

2020-2022

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 141,70

21 416,70

7 677,46

1 655,30

1 655,30

1 655,30

56 201,76

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 141,70

21 416,70

7 677,46

1 655,30

1 655,30

1 655,30

56 201,76

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: профилактика и снижение количества абортов

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Развитие кризисных центров для беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6: снижение количества детей, заразившихся ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, в родах и послеродовой период (мероприятия указаны в Подпрограмме 2)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7: Оказание медицинской помощи матери и ребенку

Всего, в т.ч.

0,00

576 133,24

525 593,21

589 590,99

497 470,38

521 065,35

554 064,30

523 994,10

456 856,34

461 514,26

393 920,60

393 920,60

393 920,60

5888 043,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

576 133,24

525 593,21

589 590,99

497 470,38

521 065,35

554 064,30

523 994,10

456 856,34

461 514,26

393 920,60

393 920,60

393 920,60

5888 043,97

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8: Осуществление полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

157 294,10

173 892,90

173 892,90

173 892,90

1358 908,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

157 294,10

173 892,90

173 892,90

173 892,90

1358 908,43

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

Обеспечение молочными смесями детей в учреждениях выдачи детского питания

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

157 294,10

173 892,90

173 892,90

173 892,90

1 358 908,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

157 294,10

173 892,90

173 892,90

173 892,90

1 358 908,43

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 9: Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 975,10

106 017,24

95 341,70

91 964,60

90 434,10

90 434,10

637 166,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 708,38

7 991,52

0,00

0,00

0,00

0,00

160 699,90

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 266,72

98 025,72

95 341,70

91 964,60

90 434,10

90 434,10

476 466,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.

Приобретение медицинского оборудования, оснащение коечного фонда, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), обеспечение работников МО средствами индивидуальной защиты

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

прочие расходы

2020-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 053,20

9 143,89

648,92

589,30

0,00

0,00

14 435,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 512,60

7 991,52

0,00

0,00

0,00

0,00

11 504,12

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,60

1 152,37

648,92

589,30

0,00

0,00

2 931,19

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.5.

Осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 № 570-р в рамках мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области

прочие расходы

2020-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 956,32

6 025,66

11 849,90

941,20

0,00

0,00

23 773,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 956,32

6 025,66

11 849,90

941,20

0,00

0,00

23 773,08

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.6.

Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области

прочие расходы

2020-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 670,10

90 323,30

82 842,88

90 434,10

90 434,10

90 434,10

449 138,58

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 670,10

90 323,30

82 842,88

90 434,10

90 434,10

90 434,10

449 138,58

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.

Финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией за счет Фонда поддержки территорий

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.8.

Организация диспетчерского пункта Центра анестезиологии и реанимации на базе ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

6. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":

6.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 5":

6.1.1. Абзац двадцать второй позиции 1.2 "Основания для разработки Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- приказ Минздрава России от 13 марта 2023 г. № 104н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология";".

6.1.2. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 16 512 740,16 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 805 878,30 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 8 872 524,76 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
6 834 337,10 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

ВСЕГО, в т. ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1 111 538,90

1 152 973,20

1 104 575,99

1 702 438,70

1 981 818,60

2 043 630,70

2 108 816,30

16512 740,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 867,30

178 571,80

176 033,50

171 405,70

805 878,30

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

710 863,10

729 269,30

728 467,70

733 101,80

8 872 524,76

территориальный фонд ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

711 708,30

1 073 977,50

1 139 129,50

1 204 308,80

6 834 337,10

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

6.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 5" раздела 2 "Текст Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: обеспечение доступности и повышение качества медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1111 538,90

1152 973,20

1 104 575,99

1702 438,70

1981 818,60

2043 630,70

2108 816,30

16512 740,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 867,30

178 571,80

176 033,50

171 405,70

805 878,30

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

710 863,10

729 269,30

728 467,70

733 101,80

8 872 524,76

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

711 708,30

1 073 977,50

1 139 129,50

1 204 308,80

6 834 337,10

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области, оказывающих реабилитационную помощь

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1111 538,90

1152 973,20

1104 575,99

1334 192,30

1746 855,70

1812 007,70

1877 187,00

15446 278,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

611 773,60

672 878,20

672 878,20

672 878,20

8 611 941,46

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

711 708,30

1 073 977,50

1 139 129,50

1 204 308,80

6 834 337,10

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

2 650,07

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

11 702,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 504,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

2 650,07

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

11 702,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 504,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию взрослого населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.2.

Проведение капитального ремонта в ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию детского населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 529,40

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

6 987,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 668,63

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 529,40

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

6 987,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 668,63

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 529,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 529,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 529,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 529,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.2.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец"

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

685,23

0,00

0,00

0,00

4 201,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 886,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

685,23

0,00

0,00

0,00

4 201,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 886,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.3.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушениями опорно- двигательного аппарата"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 576,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 576,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576,99

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.4.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

621,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

621,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.5.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

525,07

485,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,76

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

525,07

485,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,76

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.6.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 028,82

1 229,16

0,00

0,00

2 116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 374,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 028,82

1 229,16

0,00

0,00

2 116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 374,28

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.7.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

4 286,24

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

11 609,90

0,00

0,00

17 072,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

4 286,24

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

11 609,90

0,00

0,00

17 072,04

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь взрослому населению, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015-2023

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 770,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 609,90

0,00

0,00

14 380,14

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 770,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 609,90

0,00

0,00

14 380,14

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн"

Прочие расходы

2023

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.2.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн"

Прочие расходы

2023

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 609,90

0,00

0,00

3 609,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 609,90

0,00

0,00

3 609,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь детскому населению, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 691,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 691,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.1.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец""

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.2.

Оснащение оборудованием и автотранспортом ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.3.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Оснащение автотранспортом ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушениями опорно- двигательного аппарата"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания реабилитационной помощи (в том числе долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения) в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

674 391,37

812 877,84

730 952,10

801 741,70

910 900,70

1098 660,40

1152 973,20

1104 376,23

1334 072,50

1735 245,80

1812 007,70

1877 187,00

15401 210,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

620 880,07

645 503,64

508 827,10

479 198,00

542 768,10

611 600,90

570 707,80

606 674,83

622 364,20

661 268,30

672 878,20

672 878,20

8566 872,94

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

711 708,30

1073 977,50

1139 129,50

1204 308,80

6834 337,10

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения

Прочие расходы

2017-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

15 614,50

14 615,20

15 229,00

4 338,00

14 465,33

0,00

0,00

0,00

0,00

64 262,03

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 614,50

14 615,20

15 229,00

4 338,00

14 465,33

0,00

0,00

0,00

0,00

64 262,03

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

222,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

222,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,04

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Укрепление материально- технической базы за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015-2018

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

150,00

155,18

179,90

465,10

0,00

0,00

119,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

150,00

155,18

179,90

465,10

0,00

0,00

119,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269,74

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: кадровое обеспечение государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих реабилитационную помощь

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: создание единой областной информационной системы маршрутизации и контроля эффективности реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Создание единого регистра детей-инвалидов путем внедрения программного обеспечения, поддерживающего регистр и совместимого с электронной картой пациента

Прочие расходы

2013-2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"*

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 246,40

234 962,90

231 623,00

231 629,30

1066 461,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 867,30

178 571,80

176 033,50

171 405,70

805 878,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 379,10

56 391,10

55 589,50

60 223,60

260 583,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей

Прочие расходы

2022-2025

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 246,40

234 962,90

231 623,00

231 629,30

1 066 461,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 867,30

178 571,80

176 033,50

171 405,70

805 878,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 379,10

56 391,10

55 589,50

60 223,60

260 583,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* В соответствии с региональной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Нижегородской области", утверждаемой постановлением Правительством Нижегородской области.".

7. В Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

7.1. В разделе 1 "Паспорта Подпрограммы 6":

7.1.1. Абзац четырнадцатый позиции 1.2 "Основания для разработки Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- приказ Минздрава России от 13 марта 2023 г. № 104н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология";".

7.1.2. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 9 053 625,05 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 833 497,64 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 8 220 127,41 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

883 645,80

964 742,60

964 742,60

965 022,60

9053 625,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

103 770,14

99 046,10

99 046,10

96 646,80

833 497,64

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

779 875,66

865 696,50

865 696,50

868 375,80

8220 127,41

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

7.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 6" раздела 2 "Текст Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

883 645,80

964 742,60

964 742,60

965 022,60

9053 625,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

103 770,14

99 046,10

99 046,10

96 646,80

833 497,64

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

779 875,66

865 696,50

865 696,50

868 375,80

8220 127,41

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Задача Подпрограммы: Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Задача Подпрограммы: Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

147 839,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 329,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 401,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

38 438,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 928,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 839,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 839,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 201,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 638,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 019,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 019,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 574,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 574,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 445,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детскому населению, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 820,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 626,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 626,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 193,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 193,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Кадровое обеспечение учреждений, оказывающих паллиативную помощь

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.

Тематическое обучение 152 врачей по вопросам паллиативной помощи

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2.

Тематическое обучение 266 человек среднего медицинского персонала по вопросам паллиативной помощи

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Задача Подпрограммы: Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством оказываемой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Организация тренингов по вопросам паллиативной помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Проведение тренингов и семинаров для специалистов паллиативной службы

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Проведение тренингов и обучающих семинаров для родителей и членов семей инкурабельных детей

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Задача Подпрограммы: Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

714 042,90

809 324,60

680 019,40

674 691,66

752 345,40

834 418,80

834 418,80

834 418,80

8243 169,35

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 321,70

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

599 419,20

701 626,60

680 019,40

674 691,66

752 345,40

834 418,80

834 418,80

834 418,80

8020 847,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи

Прочие расходы

2019-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

714 042,90

795 364,10

680 019,40

674 691,66

752 345,40

834 418,80

834 418,80

834 418,80

8229 208,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 321,70

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

599 419,20

687 666,10

680 019,40

674 691,66

752 345,40

834 418,80

834 418,80

834 418,80

8006 887,15

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Оснащение автомобилями выездных патронажных служб

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Задача Подпрограммы: Расходы в целях развития паллиативной медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 574,80

131 300,40

130 323,80

130 323,80

130 603,80

662 126,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 265,80

103 770,14

99 046,10

99 046,10

96 646,80

501 774,94

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 309,00

27 530,26

31 277,70

31 277,70

33 957,00

160 351,66

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

8. В Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

8.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и 1.10 " Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего: 5 534 496,40 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 705 368,60 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 4 439 687,90 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства ТФ ОМС по предварительной оценке 389 439,90 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

676 546,60

461 706,60

717 577,90

717 577,90

717 577,90

5 534 496,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

216 659,50

91 486,30

90 630,00

90 630,00

88 245,00

705 368,60

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

459 887,10

370 220,30

626 947,90

626 947,90

629 332,90

4 439 687,90

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования с 11862 чел. до 15 000 чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования с 133 чел. до 200 чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования с 2310 чел. до 2500 чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования с 9203 чел. до 12500 чел.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, 2300 чел.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Нижегородской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Нижегородской области, с 67,7% до 100%.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 95%.

".

8.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 7":

8.2.1. В подразделе 2.1 "Содержание проблемы, возможные пути решения проблемы":

8.2.1.1. Абзац пятьдесят девятый после таблицы "Потребность в среднем медицинском персонале, согласованная с ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава" изложить в следующей редакции:
"6. Привлечение и закрепление медицинских работников в системе здравоохранения Нижегородской области путем предоставления:".

8.2.1.2. После абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"а) единовременной денежной выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей медицинских организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области, расположенных на территории городских населенных пунктов (за исключением рабочих, курортных поселков) с численностью населения свыше 50 тысяч человек;
б) дополнительной меры поддержки в виде ежегодной денежной выплаты (стипендии) гражданам, обучающимся в рамках квоты приема на целевое обучение для получения высшего образования по программам специалитета и ординатуры.".

