Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2022 года № 382

О внесении изменений в государственную программу
"Развитие здравоохранения Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274

     
     
     Правительство Нижегородской области постановляет:

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274.

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
     
     
     

     И.о.Губернатора                                  А.Н.Гнеушев
     
     
     

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Нижегородской области
     от 25 мая 2022 г. № 382

Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
здравоохранения Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 26 апреля 2013 г. № 274

     

     1. Позиции "Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящей Программе)", "Ожидаемые результаты реализации Программы", "Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)" раздела "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
     "

Объемы финансирования Программы, тыс. руб.
(приложение 2 к настоящей Программе)

842 377 512,38 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
55 478 602,92 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке:
308 018 196,16 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
477 820 235,31 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке:
1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке:
0 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. рублей

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

26338 167,12

38160 819,54

52325 634,96

49954 096,11

50644 190,90

59913 499,45

66714 796,00

79683 511,30

87995 836,65

78797 501,90

81632 124,10

86068 173,70

84149 210,64

842377 512,38

федеральный бюджет

776 050,70

2 023 161,93

1 691 527,84

1 296 346,64

896 898,10

1 432 023,00

2 843 906,30

11182 899,30

10390 095,00

6 139 842,50

5 565 354,90

5 922 365,40

5 318 131,30

55478 602,92

областной бюджет

5 211 438,60

12506 511,49

22351 850,62

20792 226,49

20966 415,00

23525 402,15

25909 021,80

28174 430,50

30516 516,15

28502 319,50

29419 949,20

30728 421,80

29413 692,84

308018 196,16

ТФ ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34956 024,30

37961 867,90

40326 181,50

47089 225,50

44155 339,90

46646 820,00

49417 386,50

49417 386,50

477820 235,31

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

всего: 198 207 586,95 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

всего: 442 669 716,12 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства";

всего: 1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";

всего: 71 206 261,37 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).  

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

всего: 14 202 690,66 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

всего: 8 686 035,05 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";

всего 4 499 565,70 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

всего: 35 890 611,83 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении";

всего: 1 392 802,04 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области";

всего: 34 796 202,32 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2018 по 2025 год).
Подпрограмма 12 "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
всего: 1 194 364,30 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
всего: 3 743 403,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями";
всего: 3 179 839,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
всего: 475 608,70 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения";
всего: 1 916 043,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 18 "Развитие экспорта медицинских услуг";
всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 19 "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)";

всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год).
Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области";
всего: 3 293 991,72 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)*

Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области";

всего: 15 962 312,32 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год)

Ожидаемые результаты реализации Программы

снижение смертности от всех причин до 16,5 на 1000 населения;
снижение материнской смертности с 10,3 до 3,5 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми;
снижение младенческой смертности с 8,8 до 4,3 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 987,7 до 749,4 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 7,8 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 225,9 до 188,4 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза с 10,8 до 1,4 на 100 тыс. населения;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 38,5% до 5,3%;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,0% до 5,3%;
снижение заболеваемости туберкулезом с 52,3 до 21,8 на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами с 32,9 до 38,9 на 10 тыс. населения;
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Нижегородской области с 124,10% до 200%;
повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 63,60% до 100%;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 38,20 до 100%;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 68,98 до 72,6 лет;
смертность населения трудоспособного возраста с 526,8 до 519,3 на 100 тыс. населения

Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)

2015 год - 4 347 тыс. рублей;
2016 год - 4 276 тыс. рублей;
2017 год - 4 316 тыс. рублей;
2018 год - 4 320 тыс. рублей;
2019 год - 3 770  тыс. рублей;
2020 год - 4 010 тыс. рублей;
2021 год - 3 324,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 459,2 тыс. рублей;
2023 год - 3 528,4 тыс. рублей;
2024 год - 3 599,0 тыс. рублей

".

     2. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

     2.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего: 198 207 586,95 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 241 596,62 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 8 450 929,47 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы);
средства ТФ ОМС по предварительной оценке 189 515 060,86 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы).

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15229 420,10

15524 266,20

15907 571,55

17185 535,02

17999 261,90

18834 633,00

19762 540,00

19759 396,50

198 207 586,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

570,80

570,80

634,20

979,50

241 596,62

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,09

947 359,30

690 373,50

712 609,45

712 466,50

723 851,10

723 447,40

723 447,40

719 958,60

8 450 929,47

ТФ ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17274 840,00

18110 614,80

19038 458,40

19038 458,40

189 515 060,86

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,30% до 95%;
увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 97,50% до 98,70%;
увеличение охвата диспансеризацией подростков с 97,40% до 98,50%;
снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 4,31% до 2,95%;
снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 8,8%;
снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,30% до 13,1%;
снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения с 80,60% до 29,2%;
снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения с 61,90% до 42,70 %;
увеличение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения с 35% до 15%;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 59,1% до 73%;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости корью менее 1 случая на 1 млн населения;
снижение заболеваемости краснухой менее 1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости эпидемическим паротитом менее 1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 1,74 до 0,10 на 100 тыс. населения;
охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 97,2%;
охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 97,60%;
охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки не менее 97,70%;
охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки не менее 97,60%;
охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 97,60%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,70% до 19,40%;
снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 22,50% до 19,40%;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не менее 99,99%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), не менее 100%;
снижение смертности от самоубийств с 16,10 до 7,65 на 100 тыс. населения;
увеличение числа граждан, пролеченных на геронтологических койках до 1,2 тыс. человек.
увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 16,7%;
повысить уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет соответствующего возраста до 14,3 на 10 тыс. населения;
увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 62,5% до 90%

".

     2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
     

 

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Всего

9 313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,85

15229 420,10

15570 011,00

15907 571,55

17185 535,02

17999 261,90

18834 633,00

19762 540,00

19759 396,50

198207 586,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

570,80

570,80

634,20

979,50

241 596,62

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,19

947 359,30

736 118,30

712 609,45

712 466,50

723 851,10

723 447,40

723 447,40

719 958,60

8 450 929,47

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17274 840,00

18110 614,80

19038 458,40

19038 458,40

189515 060,86

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1
Подпрограммы 1

Всего

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2
Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3
Подпрограммы 1

Всего

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4
Подпрограммы 1

Всего

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

29 138,70

30 857,90

30 857,90

298 967,37

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

территориальный фонд ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

29 138,70

30 857,90

30 857,90

298 967,37

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5
Подпрограммы 1

Всего

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 258 180,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

207 871,17

территориальный фонд ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6
Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7
Подпрограммы 1

Всего

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

17692 051,80

18521 028,60

19441 178,70

19438 118,60

194761 511,91

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

205 188,10

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

540 811,50

540 811,50

540 811,50

537 751,40

6 456 614,89

территориальный фонд ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17151 240,30

17980 217,10

18900 367,20

18900 367,20

188099 708,92

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 1

Всего

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9
Подпрограммы 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 989,90

68 950,94

403,70

0,00

0,00

0,00

116 344,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 114,30

1 492,22

403,70

0,00

0,00

0,00

24 010,22

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.3. Позицию 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 1" Мероприятия 1 Подпрограммы 1 "Комплексные меры по ограничению потребления табака в Нижегородской области" в следующей редакции:
     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения Нижегородской области с 38,5% до 17,2%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,0% до 9,2%

".

     2.4. Позицию 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 2" Мероприятия 2 Подпрограммы 1 "Оптимизация питания населения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 4,31% до 2,92%;
- снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,3% до 12,92%;
- снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения с 61,9% до 42,70 %;
- снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения с 35,0% до 15,0%

".

     2.5. В Мероприятии 3 Подпрограммы 1 "Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области":

     2.5.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 3" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия

(тысяч рублей)

всего: 313 482,71 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 313 482,71 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.5.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 3" раздела 2 "Текст Мероприятия 3" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 3
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: увеличение физической активности населения Нижегородской области на основе приобщения к занятиям физкультурой и спортом и повышения информированности о вреде гиподинамии

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 014,80

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,51

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 014,80

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Повышение информированности и мотивации различных групп населения, в том числе детей и подростков о необходимости увеличения физической активности

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Подготовка кадров для оказания консультативной помощи населению по вопросам физической активности, в том числе, у детей и подростков

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридически лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

75 043,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

75 043,11

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

Прочие расходы

Минздрав НО

2013-2025

Всего, в т.ч.

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

75 043,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

7 575,40

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

75 043,11

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Проведение мероприятий к Чемпионату Мира по футболу "FIFA-2018"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 439,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Закупка авиационной услуги в целях оказания медицинской помощи с применением авиации (Дежурство вертолета неотложной медицинской помощи на стадионе во время матча)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи (в том числе для уполномоченной медицинской организации)

Прочие расходы

Минздрав НО

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 325,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 769,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4.

Приобретение специальной одежды, специальной обуви для медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 907,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.

Приобретение медицинского оборудования, укладок и изделий для медицинских пунктов стадиона "Нижний Новгород", мобильных медицинских бригад и уполномоченной медицинской организации

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "ГБ №33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 895,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Приобретение медицинского оборудования, в том числе медицинского, мебели и изделий для оснащения медицинских пунктов на фестивале болельщиков

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.7.

Приобретение транспортировочного изолирующего бокса для инфекционных больных

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.8.

Приобретение ГСМ для выездных бригад скорой медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.9.

Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, питание и проживание сотрудников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи на объектах Чемпионата Мира по футболу FIFA

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 465,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10

Ремонт помещений, входных групп и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в медицинских организациях г.Н.Новгорода, задействованных в оказании медицинской помощи участников и гостей в период проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО*

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 591,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11

Обучение персонала иностранному языку

Прочие расходы

Минздрав НО
ГБУЗ НО "ГКБ № 33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.12

Приобретение оборудования радиосвязи для бесперебойного взаимодействия медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.13

Обеспечение питанием медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по футболу FIFA

на стадионе "Нижний Новгород"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "ГКБ № 33"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.14

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мойке и стоянке транспортных средств

Прочие расходы

Минздрав НО, ГКУЗ НО "ТЦМК"

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.15

Ремонт фасадов зданий учреждений здравоохранения (мероприятие реализуется в рамках иных мероприятий подпрограммы 2)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО**

2018

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 350,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     * Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятия 5.10 "Ремонт помещений, входных групп и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в медицинских организациях г. Н.Новгорода, задействованных в оказании медицинской помощи участников и гостей в период проведения Чемпионата Мира по Футболу 2018(ТМ)":
     ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" - 18900,67 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 7377,66 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова" - 6370,47 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" - 3828,71 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" - 2345,04 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - 6906,42 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2" - 4862,63 тыс. руб.
     ** Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятия 5.15 "Ремонт фасадов зданий учреждений здравоохранения":
     ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер" - 2548,82 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3" (Нижегородский гериатрический центр) - 3898,99 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 4967,79 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова" - 5436,27 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" - 3878,30 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" - 2009,65 тыс. руб.;
     ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - 1610,34 тыс. руб.".     

     2.6. В Мероприятии 5 Подпрограммы 1 "Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области":

     2.6.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)", 1.10 " Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 5" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 1 258 180,24 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 207 871,17 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 1 050 309,07 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 258 180,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

207 871,17

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 8,8%;
- снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,3% до 12,92%;
- снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,7% до 19,4%;
- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 22,5% до 19,4%

".

     2.6.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 5" раздела 2 "Текст Мероприятия 5" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 5
     

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

     2013

     2014

     2015

     2016

     2017

     2018

     2019

     2020

     2021

     2022

     2023

     2024

     2025

     Всего

Цель мероприятия: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 258 180,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

207 871,17

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: повышение информированности различных групп населения по вопросам здорового образа жизни

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие службы медицинской профилактики, совершенствование методического и материально- технического обеспечения учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для внедрения эффективных методов выявления и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

прочие расходы

2013 - 2025

Минздрав  НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,00

8 744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 942,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: совершенствование системы обучения медицинских работников эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, в том числе в трудовых коллективах

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: повышение доступности и качества проведения профилактической работы среди населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 242 237,64

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

191 928,57

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Работа Центров здоровья для взрослого населения

прочие расходы

2013 - 2025

Минздрав  НО

Всего, в т.ч.

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 242 237,64

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

191 928,57

ТФ ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: совершенствование системы обучения медицинских работников эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, в том числе в трудовых коллективах

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.7. В Мероприятии 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области":

     2.7.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования мероприятия (тысяч рублей)

всего: 194 761 511,91 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 205 188,10 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 6 456 614,89 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 188 099 708,92 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

17692 051,80

18521 028,60

19441 178,70

19438 118,60

194 761 511,91

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

205 188,10

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

540 811,50

540 811,50

540 811,50

537 751,40

6 456 614,89

территориальный фонд ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17151 240,30

17980 217,10

18900 367,20

18900 367,20

188 099 708,92

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.7.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 7" раздела 2 "Текст Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 7

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс.руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

17692 051,80

18521 028,60

19441 178,70

19438 118,60

194761 511,91

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

205 188,10

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

540 811,50

540 811,50

540 811,50

537 751,40

6 456 614,89

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17151 240,30

17980 217,10

18900 367,20

18900 367,20

188099 708,92

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания помощи сельскому населению (повышение укомплектованности медицинским персоналом, проведение диспансеризации населения, развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, развитие института врачей общей практики, развитие медико-санитарной помощи)

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11571 482,30

12530 956,86

11694 603,83

12075 408,06

14616 253,70

15292 300,90

15587 517,2

16829 026,80

17692 051,80

18521 028,60

19441 178,70

19438 118,60

194481 188,35

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

128 009,60

областной бюджет

0,00

513 237,40

596 814,83

417 843,00

441 420,10

508 252,40

567 623,90

509 674,40

538 417,90

540 811,50

540 811,50

540 811,50

537 751,40

6 253 469,83

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17151 240,30

17980 217,10

18900 367,20

18900 367,20

188099 708,92

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально-технической базы существующих учреждений и их подразделений

Всего, в т.ч.

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

121 806,40

6 092,00

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 323,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

областной бюджет

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

44 627,90

6 092,00

506,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 145,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение оборудования

Прочие расходы

2014 - 2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Арзамасская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение автотранспортных средств

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

Приобретение автотранспортных средств для ЦРБ ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

586,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

586,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586,24

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

578,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,32

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

578,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,32

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

846,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

846,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

846,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

846,66

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 202,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 202,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 202,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 202,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Проведение капитального ремонта

Прочие расходы

2014 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

37 758,83

10 084,94

0,00

0,00

0,00

5 954,60

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 104,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

37 758,83

10 084,94

0,00

0,00

0,00

5 954,60

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 104,62

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

ГБУЗ НО "Большемурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

913,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

913,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

913,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

913,18

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

30 265,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 265,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

30 265,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 265,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница" (Волчихинский ФАП, Криушинский ФАП)

Прочие расходы

2014 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 885,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4 828,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 713,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 885,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4 828,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 713,71

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

995,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

995,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.

ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

715,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

715,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715,46

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.8.

ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ" (Монаковский ФАП)

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.9.

ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

3 896,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 896,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 896,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 896,11

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.10.

ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2015-2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 281,52

0,00

0,00

0,00

0,00

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 587,77

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 281,52

0,00

0,00

0,00

0,00

306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 587,77

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.11.

ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ" (Кирилловский ФАП)

Прочие расходы

2015 -2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

504,61

0,00

0,00

0,00

846,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 351,01

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

504,61

0,00

0,00

0,00

846,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 351,01

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.12.

ГБУЗ НО "Перевозская  ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 554,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 554,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 554,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 554,12

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.13.

ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

531,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531,51

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

531,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 249,32

0,00

903,99

853,40

130,00

199,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 336,51

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 249,32

0,00

903,99

853,40

130,00

199,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 336,51

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Строительство поликлиники на 100 посещений в день в г. Володарске

Капитальные расходы

2015- 2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.1.

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

Капитальные расходы

2015- 2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

30 000,00

44 272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 272,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Аренда помещений под кабинеты врачей общей практики

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

5 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 830,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

5 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 830,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.2.

Кабинет врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода" кабинет врача общей практики ЖК "Цветы" д. 125

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов

Капитальные вложения

2017- 2019

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО, ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 533,70

55 141,80

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 683,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367,30

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 533,70

43 774,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 315,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Никольское Арзамасского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017 -2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Арзамасская РБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178,95

10 763,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 942,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178,95

6 974,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 153,45

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Галибиха Воскресенского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Разнежье Воротынского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017- 2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воротынская  ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172,88

11 314,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 487,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172,88

11 314,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 487,08

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Большое поле Воскресенского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017- 2019

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

940,65

11 393,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 341,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

940,65

11 393,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 341,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.5.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Языково Пильнинского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176,92

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.6.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Болтинка Сеченовского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017- 2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181,58

10 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 083,58

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181,58

7 112,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 294,48

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.7.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Щенники Шаранского района Нижегородской области

Капитальные вложения

2017- 2018

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ", ОМСУ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

898,00

10 768,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 666,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 789,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

898,00

6 979,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 979,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 811,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.

Приобретение маммографа передвижного ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 140,02

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.2.

Приобретение флюорографических установок цифровых передвижных ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 180,02

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.3.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта  ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.6.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.7.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.8.

Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 081,86

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.8. В Мероприятии 8 Подпрограммы 1 "Вакцинопрофилактика":

     2.8.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорта Мероприятия 8" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 1 433 188,28 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке 1 433 188,28 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.8.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Мероприятия 8" раздела 2 "Текст Мероприятия 8" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Мероприятия 8

№  п/п

Наименование  мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей )

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками и защита населения по эпидемическим показаниям

Всего, в т.ч.

21 113,00

26 245,00

59 913,68

24 654,88

29 028,90

73 446,00

63 800,72

110 598,80

92 144,04

61 228,70

61 228,70

61 228,70

61 228,70

745 859,82

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 113,00

26 245,00

59 913,68

24 654,88

29 028,90

73 446,00

63 800,72

110 598,80

92 144,04

61 228,70

61 228,70

61 228,70

61 228,70

745 859,82

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, в том числе

Всего, в т.ч.

7 710,00

9 282,00

5 607,19

3 520,00

3 349,89

9 680,00

5 432,31

8 090,00

1 517,79

2 160,21

3 534,00

3 534,00

3 534,00

66 951,39

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 710,00

9 282,00

5 607,19

3 520,00

3 349,89

9 680,00

5 432,31

8 090,00

1 517,79

2 160,21

3 534,00

3 534,00

3 534,00

66 951,39

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Приобретение вакцины антирабической

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 600,00

6 000,00

1 789,07

1 800,00

500,00

2 800,00

397,30

3 532,00

1 023,82

820,00

400,00

400,00

400,00

25 462,19

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5 600,00

6 000,00

1 789,07

1 800,00

500,00

2 800,00

397,30

3 532,00

1 023,82

820,00

400,00

400,00

400,00

25 462,19

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Приобретение вакцины против клещевого энцефалита   

прочие расходы

2013- 20120 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 800,00

2 532,00

1 797,40

1 600,00

1 905,00

3 100,00

2 299,99

3 802,00

433,46

1 087,50

2 300,00

2 300,00

2 300,00

27 257,35

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 800,00

2 532,00

1 797,40

1 600,00

1 905,00

3 100,00

2 299,99

3 802,00

433,46

1 087,50

2 300,00

2 300,00

2 300,00

27 257,35

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Приобретение вакцины сибиреязвенной

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

190,00

400,00

1 380,01

0,00

280,00

2 800,00

2 115,33

0,00

0,00

77,71

214,00

214,00

214,00

7 885,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

190,00

400,00

1 380,01

0,00

280,00

2 800,00

2 115,33

0,00

0,00

77,71

214,00

214,00

214,00

7 885,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Приобретение туляремийной живой вакцины   

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

120,00

350,00

640,71

120,00

664,89

980,00

619,69

700,00

60,51

175,00

620,00

620,00

620,00

6 290,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

120,00

350,00

640,71

120,00

664,89

980,00

619,69

700,00

60,51

175,00

620,00

620,00

620,00

6 290,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Приобретение вакцины против лептоспироза

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе

Всего, в т.ч.

7 562,00

10 828,20

11 262,21

10 793,12

14 529,81

14 000,00

17 424,37

35 382,10

27 567,20

28 100,00

16 600,00

16 600,00

16 600,00

227 249,01

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 562,00

10 828,20

11 262,21

10 793,12

14 529,81

14 000,00

17 424,37

35 382,10

27 567,20

28 100,00

16 600,00

16 600,00

16 600,00

227 249,01

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Приобретение вакцины против гепатита А

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 000,00

1 654,00

7 001,78

2 479,04

4 182,71

1 300,00

1 917,85

1 800,00

1 201,55

7 020,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

36 156,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 000,00

1 654,00

7 001,78

2 479,04

4 182,71

1 300,00

1 917,85

1 800,00

1 201,55

7 020,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

36 156,93

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Приобретение иммуноглобулина антирабического

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 762,00

5 200,00

2 499,36

2 500,00

740,10

1 200,00

415,25

6 016,10

2 899,25

2 500,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

31 932,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 762,00

5 200,00

2 499,36

2 500,00

740,10

1 200,00

415,25

6 016,10

2 899,25

2 500,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

31 932,06

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Приобретение иммуноглобулина против клещевого энцефалита

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 800,00

3 709,00

1 761,07

1 676,20

760,00

1 000,00

593,72

2 350,00

3 068,98

1 080,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

27 798,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 800,00

3 709,00

1 761,07

1 676,20

760,00

1 000,00

593,72

2 350,00

3 068,98

1 080,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

27 798,97

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Приобретение вакцины против бруцеллеза

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Приобретенеи вакцины против кори

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,92

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.6.

приобретение вакцины против эпидемического паротита и кори

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.7.

приобретение вакцины против менингококковой инфекции

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

265,20

0,00

4 137,88

8 847,00

10 500,00

13 836,00

25 216,00

20 397,42

17 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

130 699,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

265,20

0,00

4 137,88

8 847,00

10 500,00

13 836,00

25 216,00

20 397,42

17 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

130 699,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Обеспечение иммунизации населения из групп риска, в том числе

Всего, в т.ч.

2 950,00

3 334,80

40 244,28

7 823,13

8 699,20

46 966,00

38 610,23

64 796,10

60 626,57

64 877,89

38 664,70

38 664,70

38 664,70

454 922,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 950,00

3 334,80

40 244,28

7 823,13

8 699,20

46 966,00

38 610,23

64 796,10

60 626,57

64 877,89

38 664,70

38 664,70

38 664,70

454 922,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 050,00

0,00

39 050,85

6 623,13

6 762,00

39 930,00

26 008,54

35 000,00

34 934,90

35 700,00

26 013,40

26 013,40

26 013,40

303 099,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 050,00

0,00

39 050,85

6 623,13

6 762,00

39 930,00

26 008,54

35 000,00

34 934,90

35 700,00

26 013,40

26 013,40

26 013,40

303 099,62

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

 Приобретение вакцины против ветряной оспы

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

700,00

0,00

0,00

0,00

997,20

3 300,00

5 797,44

12 420,00

6 649,60

4 400,00

5 800,00

5 800,00

5 800,00

51 664,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

700,00

0,00

0,00

0,00

997,20

3 300,00

5 797,44

12 420,00

6 649,60

4 400,00

5 800,00

5 800,00

5 800,00

51 664,24

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Приобретение вакцины  против дифтерии, столбняка, коклюша

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 200,00

3 334,80

1 193,43

1 200,00

940,00

1 396,00

2 500,00

13 580,00

9 598,22

10 716,89

2 500,00

2 500,00

2 500,00

53 159,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 200,00

3 334,80

1 193,43

1 200,00

940,00

1 396,00

2 500,00

13 580,00

9 598,22

10 716,89

2 500,00

2 500,00

2 500,00

53 159,34

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Приобретение вакцины  против вируса папилломы человека

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 340,00

3 888,00

3 796,10

9 443,85

13 686,00

3 931,30

3 931,30

3 931,30

44 947,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 340,00

3 888,00

3 796,10

9 443,85

13 686,00

3 931,30

3 931,30

3 931,30

44 947,85

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Приобретение вакцины против дизентерии

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,25

0,00

0,00

375,00

420,00

420,00

420,00

2 051,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,25

0,00

0,00

375,00

420,00

420,00

420,00

2 051,25

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Работы по обеспечению лечебно-профилактических учреждений вакцинами и др. иммунопрепаратами (составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка)

Всего, в т.ч.

2 791,00

2 800,00

2 800,00

2 518,63

2 450,00

2 800,00

2 333,81

2 330,60

2 432,48

2 800,00

2 430,00

2 430,00

2 430,00

33 346,52

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 791,00

2 800,00

2 800,00

2 518,63

2 450,00

2 800,00

2 333,81

2 330,60

2 432,48

2800,00

2 430,00

2 430,00

2 430,00

33 346,52

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование работы по туберкулинодиагностике

Всего, в т.ч.

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

52 700,32

47 280,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

628 748,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

52 700,32

47 280,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

628 748,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение туберкулина

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

28 941,27

17 280,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

574 989,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 179,00

10 314,00

45 032,62

39 376,20

8 755,00

61 879,40

77 632,18

34 600,00

28 941,27

17 280,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

574 989,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение диаскинтестов

прочие расходы

2021 год

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 759,05

30 000,00

0,00

0,00

0,00

53 759,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 759,05

30 000,00

0,00

0,00

0,00

53 759,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок

Всего, в т.ч.

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

3 989,40

3 989,40

3 989,40

21 870,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

3 989,40

3 989,40

3 989,40

21 870,34

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Сопровождение программного комплекса "Управление иммунизацией"

прочие расходы

2013 - 2020 годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

3 989,40

3 989,40

3 989,40

20 520,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 989,40

3 689,00

0,00

3 989,40

0,00

3 989,40

3 989,40

3 989,40

20 520,34

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Совершенствование программного комплекса "Управление иммунизацией"

прочие расходы

2013-2020 год

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.9. В Мероприятии 9 Подпрограммы 1 "Организация оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия":

     2.9.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 9" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)

всего: 10 149,70 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10 149,70 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.9.2. Раздел 2 "Система программных мероприятий Мероприятия 9" изложить в следующей редакции:
     

     "2. Система программных мероприятий Мероприятия 9
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

Всего, в т.ч.

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

федеральный бюджет

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Расходы на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Расходы на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Всего, в т.ч.

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

федеральный бюджет

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     2.10. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
     

    

 "Приложение
     к Подпрограмме 1
     
     

     Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика,
     диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)"

     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

46 989,90

68 515,51

403,70

0,00

0,00

0,00

115 909,11

федеральный бюджет

24 875,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

областной бюджет

22 114,30

2 440,01

403,70

0,00

0,00

0,00

24 958,01

ТФОМС

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

25 989,90

67 567,72

280,02

0,00

0,00

0,00

93 837,64

федеральный бюджет

24 875,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

областной бюджет

1 114,30

1 492,22

280,02

0,00

0,00

0,00

2 886,54

ТФОМС

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

2021

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

123,68

0,00

0,00

0,00

123,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

123,68

0,00

0,00

0,00

123,68

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Организация проведения в Нижегородской области информационной кампании, направленной на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

2020

Всего, в т.ч.

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

2020

Всего, в т.ч.

0,00

947,79

0,00

0,00

0,00

0,00

947,79

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

947,79

0,00

0,00

0,00

0,00

947,79

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

     3.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 442 669 716,12 тыс. руб., из них:  
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16 714 444,35 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 201 711 613,94 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
224 243 657,83 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников, по предварительной оценке, 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

11621 473,89

19095 455,90

19094 474,82

19202 093,15

19079 015,22

34694 040,07

38465 618,00

48212 686,59

52738 457,15

43093 170,50

44762 247,60

46818 210,50

45793 340,80

442669 716,12

федеральный бюджет

662 050,90

1 245 154,13

662 661,20

539 210,24

188 635,60

208 521,10

264 691,20

6 992 549,62

5 067 487,06

217 487,50

217 487,50

217 487,50

231 020,80

16714 444,35

областной бюджет

3 361 905,27

9 242 423,25

6 890 334,41

5 957 808,46

5 835 633,39

18658 012,60

20306 619,80

21223 100,27

22007 416,99

21783 411,50

22120 317,60

22681 516,70

21643 113,70

201711 613,94

ТФ ОМС

7 597 517,72

8 607 878,52

11541 479,21

12705 074,45

13054 746,23

15826 938,30

17894 307,00

19997 036,70

25663 553,10

21092 271,50

22424 442,50

23919 206,30

23919 206,30

224243 657,83

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

890 301,90

1 308 438,57

1 400 374,85

1 328 849,10

1 307 265,85

1 425 727,09

1 650 478,40

1 482 312,67

1 481 015,81

1 566 301,60

1 545 273,60

1 545 273,60

1 536 620,90

18 468 233,94

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

6 689,10

334 717,46

областной бюджет

856 466,40

1 215 765,44

1 337 699,72

1 269 219,20

1 294 599,85

1 415 079,69

1 638 490,90

1 470 661,27

1 474 251,31

1 557 802,30

1 536 774,30

1 536 774,30

1 529 931,80

18 133 516,48

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

256 088,70

257 222,30

257 222,30

232 183,20

3 601 472,53

федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

39 040,30

39 040,30

42 001,20

1 430 243,16

областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

217 048,40

218 182,00

218 182,00

190 182,00

2 171 229,37

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 "Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14 622 461,83

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14 622 461,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

1 059 801,60

1 137 692,06

1 243 466,48

1 242 847,36

1 921 608,96

2 430 764,60

3 014 981,50

3 051 161,30

3 065 559,70

3 383 530,40

3 569 624,60

3 780 232,50

3 780 232,50

32 681 503,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 063,06

ТФ ОМС

1 059 801,60

1 127 629,00

1 243 466,48

1 242 847,36

1 921 608,96

2 430 764,60

3 014 981,50

3 051 161,30

3 065 559,70

3 383 530,40

3 569 624,60

3 780 232,50

3 780 232,50

32 671 440,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

450 361,80

479 184,90

2 358 195,00

2 656 458,96

2 700 103,32

3 302 387,60

3 888 871,70

5 678 452,90

5 381 887,20

5 410 037,20

5 702 694,10

5 998 518,50

5 998 518,50

50 005 671,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 216,24

ТФ ОМС

450 361,80

479 184,90

2 285 242,36

2 617 195,36

2 700 103,32

3 302 387,60

3 888 871,70

5 678 452,90

5 381 887,20

5 410 037,20

5 702 694,10

5 998 518,50

5 998 518,50

49 893 455,44

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Нижегородской области"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

1 601 270,20

3 390 679,70

1 986 252,96

1 867 299,50

1 995 210,07

2 434 269,20

2 492 888,90

2 477 207,80

2 718 830,65

2 837 649,70

2 996 329,40

3 166 996,80

3 176 843,20

33 141 728,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 770,00

1 726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

188 046,60

188 046,60

188 046,60

197 893,00

3 990 795,42

ТФ ОМС

1 454 500,20

1 664 182,00

1 791 839,49

1 729 514,00

1 834 275,47

2 200 184,50

2 274 587,40

2 270 931,60

2 515 131,70

2 649 603,10

2 808 282,80

2 978 950,20

2 978 950,20

29 150 932,66

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

681 139,12

816 203,06

452 507,28

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

618 256,80

654 734,00

654 734,00

7 393 337,74

федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

областной бюджет

207 836,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 148,00

ТФ ОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

618 256,80

654 734,00

654 734,00

6 250 033,23

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

639 598,40

624 055,30

1 042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

1 017 111,70

1 017 111,70

1 028 976,00

12 034 063,56

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

167 623,50

167 623,50

179 487,80

1 965 252,20

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

849 488,20

849 488,20

849 488,20

10 068 811,36

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11 "Развитие службы крови"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

629 292,10

1 528 018,70

1 037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

11 545 727,60

федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10 861 057,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 12 "Иные мероприятия Подпрограммы 2"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

0,00

2 977 864,17

1 901 051,47

1 415 188,97

1 381 410,49

13618 841,83

14708 456,00

13532 531,32

14950 565,08

15248 416,20

16538 026,00

17099 225,10

16102 364,80

129473 941,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

3 022,20

1 803,24

1 921,20

910,80

46 136,20

4 025,70

111 913,20

2 324,40

2 324,40

2 324,40

2 842,70

179 548,44

областной бюджет

0,00

2 977 864,17

1 898 029,27

1 413 385,73

1 379 489,29

13617 931,03

14662 319,80

13528 505,62

14838 651,88

15246 091,80

16535 701,60

17096 900,70

16099 522,10

129294 392,99

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование специализированной помощи в рамках ПГГ

ТФ ОМС

ТФ ОМС

4 446 563,50

5 138 669,40

5 798 889,77

6 707 788,40

6 178 113,03

7 383 504,20

8 193 673,50

8 468 031,70

12351 247,00

9 063 075,40

9 725 584,20

10506 771,10

10506 771,10

104468 682,30

Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 096 208,60

8 191 470,54

932 809,30

0,00

0,00

0,00

18 220 488,44

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 750 212,02

4 728 644,26

0,00

0,00

0,00

0,00

11 478 856,28

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 345 996,58

1 653 712,58

932 809,30

0,00

0,00

0,00

4 932 518,46

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 42,3% до 58,10% к 2016 году;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 84,0%;
- увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретеровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, с 33,7% до 87,1% к 2020 году;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 23,2% до 87,0%;
- увеличение продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антивирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, с 56 лет до 66 лет к 2020 году;
- снижение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека с 95 % до 90%;
- увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в возрасте 18 - 49 лет с 50,0% до 93,0% 2020 году;
- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Нижегородской области с 22,8% до не менее 33%;
- увеличение уровеня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции с 90% до 93%;
- повышение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,6 до 14,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,5 до 11,20 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, повышение с 8,9 до 14,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,6 до 11,00 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 20,9% до 17,1%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца с 567,5 до 470,0 на 100 тыс. населения к 2020 году;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 309,8 на 100 тыс. населения к 2020 году;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. с 86,7% до 92%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП с 4,65% до 4,6%;
- увеличение доли подразделений службы крови (ГБУЗ НО "НОЦК им Н.Я. Климовой"), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, с 30,0% до 100%;
- объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на 2013 год - 3060, на 2014 год - 2397, на 2015 год - 3390, на 2016 год - 2730, на 2017 год - 2627, на 2018 год - 3409, на 2019 год - 3284 чел., на 2020 год - 2949 чел., на 2021 год - 2982 чел., на 2022 год - 2637 чел.;
- доля лиц группы риска, выявленных в детских поликлиниках, охваченных консультированием врачами - психиатрами-наркологами и медицинскими психологами, с 6% до 22% (от числа обследуемых);
- доля посещений психиатров-наркологов по направлению врачей-терапевтов участковых и педиатров, врачей отделений/кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья с 1,2% до 12% (от всей посещаемости);
- доля несовершеннолетних, охваченных информированием о факторах риска употребления наркотических и психоактивных веществ, с 58% до 86% (из числа анкетированных);
- доля пациентов с пагубным употреблением алкоголя без признаков зависимости от общего числа состоящих на диспансерном наблюдении с 2,3% до 3,2%;
- доля пациентов с алкоголизмом в начальной стадии среди всех пациентов с впервые выявленным алкоголизмом с 6,2% до 7,2%

".

     3.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
     

    

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
     к Подпрограмме 2

     
     
     Мероприятие 1 "Совершенствование системы оказания
     медицинской помощи больным туберкулезом"

     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: снижение эпидемиологической опасности источников туберкулезной инфекции

Всего, в т.ч.

890 301,90

1 308 438,57

1 400 374,85

1 328 849,10

1 307 265,85

1 426 295,20

1 650 478,40

1 482 312,67

1 481 015,81

1 566 301,60

1 545 273,60

1 545 273,60

1 536 620,90

18468 802,05

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

6 689,10

334 717,46

областной бюджет

856 466,40

1 215 765,44

1 337 699,72

1 269 219,20

1 294 599,85

1 415 647,80

1 638 490,90

1 470 661,27

1 474 251,31

1 557 802,30

1 536 774,30

1 536 774,30

1 529 931,80

18134 084,59

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: улучшение материально-технической базы противотуберкулезных учреждений

Всего, в т.ч.

60 737,10

5 199,08

22 915,24

679,00

127,00

2 200,00

35 450,75

3 281,57

277,40

25 660,90

0,00

0,00

0,00

156 528,04

федеральный бюджет

33 835,50

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 725,78

областной бюджет

26 901,60

2 492,43

22 731,61

679,00

127,00

2 200,00

35 450,75

3 281,57

277,40

25 660,90

0,00

0,00

0,00

119 802,26

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта зданий противотуберкулезных учреждений

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 031,10

2 434,93

22 671,61

619,00

0,00

2 200,00

23 675,55

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 445,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

10 031,10

2 434,93

22 671,61

619,00

0,00

2 200,00

23 675,55

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 445,56

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

2 400,00

0,00

3 037,71

0,00

0,00

0,00

2 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 400,00

0,00

3 037,71

0,00

0,00

0,00

2 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172,71

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" - филиал "Автозаводский"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" - филиал "Сережинский"

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 704,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 704,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 704,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 704,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

ГБУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

679,42

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 979,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

679,42

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 979,42

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

ГБУЗ НО "Противотуберкулёзный диспансер Канавинского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

2020

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,37

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - филиал "Борский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 000,00

568,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 000,00

568,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7.

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода" - филиал "Сормовский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.

Проведение ремонта фасада к Чемпионату Мира по футболу 2018 ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2018

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.

ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

129,50

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

129,50

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 940,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Балахнинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.12.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Городецкий противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.13.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Павловский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Кулебакский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.

ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм "Ройка"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

18 052,40

372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 424,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

18 052,40

372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 424,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.

ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь"

Прочие расходы

2015-2016

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

152,00

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

152,00

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.17.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

1 187,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187,41

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 187,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187,41

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

57,50

60,00

60,00

127,00

0,00

0,00

0,00

77,40

0,00

0,00

0,00

0,00

381,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

57,50

60,00

60,00

127,00

0,00

0,00

0,00

77,40

0,00

0,00

0,00

0,00

381,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащение противотуберкулезных учреждений медицинским оборудованием

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

50 706,00

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 596,28

федеральный бюджет

33 835,50

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 725,78

областной бюджет

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 870,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

8 478,80

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 369,08

федеральный бюджет

0,00

2 706,65

183,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 890,28

областной бюджет

8 478,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 478,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" филиал "Автозаводский"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 420,80

федеральный бюджет

9 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 420,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" филиал "Сережинский"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Оснащение ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 466,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 466,70

федеральный бюджет

1 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980,00

областной бюджет

7 486,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 486,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 434,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 434,70

федеральный бюджет

2 434,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 434,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Кулебакский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Балахнинский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.8.

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Павловский противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.9.

Оснащение ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - филиал "Городецкий противотуберкулезный диспансер"

Прочие расходы

2013

Минздрав НО; государственные учреждения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Строительство противотуберкулезного диспансера в г. Арзамас

Капитальные расходы

2019-2022

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775,20

2 468,20

200,00

25 660,90

0,00

0,00

0,00

40 104,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775,20

2 468,20

200,00

25 660,90

0,00

0,00

0,00

40 104,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: оснащение противотуберкулезных учреждений санитарным транспортом

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: проведение заключительной дезинфекции в наиболее опасных в эпидемическом отношении очагах туберкулеза

Всего, в т.ч.

2 400,00

2 320,00

2 972,90

2 870,20

3 471,30

4 004,50

4 279,90

0,00

0,00

0,00

4 633,30

4 633,30

4 376,90

35 962,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 400,00

2 320,00

2 972,90

2 870,20

3 471,30

4 004,50

4 279,90

0,00

0,00

0,00

4 633,30

4 633,30

4 376,90

35 962,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в т.ч.

827 164,80

1 210 953,01

1 311 995,21

1 265 670,00

1 275 891,25

1 398 445,30

1 574 825,95

1 443 445,40

1 454 678,31

1 518 752,70

1 518 752,30

1 518 752,30

1 512 166,20

17831 492,73

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

827 164,80

1 210 953,01

1 311 995,21

1 265 670,00

1 275 891,25

1 398 445,30

1 574 825,95

1 443 445,40

1 454 678,31

1 518 752,70

1 518 752,30

1 518 752,30

1 512 166,20

17831 492,73

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: повышение качества диагностики и лечения туберкулеза

Всего, в т.ч.

0,00

89 966,48

62 491,50

59 629,90

27 776,30

21 645,40

35 921,80

35 585,70

26 060,10

21 888,00

21 888,00

21 888,00

20 077,80

444 818,98

федеральный бюджет

0,00

89 966,48

62 491,50

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

6 689,10

297 991,68

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 110,30

10 998,00

23 934,30

23 934,30

19 295,60

13 388,70

13 388,70

13 388,70

13 388,70

146 827,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

74 966,48

55 024,08

53 469,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 859,76

федеральный бюджет

0,00

74 966,48

55 024,08

53 469,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 459,76

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Приобретение диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО,ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

15 000,00

7 467,42

6 160,70

27 776,30

21 645,40

35 921,80

35 585,70

20 660,10

21 888,00

21 888,00

21 888,00

20 077,80

255 959,22

федеральный бюджет

0,00

15 000,00

7 467,42

6 160,70

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

6 689,10

114 531,92

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 110,30

10 998,00

23 934,30

23 934,30

13 895,60

13 388,70

13 388,70

13 388,70

13 388,70

141 427,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Подпрограмме 2



Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, гепатитами В и С"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: стабилизация эпидемической ситуации и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции в Нижегородской области, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией. Повышение уровня информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекцией и способах защиты от заражения

Всего, в т.ч.

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

256 088,70

257 222,30

257 222,30

232 183,20

3 601 472,53

Федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

39 040,30

39 040,30

42 001,20

1 430 243,16

Областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

217 048,40

218 182,00

218 182,00

190 182,00

2 171 229,37

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Совершенствование системы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Обеспечение профилактики вертикального и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Всего, в т.ч.

201 823,37

242 132,46

322 764,50

401 340,60

82 943,80

80 369,20

88 538,50

92 570,40

105 909,60

89 219,80

90 353,40

90 353,40

93 553,70

1 981 872,73

Федеральный бюджет

179 643,50

211 883,86

283 778,50

364 243,30

39 667,90

34 743,90

33 026,10

36 993,80

34 622,00

32 824,30

32 824,30

32 824,30

36 024,60

1 353 100,36

Областной бюджет

22 179,87

30 248,60

38 986,00

37 097,30

43 275,90

45 625,30

55 512,40

55 576,60

71 287,60

56 395,50

57 529,10

57 529,10

57 529,10

628 772,37

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение препаратов для комплексной терапии ВИЧ-инфицированных

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

156 043,20

178 505,10

251 099,10

329 691,80

3 394,40

0,00

0,00

0,00

16 301,50

0,00

0,00

0,00

0,00

935 035,10

Федеральный бюджет

156 043,20

178 505,10

251 099,10

329 691,80

3 394,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

918 733,60

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 301,50

0,00

0,00

0,00

0,00

16 301,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение оборудования для клинико-диагностического отдела (фиброскан, аппарат УЗ диагностики, стоматологическая установка)

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

45 690,17

63 627,36

71 665,40

71 648,80

79 549,40

80 369,20

88 538,50

91 570,40

89 108,10

88 189,23

92 553,70

92 553,70

92 553,70

1 050 092,83

Федеральный бюджет

23 600,30

33 378,76

32 679,40

34 551,50

36 273,50

34 743,90

33 026,10

36 993,80

34 622,00

55 364,93

36 024,60

36 024,60

36 024,60

443 211,96

Областной бюджет

22 089,87

30 248,60

38 986,00

37 097,30

43 275,90

45 625,30

55 512,40

54 576,60

54 486,10

32 824,30

56 529,10

56 529,10

56 529,10

606 880,87

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретение лабораторного оборудования для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Внедрение современных лабораторных систем и технологий в полном объеме, программных продуктов и расходных материалов для повышения эффективности координации работы лабораторной службы и регистрации контингентов риска

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретение современных лекарственных препаратов для профилактики вертикального заражения ВИЧ-инфекцией

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Приобретение современных лекарственных препаратов для профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

1 030,57

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 620,57

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

1 030,57

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 620,57

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Проведение профилактических мероприятий, в том числе информирование и обучение населения, представителей ключевых групп и больных ВИЧ-инфекцией в рамках "Школы пациента" безопасному поведению

Всего, в т.ч.