8.2.2. Подраздел 2.5 "Система программных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий Подпрограммы 7

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель подпрограммы - устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса на территории Нижегородской области в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

676 546,60

461 706,60

717 577,90

717 577,90

717 577,90

5 534 496,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

216 659,50

91 486,30

90 630,00

90 630,00

88 245,00

705 368,60

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

459 887,10

370 220,30

626 947,90

626 947,90

629 332,90

4 439 687,90

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Обеспечение кадрового потенциала для выполнения программы государственных гарантий бесплатного оказанию населению Нижегородской области медицинской помощи на основе достижения укомплектованности государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области, устранения кадрового дисбаланса между поликлиникой и стационаром, расширением перечня медицинских организаций, включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования.
1.1.Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий.
1.2. Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования, с учетом имеющейся потребности, с целью последующего их трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области.
1.3. Повышение престижа профессии: проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года".
1.4. Проведение структурных преобразований отрасли с целью перераспределения имеющихся кадровых ресурсов для обеспечения амбулаторно-поликлинического звена специалистами.
1.5. Привлечение в территориальную программу ОМС частных медицинских организаций

Всего, в т.ч.

39 000,00

46 000,00

80 000,00

70 000,00

65 000,00

54 000,00

289 959,90

85 250,00

78 519,40

122 562,31

119 250,00

119 250,00

119 250,00

1 288 041,61

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

57 535,00

91 200,00

90 630,00

90 630,00

88 245,00

545 957,80

областной бюджет

19 500,00

26 000,00

40 000,00

28 000,00

26 000,00

21 767,20

28 620,00

22 165,00

20 984,40

31 362,31

28 620,00

28 620,00

31 005,00

352 643,91

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Создание условий для планомерного профессионального роста знаний и умений медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области.
2.1. Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области последипломного образования медицинских кадров для государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области путем организации стажировок в учреждениях образования и здравоохранения.
2.2. Организация повышения квалификации врачей по особо дефицитным специальностям

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области
3.1. Усовершенствование системы материальных стимулов медицинских работников путем перехода на систему "Эффективных контрактов".
3.2. Повышение качества жизни медицинских работников путем повышения заработной платы

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,35

0,00

0,00

0,00

48,35

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,35

0,00

0,00

0,00

48,35

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ, подготовка переподготовка медицинского персонала для работы перинатального центра (подготовка врачей в интернатуре (ординатуре))

Всего, в т.ч.

0,00

504,00

268 281,70

257 128,10

218 928,50

229 979,00

276 072,60

263 405,70

274 666,60

289 781,00

400 327,90

400 327,90

400 327,90

3279 730,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

504,00

268 281,70

257 128,10

218 928,50

229 979,00

276 072,60

263 405,70

274 666,60

289 781,00

400 327,90

400 327,90

400 327,90

3279 730,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
5.1. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 360,60

314,94

0,00

0,00

0,00

323 675,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 124,50

286,30

0,00

0,00

0,00

159 410,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 236,10

28,64

0,00

0,00

0,00

164 264,74

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 Задача 6: привлечение и закрепление медицинских специалистов в региональной государственной системе здравоохранения"
6.1. Единовременная компенсационная выплата в размере 1,0 млн. рублей врачам медицинских организаций Нижегородской области, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области, оказывающим медицинскую помощь по дефицитным специальностям

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

198 000,00

198 000,00

198 000,00

643 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

198 000,00

198 000,00

198 000,00

643 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

8.2.3. Пункт 5 подраздела 2.7 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"5. В рамках задачи 6 "Привлечение и закрепление медицинских работников в региональной государственной системе здравоохранения":
1) Осуществляется единовременная денежная выплата в размере 1,0 млн. рублей врачам, 500 тыс. среднему медицинскому персоналу дефицитных специальностей медицинских организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области, расположенных на территории городских населенных пунктов (за исключением рабочих, курортных поселков) с численностью населения свыше 50 тысяч человек.
Право на единовременную денежную выплату имеет медицинский работник, являющийся гражданином Российской Федерации, окончивший образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего медицинского образования, заключивший с медицинской организацией Нижегородской области бессрочный трудовой договор по основному месту работы, предусматривающий замещение в соответствующей медицинской организации Нижегородской области вакантной штатной должности специалиста среднего медицинского персонала, врача-специалиста, включенной в Перечень должностей дефицитных специальностей медицинских организаций Нижегородской области, при замещении которых предоставляется единовременная денежная выплата, утверждаемый ежегодно приказом министерства здравоохранения Нижегородской области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации:
впервые после окончания образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего медицинского образования (специалитет/ординатура);
в связи со сменой основного места работы при условии, что медицинский работник не осуществлял в течение последних 2 лет до даты обращения за единовременной денежной выплатой трудовую деятельность по основному месту работы в медицинских организациях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области.
2) Осуществляется предоставление дополнительной меры поддержки в виде ежегодной денежной выплаты (стипендии) гражданам, обучающимся в рамках квоты приема на целевое обучение для получения высшего образования по программам специалитета и ординатуры.
Право на ежегодную денежную выплату имеют граждане Российской Федерации, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам специалитета, начиная с 3 курса обучения, или программам ординатуры, начиная с 1 курса обучения, и заключившие договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования - программе специалитета или программе ординатуры.
Мероприятия направлены на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также оказание дифференцированных мер социальной поддержки медицинским работникам. Предоставление дополнительной меры поддержки обучающимся будет способствовать трудоустройству обучающихся в медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области.".

9. В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

9.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 39 289 778,97 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 11 039 642,06 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 28 250 136,91 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

338 134,30

1222 744,31

1651 375,66

1730 517,50

1696 663,89

2351 627,14

2569 419,80

3691 920,00

5169 248,33

5737 881,64

4177 632,90

4211 077,30

4741 536,20

39289 778,97

федеральный бюджет

0,00

744 998,10

811 674,96

752 784,60

706 269,50

789 206,30

805 543,30

862 448,60

926 209,90

1029 362,00

1171 265,70

1204 710,10

1235 169,00

11039 642,06

областной бюджет

338 134,30

477 746,21

839 700,70

977 732,90

990 394,39

1 562 420,84

1 763 876,50

2 829 471,40

4 243 038,43

4708 519,64

3006 367,20

3006 367,20

3506 367,20

28250 136,91

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические
лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

9.2. Подраздел 2.5 "Система программных мероприятий Подпрограммы 8" раздела 2 "Текст Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:


"2.5 "Система программных мероприятий Подпрограммы 8

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

338 134,30

1222 744,31

1651 375,66

1730 517,50

1696 663,89

2351 627,14

2569 419,80

3691 920,00

5169 248,33

5737 881,64

4177 632,90

4211 077,30

4741 536,20

39289 778,97

федеральный бюджет

0,00

744 998,10

811 674,96

752 784,60

706 269,50

789 206,30

805 543,30

862 448,60

926 209,90

1029 362,00

1171 265,70

1204 710,10

1235 169,00

11039 642,06

областной бюджет

338 134,30

477 746,21

839 700,70

977 732,90

990 394,39

1 562 420,84

1 763 876,50

2 829 471,40

4 243 038,43

4 708 519,64

3 006 367,20

3 006 367,20

3 506 367,20

28250 136,91

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

10. В Подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении":

10.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорта Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 528 645,64 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 35 000,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 1 493 645,65 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1528 645,64

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1493 645,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- рост доли информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи с 9,5% до 100% ;
- рост доли граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, с 39,3% до 100%;
- рост доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 100%;
- рост доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 100%;
- доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, с 50% до 100%

".

10.2. Подраздел 2.5 "Система программных мероприятий Подпрограммы 9" раздела 2 "Текст Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:


"2.5. Система программных мероприятий Подпрограммы 9

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы 9: Развитие региональной информационной системы здравоохранения на основе перехода на новые информационные технологии, автоматизации процесса информационного взаимодействия между медицинскими организациями, министерством здравоохранения Нижегородской области, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1528 645,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1493 645,65

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Обеспечение работы системы "ГЛОНАСС"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Подключение оборудования, закупленного в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Нижегородской области, к серверному телематическому комплексу, а также оснащение программным обеспечением, позволяющим выполнять функции мониторинга, управления и диспетчеризации санитарного транспорта

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Программно-аппаратное обеспечение защищенной корпоративной сети министерства здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

998,83

12 847,40

10 142,37

6 216,19

6 216,19

6 216,19

54 430,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

998,83

12 847,40

10 142,37

6 216,19

6 216,19

6 216,19

54 430,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

0,00

89,00

4 960,74

0,00

0,00

0,00

16 843,27

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

0,00

89,00

4 960,74

0,00

0,00

0,00

16 843,27

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Болдинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Мурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.9.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вадская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.10.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.11.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.12.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.13.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вознесенская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.14.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.15.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воротынская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.16.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.17.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.18.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Гагинская ЦРБ

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.19.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.20.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Д.Константиновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.21.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Дивеевская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.22.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.23.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ковернинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.24.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Княгининская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.25.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.26.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.27.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.28.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лукояновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.29.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.30.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.31.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.32.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.33.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.34.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.35.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.36.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.37.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.38.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.39.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.40.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.41.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Спасская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.42.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тонкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.43.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.44.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.45.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.46.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.47.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.48.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.49.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.50.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.51.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "ССМПНН"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.52.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГКУЗ НО "НТЦМК"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.53.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "МИАЦ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

0,00

0,00

4 960,74

0,00

0,00

0,00

13 509,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

0,00

0,00

4 960,74

0,00

0,00

0,00

13 509,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Организация структурированных кабельных систем

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Увеличение мощностей ЦОДа

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,83

119,12

0,00

0,00

0,00

0,00

697,95

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,83

119,12

0,00

0,00

0,00

0,00

697,95

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

10 239,28

765,44

0,00

0,00

0,00

11 424,72

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

10 239,28

765,44

0,00

0,00

0,00

11 424,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Аренда нежилых площадей (помещений) для размещения технологического оборудования ЦОДа, обеспечение информационно- коммуникационными системами связи, в том числе сетью Интернет

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

4 416,19

6 216,19

6 216,19

6 216,19

25 464,76

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

4 416,19

6 216,19

6 216,19

6 216,19

25 464,76

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

30 000,00

15 000,00

122 454,50

82 858,07

141 402,98

143 222,40

195 927,73

197 877,61

197 877,61

197 877,61

1324 498,51

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

30 000,00

15 000,00

87 454,50

82 858,07

141 402,98

143 222,40

195 707,73

197 877,61

197 877,61

197 877,61

1289 278,51

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Развитие компонентов государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Обучение медицинского персонала работе в региональной медицинской информационной системе, повышение компьютерной грамотности

Прочие расходы

2015-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Программно- техническое сопровождение регионального сегмента единой государственной информационной системы

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

57 239,35

43 113,40

98 330,83

95 607,81

95 607,81

95 607,81

515 507,01

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

57 239,35

43 113,40

98 330,83

95 607,81

95 607,81

95 607,81

515 507,01

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Обеспечение работоспособности информационных систем управления в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 508,32

1 718,50

752,00

1 926,00

1 926,00

1 926,00

22 756,82

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 508,32

1 718,50

752,00

1 926,00

1 926,00

1 926,00

22 756,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения

Прочие расходы

2023-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 343,80

100 343,80

100 343,80

301 031,40

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 343,80

100 343,80

100 343,80

301 031,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Координация внедрения медицинских информационных систем в деятельность медицинских организаций Нижегородской области и внедрение электронного медицинского документооборот

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

754,80

950,00

950,00

0,00

4 134,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

754,80

950,00

950,00

950,00

5 084,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Организация методического обеспечения и мониторинг использования медицинских информационных систем, внедрение электронного документооборота, а также реализация электронных услуг в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ

Прочие расходы

2019-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Аппаратно- программное сопровождение внедрения информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе организация Call-центров министерства здравоохранения Нижегородской области, медицинских организаций, служб технической поддержки информационных систем

Прочие расходы

2019-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

754,80

950,00

950,00

0,00

4 134,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

754,80

950,00

950,00

950,00

5 084,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Расширение телемедицинской сети, в том числе путем оснащения ФАПов и ЦРБ

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 795,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 795,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 795,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 795,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Расширение телемедицинской сети

Прочие расходы

2016-2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 425,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 425,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 425,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 425,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Расширение телемедицинской сети Шарангского муниципального района

Прочие расходы

2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Расширение телемедицинской сети Ардатовского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 552,76

513,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 066,72

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 552,76

513,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 066,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.

Расширение телемедицинской сети Ветлужского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224,17

169,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 394,04

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224,17

169,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 394,04

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Расширение телемедицинской сети Вачского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

4 089,93

226,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 316,25

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 089,93

226,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 316,25

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Выкса

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 768,53

301,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 070,05

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 768,53

301,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 070,05

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6.