4 000,00

3 578,40

8 129,10

8 022,10

14 817,50

9 068,20

9 098,20

9 061,30

8 139,60

8 333,70

8 333,70

8 333,70

8 094,30

107 009,80

Федеральный бюджет

0,00

3 578,40

8 129,10

8 022,10

6 757,80

6 710,50

6 690,30

6 653,40

5 976,60

6 216,00

6 216,00

6 216,00

5 976,60

77 142,80

Областной бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

8 059,70

2 357,70

2 407,90

2 407,90

2 163,00

2 117,70

2 117,70

2 117,70

2 117,70

29 867,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Разработка и тиражирование печатной продукции (брошюры, листовки, буклеты, визитки, наклейки, календари, плакаты, блокноты, тетради и другие), сувенирной продукции (пакеты, ручки, кружки, майки, бейсболки, usb-флешки, ежедневники, записные книжки, значки, сумки, браслеты, брелки, карандаши, фломастеры и другие) для ВИЧ-инфицированных и различных групп взрослого и детского населения; разработка профилактических аудио и видеороликов для различных групп населения

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

1 000,00

1 321,00

1 424,76

1 290,00

2 500,00

1 407,90

800,00

750,80

750,80

750,80

750,80

750,80

13 497,66

Федеральный бюджет

0,00

1 000,00

1 321,00

1 424,76

790,00

2 500,00

0,00

800,00

600,80

600,80

600,80

600,80

600,80

10 839,76

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 407,90

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

2 657,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Размещение информационных материалов через наружную рекламу, региональное телевидение, радио, печатная реклама, транспортная, интернет - реклама и иные ресурсы

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

1 500,00

5 000,00

4 733,38

6 769,70

2 689,35

6 190,80

5 594,30

4 976,00

5 170,10

5 170,10

5 170,10

4 930,70

57 894,53

Федеральный бюджет

0,00

1 500,00

5 000,00

4 733,38

0,00

1 510,50

6 190,80

5 594,30

4 776,00

5 015,40

5 015,40

5 015,40

4 776,00

49 127,18

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6 769,70

1 178,85

0,00

0,00

200,00

154,70

154,70

154,70

154,70

8 767,35

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Организация и проведение семинаров для медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

130,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,00

Федеральный бюджет

0,00

130,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Организация и проведение семинаров для специалистов по охране труда, специалистов службы занятости и др.  

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Федеральный бюджет

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Проведение мероприятий в тематические даты (в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Дня памяти умерших от СПИДа и др.)

Прочие расходы

2014-2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

500,00

0,00

0,00

1 085,40

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 085,40

Федеральный бюджет

0,00

500,00

0,00

0,00

1 085,40

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 085,40

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Проведение социологических исследований эффективности информационно-профилактических программ и мероприятий, в том числе и в ключевых группах

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

348,40

0,00

350,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,40

Федеральный бюджет

0,00

348,40

0,00

350,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,40

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Проведение массовых мероприятий с информированием населения, в том числе в ключевых группах населения, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

Прочие расходы

2015-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 208,10

1 513,96

0,00

0,00

499,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 221,56

Федеральный бюджет

0,00

0,00

1 208,10

1 513,96

0,00

0,00

499,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 221,56

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию,  в том числе в ключевых группах

Прочие расходы

2017-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 573,40

3 378,85

0,00

1 000,00

899,70

899,70

899,70

899,70

899,70

14 450,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 783,40

2 200,00

0,00

259,10

599,80

599,80

599,80

599,80

599,80

10 241,50

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

790,00

1 178,85

0,00

740,90

299,90

299,90

299,90

299,90

299,90

4 209,25

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение детских молочных смесей для профилактики вертикального инфицирования ВИЧ у детей рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 667,00

1 513,10

1 513,10

1 513,10

1 513,10

1 513,10

14 232,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 667,00

1 513,10

1 513,10

1 513,10

1 513,10

1 513,10

14 232,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Всего, в т.ч.

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

158 535,20

158 535,20

158 535,20

130 535,20

1 512 590,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

158 535,20

158 535,20

158 535,20

130 535,20

1 512 590,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД"

Всего, в т.ч.

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

158 535,20

158 535,20

158 535,20

130 535,20

1 512 590,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

60 271,30

86 604,90

96 408,60

87 846,70

85 448,10

94 795,00

133 980,70

130 423,50

130 670,40

158 535,20

158 535,20

158 535,20

130 535,20

1 512 590,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Подпрограмме 2



Мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным"

     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики наркологических заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией

Всего, в т.ч.

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в т.ч.

0,00

10 413,61

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 512,61

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 413,61

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 512,61

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

413,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413,61

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

413,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413,61

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащение государственных наркологических учреждений, отделений и кабинетов медицинским оборудованием для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с действующей нормативной правовой базой

Прочие расходы

2014

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Оснащение ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Улучшения материально-технической базы учреждений за счет средств фонда поддержки территорий

Прочие расходы

2017

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие системы медицинской профилактики наркологических заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Нижегородской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в т.ч.

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 001 890,82

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 001 890,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи наркологическим больным

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО;
ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 001 890,82

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

238 509,10

367 951,75

447 852,67

472 839,80

485 126,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 001 890,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     
     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Подпрограмме 2



Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным с психическими
расстройствами и расстройствами поведения"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания психиатрической помощи

Всего, в т.ч.

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14622 461,83

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14622 461,83

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь при психических заболеваниях и расстройствах поведения

Всего, в т.ч.

0,00

1 015,96

2 908,24

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 232,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 015,96

2 908,24

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 232,31

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение оборудованием государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

274,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

562,56

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 612,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

562,56

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 612,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3"

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3"

Всего, в т.ч.

0,00

291,37

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,55

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

291,37

2 050,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 341,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

0,00

271,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,19

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

271,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,19

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретение автотранспорта для ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Прочие расходы

2015

Министерство здравоохранения Нижегородской области; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

583,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,32

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

583,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,32

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Укрепление материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

49,73

50,00

157,98

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,11

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения  Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

Всего, в т.ч.

0,00

453,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

453,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами

Всего, в т.ч.

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1 114 329,50

1 252 483,70

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14618 229,52

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1 114 329,50

1 252 483,70

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14618 229,52

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1 114 329,50

1 252 483,70

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14618 229,52

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

982 952,97

996 041,52

979 070,60

997 846,65

1 114 329,50

1 252 483,70

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14618 229,52

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";


"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Подпрограмме 2



Мероприятие 7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации Нижегородской области"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинской помощи, совершенствование системы медицинской эвакуации и службы медицины катастроф

Всего, в т.ч.

1 601 270,20

3 390 679,70

1 986 252,96

1 867 299,50

1 995 210,07

2 434 269,20

2 492 888,90

2 477 207,80

2 718 830,65

2 837 649,70

2 996 329,40

3 166 996,80

3 176 843,20

33141 728,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 770,00

1 726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

188 046,60

188 046,60

188 046,60

197 893,00

3 990 795,42

ТФОМС

1 454 500,20

1 664 182,00

1 791 839,49

1 729 514,00

1 834 275,47

2 200 184,50

2 274 587,40

2 270 931,60

2 515 131,70

2 649 603,10

2 808 282,80

2 978 950,20

2 978 950,20

29150 932,66

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

80 000,00

0,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 600,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи класса "В"

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО "ССМП  г. Нижнего Новгорода"

Всего, в т.ч.

80 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение санитарного автотранспорта для ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие материально-технической базы подразделений скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Капитальный ремонт помещений

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи" г.Дзержинск

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

2021

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: развитие медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Оплата авиационных работ (услуг) с целью оказания экстренной медицинской помощи населению

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: развитие службы медицины катастроф

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Материально-техническое  обеспечение ГКУЗ НО "НТЦМК"

Прочие расходы

2021

Минздрав НО;

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 819,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами

Всего, в т.ч.

1 521 270,20

3 390 619,70

1 946 652,96

1 867 299,50

1 995 210,07

2 434 269,20

2 492 867,80

2 477 207,80

2 713 972,05

2 837 649,70

2 996 329,40

3 166 996,80

3 176 843,20

33017 188,38

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

66 770,00

1 726 437,70

154 813,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 280,40

206 276,20

198 840,35

188 046,60

188 046,60

188 046,60

197 893,00

3 895 347,57

ТФОМС

1 454 500,20

1 664 182,00

1 791 839,49

1 729 514,00

1 834 275,47

2 200 184,50

2 274 587,40

2 270 931,60

2 515 131,70

2 649 603,10

2 808 282,80

2 978 950,20

2 978 950,20

28718 949,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 521 270,20

1 821 768,50

1 946 652,96

1 867 299,50

1 995 210,07

2 434 269,20

2 492 867,80

2 477 207,80

2 713 972,05

2 837 649,70

2 996 329,40

3 166 996,80

3 176 843,20

31448 337,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

66 770,00

157 586,50

154 813,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 280,40

206 276,20

198 840,35

188 046,60

188 046,60

188 046,60

197 893,00

2 297 404,52

ТФОМС

1 454 500,20

1 664 182,00

1 791 839,49

1 729 514,00

1 834 275,47

2 200 184,50

2 274 587,40

2 270 931,60

2 515 131,70

2 649 603,10

2 808 282,80

2 978 950,20

2 978 950,20

29150 932,66

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 568 851,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568 851,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 568 851,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568 851,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";


"ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Подпрограмме 2



Мероприятие 10 "Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи, развитие новых эффективных
методов лечения в Нижегородской области":

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников
(тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения Нижегородской области за счет снижения смертности и инвалидизации посредством обеспечения проведения высокотехнологичных видов лечения

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1 042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

1 017 111,70

1 017 111,70

1 028 976,00

12034 063,56

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

167 623,50

167 623,50

179 487,80

1 965 252,20

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

849 488,20

849 488,20

849 488,20

10068 811,36

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: увеличение количества медицинских организаций подчинения министерства здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании ВМП на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1 034 256,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

1 017 111,70

1 017 111,70

1 028 976,00

12026 233,56

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

167 623,50

167 623,50

179 487,80

1 965 252,20

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

888 494,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

849 488,20

849 488,20

849 488,20

10060 981,36

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Участие в оказании ВМП медицинских организаций подчинения министерства здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

639 598,40

624 055,30

1 034 256,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

1 017 111,70

1 017 111,70

1 028 976,00

12026 233,56

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

167 623,50

167 623,50

179 487,80

1 965 252,20

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

888 494,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

849 488,20

849 488,20

849 488,20

10060 981,36

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально-технической базы учреждений, оказывающих ВМП

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 830,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 830,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Ремонт оборудования в ГБУЗ НО "СККБ"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 730,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 730,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение компьютерного оборудования за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "СККБ"

Прочие расходы

2016

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: создание службы маршрутизации больных, получивших ВМП

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Подпрограмме 2



Мероприятие 11 "Развитие службы крови":

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки исполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников
(тыс. руб.)

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Всего, в т.ч.

629 292,10

1 528 018,70

1 037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

11545 727,60

Федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

Областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10861 057,30

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Задача 1: укрепление материально-технической базы

Всего, в т.ч.

0,00

782 872,00

128 827,80

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

930 699,80

Федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

Областной бюджет

0,00

227 029,50

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 029,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение технологического и медицинского оборудования для заготовки и производства компонентов и препаратов из донорской крови

Прочие расходы

2014-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

479 628,68

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498 628,68

Федеральный бюджет

0,00

427 014,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 014,70

Областной бюджет

0,00

52 613,98

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 613,98

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение автотранспорта и мобильных комплексов для заготовки крови и ее компонентов

Прочие расходы

2014

Минздрав НО,
ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

165 189,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 189,90

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

165 189,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 189,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проектирование и монтаж навеса над автостоянкой для мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

9 225,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,62

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

9 225,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,62

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Расширение существующего сегмента единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, с поставкой компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением, внедрением программного обеспечения, программно-технических средств защиты этой базы и обеспечением технической поддержки программного обеспечения для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр крови им.Н.Я.Климовой"

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

128 827,80

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 655,60

Федеральный бюджет

0,00

128 827,80

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 655,60

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2: развитие добровольного донорства

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Организация и проведение пресс-конференции/круглого стола в СМИ на тему социальной значимости

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Проведение социальных пропагандистских кампаний среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Разработка и изготовление информационных материалов по пропаганде добровольного донорства

Прочие расходы

2016-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦК"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 3: реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов

Всего, в т.ч.

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10615 027,80

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10615 027,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10615 027,80

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

629 292,10

745 146,70

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

841 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10615 027,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Подпрограмме 2



Мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

 

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

9 096 208,60

8 191 470,54

932 809,30

0,00

0,00

0,00

18220 488,44

федеральный бюджет

6 750 212,02

4 728 644,26

0,00

0,00

0,00

0,00

11478 856,28

областной бюджет

2 345 996,58

1 653 712,58

932 809,30

0,00

0,00

0,00

4 932 518,46

ТФОМС

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение медицинского оборудования, оснащение коечного фонда, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), обеспечение работников МО средствами индивидуальной защиты, приобретение лекарственных препаратов

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

3 291 572,60

1 653 078,81

623 214,28

0,00

0,00

0,00

5 567 865,69

федеральный бюджет

2 116 485,92

426 118,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2 542 604,22

областной бюджет

1 175 086,68

1 226 960,51

623 214,28

0,00

0,00

0,00

3 025 261,47

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

2 017 865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 017 865,40

федеральный бюджет

2 017 865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 017 865,40

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

1 882 036,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 882 036,50

федеральный бюджет

1 882 036,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 882 036,50

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

121 989,70

264 798,14

41 908,43

0,00

0,00

0,00

428 696,27

федеральный бюджет

92 633,40

229 763,06

0,00

0,00

0,00

0,00

322 396,46

областной бюджет

29 356,30

35 035,08

41 908,43

0,00

0,00

0,00

106 299,81

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

279 537,50

285 134,44

70 109,47

0,00

0,00

0,00

634 781,41

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

279 537,50

285 134,44

70 109,47

0,00

0,00

0,00

634 781,41

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Организация временного проживания и питания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)  

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

84 001,20

97,65

0,00

0,00

0,00

0,00

84 098,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

84 001,20

97,65

0,00

0,00

0,00

0,00

84 098,85

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Обеспечение работы круглосуточной многоканальной "горячей линии" по вопросам граждан о новой коронавирусной инфекции, на обеспечение персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также на обеспечение выездных бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в ГКУЗ "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

2 544,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 544,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Реализация мероприятий, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

386,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

386,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.

Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода

капитальные вложения

Минздрав НО,  минстрой НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

719 154,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 154,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

719 154,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 154,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 1.10.

Мероприятия по технологическому присоединению к сетям инженерно-технологического обеспечения объекта "Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

55 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 928,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

55 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 928,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения.

капитальные вложения

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

0,00

151,10

0,00

0,00

0,00

0,00

151,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

151,10

0,00

0,00

0,00

0,00

151,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.

Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения.

капитальные вложения

Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО

2020-2021

Всего, в т.ч.

0,00

2 799,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2 799,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

2 799,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2 799,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.

Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2020

Всего, в т.ч.

641 190,80

5 881 876,60

0,00

0,00

0,00

0,00

6 523 067,40

федеральный бюджет

641 190,80

4 072 762,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4 713 953,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.

Финансирование гранта "Бережливая инициатива" для ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" на проект "Электронная регистратура"

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2021

Всего, в т.ч.

0,00

1 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 894,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 894,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.

ПЦР-тестирования на COVID-19 лиц, привлекаемых в 2021 году к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения  

Прочие расходы

Минздрав НО, ГБУЗ НО

2021

Всего, в т.ч.

0,00

5 304,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5 304,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

5 304,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5 304,21

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.

Финансирование иных мероприятий по предупреждению распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

Минздрав НО, Минстрой НО,ГБУЗ НО

2021-2022

Всего, в т.ч.

0,00

96 336,00

197 577,12

0,00

0,00

0,00

293 913,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

96 336,00

197 577,12

0,00

0,00

0,00

293 913,12

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     4. Позицию 1.10 "Индикаторы и непосредственные результаты достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 3" Подпрограммы 3 "Развитие государственно-частного партнерства" изложить в следующей редакции:
     "

1.10. Индикаторы и непосредственные результаты достижения цели Подпрограммы

-увеличение доли частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области, с 6,6% до 41% к 2020 году.
- увеличение доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (доля средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям частной системы здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области, в общем объеме средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям всех форм собственности на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области) с 5,8% до 10%

".

     5. В Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":

     5.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 71 206 261,36 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 566 796,28 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета: 10 717 627,76 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 57 921 837,32 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ВСЕГО,
в т.ч.

3 653 139,93

4 632 762,67

4 589 382,55

4 317 250,85

4 654 089,55

5 521 772,14

5 529 370,20

5 497 462,21

5 531 726,06

6 610 094,10

6 885 820,30

7 380 013,50

6 403 377,30

71206 261,36

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

581 216,70

716 666,70

0,00

2 566 796,28

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1 002 004,34

792 718,94

1 006 071,50

767 175,53

938 460,14

952 654,30

949 188,20

991 961,90

731 992,40

10717 627,76

ТФ ОМС

3 452 834,70

3 799 094,20

3 459 068,38

3 542 124,03

3 652 085,21

4 556 071,10

4 523 298,70

4 577 578,30

4 585 274,40

5 076 223,10

5 355 415,40

5 671 384,90

5 671 384,90

57921 837,32

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 70,2% до 96,0%;
- увеличение охвата неонатальным скринингом с 98,00% до 99,5%;
- увеличение охвата аудиологическим скринингом с 83,20% до 99,5%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности с 3,9 до 1,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, с 45,0% до 90,0%;
- увеличение доли выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 69% до 88,2%;
- снижение больничной летальности детей с 0,29% до 0,1%;
- снижение первичной инвалидности у детей с 27,4 до 20,0 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
- увеличение результативности мероприятий по профилактике абортов с 3,5% до 20,0%;
- увеличение доли охвата беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 89,0% до 95,8% от числа состоящих на диспансерном наблюдении;
- увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами с 82,0% до 90,5% в 2016 году;
- увеличение доли охвата беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 91,30 до 95,8;
- увеличение доли охвата рожениц химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в родах до 96,2;
- увеличение доли охвата новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до 99,4% от числа состоящих на диспансерном наблюдении;
- снижение уровеня риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека с 1,6% до 1,5%
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (непосредственный результат п/п 15) с 2,4% до 95,0%;
- увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях от 1,7 % до 2,9%;
- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"(непосредственный результат п/п 15) с 2,4% до 95,0%

".

     5.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 4" раздела 2 "Текст Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 4
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

Цель Подпрограммы: снижение материнской и младенческой смертности, улучшение состояния здоровья женщин и детей

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Всего, в т.ч.

3 653 139,93

4 632 762,67

4 589 382,55

4 317 250,85

4 654 089,55

5 521 772,14

5 529 370,20

5 497 462,21

5 531 726,06

6 610 094,10

6 885 820,30

7 380 013,50

6 403 377,30

71206 261,36

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

581 216,70

716 666,70

0,00

2 566 796,28

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1 002 004,34

792 718,94

1 006 071,50

767 175,53

938 460,14

952 654,30

949 188,20

991 961,90

731 992,40

10717 627,76

ТФОМС

3 452 834,70

3 799 094,20

3 459 068,38

3 542 124,03

3 652 085,21

4 556 071,10

4 523 298,70

4 577 578,30

4 585 274,40

5 076 223,10

5 355 415,40

5 671 384,90

5 671 384,90

57 921 837,32

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, в том числе повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

Всего, в т.ч.

1 903 519,90

2 177 751,35

2 766 573,61

2 349 600,60

2 428 227,72

3 263 936,00

2 673 310,60

2 666 219,56

2 672 241,41

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

35529 176,29

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

172 982,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 842,48

областной бюджет

33 600,00

157 497,15

215 642,25

100,00

66 246,95

63 358,60

33 784,36

99,90

1 777,60

0,00

0,00

0,00

0,00

570 629,11

ТФОМС

1 823 519,90

2 020 254,20

2 338 470,98

2 349 500,60

2 361 980,77

3 027 595,30

2 639 526,24

2 666 119,66

2 670 463,81

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

33806 871,46

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Развитие сети перинатальных центров

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

281 443,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281 443,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 460,38

областной бюджет

0,00

0,00

68 983,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 983,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Строительство перинатального центра на 150 коек по пр. Циолковского в юго-западном районе г. Дзержинска Нижегородской области

Капитальные расходы

2015

Минздрав НО, Минстрой НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

280 543,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 543,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

212 460,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 460,38

областной бюджет

0,00

0,00

68 083,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 083,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Приобретение автотранспорта для перинатального центра на 150 коек по пр. Циолковского в юго-западном районе г. Дзержинска Нижегородской области

Прочие расходы

2015

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение капитальных ремонтов межрайонных и областных перинатальных центров

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

80 000,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 740,72

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 400,00

областной бюджет

33 600,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 340,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Капитальный ремонт акушерского корпуса ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" (областной перинатальный центр)

Прочие расходы

2013-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

80 000,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 740,72

федеральный бюджет

46 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 400,00

областной бюджет

33 600,00

141 566,55

144 174,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 340,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проведение капитальных ремонтов родильных домов и акушерских отделений

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

15 233,46

2 484,68

0,00

65 627,00

2 210,70

30 358,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 914,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

15 233,46

2 484,68

0,00

65 627,00

2 210,70

30 358,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 914,09

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2015 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

10 907,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 358,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 907,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 358,09

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 3" г. Нижнего Новгород

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 561,96

0,00

0,00

0,00

2 021,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 583,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 561,96

0,00

0,00

0,00

2 021,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 583,46

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 4" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

922,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

922,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

922,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

922,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

4 325,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 325,76

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 325,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 325,76

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 6" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 627,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Капитальный ремонт фасада  к Чемпионату Мира по футболу ГБУЗ НО "Родильный дом № 1" г. Нижнего Новгорода

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 886,36

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Ликвидация дефицита коек реанимации новорожденных

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 823 519,90

2 020 254,20

2 338 470,98

2 349 500,60

2 361 980,77

3 027 595,30

2 639 526,24

2 666 119,66

2 670 463,81

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

34525 226,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

1 823 519,90

2 020 254,20

2 338 470,98

2 349 500,60

2 361 980,77

3 027 595,30

2 639 526,24

2 666 119,66

2 670 463,81

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

33806 871,46

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 823 519,90

2 020 254,20

2 338 470,98

2 349 500,60

2 361 980,77

3 027 595,30

2 639 526,24

2 666 119,66

2 670 463,81

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

34525 226,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

1 823 519,90

2 020 254,20

2 338 470,98

2 349 500,60

2 361 980,77

3 027 595,30

2 639 526,24

2 666 119,66

2 670 463,81

2 942 848,12

3 106 140,93

3 289 403,24

3 289 403,24

33806 871,46

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Установка в родильных домах системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

364,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

364,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий  

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

332,24

0,00

100,00

619,95

147,90

49,10

99,90

1 777,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 126,69

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

332,24

0,00

100,00

619,95

147,90

49,10

99,90

1 777,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 126,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций*

Прочие расходы

2018-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 982,10

3 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 359,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 982,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 982,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

3 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 377,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в т.ч.