Расширение телемедицинской сети Варнавинского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 654,06

188,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,74

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3 654,06

188,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.7.

Расширение телемедицинской сети Воскресенского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

6 415,96

451,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 867,94

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6 415,96

451,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 867,94

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.8.

Расширение телемедицинской сети Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 344,27

320,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 664,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 344,27

320,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 664,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.9.

Расширение телемедицинской сети Починковского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 676,46

508,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 184,86

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 676,46

508,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 184,86

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.10.

Расширение телемедицинской сети Пильнинского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,98

282,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 114,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,98

282,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 114,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.11.

Расширение телемедицинской сети городского округа Сокольский

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 673,91

395,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 069,47

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 673,91

395,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 069,47

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.12.

Расширение телемедицинской сети Тоншаевского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 994,42

151,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 145,49

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 994,42

151,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 145,49

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.13.

Расширение телемедицинской сети Шатковского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 199,30

489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 688,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 199,30

489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 688,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.14.

Расширение телемедицинской сети Большеболдинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.15.

Расширение телемедицинской сети Вознесенского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.16.

Расширение телемедицинской сети Гагинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.17.

Расширение телемедицинской сети Дивеевского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.18.

Расширение телемедицинской сети Ковернинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.19.

Расширение телемедицинской сети городского округа города Кулебаки

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.20.

Расширение телемедицинской сети Лукояновского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.21.

Расширение телемедицинской сети городского округа Навашинский

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.22.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Первомайск

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.23.

Расширение телемедицинской сети городского округа Перевозский

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.24.

Расширение телемедицинской сети Сергачского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.25.

Расширение телемедицинской сети Сеченовского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.26.

Расширение телемедицинской сети Сосновского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.27.

Расширение телемедицинской сети Тонкинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.28.

Расширение телемедицинской сети Краснооктябрьского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.29.

Расширение телемедицинской сети Уренского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.30.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Чкаловск

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.31.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Шахунья

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.32.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Арзамас

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.33.

Расширение телемедицинской сети Балахнинского муниципального района

Прочие расходы

2019 год

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.34.

Расширение телемедицинской сети Богородского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.35.

Расширение телемедицинской сети Больше- мурашкинского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.36.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Бор

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.37.

Расширение телемедицинской сети Бутурлинского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.38.

Расширение телемедицинской сети Вадского муниципального района

Прочие расходы

2019 год

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.39.

Расширение телемедицинской сети Володарского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.40.

Расширение телемедицинской сети Городецкого муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.41.

Расширение телемедицинской сети Дальнеконстанти- новского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.42.

Расширение телемедицинской сети Княгининского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.43.

Расширение телемедицинской сети Краснобаковского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.44.

Расширение телемедицинской сети Кстовского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.45.

Расширение телемедицинской сети Лысковского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.46.

Расширение телемедицинской сети Павловского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.47.

Расширение телемедицинской сети городского округа Семеновский

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.48.

Расширение телемедицинской сети Спасского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Оснащение оборудованием места врача функциональной диагностики ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Восстановление функционирования системы программно- технических комплексов удаленных телемедицинских консультаций медицинских учреждений (модуль "Телемедицина") ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6. Развитие медицинских информационных систем во фтизиатрических учреждениях

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Оснащение противотуберкулезных учреждений оргтехникой

Прочие расходы

2015-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

3 800,00

3 800,00

9 300,00

9 300,00

9 300,00

60 089,69

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

3 800,00

3 800,00

9 300,00

9 300,00

9 300,00

60 089,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

Создание и организация единого диспетчерского центра управления бригадами скорой медицинской помощи в Нижегородской области с системой визуального мониторинга бригад скорой медицинской помощи с целью обеспечения бесперебойной связи с ними, в том числе для оперативного реагирования на возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

Техническое сопровождение централизованной информационной системы скорой медицинской помощи для автоматизации приема и обработки вызовов, обмена информацией и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи с использованием системы ГЛОНАСС, взаимодействующей с "Системой 112"

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

3 800,00

9 300,00

9 300,00

9 300,00

35 500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

3 800,00

9 300,00

9 300,00

9 300,00

35 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

Развитие централизованной информационной системы скорой медицинской помощи для автоматизации приема и обработки вызовов, обмена информацией и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи с использованием системы ГЛОНАСС, взаимодействующей с "Системой 112"

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

5 966,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

5 966,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

Финансирование гранта "Бережливая инициатива" для ГБУЗ НО "МИАЦ" на проект "Автоматизация информационных процессов при проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Прочие расходы

2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

Реализация проекта по автоматизации информационно- справочной службы, в том числе горячей линии "122" (с обеспечением технического сопровождения)

Прочие расходы

2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

3 120,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

3 120,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

11. Раздел "Система программных мероприятий Подпрограммы 10" Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:


"Система программных мероприятий Подпрограммы 10

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

198 882,55

11431 544,70

11209 951,20

11314 111,10

81 215,87

81 230,60

78 215,70

78 961,60

81 781,70

97 146,40

97 285,40

97 404,50

34847 731,32

федеральный бюджет

0,00

5 835,30

4 351,70

4 351,80

1 993,00

2 278,50

2 330,50

1 127,70

2 112,50

2 592,70

2 687,20

2 826,20

2 945,30

35 432,40

областной бюджет

0,00

193 047,25

11427 099,72

11205 599,40

11312 118,10

78 937,37

78 900,10

77 088,00

76 849,10

79 189,00

94 459,20

94 459,20

94 459,20

34812 298,92

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

12. В Подпрограмме 12 "Региональный проект "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи":

12.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей) " и 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорта Подпрограммы 12" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 194 364,30 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 676 332,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 518 032,30 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

170 288,40

1194 364,30

федеральный бюджет

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

71 036,90

78 926,30

77 027,70

676 332,00

областной бюджет

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

99 251,50

91 362,10

93 260,70

518 032,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличение числа посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА с 4,37 до 4,54 посещений в расчете на 1 сельского жителя;
- рост количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду с 2,76 до 3,5 тыс.посещений
- увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию с 44,2 до 70% от общего числа населения;
- увеличение доли граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году с 15 до 100%;
- увеличение числа выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с 11,72тыс. до 15,278 тыс. посещений;
- увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с 71,8 до 93,6% от общего количества таких организаций;
- увеличение доли обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) не менее 98,5%;
- достижение доли 90% для лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
- рост числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации с 302 до 344 человек ежегодно,
- рост доли населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания до 99,29%

".

12.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 12":

12.2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 12" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

12.2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 12" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 12

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Нижегородской области

Всего, в т.ч.

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

170 288,40

1194 364,30

федеральный бюджет

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

71 036,90

78 926,30

77 027,70

676 332,00

областной бюджет

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

99 251,50

91 362,10

93 260,70

518 032,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек

Всего, в т.ч.

84 151,80

32 668,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 820,00

федеральный бюджет

27 122,90

12 216,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 339,10

областной бюджет

57 028,90

20 452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 480,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Всего, в т.ч.

204 004,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 004,60

федеральный бюджет

157 154,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 154,50

областной бюджет

46 850,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 850,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Всего, в т.ч.

122 000,00

120 000,00

170 288,40

170 288,40

170 288,40

170 288,40

170 288,40

873 153,60

федеральный бюджет

101 149,70

82 404,90

85 173,10

74 339,80

71 036,90

78 926,30

77 027,70

479 838,40

областной бюджет

20 850,30

37 595,10

85 115,30

95 948,60

99 251,50

91 362,10

93 260,70

393 315,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

13. В Подпрограмме 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":

13.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 13":

13.1.1. Абзац десятый позиции 1.2 "Основание для разработки Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 639н " Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства";".

13.1.2. В позиции 1.7 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

13.1.3. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 4 446 370,20 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4 303 389,60 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 142 980,60 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

269 644,80

677 017,70

674 627,00

771 488,90

578 142,30

774 637,70

366 084,70

4446 370,20

федеральный бюджет

258 859,00

649 936,90

658 409,80

742 864,40

563 498,90

743 652,20

351 441,30

4303 389,60

областной бюджет

10 785,80

27 080,80

16 217,20

28 624,50

14 643,40

30 985,50

14 643,40

142 980,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 11,9% до 9,4%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения с 18,8% до 16,6%;
- увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 5600 до 7151;
- увеличение доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, с 15,9% до 80,0%
- увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях с 83% до 90%.
- снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением с 3,04 до 2,78%

".

13.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 13":

13.2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 13" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

13.2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 13" изложить в следующей редакции:


"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 13

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных снижение смертности от болезней системы кровообращения

Всего, в т.ч.

269 644,80

677 017,70

674 627,00

771 488,90

578 142,30

774 637,70

366 084,70

4446 370,20

федеральный бюджет

258 859,00

649 936,90

658 409,80

742 864,40

563 498,90

743 652,20

351 441,30

4303 389,60

областной бюджет

10 785,80

27 080,80

16 217,20

28 624,50

14 643,40

30 985,50

14 643,40

142 980,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в т.ч.

269 644,80

0,00

0,00

0,00

212 057,60

0,00

0,00

481 702,40

федеральный бюджет

258 859,00

0,00

0,00

0,00

212 057,60

0,00

0,00

470 916,60

областной бюджет

10 785,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 785,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в т.ч.

0,00

328 343,60

269 197,00

404 552,40

0,00

408 553,00

0,00

1 410 646,00

федеральный бюджет

0,00

315 209,80

269 197,00

390 605,40

0,00

392 210,90

0,00

1 367 223,10

областной бюджет

0,00

13 133,80

0,00

13 947,00

0,00

16 342,10

0,00

43 422,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Всего, в т.ч.

0,00

348 674,10

405 430,00

366 936,50

366 084,70

366 084,70

366 084,70

2 554 021,80

федеральный бюджет

0,00

334 727,10

389 212,80

352 259,00

351 441,30

351 441,30

351 441,30

2 465 249,90

областной бюджет

0,00

13 947,0

16 217,20

14 677,50

14 643,40

14 643,40

14 643,40

88 771,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

13.2.3. Таблицу "Перечень медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" подраздела 2.6 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 13" исключить.

14. В Подпрограмме 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями":

14.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 14" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 3 175 727,50 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 937 309,80 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 238 417,70 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

100,00

725 343,40

1 252 536,80

441 414,10

506 179,90

125 159,30

124 812,90

3175 727,50

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 059,30

119 820,40

2937 309,80

областной бюджет

100,00

84 596,90

105 157,40

19 399,10

23 890,70

100,00

4 992,50

238 417,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, с 56,6% до 59,1%;
- повышение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, с 55,3% до 60,0%;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) с 23,5% до 19,1%
- увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением с 57,9 до 80%

".

14.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 14" раздела 2 "Текст Подпрограммы 14" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 14

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель Подпрограммы: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных

Всего, в т.ч.

100,00

725 343,40

1252 536,80

441 414,10

506 179,90

125 159,30

124 812,90

3175 727,50

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 059,30

119 820,40

2937 309,80

областной бюджет

100,00

84 596,90

105 157,40

19 399,10

23 890,70

100,00

4 992,50

238 417,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний

Всего, в т.ч.

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Всего, в т.ч.

0,00

26 597,80

47 707,50

19 299,10

23 609,60

0,00

4 992,50

122 206,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 597,80

47 707,50

19 299,10

23 609,60

0,00

4 992,50

122 206,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Всего, в т.ч.

0,00

640 746,50

1147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 059,30

119 820,40

2937 309,80

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 059,30

119 820,40

2937 309,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Новое строительство и реконструкция

Всего, в т.ч.

100,00

57 899,10

57 349,90

181,10

181,10

0,00

0,00

115 711,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

100,00

57 899,10

57 349,90

181,10

181,10

0,00

0,00

115 711,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Строительство "Областной онкологический центр Нижегородской области"

Капитальные вложения

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

2018-2024

Всего, в т.ч.

50,00

44 449,10

26 349,90

181,10

181,10

0,00

0,00

71 211,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

50,00

44 449,10

26 349,90

181,10

181,10

0,00

0,00

71 211,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Строительство "Центра онкологии, гематологии и иммунологии "Нижегородской областной детской клинической больницы"

Капитальные вложения

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

2018-2024

Всего, в т.ч.