22 126,38

25 344,00

26 077,11

12 758,00

15 768,00

24 925,90

25 640,90

25 561,01

202 372,80

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

478 574,10

федеральный бюджет

12 833,30

14 699,50

379,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 912,39

областной бюджет

9 293,08

10 644,50

25 697,52

12 758,00

15 768,00

24 925,90

25 640,90

25 561,01

202 372,80

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

450 661,71

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Оснащение оборудованием медико-генетической консультации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Клини-ческий диагнос-тический центр"

Всего, в т.ч.

0,00

12 944,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 944,50

федеральный бюджет

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

областной бюджет

0,00

10 644,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 644,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр"

Всего, в т.ч.

22 126,38

12 399,50

26 077,11

12 758,00

15 768,00

24 925,90

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

285 554,89

федеральный бюджет

12 833,30

12 399,50

379,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 612,39

областной бюджет

9 293,08

0,00

25 697,52

12 758,00

15 768,00

24 925,90

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

259 942,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Оснащение оборудованием окружных кабинетов пренатальной диагностики

Прочие расходы

2019-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140,90

1 061,01

177 872,80

0,00

0,00

0,00

0,00

180 074,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140,90

1 061,01

177 872,80

0,00

0,00

0,00

0,00

180 074,71

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: развитие неонатальной хирургии

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе аудиологический и неонатальный скрининг

Всего, в т.ч.

1 727 493,65

1 853 534,08

1 271 138,61

1 365 301,26

1 590 386,72

1 569 024,29

2 142 641,40

1 967 147,14

1 964 638,27

2 923 954,58

3 038 437,37

3 349 368,26

2 406 385,76

27169 451,39

федеральный бюджет

54 766,50

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

581 216,70

581 216,70

716 666,70

0,00

67 241,40

областной бюджет

43 412,35

62 219,18

150 541,21

172 677,83

300 282,28

40 548,49

258 868,94

55 688,50

49 827,68

209 362,90

207 946,20

250 719,90

24 404,10

1 826 499,56

ТФОМС

1 629 314,80

1 778 840,00

1 120 597,40

1 192 623,43

1 290 104,44

1 528 475,80

1 883 772,46

1 911 458,64

1 914 810,59

2 133 374,98

2 249 274,47

2 381 981,66

2 381 981,66

22873 670,96

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Проведение капитальных ремонтов и реконструкций детских учреждений здравоохранения

Прочие расходы

2013-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

72 170,40

49 960,38

124 570,51

160 582,84

55 000,00

17 981,49

210 120,14

8 945,65

506,88

754 758,80

754 758,80

716 666,70

0,00

2 926 022,59

федеральный бюджет

42 291,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573 616,70

573 616,70

544 666,70

0,00

1 734 191,70

областной бюджет

29 878,80

49 960,38

124 570,51

160 582,84

55 000,00

17 981,49

210 120,14

8 945,65

506,88

181 142,10

181 142,10

172 000,00

0,00

1 191 830,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Реконструкция детского корпуса "Айболит" в ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

капитальные вложения

2015

Минздрав НО, Минстрой НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

102 634,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 634,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

102 634,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 634,90

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 11" г. Дзержинска

Прочие расходы

2013

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

21 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 140,00

федеральный бюджет

12 261,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 261,20

областной бюджет

8 878,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 878,80

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2013-2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

51 030,40

49 146,69

21 935,61

146 658,20

55 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 770,90

федеральный бюджет

30 030,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 030,40

областной бюджет

21 000,00

49 146,69

21 935,61

146 658,20

55 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 740,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2016-2019, 2022-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

49 020,81

1 749,45

0,00

754 758,80

754 758,80

716 666,70

0,00

2 284 954,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573 616,70

573 616,70

544 666,70

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

49 020,81

1 749,45

0,00

181 142,10

181 142,10

172 000,00

0,00

58 770,26

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.5.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 27 "Айболит"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.6.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8"

Прочие расходы

2014-2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

813,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,69

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

813,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.7.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1 012,00

0,00

0,00

19 126,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 138,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1 012,00

0,00

0,00

19 126,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 138,13

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.8.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2016-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1 543,43

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 543,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1 543,43

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 543,43

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.9.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2018-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233,40

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 833,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233,40

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 833,40

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.10.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2"

Прочие расходы

2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

3 369,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 369,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

3 369,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 369,21

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.11.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2018-205

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 748,09

25 850,96

7 196,20

506,88

0,00

0,00

0,00

0,00

38 302,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 748,09

25 850,96

7 196,20

506,88

0,00

0,00

0,00

0,00

38 302,13

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.12.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г.Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 488,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.13.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 19 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 775,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.14.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.15.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594,54

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.16.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская поликлиника № 18 Ленинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.17.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 535,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.18.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.19.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.20.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.21.

Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Приобретение оборудования для детских лечебно-профилактических учреждений

Прочие расходы

2017-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

227 666,50

0,00

24 076,70

197,05

3 500,00

10 000,00

10 000,00

226 315,80

0,00

501 756,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

7 600,00

172 000,00

0,00

187 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

227 666,50

0,00

24 076,70

197,05

3 500,00

2 400,00

2 400,00

54 315,80

0,00

314 556,05

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.

Приобретение оборудования и мебели для ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2017, 2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

225 192,70

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 692,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

225 192,70

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 192,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 473,80

0,00

17 531,70

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

226 315,80

0,00

266 321,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

7 600,00

172 000,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 473,80

0,00

17 531,70

0,00

0,00

2 400,00

2 400,00

54 315,80

0,00

20 005,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4.

Приобретение мебели для  ГКУЗ НО "Выксунский специализированный дом ребенка"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 045,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.5.

Приобретение мебели для ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

Прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,05

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Установка в детских медицинских организациях системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

204,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,89

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

204,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Совершенствование неонатального и аудиологического скрининга

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

21 508,45

21 508,50

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

290 676,35

федеральный бюджет

12 474,90

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 949,80

областной бюджет

9 033,55

9 033,60

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

265 726,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения неонатального скрининга

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

Всего, в т.ч.

20 508,45

20 708,50

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

288 876,35

федеральный бюджет

11 474,90

12 474,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 949,80

областной бюджет

9 033,55

8 233,60

25 842,70

11 658,00

17 323,00

22 007,00

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

24 404,10

264 926,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.2.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения универсального аудиологического скрининга

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 000,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

федеральный бюджет

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

областной бюджет

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

188 333,50

193 696,40

193 696,40

1 829 937,27

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

188 333,50

193 696,40

193 696,40

1 829 937,27

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.1.

Развитие репродуктивных технологий

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

188 333,50

193 696,40

193 696,40

1 829 937,27

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

10 625,40

56 554,50

58 882,22

112 821,06

146 060,89

141 146,90

177 703,10

188 200,50

179 561,30

182 655,10

188 333,50

193 696,40

193 696,40

1 942 752,27

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Развитие специализированной помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 623 189,40

1 724 620,88

1 061 715,18

1 079 802,37

1 144 043,55

1 387 328,90

1 706 069,36

1 723 258,14

1 735 249,29

1 950 719,88

2 060 940,97

2 188 285,26

2 188 285,26

21573 508,44

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

ТФОМС

1 618 689,40

1 722 285,50

1 061 715,18

1 079 802,37

1 144 043,55

1 387 328,90

1 706 069,36

1 723 258,14

1 735 249,29

1 950 719,88

2 060 940,97

2 188 285,26

2 188 285,26

21566 673,06

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.

Закупка сурфактанта для выхаживания недоношенных детей

Прочие расходы

2013-2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 500,00

2 335,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,38

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.2.

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи детям в детских стационарах

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 618 689,40

1 722 285,50

1 061 715,18

1 079 802,37

1 144 043,55

1 387 328,90

1 706 069,36

1 723 258,14

1 735 249,29

1 950 719,88

2 060 940,97

2 188 285,26

2 188 285,26

21566 673,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

1 618 689,40

1 722 285,50

1 061 715,18

1 079 802,37

1 144 043,55

1 387 328,90

1 706 069,36

1 723 258,14

1 735 249,29

1 950 719,88

2 060 940,97

2 188 285,26

2 188 285,26

21566 673,06

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.

Приобретение оборудования для функциональной диагностики

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

684,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

684,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684,93

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий*

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

128,00

436,99

292,78

560,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 685,77

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

128,00

436,99

292,78

560,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 685,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.9.

Финансирование мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы

Прочие расходы

2020-2022

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 141,70

21 416,70

1 416,70

0,00

0,00

0,00

44 975,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 141,70

21 416,70

1 416,70

0,00

0,00

0,00

44 975,10

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: профилактика и снижение количества абортов

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Развитие кризисных центров для беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2014-2015

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6: снижение количества детей, заразившихся ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, в родах и послеродовой период (мероприятия указаны в Подпрограмме 2)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7: Оказание медицинской помощи матери и ребенку

Всего, в т.ч.

0,00

576 133,24

525 593,21

589 590,99

497 470,38

521 065,35

554 064,30

523 994,10

456 856,34

479 604,00

562 323,60

562 323,60

531 523,00

6 380 542,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

576 133,24

525 593,21

589 590,99

497 470,38

521 065,35

554 064,30

523 994,10

456 856,34

479 604,00

562 323,60

562 323,60

531 523,00

6 373 421,68

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8: Осуществление полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

154 418,40

154 418,40

154 418,40

151 565,30

1 294 756,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

154 418,40

154 418,40

154 418,40

151 565,30

1 294 756,13

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

Обеспечение молочными смесями детей в учреждениях выдачи детского питания

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

154 418,40

154 418,40

154 418,40

151 565,30

1 294 756,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

122 236,73

142 820,60

133 713,00

151 565,30

129 600,00

154 418,40

154 418,40

154 418,40

151 565,30

1 294 756,13

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 9: Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 975,10

106 017,24

84 769,00

0,00

0,00

0,00

353 761,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 708,38

7 991,52

0,00

0,00

0,00

0,00

160 699,90

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 266,72

98 025,72

84 769,00

0,00

0,00

0,00

193 061,44

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.

Приобретение  медицинского оборудования, оснащение коечного фонда, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), обеспечение работников МО средствами индивидуальной защиты

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 204,68

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 535,90

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 455,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку

прочие расходы

2020-2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 053,20

9 143,89

648,91

0,00

0,00

0,00

13 846,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 512,60

7 991,52

0,00

0,00

0,00

0,00

11 504,12

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,60

1 152,37

648,91

0,00

0,00

0,00

2 341,88

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.5.

Осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 № 570-р в рамках мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области

прочие расходы

2020 -2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 956,32

6 025,66

1 400,49

0,00

0,00

0,00

12 382,47

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 956,32

6 025,66

1 400,49

0,00

0,00

0,00

12 382,47

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.6.

Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области

прочие расходы

2020 - 2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 670,10

90 323,30

82 719,60

0,00

0,00

0,00

177 713,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 670,10

90 323,30

82 719,60

0,00

0,00

0,00

177 713,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.7.

Финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией за счет Фонда поддержки территорий

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.8.

Организация диспетчерского пункта Центра анестезиологии и реанимации на базе ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

прочие расходы

2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

0,00

0,00

0,00

0,00

524,39

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     
     * Приобретение оборудования за счет фонда на поддержку территорий на сумму 268,0 тыс. рублей для следующих учреждений здравоохранения:
     58,6 тыс. руб. для ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска" на приобретение оргтехники;
     99,7 тыс. руб. для ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" на приобретение оргтехники;
     60,0 тыс. руб. для ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска" на приобретение микромотора CX235-3В и микромотора МС2-40 IR E);
     49,7 тыс. руб. для ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска" на приобретение стиральной и сушильной машин.".     

     6. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":

     6.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 14 202 690,66  тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 8 452 451,26 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:  5 750 239,40 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

ВСЕГО,
в т. ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1 111 538,90

1 152 973,20

1 104 575,99

1 332 702,30

1 377 044,30

1 409 033,90

1 407 874,30

14202 690,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

620 697,00

620 697,00

620 697,00

619 537,40

8 452 451,26

территориальный фонд ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

712 005,30

756 347,30

788 336,90

788 336,90

5 750 239,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 6,00% до 14,20%;
- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 2,02% до 25,0%;
- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся с 85% до 100%.

".

     6.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 5" раздела 2 "Текст Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 5
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: обеспечение доступности и повышение качества медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1 111 538,90

1 152 973,20

1 104 575,99

1 332 702,30

1 377 044,30

1 409 033,90

1 407 874,30

14202 690,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

620 697,00

620 697,00

620 697,00

619 537,40

8 452 451,26

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

712 005,30

756 347,30

788 336,90

788 336,90

5 750 239,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области, оказывающих реабилитационную помощь

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1 111 538,90

1 152 973,20

1 104 575,99

1 332 702,30

1 377 044,30

1 409 033,90

1 407 874,30

14202 690,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

620 697,00

620 697,00

620 697,00

619 537,40

8 452 451,26

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

712 005,30

756 347,30

788 336,90

788 336,90

5 750 239,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

2 650,07

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

11 702,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 504,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

2 650,07

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

11 702,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 504,70

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию взрослого населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 120,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.2.

Проведение капитального ремонта в ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 836,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Проведение капитального ремонта в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, проводящих реабилитацию детского населения

Прочие расходы

2014-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 529,40

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

6 987,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 668,63

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 529,40

10 437,18

1 714,85

0,00

0,00

6 987,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 668,63

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса"

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

1 529,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 529,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

1 529,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 529,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.2.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец"

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

685,23

0,00

0,00

0,00

4 201,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 886,67

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

685,23

0,00

0,00

0,00

4 201,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 886,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.3.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 576,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576,99

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 576,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576,99

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.4.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

621,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

621,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.5.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский"

Прочие расходы

2015 -2016

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

525,07

485,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,76

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

525,07

485,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,76

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.6.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 028,82

1 229,16

0,00

0,00

2 116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 374,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

7 028,82

1 229,16

0,00

0,00

2 116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 374,28

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.7.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,46

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

4 286,24

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 873,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

4 286,24

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 873,04

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь взрослому населению, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

2 770,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 770,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

2 770,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 770,24

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь детскому населению, медицинским оборудованием и автотранспортом

Прочие расходы

2015-2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 102,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

1 175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 102,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.1.

Оснащение оборудованием  ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец""

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.2.

Оснащение оборудованием и автотранспортом ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.3.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Оснащение автотранспортом ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата"

Прочие расходы

2015

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания реабилитационной помощи (в том числе долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения) в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

1 355 823,50

674 391,37

812 877,84

730 952,10

801 741,70

910 900,70

1 098 660,40

1 152 973,20

1 104 376,23

1 332 702,30

1 377 044,30

1 409 033,90

1 407 874,30

14169 351,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

620 880,07

645 503,64

508 827,10

479 198,00

542 768,10

611 600,90

570 707,80

606 674,83

620 697,00

620 697,00

620 697,00

619 537,40

8 419 112,44

ТФ ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

712 005,30

756 347,30

788 336,90

788 336,90

5 750 239,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения

Прочие расходы

2017-2025

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

15 614,50

14 615,20

15 229,00

4 338,00

14 465,33

15 838,00

15 838,00

15 838,00

15 838,00

127 614,03

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 614,50

14 615,20

15 229,00

4 338,00

14 465,33

15 838,00

15 838,00

15 838,00

15 838,00

127 614,03

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Установка в государственных учреждениях здравоохранения  Нижегородской области системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

Прочие расходы

2014

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

222,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

222,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,04

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Укрепление материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территории

Прочие расходы

2015-2018

Минздрав НО; ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

150,00

155,18

179,90

465,10

0,00

0,00

199,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1 149,94

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

150,00

155,18

179,90

465,10

0,00

0,00

199,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1 149,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: кадровое обеспечение государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих реабилитационную помощь

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: создание единой областной информационной системы маршрутизации и контроля эффективности реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Создание единого регистра детей-инвалидов путем внедрения программного обеспечения, поддерживающего регистр и совместимого с электронной картой пациента

Прочие расходы

2013-2020

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     7. В Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

     7.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения Подпрограммы"  раздела 1 "Паспорта Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 8 686 035,05 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 833 581,80 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 7 852 453,25 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного
заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения
Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

865 652,80

865 652,80

865 652,80

813 605,20

8 686 035,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

99 788,30

99 788,30

99 788,30

99 228,40

833 581,80

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

765 864,50

765 864,50

765 864,50

714 376,80

7 852 453,25

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения Подпрограммы

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым с 0,5% до 10,2%;
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям с 0,00% до 3,3%
- увеличение доли посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях от 25% до 56%.
- увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей от 23,144 до 58,044 тысяч посещений;
- увеличение уровеня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи от 0,248 до 0,313 тысяч коек;
- увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ от 77% до 95 %.

".

     7.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 6" раздела 2 "Текст Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 6

"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. рублей)

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы: Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

865 652,80

865 652,80

865 652,80

813 605,20

8 686 035,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

99 788,30

99 788,30

99 788,30

99 228,40

833 581,80

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

765 864,50

765 864,50

765 864,50

714 376,80

7 852 453,25

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Задача Подпрограммы: Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Задача Подпрограммы: Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

147 839,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 329,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 401,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

38 438,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 928,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 839,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 839,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 201,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 638,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 019,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 019,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 574,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 574,20

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 445,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных минздраву НО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детскому населению, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 820,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 626,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 626,80

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 193,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 193,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания

Прочие расходы

2020-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2017-2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

49,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Кадровое обеспечение учреждений, оказывающих паллиативную помощь

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.

Тематическое обучение 152 врачей по вопросам паллиативной помощи

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2.

Тематическое обучение 266 человек среднего медицинского персонала по вопросам паллиативной помощи

Прочие расходы

2013-2024

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Задача Подпрограммы: Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством оказываемой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Организация тренингов по вопросам паллиативной помощи детям

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Проведение тренингов и семинаров для специалистов паллиативной службы

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Проведение тренингов и обучающих семинаров для родителей и членов семей инкурабельных детей

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Задача Подпрограммы: Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

714 042,90

809 324,60

680 019,40

674 691,66

734 352,40

734 352,40

734 352,40

683 041,50

7 873 666,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 321,70

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

599 419,20

701 626,60

680 019,40

674 691,66

734 352,40

734 352,40

734 352,40

683 041,50

7 651 344,55

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи

Прочие расходы

2013-2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

714 042,90

795 364,10

680 019,40

674 691,66

734 352,40

734 352,40

734 352,40

683 041,50

7 859 705,75

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 321,70

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 521,44

599 419,20

687 666,10

680 019,40

674 691,66

734 352,40

734 352,40

734 352,40

683 041,50

7 637 384,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Оснащение автомобилями выездных патронажных служб

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,50

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Задача Подпрограммы: Расходы в целях развития паллиативной медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 574,80

131 300,40

131 300,40

131 300,40

130 563,70

664 039,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 265,80

99 788,30

99 788,30

99 788,30

99 228,40

501 859,10

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 309,00

31 512,10

31 512,10

31 512,10

31 335,30

162 180,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     8. В Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

     8.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 4 499 565,70 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 675 357,30 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 434 768,50 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 389 439,90 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

352 416,60

351 666,60

351 666,60

351 666,60

351 666,60

4 002 592,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

57 535,00

58 520,00

58 520,00

58 520,00

58 520,00

419 332,80

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

294 881,60

293 146,60

293 146,60

293 146,60

293 146,60

3 193 819,80

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования с 11862 чел. до 22 842чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования с 133 чел. до 150 чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования с 2659 чел. до 10993 чел.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования с 9203 чел. до 11849 чел.
Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных 0 ед.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, 2200 чел.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Нижегородской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Нижегородской области, с 67,7% до 100%.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 90%

".

     8.2. Подраздел 2.5 "Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 7"  раздела 2 "Текст Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
     

     "2.5. Система программных мероприятий Подпрограммы 7

     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.)