50,00

13 450,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

50,00

13 450,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

15. Позицию 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 15" Подпрограммы 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" изложить в следующей редакции:
"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах с 49,0 до 72,6%;
- снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми с 6,4 до 5,4 случая;
- снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста с 54,6 до 42 случаев;
- увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями с 42,7% до 51%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с 23,2% до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата с 12,1% до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения с 21,1% до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения с 24,5 до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с 34,8 до 90,0%;
- увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами с 85,3 до 86,8%,
- увеличение количества (доли) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 95%;
- увеличение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений с 40 до 95%

".

16. Позицию 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 16" Подпрограммы 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" изложить в следующей редакции:
"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, с 32,9 до 38,9 чел. на 10 тысяч населения;
- увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, с 82,7 до 95,1 чел. на 10 тысяч населения;
- увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), с 62,5 до 89,4%;
- увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), с 70,8 до 95%;
- увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с 7097 до 40000 чел.
- увеличение обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь с 6,97 до 7,3 чел. на 10 тыс. населения
- увеличение укомплектованности фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками с 81,2 до 82,1
- увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь с 19,23 до 19,6 чел. на 10 тыс. населения
- увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь до 15,4 чел. на 10 тыс. населения

".

17. В Подпрограмме 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения":

17.1. Позиции 1.8 "Объемы финансирования Подпрограммы" и 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 17" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 957 291,97 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 878 227,64 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 79 064,33 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

279 097,80

943 171,65

240 786,75

184 441,67

149 099,50

160 694,60

1957 291,97

федеральный бюджет

267 934,00

904 677,00

231 150,30

177 064,04

143 135,50

154 266,80

1878 227,64

областной бюджет

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 377,63

5 964,00

6 427,80

79 064,33

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

",

"

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Индикаторы и непосредственные результаты Подпрограммы ввиду значительного объема приводятся в Приложении 1 к Программе

".

17.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 17" раздела 2 "Текст Подпрограммы 17" изложить в следующей редакции:

"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 17

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Нижегородской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения

Всего, в т.ч.

279 097,80

943 171,65

240 786,75

184 441,67

149 099,50

160 694,60

1957 291,97

федеральный бюджет

267 934,00

904 677,00

231 150,30

177 064,04

143 135,50

154 266,80

1878 227,64

областной бюджет

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 377,63

5 964,00

6 427,80

79 064,33

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем

Всего, в т.ч.

112 996,17

154 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 096,17

федеральный бюджет

108 476,37

147 936,03

0,00

0,00

0,00

0,00

256 412,40

областной бюджет

4 519,80

6 163,97

0,00

0,00

0,00

0,00

10 683,77

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан

Всего, в т.ч.

134 768,93

734 771,00

142 370,95

78 679,80

56 112,52

0,00

1146 703,20

федеральный бюджет

129 378,23

705 380,29

136 671,12

75 532,64

53 868,01

0,00

1100 830,29

областной бюджет

5 390,70

29 390,71

5 699,83

3 147,16

2 244,51

0,00

45 872,91

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

76,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,33

федеральный бюджет

73,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,28

областной бюджет

3,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

67,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,06

федеральный бюджет

64,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,38

областной бюджет

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,68

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Болдинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Мурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

26 315,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 315,17

федеральный бюджет

25 262,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 262,57

областной бюджет

1 052,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вадская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

3 793,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 793,17

федеральный бюджет

3 641,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 641,44

областной бюджет

151,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,73

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вознесенская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 551,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 551,91

федеральный бюджет

6 289,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 289,84

областной бюджет

262,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.15.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воротынская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

67,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,06

федеральный бюджет

64,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,38

областной бюджет

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,68

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.18.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Гагинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

104,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,11

федеральный бюджет

99,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,95

областной бюджет

4,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.20.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Д.Константиновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.21.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Дивеевская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.22.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.23.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ковернинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Княгининская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.26.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

94,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,85

федеральный бюджет

91,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,06

областной бюджет

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,79

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.27.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

57,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,80

федеральный бюджет

55,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,49

областной бюджет

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.28.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лукояновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.29.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.30.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.31.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

94,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,85

федеральный бюджет

91,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,06

областной бюджет

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,79

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.32.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.33.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.34.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.35.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.36.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

57,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,80

федеральный бюджет

55,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,49

областной бюджет

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.37.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.38.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.39.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.40.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.41.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Спасская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.42.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тонкинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.43.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.44.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.45.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.46.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.47.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.48.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.49.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,43

федеральный бюджет

144,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,41

областной бюджет

6,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,02

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

85,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,59

федеральный бюджет

82,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,17

областной бюджет

3,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,42

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.51.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "ССМПНН"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

12 778,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 778,29

федеральный бюджет

12 267,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 267,16

областной бюджет

511,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,13

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.52.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская детская больница №8 г.Дзержинск"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 598,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 598,79

федеральный бюджет

6 334,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 334,84

областной бюджет

263,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,95

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.53.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинск"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

2 516,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 516,26

федеральный бюджет

2 415,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 415,61

областной бюджет

100,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.54.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

3 144,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 144,34

федеральный бюджет

3 018,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 018,57

областной бюджет

125,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,77

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.55.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская больница № 12 Сормовского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 284,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 284,75

федеральный бюджет

6033,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6033,36

областной бюджет

251,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251,39

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.56.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

2 097,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 097,54

федеральный бюджет

2 013,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 013,64

областной бюджет

83,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.57.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Центральная городская больница г.Арзамаса"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

11 937,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 937,49

федеральный бюджет

11 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 460,00

областной бюджет

477,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,49

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.58.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "МИАЦ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

15 177,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 177,56

федеральный бюджет

14 570,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 570,46

областной бюджет

607,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Использование на территории Нижегородской области государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, соответствующие требованиям Минздрава России

Всего, в т.ч.

31 332,70

54 300,65

92 797,62

105 761,87

92 986,98

0,00

377 179,82

федеральный бюджет

30 079,40

51 360,68

89 085,73

101 531,40

89 267,49

0,00

361 324,70

областной бюджет

1 253,30

2 939,97

3 711,89

4 230,47

3 719,49

0,00

15 855,11

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: Онлайн-сервисы в Личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

5 618,18

0,00

0,00

0,00

5 618,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

5 393,45

0,00

0,00

0,00

5 393,45

областной бюджет

0,00

0,00

224,73

0,00

0,00

0,00

224,73

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

18. В Подпрограмме 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области":

18.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 20" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего 2 275 937,50 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства областного бюджета по предварительной оценке: 2 275 937,50 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)*;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

530 000,00

301 208,30

457 868,96

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2 275 937,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

301 208,30

457 868,96

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2 275 937,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 20

Индикаторы достижения цели:
- доля выполненных капитальных ремонтов к общей потребности капитальных ремонтов зданий и сооружений МО достигнет к 2024 году - 30,3%;
- доля отремонтированных объектов МО, в общем количестве объектов МО требующих капитального ремонта достигнет 39,3 % к 2024 году
Показатели непосредственных результатов:
- замена 8 ед. лифтового оборудования в 33 МО;
- капитальный ремонт помещений в 198 зданиях и сооружениях МО;
- капитальный ремонт фасадов в 16 зданиях и сооружениях МО;
- капитальный ремонт инженерных сетей в 62 зданиях и сооружениях МО;
- капитальный ремонт кровель в 46 зданиях и сооружениях МО;
- благоустройство территорий на 11 объектах МО

".

18.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 20":

18.2.1. Подраздел 2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:


"2.4. Основные мероприятия Подпрограммы 20

Основными мероприятиями Подпрограммы 20 в соответствии с целью являются:

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МО;
- капитальный ремонт медицинских организаций.

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Подпрограммы 20.
Перечни медицинских организаций, которым предоставляются средства из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, и перечни медицинских организаций, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт с указанием вида работ (далее - Перечни), утверждаются приказом министерства здравоохранения Нижегородской области ежегодно. За период реализации Подпрограммы 20 Перечни могут корректироваться и уточняться.

Таблица 1


Система программных мероприятий Подпрограммы 20*

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Цель Подпрограммы: приведение зданий и сооружений медицинских и образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических документов

Всего, в т.ч.

530 000,00

301 208,30

457 868,96

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2 275 937,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

301 208,30

457 868,96

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2 275 937,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.
"Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных организаций Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0,00

26 100,00

92 359,83

30 000,00

0,00

0,00

175 847,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 100,00

92 359,83

30 000,00

0,00

0,00

175 847,54

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.1.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных организаций Нижегородской области

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

0,00

26 100,00

92 359,83

30 000,00

0,00

0,00

175 847,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 100,00

92 359,83

30 000,00

0,00

0,00

175 847,54

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2 "Проведение капитального ремонта государственных организаций Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

530 000,00

275 108,30

365 509,13

331 057,60

299 157,50

299 157,50

2 100 089,96

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

275 108,30

365 509,13

331 057,60

299 157,50

299 157,50

2 100 089,96

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Капитальный ремонт МО I уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

201 098,60

36 102,67

14 443,07

109 016,97

114 603,31

61 436,85

536 801,40

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

201 098,60

36 102,67

14 443,07

109 016,97

114 603,31

61 436,85

536 801,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Капитальный ремонт МО II уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

230 839,36

59 858,41

230 637,75

164 076,16

184 554,19

112 654,98

982 620,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

230 839,36

59 858,41

230 637,75

164 076,16

184 554,19

112 654,98

982 620,84

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Капитальный ремонт МО III уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

96 817,64

178 158,42

119 439,51

57 964,47

0,00

110 065,67

562 445,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

96 817,64

178 158,42

119 439,51

57 964,47

0,00

110 065,67

562 445,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Капитальный ремонт прочих МО

Прочие расходы

МО

2021

Всего, в т.ч.

1 244,40

988,80

988,80

0,00

0,00

15 000,00

18 222,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 244,40

988,80

988,80

0,00

0,00

15 000,00

18 222,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

18.2.2. Таблицу 2 "Индикаторы достижения цели и непосредственный результат реализации Подпрограммы 20" подраздела 2.6 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Индикаторы достижения цели и непосредственный
результат реализации Подпрограммы 20

№ п/п

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значения непосредственного результата (по годам)

ВСЕГО

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Замена лифтового оборудования

ед.

4

0

1

1

1

1

8

2

Капитальный ремонт помещений

ед.

82

23

32

24

20

17

198

3

Капитальный ремонт фасадов

ед.

9

3

1

1

1

1

16

4

Капитальный ремонт инженерных сетей

ед.

51

3

1

0

4

3

62

5

Капитальный ремонт кровель

ед.

36

1

1

4

2

2

46

6

Благоустройство территорий

ед.

3

1

1

4

1

1

11

".

18.3. Приложение к Подпрограмме 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области" исключить.

19. В Подпрограмме 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области":

19.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 21":

19.1.1. В позиции 1.2 "Основания для разработки Программы 21":
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 6 февраля 2023 г. № 315-110/23П/од "Об оказании стационарной медицинской помощи взрослому и детскому населению г.о.г. Арзамас";";
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 12 октября 2022 г. № 315-874/22П/од "Об утверждении перечня медицинских организаций Нижегородской области, участвующих в оказании второго и третьего этапов медицинской реабилитации взрослого населения, и схем маршрутизации пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации";";
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
"- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 14 февраля 2023 г. № 315-139/23П/од "Об оказании медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями";".

19.1.2. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)" и 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего 16 971 793,30 руб., из них:
- средства федерального бюджета по предварительной оценке: 14 921 693,70 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства областного бюджета по предварительной оценке 2 050 099,60 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2752 011,40

3359 981,15

3127 336,30

3191 835,20

4540 629,25

16971 793,30

федеральный бюджет

2563 274,20

2957 940,10

2685 851,20

2685 851,20

4028 777,00

14921 693,70

областной бюджет

188 737,20

402 041,05

441 485,10

505 984,00

511 852,25

2050 099,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 21

Индикаторы достижения цели:
- число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год достигнет к 2025 году 6,92 на 1 человека в год;
- доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта достигнет к 2025 году 42,3%;
- доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования достигнет к 2025 году 39%,
- оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью достигнет к 2025 году 73%.
Показатели непосредственных результатов до 2025 года:
- осуществлено строительство 116 объектов здравоохранения;
- выполнен капитальный ремонт 714 медицинских организаций;
- приобретено и заменено 1584 единиц автомобильного транспорта;
- приобретено и заменено 1002 единиц медицинского оборудования

".

19.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 21":

19.2.1. Таблицу 1 "Система программных мероприятий Подпрограммы 21" подраздела 2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Система программных мероприятий Подпрограммы 21

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Цель Подпрограммы: обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи, повышение ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи

Всего, в т.ч.

2752 011,40

3359 981,15

3127 336,30

3191 835,20

4540 629,20

16971 793,25

федеральный бюджет

2563 274,20

2957 940,10

2685 851,20

2685 851,20

4028 777,00

14921 693,70

областной бюджет

188 737,20

402 041,05

441 485,10

505 984,00

511 852,20

2050 099,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско- акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц

Капитальные расходы

Минздрав НО, минстрой НО, МО

2021-2025

Всего, в т.ч.

347 717,40

819 922,11

786 870,60

1487 563,40

1039 389,10

4481 462,66

федеральный бюджет

284 356,00

550 336,66

467 432,90

1070 451,40

710 114,90

3082 691,86

областной бюджет

63 361,40

269 585,45

319 437,70

417 112,00

329 274,20

1398 770,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско- акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц

Капитальные расходы

Минздрав НО, минстрой НО, МО

2021-2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско- акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021-2025

Всего, в т.ч.

1372 669,90

1825 234,02

1924 210,50

1355 846,40

2457 815,80

8935 776,62

федеральный бюджет

1301 089,80

1730 054,15

1823 869,40

1285 143,60

2329 648,90

8469 805,85

областной бюджет

71 580,10

95 179,87

100 341,10

70 702,80

128 166,90

465 970,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021-2025

Всего, в т.ч.

128 642,30

238 600,00

157 105,30

22 657,20

987 142,80

1 534 147,60

федеральный бюджет

121 934,10

226 157,81

148 912,80

21 475,70

935 666,60

1454 147,01

областной бюджет

6 708,20

12 442,19

8 192,50

1 181,50

51 476,20

80 000,59

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально- технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

902 981,80

476 225,02

259 149,90

325 768,20

56 281,50

2 020 406,42

федеральный бюджет

855 894,30

451 391,48

245 636,10

308 780,50

53 346,60

1915 048,98

областной бюджет

47 087,50

24 833,54

13 513,80

16 987,70

2 934,90

105 357,44

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

19.2.2. Подраздел 2.5 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:


"2.5. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 21

Информация о составе и значении индикаторов приведена в Приложении 1 к Программе.".

19.3. Раздел 3 "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:


"3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 21

Эффективность Подпрограммы 21 оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в Приложении 1 к Программе.
По итогам реализации Подпрограммы 21 к 2025 году будут:
- осуществлено строительство 116 объектов здравоохранения;
- выполнен капитальный ремонт 714 объектов здравоохранения;

- приобретено и заменено 1 584 единицы автомобильного транспорта;
- приобретено и заменено 1002 единиц медицинского оборудования.".

20. В разделе "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".

21. Раздел "Результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Результаты реализации Программы

Показатель

2012 год

I этап, 2015 год

II этап, 2020 год

III этап, 2025 год

1.

смертность от всех причин (на 1000 населения)

16,10

15,53

17,3

14,2

2.

материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

10,30

2,50

3,6

3,4

3.

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

8,80

6,80

5,0

4,3

4.

смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

987,7

833,20

906,0

749,0

5.

смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

13,7

11,50

9,0

7,7

6.

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

225,9

222,90

200,9

150,0

7.

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

10,8

5,20

1,0

1,0

8.

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

17,5

6,66

-

-

9.

распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент)

38,50

33,00

20,6

5,27

10.

распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент)

25,00

20,0

10,8

5,8

11.

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

52,30

41,9

21,8

20,0

12.

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

32,90

33,2

32,9

38,9

13.

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Нижегородской области (процент)*

124,10

150,6

211,9

200,0

14.

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе в Нижегородской области (процент)*

63,60

87,6

115,1

100,0

15.

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области (процент)*

38,20

53,7

102,9

100,0

16.

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

68,98

70,17

70,3

72,45

* Без учета федеральных медицинских организаций. Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".

22. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции.

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Нижегородской области"

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
"Развитие здравоохранения Нижегородской области"

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей, по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

16,4

16,1

15,9

15,9

15,5

15,4

14,7

15,0

14,6

17,3

19,9

15,3

15,0

14,6

14,2

2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

19,2

10,3

15,5

10,3

2,5

2,6

5,8

9,38

3,5

3,6

7,7

4,2

3,6

3,5

3,4

3

Младенческая смертность

промилле (0,1 процента)

7,1

8,8

8,4

7,7

6,9

6,5

5,4

5,8

5,3

5

4,3

4,7

4,6

4,5

4,3

4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

995,2

987,7

991,3

955,5

833,2

646,6

634,4

658,5

775,8

906,0

937,0

805,0

790,0

760,0

749,0

5

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

12,6

13,7

14,3

14,9

11,5

9,9

9,1

9,0

8,1

9,0

10,0

9,0

8,0

7,8

7,7

7

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

228,9

225,9

230,6

229,4

222,9

190,5

183,6

188,5

200,4

200,9

188,1

182,0

180,0

165,0

150,0

8

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

12,6

10,8

9,7

7,00

5,2

2,9

2,3

2,2

1,5

1,0

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

9

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,26

17,5

17,0

7,10

6,66

6,60

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

40,0

38,5

37,0

35,5

33,0

30,3

29,5

27,5

20,4

20,6

5,37

5,27

5,27

5,27

5,27

11

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

27,0

25,0

23,0

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

15,84

10,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

12

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения

58,4

52,3

47,3

47,7

41,9

38,7

36,4

31,9

29,0

21,8

22,4

20,3

20,0

20,0

20,0

13

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

32,9

32,9

33,2

35,6

33,2

36,5

33,3

32,9

33,9

32,9

32,4

31,9

37,9

38,9

38,9

14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

115,6

124,1

142,7

143,9

155,5

159,3

165,4

201,9

230,0

211,9

187,4

200,0

200,0

200,0

200,0

15

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

62,4

63,6

77,6

82,3

89,7

87,4

90,6

100,4

118,0

115,1

97,6

100,0

100,0

100,0

100,0

16

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

37,7

38,2

46,4

49,7

54,9

59,1

65,2

100,5

103,0

102,9

84,2

100,0

100,0

100,0

100,0

17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,40

68,98

69,42

69,53

70,17

70,75

71,88

71,70

72,30

70,3

68,93

70,26

71,29

71,84

72,45

18

Смертность населения трудоспособного возраста

на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

526,8

535,0

526,29

628,2

666,88

601,66

601,0

550,0

505,0

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

93,1

93,3

93,5

94,0

100,2

95,8

96,0

97,0

96,4

54,3

92,05

98,5

98,5

98,5

98,5

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97,0

97,5

97,6

107,7

96,9

96,7

97,5

93,1

104,4

94,6

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3

Охват диспансеризацией подростков

процент

97,2

97,4

97,6

97,5

98,0

100,0

98,2

98,4

98,4

66,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

1.4

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)

процент

4,31

4,31

4,31

3,20

3,60

3,36

3,0

3,0

3,0

2,9

8,5

2,96

2,94

2,92

2,9

1.5

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

9,60

9,91

10,0

14,96

12,90

9,58

9,50

9,40

9,25

9,30

9,1

9,0

8,9

8,8

8,7

1.6

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

19,20

18,30

17,50

10,50

16,00

14,00

14,20

14,00

13,2

20,4

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

1.7

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

80,60

80,60

72,10

62,90

45,90

44,80

31,00

30,50

30,25

31,3

13,10

13,1

13,1

13,1

13,1

1.8

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

63,50

61,90

60,30

58,70

57,10

55,10

53,90

52,30

50,40

42,70

42,70

42,70

42,70

42,70

42,7

1.9

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

37,00

35,00

35,00

27,90

24,80

24,10

25,00

20,00

15,00

18,50

16,40

15,00

15,00

15,00

15,0

1.10

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. (индикатор п/п 14)

процент

43,10

44,20

45,20

48,00

52,80

54,60

56,60

58,50

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

60,20

59,10

70,00

66,80

70,20

71,10

71,00

70,58

71,9

72,3

67,80

72,8

73,0

73,0

73,0

1.12

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

менее 1

0,01

0,01

0,01

0,01

1.13

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

1,50

1,20

1,20

5,90

0,60

0,00

0,00

1,2

5,9

2,0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.14

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.15

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.16

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

1,85

1,74

1,74

1,40

2,39

1,20

0,63

0,71

0,03

0,098

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1.17

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,10

97,50

97,80

95,40

97,0

97,15

97,20

97,40

97,20

97,20

97,20

97,20

1.18

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

96,90

97,50

97,70

97,60

96,40

97,63

95,00

96,39

97,60

97,60

97,60

97,6

1.19

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

97,10

97,60

97,70

97,78

97,70

97,31

97,70

97,70

97,70

97,7

1.20

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

97,10

97,60

97,60

97,65

97,60

97,30

97,60

97,60

97,60

97,6

1.21

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

98,00

97,60

97,60

97,68

97,68

97,30

97,60

97,60

97,60

97,6

1.22

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

78,40

77,00

77,00

86,70

86,20

87,90

86,70

87,90

89,3

90,0

-

-

-

-

1.23

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

24,80

27,7

27,2

28,20

17,80

18,20

22,00

21,10

18,2

19,6

19,6

19,5

19,40

19,40

19,40

1.24

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

процент

22,30

22,5

22,2

21,20

20,70

20,20

25,70

19,90

19,40

19,40

19,50

19,40

19,40

19,40

19,40

1.25

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

99,99

99,99

99,99

100,0

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

1.26

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

1.27

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

16,8

16,1

14,9

16,3

13,6

11,6

9,4

8,3

7,8

8,0

8,0

7,7

7,65

7,65

7,65

1.28

Число граждан, пролеченных на геронтологических койках

тыс. чел.

2,71

1,20

1,10

1,20

-

-

-

1.29

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

на 10 тыс. населения

33,6

21,4

15,2

14,3

57,1

57,1

0

1.30

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент

25,1

15,1

12,60

16,7

65,3

70,0

0

1.31

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

процент

62,5

49,1

68,7

69,1

80,0

90,0

0

1.32

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

%

95

95

95

95

95

95

95

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

40,70

42,30

46,30

51,60

55,10

58,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

72,8

73,0

73,0

73,0

2.3

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

87,9

86,70

87,9

80,8

81,0

82,5

84,0

86,0

88,0

90,0

2.4

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

33,7

39,70

53,0

75,1

87,1

-

-

-

-

-

2.5

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

21,30

23,20

23,50

27,1

31,7

38,4

45,9

60,3

68,9

72,0

75,4

80,0

84,0

87,0

90,0

2.6

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

55,0

56,0

57,0

58,0

60,0

61,0

62,0

64,0

65,0

66,0

-

-

-

-

-

2.7

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека.

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

2.8

Охват населения профилактическими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере в возрасте 18-49 лет

процент

-

-

-

-

-

50,0

85,0

87,0

90,0

93,0

-

-

-

-

-

2.9

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

90,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

2.10

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ инфекцию населения Нижегородской области

процент

-

-

-

-

-

22,8

23,4

24,7

23

23,2

28,3

31

32

33,0

33,0

2.11

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,70

8,60

8,90

10,80

9,70

12,50

13,20

13,30

13,50

13,70

13,80

13,90

14,00

14,00

14,0

2.12

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных средне-годового контингента

6,1

6,5

6,7

8,7

11,8

10,2

10,8

10,7

11,1

11,1

11,1

11,1

11,2

11,2

11,2

2.13

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,10

8,90

9,10

11,10

12,40

12,80

13,30

13,40

13,60

13,80

13,80

13,80

13,90

14,00

14,0

2.14

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,2

6,6

6,7

11,1

9,9

10,2

10,2

10,5

10,8

10,9

10,9

10,9

10,9

11,0

11,0

2.15

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

19,6

20,9

20,85

19,9

20,7

20,2

20,6

18,0

17,4

19,7

21,9

17,3

17,1

17,1

17,1

2.16

Смертность от ишемической болезни сердца (индикатор п/п 13)

на 100 тыс. населения

534,2

567,5

563,0

562,0

414,7

362,0

358,2

372,5

407,64

470,0

-

-

-

-

-

2.17

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (индикатор п/п 13)

на 100 тыс. населения

341,7

301,9

300,0

298,0

277,1

164,2

165,0

174,6

250,78

309,8

-

-

-

-

-

2.18

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (индикатор п/п 14)

процент

54,9

54,8

54,9

54,9

55,1

55,2

55,3

55,3

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (индикатор п/п 14)

процент

34,40

31,30

30,80

29,30

28,50

27,90

23,50

20,0

-

-

-

-

-

-

2.20

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

85,40

86,70

86,00

86,50

87,00

88,60

89,80

92,00

91,70

81,70

89,20

92,00

92,00

92,00

92,00

2.21

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

4,13

4,65

4,50

3,43

3,90

5,10

4,00

5,00

4,20

4,95

6,49

4,70

4,65

4,60

4,6

2.22

Доля подразделений службы крови (ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой"), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

30,0

30,0

30,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.23

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на текущий год, всего, в том числе

чел.