Всего

годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель подпрограммы: устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса на территории Нижегородской области в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи

Всего

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

676 546,60

409 781,00

409 031,00

409 031,00

351 666,60

4 499 565,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

216 659,50

91 200,00

90 630,00

90 630,00

58 520,00

675 357,30

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

459 887,10

318 581,00

318 401,00

318 401,00

293 146,60

3 434 768,50

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: обеспечение кадрового потенциала для выполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на основе достижения укомплектованности государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области, повышения престижа профессии, устранения кадрового дисбаланса между поликлиникой и стационаром, расширением перечня медицинских организаций, включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования:
1.1. Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий.
1.2. Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные организации высшего образования, с учетом имеющейся потребности, с целью последующего их трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения  Нижегородской области.
1.3. Повышение  престижа профессии: проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года".
1.4. Проведение структурных преобразований отрасли с целью перераспределения имеющихся кадровых ресурсов для обеспечения амбулаторно-поликлинического звена специалистами.
1.5. Привлечение в территориальную программу ОМС частных медицинских организаций

Всего

39 000,00

46 000,00

80 000,00

70 000,00

65 000,00

54 000,00

289 959,90

85 250,00

78 519,40

120 000,00

119 250,00

119 250,00

77 000,00

1 243 229,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

57 535,00

91 200,00

90 630,00

90 630,00

58 520,00

516 232,80

областной бюджет

19 500,00

26 000,00

40 000,00

28 000,00

26 000,00

21 767,20

28 620,00

22 165,00

20 984,40

28 800,00

28 620,00

28 620,00

18 480,00

337 556,60

ТФ ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: создание условий для планомерного профессионального роста знаний и умений медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области:
2.1. Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области последипломного образования медицинских кадров для государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области путем организации стажировок в образовательных организациях и учреждениях здравоохранения.
2.2. Организация повышения квалификации врачей по особо дефицитным специальностям

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области на основе повышения заработной платы, введения системы эффективного контракта:
3.1. Усовершенствование системы материальных стимулов медицинских работников путем перехода на систему "Эффективных контрактов".
3.2. Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области.
3.3. Повышение качества жизни медицинских работников путем повышения заработной платы

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: реализация профессиональных образовательных программ, подготовка переподготовка медицинского персонала для работы перинатального центра (подготовка 75 врачей в интернатуре (ординатуре))

Всего

0,00

504,00

268 281,70

257 128,10

218  928,50

229 979,00

276 072,60

263 405,70

274 666,60

289 781,00

289 781,00

289 781,00

274 666,60

2 932 975,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

504,00

268 281,70

257 128,10

218 928,50

229 979,00

276 072,60

263 405,70

274 666,60

289 781,00

289 781,00

289 781,00

274 666,60

2 932 975,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
5.1. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 360,60

0,00

0,00

0,00

0,00

323 360,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 124,50

0,00

0,00

0,00

0,00

159 124,50

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 236,10

0,00

0,00

0,00

0,00

164 236,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     9. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 8" Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:

     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 35 890 611,83 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10 276 015,76 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 25 614 596,07 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

338 134,30

1 222 744,31

1 651 375,66

1 730 517,50

1 696 663,89

2 351 627,14

2 569 419,80

3 691 920,00

5 169 248,33

3 281 208,50

4 005 888,50

4 510 950,30

3 670 913,60

35 890 611,83

федеральный бюджет

0,00

744 998,10

811 674,96

752 784,60

706 269,50

789 206,30

805 543,30

862 448,60

926 209,90

974 996,40

999 676,40

1 004 738,20

897 469,50

10 276 015,76

областной бюджет

338 134,30

477 746,21

839 700,70

977 732,90

990 394,39

1 562 420,84

1 763 876,50

2 829 471,40

4 243 038,43

2 306 212,10

3 006 212,10

3 506 212,10

2 773 444,10

25 614 596,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     10. В Подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении":

     10.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)",  1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорта Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 392 802,04 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 35 000,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 1 357 802,04 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного
заказчика

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 392 802,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 357 802,04

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличение оснащенности рабочих мест врачей автоматизированными рабочими местами с 25,1% до 25,7% в 2016 году;
- увеличение количества государственных учреждений здравоохранения, оснащенных телемедицинским оборудованием, с 3,7% до 4,93% в 2016 году;
- увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронно-медицинские карты, с 44% до 75% в 2016 году;
- рост доли информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи с 9,5% до 100% ;
- рост доли граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с 3,94% до 30%;
- рост доли граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, с 39,3% до 93,6%;
- рост доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 100%;
- рост доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 100%;
- сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, до 25%;
- доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, с 50% до 100%

".

     10.2. Подраздел 2.5 "Система программных мероприятий Подпрограммы 9" раздела 2 "Текст Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
     

     "2.5. Система программных мероприятий Подпрограммы 9
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Подпрограммы 9: Развитие региональной информационной системы здравоохранения на основе перехода на новые информационные технологии, автоматизации процесса информационного взаимодействия между медицинскими организациями, министерством здравоохранения Нижегородской области, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 392 802,04

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 357 802,04

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Обеспечение работы системы "ГЛОНАСС"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Подключение оборудования, закупленного в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Нижегородской области, к серверному телематическому комплексу, а также оснащение программным обеспечением, позволяющим выполнять функции мониторинга, управления и диспетчеризации санитарного транспорта

Прочие расходы

2014

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Программно-аппаратное обеспечение защищенной корпоративной сети министерства здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 847,40

6 435,00

6 411,00

6 411,00

0,00

44 896,76

12 847,40

6 435,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 847,40

6 435,00

6 411,00

6 411,00

0,00

44 896,76

12 847,40

6 435,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 882,53

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 793,53

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 882,53

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Болдинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Мурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.9.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вадская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.10.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.11.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.12.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.13.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вознесенская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.14.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.15.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воротынская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.16.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.17.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.18.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Гагинская ЦРБ

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.19.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.20.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Д.Константиновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.21.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Дивеевская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.22.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.23.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ковернинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.24.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Княгининская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.25.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.26.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.27.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.28.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лукояновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.29.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.30.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.31.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.32.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.33.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.34.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.35.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.36.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.37.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.38.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.39.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.40.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.41.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Спасская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.42.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тонкинская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.43.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.44.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.45.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.46.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.47.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.48.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,77

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.49.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.50.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,39

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.51.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "ССМПНН"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,87

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.52.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГКУЗ НО "НТЦМК"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.53.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "МИАЦ"

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 548,96

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Организация структурированных кабельных систем

Прочие расходы

2015 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Увеличение мощностей ЦОДа

Прочие расходы

2013 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,83

119,12

0,00

0,00

0,00

0,00

697,95

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578,83

119,12

0,00

0,00

0,00

0,00

697,95

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2013 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

10 239,28

2 018,81

1 411,00

1 411,00

0,00

15 500,09

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

10 239,28

2 018,81

1 411,00

1 411,00

0,00

15 500,09

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Аренда нежилых площадей (помещений) для размещения технологического оборудования ЦОДа

Прочие расходы

2013 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

4 416,19

5 000,00

5 000,00

0,00

16 816,19

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

4 416,19

5 000,00

5 000,00

0,00

16 816,19

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

30 000,00

15 000,00

122 454,50

82 858,07

141 402,98

143 222,40

199 824,10

199 848,10

199 848,10

87 635,40

1 222 093,65

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

30 000,00

15 000,00

87 454,50

82 858,07

141 402,98

143 222,40

199 824,10

199 848,10

199 848,10

87 635,40

1 187 093,65

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Развитие компонентов государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2016 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Обучение медицинского персонала работе в региональной медицинской информационной системе, повышение компьютерной грамотности

Прочие расходы

2015 - 2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Программно-техническое сопровождение регионального сегмента единой государственной информационной системы

Прочие расходы

2016 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

57 239,35

43 113,40

97 589,00

97 589,00

97 589,00

0,00

423 119,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

57 239,35

43 113,40

97 589,00

97 589,00

97 589,00

0,00

423 119,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Обеспечение работоспособности информационных систем управления в сфере здравоохранения Нижегородской области

Прочие расходы

2019 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 508,32

1 718,50

6 176,00

6 200,00

6 200,00

0,00

34 802,82

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 508,32

1 718,50

6 176,00

6 200,00

6 200,00

0,00

34 802,82

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Координация внедрения медицинских информационных систем в деятельность медицинских организаций Нижегородской области и внедрение электронного медицинского документооборот

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Организация методического обеспечения и мониторинг использования медицинских информационных систем, внедрение электронного документооборота, а также реализация электронных услуг в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ

Прочие расходы

2019 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций Нижегородской области

Прочие расходы

2019 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Аппаратно-программное сопровождение внедрения информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе организация Call-центров министерства здравоохранения Нижегородской области, медицинских организаций, служб технической поддержки информационных систем

Прочие расходы

2019 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Расширение телемедицинской сети, в том числе путем оснащения ФАПов и ЦРБ

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 795,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 795,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 795,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 795,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Расширение телемедицинской сети

Прочие расходы

2016 - 2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 425,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 425,75

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

64 425,75

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 425,75

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Расширение телемедицинской сети Шарангского муниципального района

Прочие расходы

2016

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Расширение телемедицинской сети Ардатовского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 552,76

513,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 066,72

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 552,76

513,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 066,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.

Расширение телемедицинской сети Ветлужского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224,17

169,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 394,04

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224,17

169,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 394,04

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Расширение телемедицинской сети Вачского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

4 089,93

226,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 316,25

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 089,93

226,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 316,25

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Выкса

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 768,53

301,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 070,05

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 768,53

301,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 070,05

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6.

Расширение телемедицинской сети Варнавинского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 654,06

188,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,74

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3 654,06

188,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,74

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.7.

Расширение телемедицинской сети Воскресенского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

6 415,96

451,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 867,94

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6 415,96

451,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 867,94

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.8.

Расширение телемедицинской сети Воротынского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 344,27

320,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 664,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 344,27

320,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 664,60

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.9.

Расширение телемедицинской сети Починковского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 676,46

508,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 184,86

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 676,46

508,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 184,86

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.10.

Расширение телемедицинской сети Пильнинского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,98

282,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 114,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,98

282,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 114,70

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.11.

Расширение телемедицинской сети городского округа Сокольский

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

5 673,91

395,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 069,47

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 673,91

395,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 069,47

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.12.

Расширение телемедицинской сети Тоншаевского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 994,42

151,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 145,49

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 994,42

151,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 145,49

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.13.

Расширение телемедицинской сети Шатковского муниципального района

Прочие расходы

2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

7 199,30

489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 688,89

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 199,30

489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 688,89

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.14.

Расширение телемедицинской сети Большеболдинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.15.

Расширение телемедицинской сети Вознесенского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.16.

Расширение телемедицинской сети Гагинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.17.

Расширение телемедицинской сети Дивеевского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.18.

Расширение телемедицинской сети Ковернинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.19.

Расширение телемедицинской сети городского округа города Кулебаки

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.20.

Расширение телемедицинской сети Лукояновского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.21.

Расширение телемедицинской сети городского округа Навашинский

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.22.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Первомайск

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.23.

Расширение телемедицинской сети городского округа Перевозский

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.24.

Расширение телемедицинской сети Сергачского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.25.

Расширение телемедицинской сети Сеченовского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.26.

Расширение телемедицинской сети Сосновского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.27.

Расширение телемедицинской сети Тонкинского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.28.

Расширение телемедицинской сети Краснооктябрьского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.29.

Расширение телемедицинской сети Уренского муниципального района

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.30.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Чкаловск

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.31.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Шахунья

Прочие расходы

2018

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.32.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Арзамас

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.33.

Расширение телемедицинской сети Балахнинского муниципального района

Прочие расходы

2019 год

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.34.

Расширение телемедицинской сети Богородского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.35.

Расширение телемедицинской сети Большемурашкинского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.36.

Расширение телемедицинской сети городского округа город Бор

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.37.

Расширение телемедицинской сети Бутурлинского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.38.

Расширение телемедицинской сети Вадского муниципального района

Прочие расходы

2019 год

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.39.

Расширение телемедицинской сети Володарского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.40.

Расширение телемедицинской сети Городецкого муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.41.

Расширение телемедицинской сети Дальнеконстантиновского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.42.

Расширение телемедицинской сети Княгининского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.43.

Расширение телемедицинской сети Краснобаковского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.44.

Расширение телемедицинской сети Кстовского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.45.

Расширение телемедицинской сети Лысковского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.46.

Расширение телемедицинской сети Павловского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.47.

Расширение телемедицинской сети городского округа Семеновский

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.48.

Расширение телемедицинской сети Спасского муниципального района

Прочие расходы

2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Оснащение оборудованием ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Оснащение оборудованием места врача функциональной диагностики ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Восстановление функционирования системы программно-технических комплексов удаленных телемедицинских консультаций медицинских учреждений (модуль "Телемедицина") ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

Прочие расходы

2017 - 2019

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6. Развитие медицинских информационных систем во фтизиатрических учреждениях

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Оснащение противотуберкулезных учреждений оргтехникой

Прочие расходы

2015 - 2017

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

39 789,69

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

39 789,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

Создание и организация единого диспетчерского центра управления бригадами скорой медицинской помощи в Нижегородской области с системой визуального мониторинга бригад скорой медицинской помощи с целью обеспечения бесперебойной связи с ними, в том числе для оперативного реагирования на возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

Техническое сопровождение централизованной информационной системы скорой медицинской помощи для автоматизации приема и обработки вызовов, обмена информацией и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи с использованием системы ГЛОНАСС, взаимодействующей с "Системой 112"

Прочие расходы

2015 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

15 200,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

15 200,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

Развитие централизованной информационной системы скорой медицинской помощи для автоматизации приема и обработки вызовов, обмена информацией и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи с использованием системы ГЛОНАСС, взаимодействующей с "Системой 112"

Прочие расходы

2015 - 2025

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 589,69

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 746,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

Финансирование гранта "Бережливая инициатива" для ГБУЗ НО "МИАЦ" на проект "Автоматизация информационных процессов при проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Прочие расходы

2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 846,50

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

Реализация проекта по автоматизации информационно-справочной службы, в том числе горячей линии "122" (с обеспечением технического сопровождения)

Прочие расходы

2021

Минздрав НО, ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     11. В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области":

     11.1. Таблицу "Объем и источники финансирования Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
     

     "Объем и источники финансирования Подпрограммы 10

     

Источник финансирования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Всего, в т.ч.
(тыс. руб.)

0,00

198 882,55

11431 544,70

11209 951,20

11314 111,10

81 215,87

81 230,60

78 215,70

78 961,60

81 042,30

81 132,40

81 246,40

78 667,90

34796 202,32

федеральный бюджет

0,00

5 835,30

4 351,70

4 351,80

1 993,00

2 278,50

2 330,50

1 127,70

2 112,50

2 592,70

2 682,80

2 796,80

2 136,30

34 589,60

областной бюджет

0,00

193 047,25

11427 099,72

11205 599,40

11312 118,10

78 937,37

78 900,10

77 088,00

76 849,10

78 449,60

78 449,60

78 449,60

76 531,60

34761 612,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     11.2. Таблицу "Система программных мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
     

     "Система программных мероприятий Подпрограммы 10
     

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

198 882,55

11431 544,70

11209 951,20

11314 111,10

81 215,87

81 230,60

78 215,70

78 961,60

81 042,30

81 132,40

81 246,40

78 667,90

34796 202,32

федеральный бюджет

0,00

5 835,30

4 351,70

4 351,80

1 993,00

2 278,50

2 330,50

1 127,70

2 112,50

2 592,70

2 682,80

2 796,80

2 136,30

34 589,60

областной бюджет

0,00

193 047,25

11427 099,72

11205 599,40

11312 118,10

78 937,37

78 900,10

77 088,00

76 849,10

78 449,60

78 449,60

78 449,60

76 531,60

34761 612,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     12. В Подпрограмме 12 "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи":

     12.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей) ", 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорта Подпрограммы 12" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 193 978,20 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 675 048,40 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 518 929,80 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

1 194 364,30

федеральный бюджет

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

74 339,80

89 859,40

690 568,00

областной бюджет

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

95 948,60

80 429,00

503 796,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- увеличено количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, с 2,9 до 3,5 тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду;
- достижение доли населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, до 99,29%;
- увеличение числа посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА с 4,37 до 4,54 посещений в расчете на 1 сельского жителя;
- увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию с 44,2 до 68,9% от общего числа населения;  
- увеличение доли граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году с 15 до 100%;
- увеличение числа выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с 11,72тыс. до 15,278 тыс.посещений;
- увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с 71,8 до 93,6% от общего количества таких организаций;
- увеличение доли обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) не менее 98,5%;
- достижение доли 90% для лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
- рост числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации с 302 до 344 человек ежегодно.

".

     12.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 12":

     12.2.1. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 12" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 12

     

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Нижегородской области

Всего, в т.ч.

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

1 194 364,30

федеральный бюджет

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

74 339,80

89 859,40

690 568,00

областной бюджет

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

95 948,60

80 429,00

503 796,30

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек

Всего, в т.ч.

84 151,80

32 668,20

0,00

0,00

0,00

0,00

116 820,00

федеральный бюджет

27 122,90

12 216,20

0,00

0,00

0,00

0,00

39 339,10

областной бюджет

57 028,90

20 452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 480,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Всего, в т.ч.

204 004,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 004,60

федеральный бюджет

157 154,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 154,50

областной бюджет

46 850,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 850,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Всего, в т.ч.

122 000,00

120 000,00

170 288,40

170 288,40

170 288,40

0,00

873 153,60

федеральный бюджет

101 149,70

82 404,90

85 173,10

74 339,80

89 859,40

0,00

494 074,40

областной бюджет

20 850,30

37 595,10

85 115,30

95 948,60

80 429,00

0,00

379 079,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     12.2.2  Пункты 1, 2, 4 подраздела 2.6 "Показатели непосредственных результатов треализации Подпрограммы 12" изложить в следующей редакции:
     "1. Создание/замена 10 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н.

     2. Приобретение 23 мобильных медицинских комплексов.".
     "4. Выполнение вылетов санитарной авиации в Нижегородской области (2019 год - 302 вылета, 2020 год - 233 вылета, 2021 год - 260 вылетов, 2022 год - 289 вылетов, 2023 год - 317 вылетов, 2024 год - 344 вылета).".

     13. В Подпрограмме 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":

     13.1. Позиции 1.6 "Основные задачи Подпрограммы", 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)",  1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 13" изложить в следующей редакции:
     "

1.6. Основные задачи Подпрограммы

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.
Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.
Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентген-эндоваскулярных методов лечения.
- Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 11,1 до 8%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения с 17,6 до 14%;
- увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 5,294 до 8,679 тыс. ед.;
- снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением с 3,04 до 2,78%;
- увеличение доли до 90% лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением;  
- увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях до 90%

";

"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 3 743 403,10 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 3 628 544,50 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 114 858,60 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

269 644,80

677 017,70

674 627,00

757 541,90

579 076,90

785 494,80

3 743 403,10

федеральный бюджет

258 859,00

649 936,90

658 409,80

742 864,40

564 399,40

754 075,00

3 628 544,50

областной бюджет

10 785,80

27 080,80

16 217,20

14 677,50

14 677,50

31 419,80

114 858,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях,  до 90% к 2024 году

".

     13.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 13" раздела 2 "Текст Подпрограммы 13" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 13
     

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель Подпрограммы: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных снижение смертности от болезней системы кровообращения

Всего, в т.ч.

269 644,80

677 017,70

674 627,00

757 541,90

579 076,90

785 494,80

3 743 403,10

федеральный бюджет

258 859,00

649 936,90

658 409,80

742 864,40

564 399,40

754 075,00

3 628 544,50

областной бюджет

10 785,80

27 080,80

16 217,20

14 677,50

14 677,50

31 419,80

114 858,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в т.ч.

269 644,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 644,80

федеральный бюджет

258 859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 859,00

областной бюджет

10 785,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 785,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в т.ч.

0,00

328 343,60

269 197,00

390 605,40

212 140,40

401 816,00

1 602 102,40

федеральный бюджет

0,00

315 209,80

269 197,00

390 605,40

212 140,40

401 816,00

1 588 968,60

областной бюджет

0,00

13 133,80

0,00

0,00

0,00

0,00

13 133,80

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Всего, в т.ч.

0,00

348 674,10

405 430,00

366 936,50

366 936,50

383 678,80

1 871 655,90

федеральный бюджет

0,00

334 727,10

389 212,80

352 259,00

352 259,00

352 259,00

1 780 716,90

областной бюджет

0,00

13 947,0

16 217,20

14 677,50

14 677,50

31 419,80

90 939,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     14. В Подпрограмме 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями":

     14.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 14" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 3 179 839,10 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 941 925,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 237 914,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

100,00

725 343,40

1 252 536,80

441 414,10

505 498,80

125 514,80

129 250,10

3 179 839,10

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 414,80

124 080,10

2 941 925,00

областной бюджет

100,00

84 596,90

105 157,40

19 399,10

23 209,60

100,00

5 170,00

237 914,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     14.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 14" раздела 2 "Текст Подпрограммы 14" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 14
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников,
тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель Подпрограммы: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных

Всего, в т.ч.

100,00

725 343,40

1 252 536,80

441 414,10

505 498,80

125 514,80

129 250,10

3 179 839,10

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 414,80

124 080,10

2 941 925,00

областной бюджет

100,00

84 596,90

105 157,40

19 399,10

23 209,60

100,00

5 170,00

237 914,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний

Всего, в т.ч.

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Всего, в т.ч.

0,00

26 597,80

47 707,50

19 299,10

23 109,60

0,00

5 170,00

121 884,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 597,80

47 707,50

19 299,10

23 109,60

0,00

5 170,00

121 884,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Всего, в т.ч.

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 414,80

124 080,10

2 941 925,00

федеральный бюджет

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 414,80

124 080,10

2 941 925,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Новое строительство и реконструкция

Всего, в т.ч.

100,00

57 899,10

57 349,90

0,00

0,00

0,00

0,00

115 530,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

100,00

57 899,10

57 349,90

0,00

0,00

0,00

0,00

115 530,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Строительство "Областной онкологический центр Нижегородской области"

Капитальные вложения

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

2018-2024

Всего, в т.ч.

50,00

44 449,10

26 349,90

0,00

0,00

0,00

0,00

71 030,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

50,00

44 449,10

26 349,90

0,00

0,00

0,00

0,00

71 030,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Строительство "Центра онкологии, гематологии и иммунологии "Нижегородской областной детской клинической больницы"

Капитальные вложения

Минздрав НО, ГБУЗ НО "НООД"

2018-2024

Всего, в т.ч.

50,00

13 450,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

50,00

13 450,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     15. Позицию 1.5 "Цель Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 15" Подпрограммы 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям":
     "

1.5. Цель Подпрограммы

Снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости

".

     16. В Подпрограмме 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения":

     16.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)", 1.10 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 17" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 1 930 828,50 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 838 628,70  тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства областного бюджета по предварительной оценке: 77 414,40  тыс. руб. (с 2019 по 2024 год.);
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2019 по 2024 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год);
средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

279 097,80

943 171,65

240 786,75

183 137,70

128 434,60

156 200,00

1 930 828,50

федеральный бюджет

267 934,00

904 677,00

231 150,30

175 812,20

123 297,20

135 758,00

1 838 628,70

областной бюджет

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 325,50

5 137,40

5 656,60

77 414,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

В 2020 году должно быть достигнуто значение 100% по следующим дополнительным показателям:
- доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации (далее - ГИС субъекта Российской Федерации);
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" ГИС субъекта Российской Федерации.
     В 2021 году должно быть достигнуто значение 20% по следующим дополнительным показателям:
     - доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ;
     - доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ.
     В 2021 году должно быть достигнуто значение 50% по следующим дополнительным показателям:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ.
     В 2021 году должно быть достигнуто значение 90% по следующему дополнительному показателю:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
     В 2021 году должно быть достигнуто значение 96% по следующему дополнительному показателю:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
     В 2021 году должно быть достигнуто значение 100% по следующим дополнительным показателям:
     - доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации;
     - доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации;
     - доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее - ОМС);
     - доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Интегрированная электронная медицинская карта" ГИС субъекта Российской Федерации; - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций;
     - доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ.
     В 2022 году должно быть достигнуто значение 10% по следующему дополнительному показателю:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов".
     В 2022 году должно быть достигнуто значение 20% по следующим дополнительным показателям:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ (далее - РЭМД ЕГИСЗ);
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в личном кабинете пациента "Мое Здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ);
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ. В 2022 году должно быть достигнуто значение 50% по следующим дополнительным показателям:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования";
     - доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ.
     В 2022 году должно быть достигнуто значение 80% по следующему дополнительному показателю:
     - доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ.
     В 2022 году должно быть достигнуто значение 100% по следующим дополнительным показателям:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в "Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации" ЕГИСЗ (далее - ФРЛЛО ЕГИСЗ);
     - доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации подключенные к подсистеме "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)";
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации;
     - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ.
     В 2023 году должно быть достигнуто значение 20% по следующему дополнительному показателю:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов".
     В 2023 году должно быть достигнуто значение 40% по следующим дополнительным показателям:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ.  
     В 2023 году должно быть достигнуто значение 50% по следующим дополнительным показателям:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое "Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", системный номер № 056-2019-№70030-1/4" Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ.
     В 2023 году должно быть достигнуто значение 80% по следующим дополнительным показателям:
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/ "Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования".
     В 2023 году должно быть достигнуто значение 100% по следующим дополнительным показателям:
     - доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ;
     - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ;
     - доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ;
     - доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.
     В 2024 году должно быть достигнуто значение 30% по следующему дополнительному показателю:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов".
     В 2024 году должно быть достигнуто значение 60% по следующим дополнительным показателям:
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств; - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД;
     - доля станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ.
     В 2024 году должно быть достигнуто значение 100% по следующим дополнительным показателям:
     - доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ;
     - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клиникодиагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ; - доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования";
     - доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ;
     - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией;
     - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ;
     - доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ";
     - увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, с 118,34 до 798,52 тыс. человек

".

     16.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 17" раздела 2 "Текст Подпрограммы 17" изложить в следующей редакции:
     

     "2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 17
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Объем финансирования по годам в разрезе источников, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Нижегородской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здраво-охранения

Всего, в т.ч.

279 097,80

943 171,65

240 786,75

183 137,70

128 434,60

156 200,00

1 930 828,50

федеральный бюджет

267 934,00

904 677,00

231 150,30

175 812,20

123 297,20

135 758,00

1 838 628,70

областной бюджет

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 325,50

5 137,40

5 656,60

77 414,40

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем

Всего, в т.ч.

112 996,17

154 100,00

0,00

40 099,57

4 779,05

49 900,00

361 874,79

федеральный бюджет

108 476,37

147 936,03

0,00

38 495,59

4 587,80

47 900,00

347 395,79

областной бюджет

4 519,80

6 163,97

0,00

1 603,98

191,25

2 000,00

14 479,00

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан

Всего, в т.ч.

134 768,93

734 771,00

142 370,95

63 622,32

64 901,35

91 514,60

1 231 949,15

федеральный бюджет

129 378,23

705 380,29

136 671,12

61 077,42

62 305,20

87 858,00

1 182 670,25

областной бюджет

5 390,70

29 390,71

5 699,83

2 544,90

2 596,15

3 656,60

49 278,89

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

76,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,33

федеральный бюджет

73,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,28

областной бюджет

3,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,05

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

67,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,06

федеральный бюджет

64,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,38

областной бюджет

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,68

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Болдинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Б.Мурашкинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

26 315,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 315,17

федеральный бюджет

25 262,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 262,57

областной бюджет

1 052,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052,60

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вадская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

3 793,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 793,17

федеральный бюджет

3 641,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 641,44

областной бюджет

151,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,73

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Вознесенская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 551,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 551,91

федеральный бюджет

6 289,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 289,84

областной бюджет

262,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,07

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.15.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воротынская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Воскресенская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

67,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,06

федеральный бюджет

64,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,38

областной бюджет

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,68

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.18.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Гагинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

104,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,11

федеральный бюджет

99,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,95

областной бюджет

4,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,16

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.20.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Д.Константиновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.21.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Дивеевская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.22.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уразовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.23.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Ковернинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Княгининская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.26.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

94,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,85

федеральный бюджет

91,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,06

областной бюджет

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,79

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.27.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

57,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,80

федеральный бюджет

55,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,49

областной бюджет

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.28.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лукояновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.29.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.30.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.31.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

94,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,85

федеральный бюджет

91,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,06

областной бюджет

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,79

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.32.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.33.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.34.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Пильнинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.35.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.36.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

57,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,80

федеральный бюджет

55,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,49

областной бюджет

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.37.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.38.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сеченовская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.39.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.40.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.41.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Спасская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.42.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тонкинская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.43.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.44.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.45.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

39,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,28

федеральный бюджет

37,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,71

областной бюджет

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.46.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

федеральный бюджет

28,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,81

областной бюджет

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.47.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

20,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,75

федеральный бюджет

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,92

областной бюджет

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.48.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

48,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,54

федеральный бюджет

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

областной бюджет

1,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.49.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,43

федеральный бюджет

144,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,41

областной бюджет

6,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,02

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

85,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,59

федеральный бюджет

82,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,17

областной бюджет

3,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,42

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.51.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "ССМПНН"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

12 778,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 778,29

федеральный бюджет

12 267,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 267,16

областной бюджет

511,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,13

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.52.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г.Дзержинск"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 598,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 598,79

федеральный бюджет

6 334,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 334,84

областной бюджет

263,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,95

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.53.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинск"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

2 516,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 516,26

федеральный бюджет

2 415,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 415,61

областной бюджет

100,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,65

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.54.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

3 144,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 144,34

федеральный бюджет

3 018,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 018,57

областной бюджет

125,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,77

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.55.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская больница № 12 Сормовского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

6 284,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 284,75

федеральный бюджет

6033,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6033,36

областной бюджет

251,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251,39

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.56.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г.Н.Новгорода"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

2 097,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 097,54

федеральный бюджет

2 013,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 013,64

областной бюджет

83,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,90

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.57.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "Центральная городская больница г.Арзамаса"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

11 937,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 937,49

федеральный бюджет

11 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 460,00

областной бюджет

477,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,49

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.58.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения ГБУЗ НО "МИАЦ"

Прочие расходы

Минздрав НО; ГБУЗ НО

2019-2024

Всего, в т.ч.

15 177,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 177,56

федеральный бюджет

14 570,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 570,46

областной бюджет

607,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607,10

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: Использование на территории Нижегородской области государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, соответствующие требованиям Минздрава России

Всего, в т.ч.

31 332,70

54 300,65

54 300,65

92 797,62

72 192,18

58 754,20

309 377,35

федеральный бюджет

30 079,40

51 360,68

51 360,68

89 085,73

69 304,50

56 404,20

296 234,51

областной бюджет

1 253,30

2 939,97

2 939,97

3 711,89

2 887,68

2 350,00

13 142,83

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: Онлайн-сервисы в Личном кабинете "Моё здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

5 618,18

7 223,64

0,00

0,00

12 841,82

федеральный бюджет

0,00

0,00

5 393,45

6 934,69

0,00

0,00

12 328,14

областной бюджет

0,00

0,00

224,73

288,94

0,00

0,00

513,67

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     17. В Подпрограмме 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области":

     17.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего 3 293 991,72 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 293 991,72 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)*;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год);
- средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2020 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     17.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 20":

     17.2.1. Таблицу 1 "Система программных мероприятий Подпрограммы 20" подраздела 2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:
     

     "Таблица 1
     

     Система программных мероприятий Подпрограммы 20*

     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Цель Подпрограммы: приведение зданий и сооружений медицинских и образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических документов

Всего, в т.ч.

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Основное мероприятие 1. "Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных организаций Нижегородской области"

     Всего, в т.ч.

     0,00

     26 100,00

     40 500,00

     40 500,00

     40 500,00

     155 723,65

     303 323,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 100,00

40 500,00

40 500,00

40 500,00

155 723,65

303 323,65

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.1.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных организаций Нижегородской области

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

0,00

26 100,00

40 500,00

40 500,00

40 500,00

155 723,65

303 323,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

26 100,00

40 500,00

40 500,00

40 500,00

155 723,65

303 323,65

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Основное мероприятие 2 "Проведение капитального ремонта государственных организаций Нижегородской области"

     Всего, в т.ч.

     530 000,00

     275 108,30

     291 657,50

     258 657,50

     258 657,50

     1 376 587,27

     2 990 668,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

530 000,00

275 108,30

291 657,50

258 657,50

258 657,50

1 376 587,27

2 990 668,08

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Капитальный ремонт МО I уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

201 098,60

36 102,67

12 862,00

14 345,05

38 430,48

486 603,66

789 442,46

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

201 098,60

36 102,67

12 862,00

14 345,05

38 430,48

486 603,66

789 442,46

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Капитальный ремонт МО II уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

230 839,36

59 858,41

220 217,08

209 501,45

220 227,02

706 660,65

1 647 303,97

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

230 839,36

59 858,41

220 217,08

209 501,45

220 227,02

706 660,65

1 647 303,97

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Капитальный ремонт МО III уровня

Прочие расходы

МО

2020-2025

Всего, в т.ч.

96 817,64

178 158,42

58 578,42

34 811,00

0,00

168 322,96

536 688,44

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

96 817,64

178 158,42

58 578,42

34 811,00

0,00

168 322,96

536 688,44

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Капитальный ремонт прочих МО

Прочие расходы

МО

2021

Всего, в т.ч.

1 244,40

988,80

0,00

0,00

0,00

15 000,00

17 233,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 244,40

988,80

0,00

0,00

0,00

15 000,00

17 233,20

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     17.2.2. Таблицу 2 "Индикаторы достижения цели и непосредственный результат реализации Подпрограммы 20" подраздела 2.6 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 20" изложить в следующей редакции:
     

     "Таблица 2
     

     Индикаторы достижения цели и непосредственный
     результат реализации Подпрограммы 20

     

№ п/п

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значения непосредственного результата (по годам)

ВСЕГО

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Замена лифтового оборудования

ед.

4

0

1

2

2

30

39

2

Капитальный ремонт помещений

ед.

82

23

32

20

20

63

240

3

Капитальный ремонт фасадов

ед.

9

3

1

2

2

33

50

4

Капитальный ремонт инженерных сетей

ед.

51

3

1

4

4

63

126

5

Капитальный ремонт кровель

ед.

36

1

1

8

8

58

112

6

Благоустройство территорий

ед.

3

1

1

1

1

7

14

".

     17.3. Приложение к подпрограмме 20 изложить в следующей редакции:

     
    

 "ПРИЛОЖЕНИЕ
     к подпрограмме 20 "Капитальный ремонт
     государственных организаций
     Нижегородской области"

     
     
     Перечень МО, участвующих в мероприятии "Разработка
     проектно-сметной документации на проведение капитального
     ремонта зданий и сооружений государственных
     организаций Нижегородской области"

     

№ п/п

Наименование учреждения

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница"

0

0

0

700

1 000,00

280

1 980,00

2

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

0

0

500

1000

1 000,00

1 906,43

4 406,43

3

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

0

510,08

500

1500

1000

1 440,28

4 950,36

4

ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"

0

510,08

0

1000

700,00

1 096,00

3 306,08

5

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3" Богородский муниципальный округ, п.Комсомольский

0

0

0

0

0,00

1 208,56

1 208,56

6

ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница"

0

881,3

0

500

500

375,3

2 256,60

7

ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница"

0

0

500

500

500

259

1 759,00

8

ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

0

0

0

1000

500,00

1 684,56

3 184,56

9

ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн"

0

0

0

0

0,00

967,03

967,03

10

ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница"

0

0

0

0

700,00

591,15

1 291,15

11

ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница"

0

0

0

500

700,00

307

1 507,00

12

ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница"

0

510,08

0

1000

500,00

256,2

2 266,28

13

ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница"

0

510,08

0

700

700,00

607,5

2 517,58

14

ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф."

0

510,08

0

0

700,00

602,18

1 812,26

15

ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница"

0

510,08

0

0

700,00

537,09

1 747,17

16

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

0

0

0

500

500,00

133

1 133,00

17

ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

500,00

252,96

1 763,04

18

ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

0

1020,08

500

700

700,00

951

3 871,08

19

ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

0

0

0

500

500,00

7 571,66

8 571,66

20

ГКУЗ НО "Выксунский специализированный дом ребенка"

0

156,77

0

0

0,00

218,73

375,50

21

ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

500,00

566,83

2 576,91

22

ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница"

0

0

500

1000

700,00

685,57

2 885,57

23

ГКУЗ НО "Заволжский специализированный дом ребенка"

0

0

0

0

0,00

172,5

172,50

24

ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

0,00

1 385,54

2 395,62

25

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина"

0

0

0

500

500,00

355,5

1 355,50

26

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

0,00

173,89

1 183,97

27

ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница"

0

510,08

500

700

700,00

805,16

3 215,24

28

ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница"

0

510,08

0

700

700,00

332,55

2 242,63

29

ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2" Краснобаковский район п. Чибирь

0

0

0

0

0,00

0

0,00

30

ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

0

0

0

1000

700,00

3 369,01

5 069,01

31

ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница"

0

0

0

1000

1 000,00

1 450,00

3 450,00

32

ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница"

0

0

0

500

500

700

1 700,00

33

ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница"

0

0

0

700

700,00

746,96

2 146,96

34

ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

1 000,00

433

2 943,08

35

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

0

0

0

1000

700,00

3 401,61

5 101,61

36

ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

0,00

505,06

1 515,14

37

ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

700,00

521,86

2 731,94

38

ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

700

3 226,48

5 436,56

39

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

700

227,5

2 437,58

40

ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

0,00

500,55

1 510,63

41

ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"

0

0

0

700

1 000,00

436,92

2 136,92

42

ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

500

520

2 030,08

43

ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

700

497,5

2 207,58

44

ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

500

818,91

2 828,99

45

ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

0,00

848,56

1 858,64

46

ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница"

0

0

500

500

700

505,39

2 205,39

47

ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница"

0

510,08

500

500

0,00

570,7

2 080,78

48

ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница"

0

510,08

0

700

1 000,00

1 630,00

3 840,08

49

ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница"

0

0

0

0

1 000,00

620,08

1 620,08

50

ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница"

0

510,08

0

500

500

290,07

1 800,15

51

ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница"

0

510,08

500

1000

500

302,5

2 812,58

52

ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница"

0

910,08

500

700

700,00

376,1

3 186,18

53

ГБУЗ НО "Шахунская центральная центральная районная больница"

0

510,08

0

0

0,00

550

1 060,08

г. Арзамас

     54

ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса"

0

0

0

1000

500,00

7 100,64

8 600,64

55

ГБУЗ НО "Арзамасская стоматологическая поликлиника"

0

0

0

0

0,00

337,5

337,50

56

ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница № 1"

0

0

500

500

500

502,5

2 002,50

57

ГБУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер"

0

0

0

0

0,00

52,5

52,50

58

ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом"

0

0

0

0

0,00

1 470,09

1 470,09

59

ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского"

0

0

0

0

0,00

682,5

682,50

г. Дзержинск

     60

ГБУЗ НО "Стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

0

0

0

0

0,00

270

270,00

61

ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

0

0

0

0

0,00

2 766,52

2 766,52

62

ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска"

0

0

0

1000

700,00

1 192,50

2 892,50

63

ГБУЗ НО "Городская больница № 7 г. Дзержинска"

0

0

0

0

0,00

774

774,00

64

ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска"

0

0

500

1000

700,00

888,15

3 088,15

65

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска"

0

0

0

0

0,00

892,5

892,50

66

ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

0

0

0

0

0,00

543

543,00

67

ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина"

0

0

0

0

0,00

810,6

810,60

68

ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

0

0

0

0

0,00

957,3

957,30

69

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

0

0

0

0

0,00

1 440,14

1 440,14

70

ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

0

0

0

0

0,00

745,29

745,29

71

ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр"

0

0

0

0

0,00

312

312,00

72

ГБУЗ НО "Городская больница № 1 г. Дзержинска"

0

0

0

500

500,00

819

1 819,00

73

ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2"

0

370,00

0

0

0,00

705

1 075,00

74

ГБУЗ НО "Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля"

0

0

0

0

0,00

615

615,00

г. Н.Новгород

     Автозаводский район

     75

ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0,00

1 338,05

1 338,05

76

ГБУЗ НО "Наркологическая больница"

0

0

0

0

0,00

458,93

458,93

77

ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

1000

1 000,00

926,79

2 926,79

78

ГБУЗ НО "Городская больница № 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

300

0

0,00

875,33

1 175,33

79

ГБУЗ НО "Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

1000

1 000,00

978,35

2 978,35

80

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

1 000,00

5 157,22

6 157,22

81

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

0

381,75

500

500

0,00

772,5

2 154,25

82

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района"

0

0

0

0

0,00

3 512,55

3 512,55

Канавинский район

     83

ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г. Н.Новгорода"

0

0

0

0

0,00

589,69

589,69

84

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

500,00

1 432,42

1 932,42

85

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

400

0

0,00

382,5

782,50

86

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0,00

721,37

721,37

87

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. Н.Новгорода"

0

0

500

500

500

1 516,00

3 016,00

88

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района"

0

0

500

500

500

427,5

1 927,50

89

ГБУЗ НО "Женская консультация № 5 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

508,1

508,10

90

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Н.Новгорода"

0

0

0

0

0

1 476,23

1 476,23

Ленинский район

     91

ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

395,4

395,40

92

ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 169,61

1 169,61

93

ГБУЗ НО "Родильный дом № 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

660

660,00

94

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова"

0

0

0

700

700

982,5

2 382,50

95

ГБУЗ НО "Городская больница № 47 Ленинского района г. Н.Новгорода"

0

0

0

0

0

765

765,00

96

ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

900

900,00

97

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. Н.Новгорода"

0

0

500

0

600

352,5

1 452,50

98

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

500

476,13

976,13

Московский район

     99

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

3 162,00

3 162,00

100

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

1000

500

2 356,50

3 856,50

101

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

1 619,17

2 119,17

102

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 17 Московского района г. Н.Новгорода"

0

0

500

500

500

595,72

2 095,72

103

ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 031,70

1 031,70

104

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

0

75,00

0

0

0

681,7

756,70

Нижегородский район

     105

ГАУЗ НО "Областная стоматологическая поликлиника"

0

0

0

0

0

1 195,50

1 195,50

106

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3" ("Гериатрический центр")

0

0

0

0

0

1 248,17

1 248,17

107

ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр"

0

0

0

0

0

526,5

526,50

108

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 011,00

1 011,00

109

ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

0

0

0

0

0

1 906,53

1 906,53

110

ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр"

0

0

0

0

0

150

150,00

111

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

500

0

869,93

1 369,93

112

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

916,92

916,92

113

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

500

500

465,64

1 965,64

114

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. Н.Новгорода"

0

0

500

500

500

576

2 076,00

115

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

615

1 115,00

116

ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

480

480,00

117

ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"

0

0

0

0

0

589,75

589,75

118

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

0

0

0

0

0

1 642,50

1 642,50

119

ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер"

0

0

0

0

0

662,49

662,49

120

ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

0

0

0

0

0

1 141,83

1 141,83

121

ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн"

0

0

0

0

0

871,5

871,50

122

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

0

0

0

0

0

1 609,50

1 609,50

123

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой"

0

0

0

0

0

772,5

772,50

124

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики"

0

0

0

0

0

712,5

712,50

125

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

0

0

0

0

0

616,13

616,13

126

ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей"

0

0

0

0

0

645

645,00

127

ГБУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины и катастроф"

0

0

0

0

0

922,5

922,50

Приокский район

     128

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко"

0

0

0

0

0

1 350,00

1 350,00

129

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 013,62

1 013,62

130

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

760,48

1 260,48

131

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

450

950,00

132

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 386,00

1 386,00

133

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

894,14

1 394,14

134

ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

0

100

0

0

0

630,85

730,85

135

ГКУЗ НО "Нижегородский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

0

0

0

0

0

45

45,00

Советский район

     136

ГБУЗ НО "Городская больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода"

0

0

220

0

0

1 072,50

1 292,50

137

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 34 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

500

829,5

1 329,50

138

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

797,94

797,94

139

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 31 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

570

1 070,00

140

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

480

980,00

141

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

350,00

0

0

0

414,08

764,08

142

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

500

458,99

958,99

143

ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

0

6 826,38

23080

0

0

0

29 906,38

144

ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

1 282,50

1 282,50

145

ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница"

0

0

0

0

0

2 190,00

2 190,00

146

ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

0

0

562,5

562,50

Сормовский район

     147

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

0

500

0

2 099,55

2 599,55

148

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

0

0

500

0

0

1 568,66

2 068,66

149

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"

0

0

0

0

0

1 738,07

1 738,07

Санатории

     150

ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский"

0

0

0

0

0

817,5

817,50

151

ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"

0

0

0

0

0

890,98

890,98

152

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

0

0

0

0

0

801,52

801,52

153

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец"

0

0

0

0

0

556,09

556,09

154

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата"

0

0

0

0

0

964,16

964,16

155

ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"

0

1 256,49

0

0

0

0

1 256,49

156

ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь"

0

0

0

0

0

760,39

760,39

157

ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм "Ройка"

0

0

0

0

0

766,12

766,12

Медицинские образовательные учреждения

     158

ГАОУ ДПО "Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения"

0

0

0

0

0

135

135,00

159

ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж"

0

0

0

0

0

180

180,00

160

ГБОУ СПО НО "Арзамасский медицинский колледж"

0

0

0

0

0

240

240,00

ИТОГО

0

26 100,00

40 500,00

40 500,00

40 500,00

155 723,65

303 323,66


Перечень МО, участвующих в мероприятии "Проведение
капитального ремонта государственных
организаций Нижегородской области"

№ п/п

Наименование учреждения

Уровень

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница"

I уровень

15 507,00

2 114,20

0

0

0

6 000,00

23 621,20

2

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

3

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

I уровень

9 805,82

0

0

1 000

8 430,48

6 000,00

25 236,30

4

ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"

I уровень

4 025,91

0

0

0

10 000,00

13 500,00

27 525,91

5

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3" Богородский муниципальный округ, п.Комсомольский

I уровень

0

0

4 862

0

10 000,00

10 000,00

24 862,00

6

ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница"

I уровень

4 793,50

11 297,00

0

0

0

6 700,00

22 790,50

7

ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница"

I уровень

3 238,60

0

0

1 500

0

9 300,00

14 038,60

8

ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

II уровень

25 845,80

1 200,00

0

0

0

40 000,00

67 045,80

9

ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн"

I уровень

0

0

0

0

10 000,00

14 350,00

24 350,00

10

ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница"

I уровень

4 394,50

0

1 000

0

0

4 800,00

10 194,50

11

ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница"

I уровень

1 168,00

0

0

0

0

700

1 868,00

12

ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница"

I уровень

425,7

0

1 000

0

0

0

1 425,70

13

ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница"

I уровень

468,4

0

0

0

0

0

468,40

14

ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф."