3 060

2397

3390

2730

2627

3409

3295

2949

2982

2726

2362

2102

1870

ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко"

акушерство и гинекология

чел.

0

90

113

140

135

130

130

117

100

77

абдоминальная хирургия

чел.

150

240

240

20

20

24

30

27

15

16

гастро- энтерология

чел.

50

0

0

нейрохирургия

чел.

200

250

250

172

170

167

182

179

158

129

оторинола- рингология

чел.

80

151

130

100

100

103

103

62

81

50

офтальмология

чел.

100

215

195

150

149

150

210

212

217

95

травматология и ортопедия

чел.

160

321

310

170

170

170

210

211

220

182

челюстно- лицевая хирургия

чел.

30

80

70

58

58

58

60

58

58

37

неврология (нейрореаби- литация)

чел.

10

24

20

ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница"

сердечно- сосудистая хирургия

чел.

2 290

1 050

2 082

1 920

1 825

2 435

1 773

1 522

1 652

1552

трансплантация

чел.

0

1

0

0

ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

детская хирургия в период новорожденности

чел.

7

7

5

5

5

онкология

чел.

5

3

21

10

20

педиатрия

чел.

22

76

97

74

82

трансплантация

чел.

5

5

0

5

1

офтальмология

чел.

3

2

4

0

нейрохирургия

чел.

3

3

0

челюстно- лицевая хирургия

чел.

2

0

0

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

сердечно- сосудистая хирургия

чел.

66

100

61

1

80

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

онкология

чел.

35

179

156

161

138

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г.Н.Новгорода"

нейрохирургия

чел.

15

15

15

14

офтальмология

чел.

49

42

42

12

эндокринология

чел.

40

22

14

26

травматология и ортопедия

чел.

5

5

13

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г.Н.Новгорода"

травматология и ортопедия

чел.

88

89

89

77

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г.Н.Новгорода"

нейрохирургия

чел.

32

30

29

28

2.24

Доля лиц группы риска, выявленных в детских поликлиниках, охваченных консультированием врачами- психиатрами-наркологами и медицинскими психологами (от числа обследуемых);

процент

-

-

-

-

-

-

6

10,3

14,0

7,0

2,5

20,0

21,0

22,0

22,0

2.25

Доля посещений лицами психиатров-наркологов по направлению участковых врачей-терапевтов и педиатров, врачей отделений/кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья (от всей посещаемости)

процент

-

-

-

-

-

-

1,20

3,60

6,90

4,9

1,7

11,00

11,50

12,00

12,0

2.26

Доля несовершеннолетних, охваченных информированием о факторах риска употребления наркотических и психоактивных веществ (из числа анкетированных)

процент

-

-

-

-

-

-

58,00

62,50

100

75

78,0

81,0

85,0

86,0

86,0

2.27

Доля пациентов с пагубным употреблением алкоголя без признаков зависимости от общего числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, употребляющих алкоголь

процент

-

-

-

-

-

-

2,30

2,40

2,4

2,2

2,10

3,00

3,10

3,20

3,20

2.28

Доля пациентов с алкоголизмом в начальной стадии среди всех пациентов с впервые выявленным алкоголизмом

процент

-

-

-

-

-

-

6,20

5,50

4,5

4,9

3,0

7,20

7,20

7,20

7,20

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

3.1.

Доля частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области

процент

5,20

6,60

13,80

24,00

30,00

34,00

34,20

35,00

44,00

41,00

-

-

-

-

3.2

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (доля средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям частной системы здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области, в общем объеме средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям всех форм собственности на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8

5,25

5,9

10

10

10

10

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

64,4

70,2

71,0

85,0

92,0

92,0

92,0

94,20

95,0

95,5

98,0

96,0

96,0

96,0

96,0

4.2

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

96,7

98,0

98,1

99,0

99,8

98,8

99,2

99,2

99,2

99,2

99,0

99,5

99,5

99,5

99,5

4.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных

76,40

83,20

83,50

95,00

97,00

98,90

99,00

99,5

99,5

99,9

99,0

99,5

99,5

99,5

99,5

4.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,10

3,9

3,2

2,4

2,3

2,7

2,2

2,50

1,6

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4.5

Смертность детей 0-17 лет (индикатор п/п 15)

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

8,30

8,90

8,70

8,10

7,60

7,10

5,46

5,65

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

42,40

45,00

46,50

87,00

99,00

99,00

90,00

90,00

99,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,0

4.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре

68,00

69,00

72,40

75,00

75,00

78,80

86,00

87,40

88,7

88,2

82,0

88,20

88,20

88,20

88,2

4.8

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,22

0,29

0,26

0,20

0,26

0,25

0,2

0,16

0,16

0,19

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4.9

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

26,00

27,40

27,00

28,20

24,00

22,60

23,30

22,0

20,67

20,50

21,5

20,5

20,5

20,0

20,0

4.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

2,00

3,50

4,50

5,60

11,00

12,70

12,50

13,90

13,90

13,00

14,00

14,3

14,3

14,3

14,3

4.11.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

75,90

82,00

85,00

98,00

96,40

90,50

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

Охват беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

процент

-

-

-

-

-

91,30

98,00

93,5

94,7

93,7

95,2

92,4

95,6

95,8

95,8

4.13

Охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в родах

процент

-

-

-

-

-

96,60

97,00

96,30

97,7

96,4

95,3

95,8

95,9

96,2

96,2

4.14

Охват новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

процент

-

-

-

-

-

100,0

100,0

99,4

100,0

99,7

99,1

100,0

99,3

99,4

99,4

4.1.5

Уровень риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

0,9

1,65

1,4

1,55

1,5

1,5

4.16

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (непосредственный результат п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

2,4

5,0

55,6

-

-

-

-

-

-

4.17

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет (индикатор п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

42,7

41,3

-

-

-

-

-

-

-

4.18

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

1,70

2,76

1,00

1,05

2,90

2,90

2,90

2,90

2,9

4.19

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно- планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (непосредственный результат п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

2,4

5,0

55,6

95,0

-

-

-

-

-

4.20

Смертность детей в возрасте 0-4 года (индикатор п/п 15)

случая на 1 тысячу новорожденных, родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

6,54

6,4

-

-

-

-

-

-

4.21

Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), от общего числа новорожденных, родившихся живыми в Нижегородской области

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

95

95

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

5.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

5,0

6,0

7,0

9,0

9,0

12,9

14,2

13,1

13,7

6,2

7,3

14,2

14,2

14,2

14,2

5.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

1,33

2,02

3,0

4,50

6,75

9,00

11,25

13,1

16,25

13,25

23,0

25,0

25,0

25,0

25,0

5.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

85,0

85,0

86,0

89,0

95,0

98,6

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.4

Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

95

95

95

5.5

Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,5

35

35

35

5.6

Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским оборудованием

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

64

90

90

5.7

Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

35

54

58

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

0,50

0,50

0,50

3,20

4,30

4,40

4,58

3,6

4,10

10,2

10,90

10,9

10,9

10,9

10,9

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0,00

0,00

1,87

2,70

2,70

2,70

2,60

2,57

2,48

2,48

2,55

3,3

3,3

3,3

3,3

6.3

Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

28,00

52,0

56,0

56,0

56,0

6.4

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

тысяча посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,144

48,94

51,595

58,0

58,0

58,0

6.5

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи

тысяча коек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,248

0,260

0,306

0,313

0,313

0,313

6.6

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

99,40

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

11 646

11 862

11 965

18 853

12 528

12 551

22 619

22 842

20 718

24 466

29 719

23700

15 000

15 000

15 000

7.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

152

133

137

164

166

154

108

141

279

1 100

152

145

150

216

200

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования

чел.

2310

2659

2671

9266

6225

2722

10 974

10993

5312

13522

11000

11000

2500

2500

2500

7.4

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования

чел.

9336

9203

9294

9587

6303

10 105

11 645

11849

11847

10944

12519

12700

12500

12500

12500

7.5

Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

-

-

-

-

7.6

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 838,00

2300

2300

2300

2300

7.7

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процент

66,7

67,7

80,0

128,0

166,0

95,0

98,0

100,0

100,0

100,0

92,20

136,0

130,0

130,0

130,0

7.8

Доля аккредитованных специалистов

процент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,2

20,0

40,0

2,8

0

15,4

35,3

55,0

75,0

95,0

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

8.1

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета

процент

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета

процент

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении

9.1

Оснащенность рабочих мест врачей автоматизированными рабочими местами

процент

0,0

25,1

25,1

25,1

25,1

25,7

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2

Количество государственных учреждений здравоохранения, оснащенных телемедицинским оборудованием

процент

0,06

3,7

3,7

3,7

3,7

4,93

-

-

-

-

-

-

-

-

9.3

Количество пациентов, у которых ведутся электронно-медицинские карты

процент

0,0

44,0

52,0

44,0

73,0

75,0

-

-

-

-

-

-

-

-

9.4

Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения (от общего количества случаев оказания медицинской помощи)

процент

-

-

-

-

-

-

9,5

16,03

40,0

50,0

21,0

65,0

82,0

100,0

100,0

9.5

Доля граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в отчетном году (от численности населения Нижегородской области)

процент

-

-

-

-

-

-

3,94

7,75

16,0

20,0

22,0

25,0

-

-

-

9.6

Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (от числа обратившихся за медицинской помощью)

процент

-

-

-

-

-

-

39,28

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

100,0

9.7

Доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы, (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

89,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.8

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу (от общего количества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)

процент

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.9

Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

-

10,0

15,0

20,0

25,0

-

-

-

-

9.10

Доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

50,0

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации

Индикаторы не установлены

Подпрограмма 11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области

11.1

Удельный расход холодной воды на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 человека)

м3/чел

-

-

-

-

-

43,45

38,93

33,87

29,47

25,64

22,14

18,62

15,28

11,74

11,74

11.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 кв. м. общей площади)

Гкал/м2

-

-

-

-

-

0,185

0,180

0,180

0,170

0,165

0,163

0,161

0,159

0,157

0,157

11.3

Удельный расход электрической энергии на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 кв. метр площади)

кВт-ч/м2

55,36

54,70

54,05

53,39

52,74

52,10

51,47

50,85

50,24

50,24

11.4

Переход на энергоэффективные светодиодные источники света в подведомственных учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области (количество планируемых к приобретению и установке светодиодных источников света штук)

шт.

-

-

-

-

-

14 938

17 999

24 283

27 701

33 139

37 689

42 230

46 790

51 340

51 340

11.5

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию, от общего количества подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области учреждений, (в процентах)

%

-

-

-

-

-

93,0

100,0

100,0

11,0

48,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 12. "Региональный проект "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи"

12.1

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

1,21

0,455

-

-

-

-

12.2

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

158

178

-

-

-

-

12.3

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру в медицинской организации

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

39,3

63,2

-

-

-

-

12.4

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

55,7

66,88

-

-

-

-

12.5

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования, первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (постстрахового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

90,5

35,53

-

-

-

-

12.6

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

302

280

249

289

317

344

-

12.7

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

22,5

15,5

-

-

-

-

-

12.8

Количество посещений при выездах мобильных бригад

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

29,5

21,165

-

-

-

-

12.9

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым
совершены вылеты

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

96,5

95,89

96,5

97,4

90,0

90,0

90,0

12.10

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

15,0

75,0

100,0

-

12.11

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,76

4,28

3,40

3,50

-

12.12

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2712,92

12 997,0

14 913,1

15 278,1

12.13

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на одного сельского жителя

посещение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

4,51

4,51

4,54

12.14

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,9

99,9

98,57

99,29

12.15

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,9

53,10

59,00

70

70

12.16

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,20

82,2

91,40

93,60

12.17

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

98,00

98,50

Подпрограмма 13. "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

13.1

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

37,32

46,5

-

-

-

-

13.2

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

95,2

107,1

-

-

-

-

13.3

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

11

13,66

10,1

9,8

9,6

9,4

13.4

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

17,2

21,34

18,1

17,6

17,1

16,6

13.5

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

37,5

44,6

-

-

-

-

13.6

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

5,6

4,973

6,085

6,768

6,872

7,151

13.7.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

98,3

90,1

-

-

-

-

13.8

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,9

61,2342

70

80

13.9

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

95,1675

90

90

13.10

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492,5

-

-

-

13.11

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347,9

-

-

-

13.12

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

13.13

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,04

0,6835

2,86

2,78

Подпрограмма 14. "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

14.1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)

процент

-

-

-

-

-

-

56,6

58,5

58,9

55,9

57,1

58,8

58,7

59,1

14.2

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более

процент

-

-

-

-

-

-

55,3

55,3

55,4

55,6

53,2

57,6

58,7

60,0

14.3

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

процент

-

-

-

-

-

-

23,5

20,0

19,7

17,9

20

16,9

19,4

19,1

14.4

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

188,1

-

-

-

14.5

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

процент

57,9

79,1

75

80

Подпрограмма 15 "Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

15.1

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

промилле (0,1 процента)

6,54

6,4

5,6

5,0

5,5

5,0

5,6

5,4

15.2

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

54,6

56,5

40,4

35,1

43,2

34,2

44,0

42,0

15.3

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

процент

-

-

-

-

-

-

42,7

41,3

42,5

42,1

49,5

52,9

50,0

51,0

15.4

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

процент

36,7

53,8

62,1

75,8

80,0

90,0

15.5

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

процент

24,5

51,1

58,8

72,7

80,0

90,0

15.6

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

процент

40,6

58,4

63,2

74,5

80,0

90,0

15.7

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

процент

48,3

64,2

64,4

74,8

80,0

90,0

15.8

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

процент

53,8

66,5

66,1

74,2

80,0

90,0

15.9

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

процент

72,0

82,7

91,5

90,2

72,4

72,6

15.10

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами

процент

85,3

86,7

86,7

86,8

15.11

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

процент

95

95,6

95

95

15.12

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений

процент

40

70

90

95

Подпрограмма 16. "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами"

16.1

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

34,7

33,8

36,32

38,3

37,9

38,9

16.2

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

86,1

79,4

86,03

95,2

93,2

95,1

16.3

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

18,1

17,9

-

-

-

-

16.4

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

3,7

6,28

-

-

-

-

16.5

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

76,5

77,8

79,8

84,07

85,4

89,4

16.6

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

процент-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,2

73,5

83,8

86,43

83,1

95,0

16.7

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

тысяча человек

-

-

-

-

-

-

-

-

10,8

30,033

34,184

36,74

37,534

40,0

16.8

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,97

7,0

7,2

7,3

16.9

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,2

86,58

91,6

92,1

16.10

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,23

19,1

19

19,6

16.11

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,86

15,67

15,0

15,4

Подпрограмма 17. "Региональный проект "Создание цифрового контура в здравоохранении"

17.1

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. человек

129

266,682

642,177

724,061

656,3

798,52

17.2.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

45,0

61,2

73,13

100,0

100,0

100,0

17.3

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Нижегородской области

человек

18 194

23 287

-

-

-

-

17.4

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области

процент

100,0

-

-

-

17.5

Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Нижегородской области

единиц

8 895

17 134

17691

-

-

-

17.6

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области

процент

40,0

96,85

100,0

-

-

-

17.7

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ

процент

80,0

59,285

-

-

-

-

17.8

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ

процент

20,0

26,6

81

50,0

100,0

-

17.9

Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)" Нижегородской области

процент

20,0

100,0

-

-

-

-

17.10

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью государственной информационной системы Нижегородской области

процент

0,0

100,0

100,0

-

-

-

17.11

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области

процент

46,0

100,0

100,0

-

-

-

17.12

Доля аптечных организаций Нижегородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области

процент

100,0

100,0

100,0

-

-

-

17.13

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" ГИС Нижегородской области

процент

49,0

59,15

100,0

-

100

-

17.14

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС Нижегородской области

процент

37,0

59,0

59,0

100,0

100,0

-

17.15

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС Нижегородской области

процент

25,0

0,81

100,0

-

100

-

17.16

Доля клинико- диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС Нижегородской области

процент

16,0

7,94

55,22

100,0

100,0

100,0

17.17

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" ГИС Нижегородской области

процент

45,0

67,05

100,0

-

-

-

17.18

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС Нижегородской области

процент

54,0

80,0

80,0

100,0

100,0

-

17.19

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС Нижегородской области

процент

23,0

52,8

60,0

100,0

100,0

-

17.20

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС Нижегородской области.

процент

32,0

52,0

52,0

100,0

100,0

-

17.21

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС Нижегородской области

процент

0,0

32,3

32,2

100,0

100,0

-

17.22

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

процент

71,0

83,14

100,0

-

-

-

17.23

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Интегрированная электронная медицинская карта" ГИС Нижегородской области

процент

63,0

41,53

86,52

100,0

100,0

-

17.24

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ

процент

33,0

0,58

-

-

-

-

17.25

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций

процент

24,0

53,67

100,0

-

-

-

17.26

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России

процент

41,0

42,75

-

-

-

-

17.27

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

процент

17,0

49,24

-

-

-

-

17.28

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое " на едином портале государственных услуг и функций

процент

4,0

0,6

-

-

-

-

17.29

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

процент

17,0

67,0

66,7

95,59

100,0

100,0

17.30

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

процент

21,0

52,1

82,0

100,0

17.31

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период

процент

0,2

33,4

73,0

90,0

17.32

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

процент

6,7

24,8

56,0

63,0

17.33

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

0

100

100,0

17.34

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) посредством ЕГИСЗ

процент

1,7

100,0

100,0

100,0

17.35

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ

процент

0,0

97,8

100,0

100,0

17.36

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области

процент

94,0

-

100

-

17.37

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

0

100,0

-

17.38

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

процент

100,0

-

100

-

17.39

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России

процент

90,0

-

100

-

17.40

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни

процент

50

100,0

-

17.41

доля аптечных организаций Нижегородской области, обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием УКЭП медицинского работника

процент

-

-

17.42

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность

процент

100,0

-

17.43

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оформляющих рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалицированной электронной подписи (в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи") медицинского работника, и обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями

процент

-

-

17.44

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией

процент

100

-

17.45

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

50,0

100,0

100,0

17.46

Доля психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами

процент

-

-

17.47

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России

процент

-

-

17.48

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в личном кабинете пациента "Мое Здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ)

процент

0

50,5

50,0

100,0

17.49

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ

процент

0,0

20,0

50,0

100,0

17.50

доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ

процент

-

-

-

0,0

100,0

100,0

100,0

17.51

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"

процент

-

-

-

10

20

30

17.52

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/ "Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

50

80

100

17.53

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств

процент

-

-

-

40

60

17.54

Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

80

100

100

17.55

Доля станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

40

60

17.56

Доля территориально- выделенных структурных подразделении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

40

60

17.57

Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ

процент

-

-

-

100

100

100

17.58

Доля клинико- диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико- диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

100

100

100

17.59

Доля клинико- диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико- диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"

процент

-

-

-

50

80

100

17.60

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

20

40

60

17.61

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ

процент

-

-

-

20

40

60

17.62

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными"

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

100

17.63

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.64

Доля видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

17.65

Доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.66

Доля медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

100

17.67

Доля медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

100

17.68

Доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

90

17.69

Доля пациентов, с злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Онкология"

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

90

17.70

Доля новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология"

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

90

17.71

Доля пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания"

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

80

17.72

Доля СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

80

17.73

Доля СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

80

17.74

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

80

17.75

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

60

17.76

Доля пациентов с диагнозом "артериальная гипертензия", находящихся на диспансерном учете, информация о которых отражена в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Профилактическая медицина"

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

50

17.77

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно утвержденного приказа и плана

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

30

17.78

Доля технических ошибок ГИС Нижегородской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5

17.79

Число централизованных подсистемах ГИС субъекта Российской Федерации применяются медицинские изделия с технологией искусственного интеллекта

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

17.80

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечены усиленной квалифицированной электронной подписью

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.81

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.82

Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.83

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

17.84

Проведена интеграция ГИС субъекта Российской Федерации с подсистемами "Федеральный регистр медицинских работников" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ

единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

17.85

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации

Процент

-

-

-

Подпрограмма 18. "Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

18.1

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

тысяча человек.

1,25

32,398

24,918

40

61,125

83,43

106,915

18.2

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

миллион долларов

0,79

1,57

2,44

3,35

Подпрограмма 19. "Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)"

19.1

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола

лет

31,5

32,0

-

-

-

-

19.2

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

литр чистого (100%) спирта

6,5

6,4

8,3

6,2

6,2

6,1

19.3

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

на 100 тыс. населения

804,6

835

-

-

-

-

19.4

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

на 100 тыс. населения

219,7

240,9

-

-

-

-

19.5

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

тысяч человек

135

149

-

-

-

-

19.6

Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорт здоровья), в центрах здоровья

млн человек

0,105

0,03

-

-

-

-

19.7

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

процент

-17,9

10,1

8,6

7,1

Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области"

20.1

Доля выполненных капитальных ремонтов к общей потребности капитальных ремонтов зданий и сооружений МО

процент

7,1

13,0

15,0

21,0

30,3

26,6

20.2

Доля отремонтированных объектов МО в общем количестве объектов МО, требующих капитального ремонта

процент

7,3

10,0

15,0

23,3

39,3

25,1

Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области"

21.1

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,0

45,3

44,40

43,4

42,3

21.2

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

42,8

40,6

39,6

39,0

21.3

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

условная единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,84

6,57

6,74

6,82

6,92

21.4

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,8

61,0

67,0

73,0

* Показатели соотношения средней заработной платы медицинских работников в 2013-2018 годах указаны с учетом федеральных учреждений по данным Росстата.".

23. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции.

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Нижегородской области"


Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
консолидированного бюджета Нижегородской области и юридических
лиц на реализацию целей Программы развития здравоохранения
Нижегородской области (тыс. руб.)

Наименование Программы (Подпрограммы, мероприятия)

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

Всего

26338 167,12

38160 819,55

52325 634,96

49954 096,10

50644 190,90

59913 449,45

66714 796,00

79683 511,31

87995 836,65

87003 938,35

86303 722,10

89989 902,60

93566 218,20

868594 283,28

федеральный бюджет

776 050,70

2023 161,93

1691 527,84

1296 346,64

896 898,10

1432 023,00

2843 906,30

11182 899,30

10390 095,00

8417 080,28

5920 666,40

6267 414,49

6312 893,00

59450 962,98

областной бюджет

5211 438,60

12506 511,50

22351 850,62

20792 226,49

20966 415,00

23525 402,15

25909 021,80

28174 430,50

30516 516,15

32703 957,37

31708 133,30

31514 455,61

32161 828,10

318042 187,20

территориальный фонд ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34956 024,30

37961 867,90

40326 181,50

47089 225,50

45882 900,70

48674 922,40

52208 032,50

55091 497,10

490040 655,11

юридические лица

0,00

0,00

1060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего

9313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,85

15229 420,10

15570 011,00

15907 571,55

17185 535,02

18432 095,06

19829 278,70

21336 357,50

22465 034,00

203914 520,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

293 951,10

574,50

638,30

638,30

534 643,52

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,19

947 359,30

736 118,30

712 609,45

712 466,50

690 520,86

585 940,30

579 363,00

579 363,00

7995 412,13

территориальный фонд ОМС

9276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17447 623,10

19242 763,90

20756 356,20

21885 032,70

195 384 465,16

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 "Комплексные меры по ограничению потребления табака в Нижегородской области"

Всего

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 "Оптимизация питания населения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 "Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области"

Всего

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

7 006,00

7 068,30

7 068,30

7 068,30

315 871,81

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 Подпрограммы 1 "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в Нижегородской области"

Всего

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

318 304,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

территориальный фонд ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

30 436,80

32 628,20

34 422,80

305 600,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 Подпрограммы 1 "Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области"

Всего

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 990,10

137 105,30

138 240,70

144 476,90

1 269 866,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

31 010,00

31 335,20

24 855,20

24 855,20

196 506,07

территориальный фонд ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

105 770,10

113 385,50

119 621,70

1 073 360,77

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 Подпрограммы 1 "Комплексные меры помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области"

Всего

9191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

18122 647,48

19499 339,20

21003 124,70

22123 770,40

200418 015,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

293 380,30

0,00

0,00

0,00

498 568,40

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

505 243,78

392 782,20

392 782,20

392 782,20

5980 019,37

территориальный фонд ОМС

9191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17324 023,40

19106 557,00

20610 342,50

21730 988,20

193939 428,22

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 1 "Вакцинопрофилактика"

Всего

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1461 425,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 137,38

154 657,30

154 657,30

154 657,30

1461 425,16

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9 Подпрограммы 1 "Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия""

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

574,50

638,30

638,30

9 816,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие Подпрограммы 1 "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 989,90

68 950,94

2 123,70

97,30

0,00

0,00

118 161,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 114,30

1 492,22

2 123,70

97,30

0,00

0,00

25 827,52

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего

11621 473,89

19095 455,90

19094 474,82

19202 093,15

19079 015,22

34693 472,00

38465 618,00

48212 686,59

52738 457,15

46863 899,00

46750 707,30

48062 731,10

49779 815,30

453659 899,42

федеральный бюджет

662 050,90

1245 154,13

662 661,20

539 210,24

188 635,60

208 521,10

264 691,20

6992 549,62

5067 487,06

1254 776,10

218 124,50

218 124,50

213 987,70

17735 973,85

областной бюджет

3361 905,27

9242 423,25

6890 334,41

5957 808,46

5835 633,39

18658 012,60

20306 619,80

21223 100,27

22007 416,99

22960 539,10

23767 035,80

23527 363,40

23888 717,30

207626 910,04

территориальный фонд ОМС

7597 517,72

8607 878,52

11541 479,21

12705 074,45

13054 746,23

15826 938,30

17894 307,00

19997 036,70

25663 553,10

22648 583,80

22765 547,00

24317 243,20

25677 110,30

228297 015,53

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Всего

890 301,90

1308 438,57

1400 374,85

1328 849,10

1307 265,85

1425 727,09

1650 478,40

1482 312,67

1481 015,81

1603 510,51

1607 838,60

1651 049,00

1601 053,00

18738 215,35

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

8 499,30

336 527,66

областной бюджет

856 466,40

1215 765,44

1337 699,72

1269 219,20

1294 599,85

1415 079,69

1638 490,90

1470 661,27

1474 251,31

1595 011,21

1599 339,30

1642 549,70

1592 553,70

18401 687,69

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Всего

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

263 442,40

275 473,40

275 473,40

273 131,70

3 686 276,93

федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

41 147,70

41 147,70

40 272,80

1432 729,56

областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

224 402,10

234 325,70

234 325,70

232 858,90

2253 547,37

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Всего

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7 227 098,89

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

671 805,97

699 711,20

699 711,20

699 711,20

7227 098,89

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Всего

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1114 487,48

1252 534,10

1201 535,30

1272 773,98

1325 633,50

1396 972,20

1396 972,20

1396 972,20

15036 358,13

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 Подпрограммы 2 "Совершенствование медицинской помощи с острыми сосудистыми заболеваниями"

Всего

1059 801,60

1137 692,06

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33491 665,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 063,06

территориальный фонд ОМС

1059 801,60

1127 629,00

1243 466,48

1242 847,36

1921 608,96

2430 764,60

3014 981,50

3051 161,30

3065 559,70

3382 985,80

3728 050,40

3996 470,00

4216 275,90

33481 602,60

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Всего

450 361,80

479 184,90

2358 195,00

2656 458,96

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49430 955,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 216,24

территориальный фонд ОМС

450 361,80

479 184,90

2285 242,36

2617 195,36

2700 103,32

3302 387,60

3888 871,70

5678 452,90

5381 887,20

5410 037,20

5398 991,70

5708 638,10

6017 384,80

49318 738,94

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего

1601 270,20

3390 679,70

1986 252,96

1867 299,50

1995 210,07

2434 269,20

2492 888,90

2477 207,80

2718 830,65

3310 337,42

3575 268,20

3746 240,70

3811 516,40

35407 271,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

0,00

0,00

0,00

110 125,00

областной бюджет

146 770,00

1726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

550 609,32

593 302,40

557 915,50

420 186,50

5350 776,34

территориальный фонд ОМС

1454 500,20

1664 182,00

1791 839,49

1729 514,00

1834 275,47

2200 184,50

2274 587,40

2270 931,60

2515 131,70

2649 603,10

2981 965,80

3188 325,20

3391 329,90

29946 370,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Всего

681 139,12

816 203,06

452 507,28

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

7534 084,54

федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

областной бюджет

207 836,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 148,00

территориальный фонд ОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

645 800,00

692 297,60

730 374,00

6 390 780,03

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10 Подпрограммы 2 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения в Нижегородской области"

Всего

639 598,40

624 055,30

1 042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

943 992,50

943 992,50

924 218,60

11783 067,76

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

155 573,20

155 573,20

152 311,30

1913 975,10

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

788 419,30

788 419,30

771 907,30

9869 092,66

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11 Подпрограммы 2 "Развитие службы крови"

Всего

629 292,10

1 528 018,70

1 037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11752 704,80

федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

888 773,90

937 258,90

937 258,90

937 258,90

11 068 034,50

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные мероприятия подпрограммы 2

Всего

0,00

2977 864,17

1901 051,47

1415 188,97

1381 410,49

13618 841,83

14708 456,00

13532 531,32

14950 565,08

15488 004,70

16296 222,10

16355 488,10

16922 545,80

129548 170,03

федеральный бюджет

0,00

0,00

3 022,20

1 803,24

1 921,20

910,80

46 136,20

4 025,70

111 913,20

33 089,90

12 904,30

12 904,30

12 904,30

241 535,34

областной бюджет

0,00

2977 864,17

1898 029,27

1413 385,73

1379 489,29

13617 931,03

14662 319,80

13528 505,62

14838 651,88

15454 914,80

16283 317,80

16342 583,80

16909 641,50

129 306 634,69

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие Подпрограммы 2 "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 096 208,60

8 191 470,54

2 296 298,20

1 234 389,00

927 627,10

927 627,10

22 673 620,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6750 212,02

4728 644,26

896 398,10

0,00

0,00

0,00

12375 254,38

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2345 996,58

1653 712,58

1399 900,10

1234 389,00

927 627,10

927 627,10

8489 252,46

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование специализированной помощи в рамках ПГГ

Всего

4446 563,50

5138 669,40

5798 889,77

6707 788,40

6178 113,03

7383 504,20

8193 673,50

8468 031,70

12351 247,00

10619 932,30

10010 739,10

10731 512,30

11321 745,70

107350 409,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

4446 563,50

5138 669,40

5798 889,77

6707 788,40

6178 113,03

7383 504,20

8193 673,50

8468 031,70

12351 247,00

10619 932,30

10010 739,10

10731 512,30

11321 745,70

107350 409,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства"

Всего

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 478,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего

3653 139,93

4632 762,67

4589 382,55

4317 250,85

4654 089,55

5521 772,14

5529 370,20

5497 462,22

5531 726,06

6817 401,23

7059 390,50

7620 730,00

7100 507,80

72524 985,69

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

571 184,80

692 888,89

46 609,20

2579 595,77

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1002 004,34

792 718,94

1006 071,50

767 175,54

938 460,14

1 161 199,03

895 571,70

932 537,51

728 853,30

10809 992,50

территориальный фонд ОМС

3452 834,70

3799 094,20

3459 068,38

3542 124,03

3652 085,21

4556 071,10

4523 298,70

4577 578,30

4585 274,40

5074 985,50

5592 634,00

5995 303,60

6325 045,30

59135 397,42

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего

1355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1111 538,90

1152 973,20

1104 575,99

1702 438,70

1981 818,60

2043 630,70

2108 816,30

16512 740,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 867,30

178 571,80

176 033,50

171 405,70

805 878,30

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

710 863,10

729 269,30

728 467,70

733 101,80

8872 524,76

территориальный фонд ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

711 708,30

1073 977,50

1139 129,50

1204 308,80

6834 337,10

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

883 645,80

964 742,60

964 742,60

965 022,60

9 053 625,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

103 770,14

99 046,10

99 046,10

96 646,80

833 497,64

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

779 875,66

865 696,50

865 696,50

868 375,80

8220 127,41

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

676 546,60

461 706,60

717 577,90

717 577,90

717 577,90

5534 496,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

216 659,50

91 486,30

90 630,00

90 630,00

88 245,00

705 368,60

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

459 887,10

370 220,30

626 947,90

626 947,90

629 332,90

4439 687,90

территориальный фонд ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего

338 134,30

1222 744,31

1651 375,66

1730 517,50

1696 663,89

2351 627,14

2569 419,80

3691 920,00

5169 248,33

5737 881,64

4177 632,90

4211 077,30

4741 536,20

39289 778,97

федеральный бюджет

0,00

744 998,10

811 674,96

752 784,60

706 269,50

789 206,30

805 543,30

862 448,60

926 209,90

1029 362,00

1171 265,70

1204 710,10

1235 169,00

11039 642,06

областной бюджет

338 134,30

477 746,21

839 700,70

977 732,90

990 394,39

1562 420,84

1763 876,50

2829 471,40

4243 038,43

4708 519,64

3006 367,20

3006 367,20

3506 367,20

28250 136,91

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1528 645,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 624,90

214 343,80

214 343,80

214 343,80

1493 645,65

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

198 882,55

11431 544,70

11209 951,20

11314 111,10

81 215,87

81 230,60

78 215,70

78 961,60

81 781,70

97 146,40

97 285,40

97 404,50

34847 731,32

федеральный бюджет

0,00

5 835,30

4 351,70

4 351,80

1 993,00

2 278,50

2 330,50

1 127,70

2 112,50

2 592,70

2 687,20

2 826,20

2 945,30

35 432,40

областной бюджет

0,00

193 047,25

11427 193,00

11205 599,40

11312 118,10

78 937,37

78 900,10

77 088,00

76 849,10

79 189,00

94 459,20

94 459,20

94 459,20

34812 298,92

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 12 "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

170 288,40

1364 652,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

71 036,90

78 926,30

77 027,70

753 359,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

99 251,50

91 362,10

93 260,70

611 293,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 644,80

677 017,70

674 627,00

1 106 216,00

578 142,30

774 637,70

366 084,70

4 446 370,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 859,00

649 936,90

658 409,80

1 077 591,50

563 498,90

743 652,20

351 441,30

4 303 389,60

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 785,80

27 080,80

16 217,20

28 624,50

14 643,40

30 985,50

14 643,40

142 980,60

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

725 343,40

1 252 536,80

441 595,20

506 179,90

125 159,30

124 812,90

0,00

3175 727,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 059,30

119 820,40

0,00

2937 309,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

84 596,90

105 157,40

19 580,20

23 890,70

100,00

4 992,50

0,00

238 417,70

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 306,50

242 302,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 608,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 646,80

179 303,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 950,40

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 659,70

62 998,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 658,30

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 097,80

943 171,65

240 786,75

184 441,67

149 099,50

160 694,60

0,00

1 957 291,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 934,00

904 677,00

231 150,30

177 064,04

143 135,50

154 266,80

0,00

1 878 227,64

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 377,63

5 964,00

6 427,80

0,00

79 064,33

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 18 "Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 19 "Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

301 208,30

485 356,60

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2275 937,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

301 208,30

485 356,60

361 057,60

299 157,50

299 157,50

2275 937,50

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2752 011,40

3359 981,15

3127 336,30

3191 835,20

4540 629,20

16971 793,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2563 274,20

2957 940,10

2685 851,20

2685 851,20

4028 777,00

14921 693,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 737,20

402 041,05

441 485,10

505 984,00

511 852,20

2050 099,55

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора

и Правительства Нижегородской области


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