I уровень

3 877,22

0

1 500

0

0

572,66

5 949,88

15

ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница"

I уровень

2 712,35

0

0

0

0

0

2 712,35

16

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

I уровень

1 907,90

0

0

0

0

0

1 907,90

17

ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница"

I уровень

1 051,00

0

0

0

0

0

1 051,00

18

ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

I уровень

2 935,30

850

0

0

0

6 200,00

9 985,30

19

ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

II уровень

10 490,60

0

43 000

0

0

30 000,00

83 490,60

20

ГКУЗ НО "Выксунский специализированный дом ребенка"

II уровень

1 630,00

273,93

0

610

0

0

2 513,93

21

ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница"

I уровень

3 251,50

0

0

0

0

0

3 251,50

22

ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница"

II уровень

4 974,70

850

0

0

0

8 000,00

13 824,70

23

ГКУЗ НО "Заволжский специализированный дом ребенка"

II уровень

0

301,85

0

0

5 750,00

0

6 051,85

24

ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница"

I уровень

335,9

0

0

0

0

0

335,90

25

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина"

I уровень

0

1 100,00

0

0

0

4 000,00

5 100,00

26

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

27

ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница"

I уровень

3 312,20

0

0

0

0

0

3 312,20

28

ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница"

I уровень

6 594,10

0

0

0

0

0

6 594,10

29

ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2" Краснобаковский район п. Чибирь

I уровень

355,2

0

0

0

0

0

355,20

30

ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

I уровень

8 845,22

0

1 000

0

0

11 750,00

21 595,22

31

ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница"

I уровень

6 601,40

750

0

1 000

0

14 000,00

22 351,40

32

ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

33

ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница"

II уровень

1 376,60

0

0

0

0

0

1 376,60

34

ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"

I уровень

1 475,50

0

0

0

0

0

1 475,50

35

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

I уровень

3 937,83

2 370,00

0

0

0

25 000,00

31 307,83

36

ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"

I уровень

5 941,82

3 000,00

0

0

0

8 000,00

16 941,82

37

ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница"

I уровень

5 523,80

0

0

0

0

0

5 523,80

38

ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

I уровень

7 299,00

0

0

0

0

0

7 299,00

39

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

40

ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

II уровень

2 394,04

0

0

0

0

0

2 394,04

41

ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"

II уровень

4 611,91

0

5 500

0

0

4 530,62

14 642,53

42

ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница"

I уровень

6 767,20

3 001,27

0

0

0

0

9 768,47

43

ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

44

ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница"

I уровень

1 040,50

744,9

1 000

0

0

17 701,77

20 487,17

45

ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница"

I уровень

1 180,40

0

0

0

0

0

1 180,40

46

ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница"

I уровень

7 423,31

0

1 000

0

0

9 500,00

17 923,31

47

ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница"

I уровень

3 675,40

0

1 500

0

0

10 000,00

15 175,40

48

ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница"

I уровень

0

153

0

0

0

0

153,00

49

ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница"

II уровень

12 591,74

10 000,00

13 000

0

0

0

35 591,74

50

ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница"

I уровень

996,92

10 722,30

0

0

0

10 185,50

21 904,72

51

ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

52

ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница"

I уровень

0

0

0

0

0

8 000,00

8 000,00

53

ГБУЗ НО "Шахунская центральная центральная районная больница"

I уровень

3 505,90

0

0

1 000

0

9 000,00

13 505,90

     г. Арзамас

     0,00

54

ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса"

I уровень

62 305,00

0

0

7 345,05

0

81 415,00

151 065,05

55

ГБУЗ НО "Арзамасская стоматологическая поликлиника"

I уровень

0

0

0

0

0

5 000,00

5 000,00

56

ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница № 1"

I уровень

0

0

0

1 000

0

5 000,00

6 000,00

57

ГБУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер"

II уровень

0

0

0

1 470

4 750,00

0

6 220,00

58

ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом"

II уровень

0

0

0

0

5 000,00

15 000,00

20 000,00

59

ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского"

II уровень

1 178,30

0

0

9 070

0

0

10 248,30

     г. Дзержинск

     0,00

60

ГБУЗ НО "Стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

II уровень

0

0

0

0

0

1 500,00

1 500,00

61

ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска"

II уровень

0

0

46 728,78

64 645,59

0

14 642,00

126 016,37

62

ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска"

II уровень

3 358,30

0

0

0

0

0

3 358,30

63

ГБУЗ НО "Городская больница № 7 г. Дзержинска"

II уровень

0

0

0

0

0

5 600,00

5 600,00

64

ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска"

II уровень

886

0

0

0

0

10 606,00

11 492,00

65

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

66

ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

II уровень

0

0

0

0

0

8 000,00

8 000,00

67

ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина"

II уровень

1 061,06

0

0

0

10 000,00

7 424,00

18 485,06

68

ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"

II уровень

5 789,00

0

0

0

10 000,00

10 579,00

26 368,00

69

ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

II уровень

12 967,40

0

0

0

10 000,00

18 837,00

41 804,40

70

ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер"

II уровень

3 340,20

0

0

0

11 502,93

10 000,00

24 843,13

71

ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр"

III уровень

0

3 124,00

0

0

0

3 124,00

72

ГБУЗ НО "Городская больница № 1 г. Дзержинска"

II уровень

3 044,50

0

1 000

0

0

5 000,00

9 044,50

73

ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2"

II уровень

0

0

5 483,16

3 138,66

10 000,00

14 500,00

33 121,82

74

ГБУЗ НО "Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля"

II уровень

914,25

0

0

0

0

6 000,00

6 914,25

     г. Н.Новгород

     0,00

     Автозаводский район

     0,00

75

ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода"

II уровень

22 471,74

0

0

0

0

9 500,00

31 971,74

76

ГБУЗ НО "Наркологическая больница"

II уровень

0

0

0

7 223,2

0

0

7 223,20

77

ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

20 022,00

20 022,00

78

ГБУЗ НО "Городская больница № 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

633,5

0

10 000

0

0

13 152,00

23 785,50

79

ГБУЗ НО "Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

511,06

1 983,27

1 500

0

0

14 800,00

18 794,33

80

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

III уровень

8 316,10

23 238,40

1 500

18 104

0

0

51 158,50

81

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

I уровень

0

0

0

0

0

154 157,00

154 157,00

82

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района"

III уровень

32 710,70

25 477,21

27 240,75

0

0

24 900,00

110 328,66

     Канавинский район

     0,00

83

ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г. Н.Новгорода"

II уровень

791,97

0

0

0

0

8 890,52

9 682,49

84

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

III уровень

0

0

0

0

0

18 000,00

18 000,00

85

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

840,94

0

3 500

14 700

6 678,74

5 230,00

30 949,68

86

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

1 313,90

0

0

0

0

1 313,90

87

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. Н.Новгорода"

II уровень

0

2 480,70

0

0

0

0

2 480,70

88

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

89

ГБУЗ НО "Женская консультация № 5 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

447

0

0

0

11 465,48

5 024,15

16 936,63

90

ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Н.Новгорода"

II уровень

7 429,10

0

0

0

10 000,00

25 978,52

43 407,62

     Ленинский район

     0,00

91

ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

8 480,00

4 700,00

13 180,00

92

ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"

II уровень

3 534,30

0

0

13 855,2

10 000,00

4 965,27

32 354,77

93

ГБУЗ НО "Родильный дом № 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

748,7

9 338,12

0

0

0

10 086,82

94

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова"

II уровень

0

0

1000

0

0

10 000,00

11 000,00

95

ГБУЗ НО "Городская больница № 47 Ленинского района г. Н.Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

8 000,00

8 000,00

96

ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

20 793,10

28 090,80

24 590,8

0

0

4 000,00

77 474,70

97

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. Н.Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

98

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

     Московский район

     0,00

99

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

998,3

188,63

0

1 000

0

49 000,00

51 186,93

100

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

101

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

6 486,10

0

0

0

0

0

6 486,10

102

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 17 Московского района г. Н.Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

103

ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

4 030,00

5 668,10

20 000

0

0

0

29 698,10

104

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

3 277,30

0

2 854,76

0

0

0

6 132,06

     Нижегородский район

     0,00

105

ГАУЗ НО "Областная стоматологическая поликлиника"

I уровень

0

0

0

1 500

0

17 400,00

18 900,00

106

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3" ("Гериатрический центр")

II уровень

0

0

1 000

0

0

0

1 000,00

107

ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр"

II уровень

0

0

0

8 526,9

0

0

8 526,90

108

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода"

II уровень

6 375,80

0

0

2 035,2

10 000,00

15 964,80

34 375,80

109

ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

III уровень

8 295,20

18 940,60

0

11 707

0

0

38 942,80

110

ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр"

III уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

111

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

4 844,50

0

0

0

0

0

4 844,50

112

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

III уровень

14 519,00

157,71

0

0

0

9 000,00

23 676,71

113

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

1 500

0

0

0

1 500,00

114

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. Н.Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

115

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

555

0

0

0

0

0

555,00

116

ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

4 000,00

0

4 000,00

117

ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"

II уровень

0

0

0

0

0

6 000,00

6 000,00

118

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

II уровень

0

0

0

0

10 000,00

20 000,00

30 000,00

119

ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер"

II уровень

0

0

0

0

10 000,00

5 000,00

15 000,00

120

ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"

II уровень

0

0

0

0

10 000,00

8 000,00

18 000,00

121

ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн"

II уровень

888

0

0

0

10 000,00

8 500,00

19 388,00

122

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

III уровень

0

0

0

5 000

0

18 455,00

23 455,00

123

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой"

II уровень

0

0

0

0

0

14 000,00

14 000,00

124

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики"

II уровень

0

0

0

0

0

12 000,00

12 000,00

125

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

II уровень

0

0

0

0

0

6 000,00

6 000,00

126

ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей"

II уровень

0

0

0

0

0

11 000,00

11 000,00

127

ГБУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины и катастроф"

III уровень

0

0

0

0

0

20 000,00

20 000,00

     Приокский район

     0,00

128

ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко"

II уровень

2 116,40

0

0

13 909,5

0

2 000,00

18 025,90

129

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

5 935,00

0

7 435,05

0

0

10 000,00

23 370,05

130

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

1 500

0

0

0

1 500,00

131

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

132

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

1 816,64

0

0

37 574

0

50 000,00

89 390,64

133

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

III уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

134

ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

-

1 244,40

988,8

0

0

0

15 000,00

17 233,20

135

ГКУЗ НО "Нижегородский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

     0,00

136

ГБУЗ НО "Городская больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

5 000,00

5 000,00

10 000,00

137

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 34 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

328,1

0

1 500

0

0

12 000,00

13 828,10

138

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

139

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 31 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

140

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

141

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

142

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

0

0

0

0

0,00

143

ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

III уровень

24 020,40

107 220,50

29 837,67

0

0

56 967,96

218 046,53

144

ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"

II уровень

22 863,61

0

0

0

10 000,00

10 000,00

42 863,61

145

ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница"

III уровень

8 956,24

0

0

0

0

10 000,00

18 956,24

146

ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода"

II уровень

0

0

5 896,4

0

0

0

5 896,40

     Сормовский район

     0,00

147

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

II уровень

409

0

3 500

5 900

5 000,00

50 000,00

64 809,00

148

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

I уровень

4 419,30

0

0

0

0

18 371,73

22 791,03

149

ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"

II уровень

0

0

0

0

0

30 000,00

30 000,00

     Санатории

     0,00

150

ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский"

II уровень

0

0

0

0

0

6 450,00

6 450,00

151

ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"

II уровень

0

0

0

0

5 000,00

5 000,00

10 000,00

152

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"

II уровень

5 821,10

0

4 990

0

0

6 282,46

17 093,56

153

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец"

II уровень

3 790,00

0

0

2 343,2

7 599,87

10 000,00

23 733,07

154

ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата"

II уровень

2 617,00

0

0

0

10 000,00

9 982,31

22 599,31

155

ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"

II уровень

3 780,40

0

23 500

0

0

27 280,40

156

ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь"

II уровень

0

5 082,00

0

0

0

0

5 082,00

157

ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм "Ройка"

II уровень

0

1 676,53

5 400

0

10 000,00

0

17 076,55

     Медицинские образовательные учреждения

     158

     ГАОУ ДПО "Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения"

     III уровень

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

159

ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж"

III уровень

0

0

0

0

0

5 500,00

5500

160

ГБОУПО НО "Арзамасский медицинский колледж"

III уровень

0

0

0

0

0

5 500,00

5500

     ИТОГО

     530 000,00

     275 108,30

     291 657,50

     258 657,50

     258 657,50

     1 376 587,27

     2 990 668,07

     По уровням МО

     0

     49 МО

     I уровень

     201 098,60

     36 102,67

     12 862,00

     14 345,05

     38 430,48

     486 603,66

     789 442,46

     95 МО

     II уровень

     230 839,36

     59 858,41

     220 217,08

     209 501,45

     220 227,02

     706 660,65

     1 647 303,97

     15 МО

     III уровень

     96 817,64

     178 158,42

     58 578,42

     34 811,00

     0,00

     168 322,96

     536 688,44

     Прочие МО

     -

     1 244,40

     988,80

     0,00

     0,00

     0,00

     15 000,00

     22 261,45

".

     18. В Подпрограмме  21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области":

     18.1. Позиции 1.8 "Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) ", 1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 21" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:
     "

1.8. Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

Всего 15 962 312,32. руб., из них:
- средства федерального бюджета по предварительной оценке: 14 649 604,60тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства областного бюджета по предварительной оценке 1 312 707,72 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год);
- средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2021 по 2025 год)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2 752 011,40

2 965 905,10

2 898 142,90

3 095 830,80

4 250 422,12

15962 312,32

федеральный бюджет

2 563 274,20

2 685 851,20

2 685 851,20

2 685 851,20

4 028 776,80

14649 604,60

областной бюджет

188 737,20

280 053,90

212 291,70

409 979,60

221 645,32

1 312 707,72

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

     "

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 21

Индикаторы достижения цели:
- число посещений сельскими жителями медицинских организаций достигнет к 2025 году 6,96 на 1 человека в год;
- число посещений медицинскими работниками пациентов на дому достигнет к 2021 году 2361370 посещений;
- повышение комфортности получения медицинских услуг достигнет к 2021 году 55 баллов;
- количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, снизится к 2021 году до 329 единиц;
- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), достигнет к 2021 году 67,9%;
- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), достигнет к 2021 году 77,6%;
- число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, достигнет к 2021 году 5372 человека;
- число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, достигнет к 2021 году 10173 человека;
- число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, достигнет к 2021 году 9987 человек;
- число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, достигнет к 2021 году 23517 человек;
- число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, достигнет к 2021 году 336 человек;
- число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, достигнет к 2021 году 1623 человека;
- число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, достигнет к 2021 году 336 человек;
- число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, достигнет к 2021 году 1624 человека;
- доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета "Педиатрия" и "Лечебное дело", достигнет к 2025 году 50%;
- доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры, достигнет к 2021 году 81%;
- доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, достигнет к 2021 году 39%;
- доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий достигнет к 2021 году 15%;
- доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, достигнет к 2021 году 78%;
- доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, достигнет к 2021 году 83%;
-доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта к 2025 году 42%;
-доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования к 2025 году 39%.
Показатели непосредственных результатов:
- осуществлено строительство 116 объектов здравоохранения;
- выполнен капитальный ремонт 710 медицинских организаций;
- приобретено и заменено 1584 единиц автомобильного транспорта;
- приобретено и заменено 960 единиц медицинского оборудования

".

     18.2. В разделе 2 "Текст Подпрограммы 21":  

     18.2.1. Таблицу 1 "Система программных мероприятий Подпрограммы 21" подраздела 2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 21" изложить в новой редакции:
     

     "Таблица 1
     

     Система программных мероприятий Подпрограммы 21*
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Исполнители мероприятий

Сроки выполнения

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, в разрезе источников, тыс. руб.

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Цель Подпрограммы: Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи, повышение ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи

Всего, в т.ч.

2 752 011,40

2 965 905,10

2 898 142,90

3 095 830,80

4 250 422,12

15962 312,32

федеральный бюджет

2 563 274,20

2 685 851,20

2 685 851,20

2 685 851,20

4 028 776,80

14649 604,60

областной бюджет

188 737,20

280 053,90

212 291,70

409 979,60

221 645,32

1 312 707,72

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц.

Капитальные расходы

Минздрав НО, минстрой НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

347 717,40

601 439,30

557 677,20

1 391 559,02

749 182,20

3 647 575,12

федеральный бюджет

284 356,00

444 684,40

467 432,90

1 070 451,42

710 114,85

2 977 039,57

областной бюджет

63 361,40

156 754,90

90 244,30

321 107,60

39 067,35

670 535,55

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц

Капитальные расходы

Минздрав НО, минстрой НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

1 372 669,90

1 661 101,10

1 924 210,50

1 355 846,40

1 699 646,80

8 013 474,70

федеральный бюджет

1 301 089,80

1 574 480,20

1 823 869,40

1 285 143,60

1 611 015,91

7 595 598,91

областной бюджет

71 580,10

86 620,90

100 341,10

70 702,80

88 630,89

417 875,79

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

128 642,30

238 600,00

220 150,00

22 657,20

510 150,00

1 120 199,50

федеральный бюджет

121 934,10

226 157,80

208 669,90

21 475,70

483 547,39

1 061 784,89

областной бюджет

6 708,20

12 442,20

11 480,10

1 181,50

26 602,61

58 414,61

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, МО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

902 981,80

464 764,70

196 105,20

325 768,18

56 281,50

1 945 901,38

федеральный бюджет

855 894,30

440 528,80

185 879,00

308 780,48

53 346,61

1 844 429,19

областной бюджет

47 087,50

24 235,90

10 226,20

16 987,70

2 934,89

101 472,19

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения

Прочие расходы

Минздрав НО, ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение

Прочие расходы

Минздрав НО, ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи

Прочие расходы

Минздрав НО, ТФОМС Нижегородской области

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах

Прочие расходы

Минздрав НО, ТФОМС Нижегородской области

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи

Прочие расходы

Минздрав НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы

Прочие расходы

Минздрав НО, ТФОМС Нижегородской области

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

Прочие расходы

Минздрав НО, минсоцполитики НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Прочие расходы

Минздрав НО, минфин НО

2021 - 2025

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТФОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

     18.2.2. Таблицу 2 "Показатели (индикаторы) Подпрограммы 21" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:
     "

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей по годам

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год

ед. на 1
человека в год

5,84

9,3

6,26

6,54

6,82

6,96

2.

Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому

ед.
посещений

2 273 481

2 361 370

-

-

-

-

3.

Повышение комфортности получения медицинских услуг

баллы

50,3

55

-

-

-

-

4.

Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

ед.

869

329

-

-

-

-

5.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

70,6

67,9

-

-

-

-

6.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

79,2

77,6

-

-

-

-

7.

Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек

5 515

5372

-

-

-

-

8.

Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек

10 503

10 173

-

-

-

-

9.

Число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек

5 515

9 987

-

-

-

-

10.

Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек

10 503

23 517

-

-

-

-

11.

Число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях

человек

10 235

336

-

-

-

-

12.

Число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях

человек

24 189

1623

-

-

-

-

13.

Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности

человек

354

336

-

-

-

-

14.

Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности

человек

1 705

1624

-

-

-

-

15.

Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета "Педиатрия" и "Лечебное дело"

процент

50

50

-

-

-

-

16.

Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры

процент

80

81

-

-

-

-

17.

Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь

процент

38

39

-

-

-

-

18.

Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий

процент

8,6

15

-

-

-

-

19.

Доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи

процент

70

78

-

-

-

-

20.

Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процент

50

83

-

-

-

-

21

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта

процент

49

46

47

46

45

42

22

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования

процент

50

44

43

41

40

39

".

     18.2.3. Таблицу 3 "Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 21" подраздела 2.6 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:
     

     "Таблица 3
     

     Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 21
     

№ п/п

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значения непосредственного результата (по годам)

ВСЕГО

2021

2022

2023

2024

2025

1

Осуществление нового строительства и реконструкции

ед.

24

28

31

21

12

116

2

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

ед.

145

214

293

43

287

710

3

Оснащение автомобильным транспортом

ед.

321

258

250

19

736

1584

4

Дооснащение и переоснащение оборудованием

ед.

433

275

78

118

56

960

".

     18.3. Раздел 3 "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 21" изложить в следующей редакции:
     

     "3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 21
     

     Эффективность Подпрограммы 21 оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в Приложении 1 к Программе.
     По итогам реализации Подпрограммы 21 к 2025 году будут:
     - осуществлено строительство 116 объектов здравоохранения;
     - выполнен капитальный ремонт 710 объектов здравоохранения;
     - приобретены и заменены 1584 единицы автомобильного транспорта;
     - приобретено и заменено 960 единиц медицинского оборудования.".

     19. Подраздел "Результаты реализации Программы" раздела "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
     

     "Результаты реализации Программы
     

Показатель

2012 год

I этап, 2015 год

II этап, 2020 год

III этап, 2024 год

1.

смертность от всех причин (на 1000 населения)

16,10

15,53

17,3

16,5

2.

материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

10,30

2,50

3,6

3,5

3.

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

8,80

6,80

4,5

4,5

4.

смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

987,7

833,20

906

749,4

5.

смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

13,7

11,50

9,0

7,8

6.

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

225,9

222,90

200

173,9

7.

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

10,8

5,20

1,0

1,5

8.

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

17,5

6,66

-

-

9.

распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент)

38,50

33,00

20,6

17,8

10.

распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент)

25,00

20,0

10,8

9,2

11.

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

52,30

41,9

21,8

21,8

12.

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

32,90

33,2

32,9

38,9

13.

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Нижегородской области (процент) <*>

124,10

150,6

211,9

200,0

14.

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе в Нижегородской области (процент) <*>

63,60

87,6

115,1

100,0

15.

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области (процент)*

38,20

53,7

102,9

100,0

16.

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

68,98

70,17

70,3

72,6

     
     * Без учета федеральных медицинских организаций. Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".     

     20. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции.
     

    

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
     к государственной программе
     "Развитие здравоохранения
     Нижегородской области"
     
     

     Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
     "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

     

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей, по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

16,4

16,1

15,9

15,9

15,5

15,4

14,7

15,0

14,6

17,3

19,9

18,3

16,9

16,5

2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

19,2

10,3

15,5

10,3

2,5

2,6

5,8

9,38

3,5

3,6

7,7

3,6

3,6

3,5

3

Младенческая смертность

промилле (0,1 процента)

7,1

8,8

8,4

7,7

6,9

6,5

5,4

5,8

5,0

4,5

4,3

4,3

4,3

4,3

4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

995,2

987,7

991,3

955,5

833,2

646,6

634,4

658,5

775,8

906,0

937,0

781,3

765,3

749,4

5

Смертность от дорожно- транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

12,6

13,7

14,3

14,9

11,5

9,9

9,1

9,0

8,1

9,0

10,0

8,2

8,0

7,8

7

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

228,9

225,9

230,6

229,4

222,9

190,5

183,6

188,5

200,4

200,9

188,1

193,2

190,8

188,4

8

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

12,6

10,8

9,7

7,00

5,2

2,9

2,3

2,2

1,5

1,0

1,4

1,4

1,4

1,4

9

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,26

17,5

17,0

7,10

6,66

6,60

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

40,0

38,5

37,0

35,5

33,0

30,3

29,5

27,5

20,4

20,6

5,37

5,3

5,3

5,3

11

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

27,0

25,0

23,0

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

15,84

10,8

5,8

5,8

5,8

5,8

12

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения

58,4

52,3

47,3

47,7

41,9

38,7

36,4

31,9

29,0

21,8

22,4

21,8

21,8

21,8

13

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

32,9

32,9

33,2

35,6

33,2

36,5

33,3

32,9

33,9

32,9

32,4

37,1

37,9

38,9

14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

115,6

124,1

142,7

143,9

155,5

159,3

165,4

201,9

230,0

211,9

187,4

200,0

200,0

200,0

15

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

62,4

63,6

77,6

82,3

89,7

87,4

90,6

100,4

118,0

115,1

97,6

100,0

100,0

100,0

16

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области*

процент

37,7

38,2

46,4

49,7

54,9

59,1

65,2

100,5

103,0

102,9

84,2

100,0

100,0

100,0

17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,40

68,98

69,42

69,53

70,17

70,75

71,88

71,70

72,30

70,3

68,93

69,8

72

72,6

18

Смертность населения трудоспособного возраста

на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

526,8

535,0

526,29

628,2

666,88

613,5

564,4

519,3

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

93,1

93,3

93,5

94,0

100,2

95,8

96,0

97,0

96,4

54,3

92,05

98,5

98,5

98,5

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97,0

97,5

97,6

107,7

96,9

96,7

97,5

93,1

104,4

94,6

102,0

102,0

102,0

102,0

1.3

Охват диспансеризацией подростков

процент

97,2

97,4

97,6

97,5

98,0

100,0

98,2

98,4

98,4

66,5

98,5

98,5

98,5

98,5

1.4

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)

процент

4,31

4,31

4,31

3,20

3,60

3,36

3,0

3,0

3,0

2,9

8,5

2,96

2,94

2,92

1.5

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

9,60

9,91

10,0

14,96

12,90

9,58

9,50

9,40

9,25

9,30

9,1

9,0

8,9

8,8

1.6

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

19,20

18,30

17,50

10,50

16,00

14,00

14,20

14,00

13,2

20,4

9,1

9,1

9,1

9,1

1.7

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

80,60

80,60

72,10

62,90

45,90

44,80

31,00

30,50

30,25

31,3

13,10

13,1

13,1

13,1

1.8

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

63,50

61,90

60,30

58,70

57,10

55,10

53,90

52,30

50,40

42,70

42,70

42,70

42,70

42,70

1.9

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

37,00

35,00

35,00

27,90

24,80

24,10

25,00

20,00

15,00

18,50

16,40

15,00

15,00

15,00

1.10

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. (индикатор п/п 14)

процент

43,10

44,20

45,20

48,00

52,80

54,60

56,60

58,50

-

-

-

-

-

-

1.11

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

60,20

59,10

70,00

66,80

70,20

71,10

71,00

70,58

71,9

72,3

67,80

72,8

73,0

73,0

1.12

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

менее 1

0,01

0,01

0,01

1.13

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

1,50

1,20

1,20

5,90

0,60

0,00

0,00

1,2

5,9

2,0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.14

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.15

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.16

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

1,85

1,74

1,74

1,40

2,39

1,20

0,63

0,71

0,03

0,098

0,10

0,10

0,10

0,10

1.17

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,10

97,50

97,80

95,40

97,0

97,15

97,20

97,40

97,20

97,20

97,00

1.18

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

96,90

97,50

97,70

97,60

96,40

97,63

95,00

96,39

97,60

97,60

97,60

1.19

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

97,10

97,60

97,70

97,78

97,70

97,31

97,70

97,70

97,70

1.20

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

97,10

97,60

97,60

97,65

97,60

97,30

97,60

97,60

97,60

1.21

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

95,00

95,00

95,00

97,50

97,80

98,00

97,60

97,60

97,68

97,68

97,30

97,60

97,60

97,60

1.22

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

78,40

77,00

77,00

86,70

86,20

87,90

86,70

87,90

89,3

90,0

-

-

-

-

1.23

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

24,80

27,7

27,2

28,20

17,80

18,20

22,00

21,10

18,2

19,6

19,6

19,5

19,40

19,40

1.24

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

процент

22,30

22,5

22,2

21,20

20,70

20,20

25,70

19,90

19,40

19,40

19,50

19,40

19,40

19,40

1.25

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

99,99

99,99

99,99

100,0

99,99

99,99

99,99

99,99

1.26

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

1.27

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

16,8

16,1

14,9

16,3

13,6

11,6

9,4

8,3

7,8

8,0

8,0

7,7

7,65

7,65

1.28

Число граждан, пролеченных на геронтологических койках

тыс. чел.

2,71

1,20

1,10

1,20

1,20

1,20

1.29

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

на 10 тыс. населения

33,6

13,8

13,90

14,3

14,3

14,3

1.30

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент

38,1

10,3

13,30

16,7

16,7

16,7

1.31

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

процент

74,7

68,0

68,71

69,1

80,0

90,0

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

40,70

42,30

46,30

51,60

55,10

58,10

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

87,90

86,70

87,9

89,3

90,1

92,6

84,0

84,0

84,0

2.3

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

33,70

39,70

53,0

75,1

87,1

-

-

-

-

2.4

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

21,30

23,20

23,50

27,10

31,70

38,40

45,90

60,3

75,1

87,0

90,8

80,0

84,0

87,0

2.5

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

55,0

56,0

57,0

58,0

60,0

61,0

62,0

64,0

65,0

66,0

-

-

-

-

2.6

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека.

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

95,0

85,0

78,8

85,0

85,0

90,0

2.7

Охват населения профилактическими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере в возрасте 18-49 лет

процент

-

-

-

-

-

50,0

85,0

87,0

90,0

93,0

-

-

-

-

2.8

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

90,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

2.9

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ инфекцию населения     Нижегородской области

процент

-

-

-

-

-

22,8

23,4

24,7

23

23,2

28,3

31

32

33,0

2.10

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,70

8,60

8,90

10,80

9,70

12,50

13,20

13,30

13,50

13,70

13,80

13,90

14,00

14,00

2.11

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных средне-годового контингента

6,10

6,50

6,70

8,70

11,80

10,20

10,80

10,70

11,10

11,10

11,10

11,10

11,20

11,20

2.12

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,10

8,90

9,10

11,10

12,40

12,80

13,30

13,40

13,60

13,80

13,80

13,80

13,90

14,00

2.13

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,2

6,6

6,7

11,1

9,9

10,2

10,2

10,5

10,8

10,9

10,9

10,9

10,9

11,0

2.14

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

19,6

20,9

20,85

19,9

20,7

20,2

20,6

18,0

17,4

19,7

21,9

17,3

17,1

17,1

2.15

Смертность от ишемической болезни сердца  (индикатор п/п 13)

на 100 тыс. населения

534,2

567,5

563,0

562,0

414,7

362,0

358,2

372,5

407,64

470,0

-

-

-

-

2.16

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (индикатор п/п 13)

на 100 тыс. населения

341,7

301,9

300,0

298,0

277,1

164,2

165,0

174,6

250,78

309,8

-

-

-

-

2.17

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (индикатор п/п 14)

процент

54,9

54,8

54,9

54,9

55,1

55,2

55,3

55,3

-

-

-

-

-

-

2.18

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями  (индикатор п/п 14)

процент

34,40

31,30

30,80

29,30

28,50

27,90

23,50

20,0

-

-

-

-

-

-

2.19

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

85,40

86,70

86,00

86,50

87,00

88,60

89,80

92,00

91,70

81,70

89,20

92,00

92,00

92,00

2.20

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

4,13

4,65

4,50

3,43

3,90

5,10

4,00

5,00

4,20

4,95

6,49

4,70

4,65

4,60

2.21

Доля подразделений службы крови (ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой"), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

30,0

30,0

30,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.22

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на текущий год, всего, в том числе

чел.

3 060

2 397

3 390

2 730

2 627

3 409

3 295

2 949

2 982

2637

2637

2637

ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко"

акушерство и гинекология

чел.

0

90

113

140

135

130

130

117

100

абдоминальная хирургия

чел.

150

240

240

20

20

24

30

27

15

гастроэнтерология

чел.

50

0

нейрохирургия

чел.

200

250

250

172

170

167

182

179

158

оториноларингология

чел.

80

151

130

100

100

103

103

62

81

офтальмология

чел.

100

215

195

150

149

150

210

212

217

травматология и ортопедия

чел.

160

321

310

170

170

170

210

211

220

челюстно-лицевая хирургия

чел.

30

80

70

58

58

58

60

58

58

неврология (нейрореабилитация)

чел.

10

24

ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница"

сердечно-сосудистая хирургия

чел.

2 290

1 050

2 082

1 920

1 825

2 435

1 773

1 522

1 652

трансплантация

чел.

0

1

0

ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"

детская хирургия в период новорожденности

чел.

7

7

5

5

онкология

чел.

5

3

21

10

педиатрия

чел.

22

76

97

74

трансплантация

чел.

5

5

0

5

офтальмология

чел.

3

2

4

нейрохирургия

чел.

3

3

челюстно-лицевая хирургия

чел.

2

0

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

сердечно-сосудистая хирургия

чел.

66

100

61

1

ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"

онкология

чел.

35

179

156

161

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г.Н.Новгорода"

нейрохирургия

чел.

15

15

15

офтальмология

чел.

49

42

42

эндокринология

чел.

40

22

14

травматология и ортопедия

чел.

5

5

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г.Н.Новгорода"

травматология и ортопедия

чел.

88

89

89

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г.Н.Новгорода"

нейрохирургия

чел.

32

30

29

2.23

Доля лиц группы риска, выявленных в детских поликлиниках, охваченных консультированием врачами-психиатрами-наркологами и медицинскими психологами (от числа обследуемых);

процент

-

-

-

-

-

-

6

10,3

14,0

7,0

2,5

20,0

21,0

22,0

2.24

Доля посещений лицами психиатров-наркологов по направлению участковых врачей-терапевтов и педиатров, врачей отделений/кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья (от всей посещаемости)

процент

-

-

-

-

-

-

1,20

3,60

6,90

4,9

1,7

11,00

11,50

12,00

2.25

Доля несовершеннолетних, охваченных информированием о факторах риска употребления наркотических и психоактивных веществ (из числа анкетированных)

процент

-

-

-

-

-

-

58,00

62,50

100

75

78,0

81,0

85,0

86,0

2.26

Доля пациентов с пагубным употреблением алкоголя без признаков зависимости от общего числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, употребляющих алкоголь

процент

-

-

-

-

-

-

2,30

2,40

2,4

2,2

2,10

3,00

3,10

3,20

2.27

Доля пациентов с алкоголизмом в начальной стадии среди всех пациентов с впервые выявленным алкоголизмом

процент

-

-

-

-

-

-

6,20

5,50

4,5

4,9

3,0

7,20

7,20

7,20

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

3.1.

Доля частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области

процент

5,20

6,60

13,80

24,00

30,00

34,00

34,20

35,00

44,00

41,00

-

-

-

-

3.2.

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (доля средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям частной системы здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области, в общем объеме средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям всех форм собственности на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8

5,25

5,9

10

10

10

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

64,4

70,2

71,0

85,0

92,0

92,0

92,0

94,20

95,0

95,5

98,0

96,0

96,0

96,0

4.2

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

96,7

98,0

98,1

99,0

99,8

98,8

99,2

99,2

99,2

99,2

99,0

99,5

99,5

99,5

4.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных

76,40

83,20

83,50

95,00

97,00

98,90

99,00

99,5

99,5

99,9

99,0

99,5

99,5

99,5

4.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,10

3,9

3,2

2,4

2,3

2,7

2,2

2,50

1,6

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

4.5

Смертность детей 0-17 лет (индикатор п/п 15)

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

8,30

8,90

8,70

8,10

7,60

7,10

5,46

5,65

-

-

-

-

-

-

4.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

42,40

45,00

46,50

87,00

99,00

99,00

90,00

90,00

99,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

4.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре

68,00

69,00

72,40

75,00

75,00

78,80

86,00

87,40

88,7

88,2

82,0

88,20

88,20

88,20

4.8

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,22

0,29

0,26

0,20

0,26

0,25

0,2

0,16

0,16

0,19

0,1

0,1

0,1

0,1

4.9

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

26,00

27,40

27,00

28,20

24,00

22,60

23,30

22,0

20,67

20,50

21,5

20,5

20,5

20,0

4.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

2,00

3,50

4,50

5,60

11,00

12,70

12,50

13,90

13,90

13,00

14,00

14,3

14,3

14,3

4.11.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

75,90

82,00

85,00

98,00

96,40

90,50

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

Охват беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

процент

-

-

-

-

-

91,30

98,00

93,5

94,7

93,7

95,2

92,4

95,6

95,8

4.13

Охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в родах

процент

-

-

-

-

-

96,60

97,00

96,30

97,7

96,4

95,3

95,8

95,9

96,2

4.14.

Охват новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

процент

-

-

-

-

-

100,0

100,0

99,4

100,0

99,7

99,1

100,0

99,3

99,4

4.1.5.

Уровень риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

0,9

1,65

1,4

1,55

1,5

4.16

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (непосредственный результат п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

2,4

5,0

55,6

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.17

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет (индикатор п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

42,7

41,3

-

-

-

-

-

-

4.18.

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

1,70

2,76

1,00

1,05

2,90

2,90

2,90

2,90

4.19.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (непосредственный результат п/п 15)

процент

-

-

-

-

-

-

2,4

5,0

55,6

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.10.

Смертность детей в возрасте 0-4 года (индикатор п/п 15)

случая на 1 тысячу новорожденных, родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

6,54

6,4

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

5.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

5,0

6,0

7,0

9,0

9,0

12,9

14,2

13,1

13,7

6,2

7,3

14,2

14,2

14,2

5.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов  

процент

1,33

2,02

3,0

4,50

6,75

9,00

11,25

13,1

16,25

13,25

23,0

25,0

25,0

25,0

5.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся  

процент

85,0

85,0

86,0

89,0

95,0

98,6

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

0,50

0,50

0,50

3,20

4,30

4,40

4,58

3,6

4,10

10,2

10,90

10,9

10,9

10,9

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0,00

0,00

1,87

2,70

2,70

2,70

2,60

2,57

2,48

2,48

2,55

3,3

3,3

3,3

6.3

Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

28,00

52

56

56

6.4

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

тысяча посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,144

48,94

51,595

58,044

58,044

6.5

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи

тысяча коек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,248

0,260

0,306

0,313

0,313

6.6

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

99,40

95

95

95

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

11 646

11 862

11 965

18 853

12 528

12 551

22 619

22 842

20 718

24 466

29 719

22 842

22 842

22 842

7.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

152

133

137

164

166

154

108

141

279

1 100

152

145

150

150

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования

чел.

2 310

2 659

2 671

9 266

6 225

2 722

10 974

10993

5 312

13 522

11 000

10993

10993

10993

7.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования

чел.

9 336

9 203

9 294

9 587

6 303

10 105

11 645

11849

11847

10944

12 519

11849

11849

11849

7.5.

Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

7.6.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 838,00

1800

2000

2200

7.7.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процент

66,7

67,7

80,0

128,0

166,0

95,0

98,0

100,0

100,0

100,0

92,20

100,0

100,0

100,0

7.8.

Доля аккредитованных специалистов

процент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,2

20,0

40,0

2,8

0

85,00

70,0

80,0

90,0

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета

процент

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета

процент

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении

9.1.

Оснащенность рабочих мест врачей автоматизированными рабочими местами

процент

0,0

25,1

25,1

25,1

25,1

25,7

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2.

Количество государственных учреждений здравоохранения, оснащенных телемедицинским оборудованием

процент

0,06

3,7

3,7

3,7

3,7

4,93

-

-

-

-

-

-

-

-

9.3.

Количество пациентов, у которых ведутся электронно-медицинские карты

процент

0,0

44,0

52,0

44,0

73,0

75,0

-

-

-

-

-

-

-

-

9.4

Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения (от общего количества случаев оказания медицинской помощи)

процент

-

-

-

-

-

-

9,5

16,03

40,0

50,0

21,0

65,0

82,0

100,0

9.5

Доля граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в отчетном году (от численности населения Нижегородской области)

процент

-

-

-

-

-

-

3,94

7,75

16,0

20,0

22,0

25,0

27,0

30,0

9.6

Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (от численности населения Нижегородской области)

процент

-

-

-

-

-

-

39,28

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

93,60

9.7

Доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

89,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.8

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу (от общего количества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)

процент

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.9

Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

-

10,0

15,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

9.10

Доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации (от общего количества медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)

процент

-

-

-

-

-

-

50,0

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации

Индикаторы не установлены

Подпрограмма 11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области

11.1.

Удельный расход холодной воды на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 человека)

м3/чел

-

-

-

-

-

43,45

38,93

33,87

29,47

25,64

22,14

18,62

15,28

11,74

11.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 кв. м. общей площади)

Гкал/м2

-

-

-

-

-

0,185

0,180

0,180

0,170

0,165

0,163

0,161

0,159

0,157

11.3

Удельный расход электрической энергии на снабжение министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных ему учреждений здравоохранения (в расчете на 1 кв. метр площади)

кВт-ч/м2

55,36

54,70

54,05

53,39

52,74

52,10

51,47

50,85

50,24

11.4

Переход на энергоэффективные светодиодные источники света в подведомственных учреждениях министерства здравоохранения Нижегородской области (количество планируемых к приобретению и установке светодиодных источников света штук)

шт.

-

-

-

-

-

14 938

17 999

24 283

27 701

33 139

37 689

42 230

46 790

51 340

11.5

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию, от общего количества подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области учреждений, (в процентах)

%

-

-

-

-

-

93,0

100,0

100,0

11,0

48,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Подпрограмма 12. "Региональный проект "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи"

12.1

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

1,21

0,455

-

-

-

-

12.2.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

158

178

-

-

-

-

12.3.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру в медицинской организации

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

39,3

63,2

-

-

-

-

12.4.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

55,7

66,88

-

-

-

-

12.5

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования, первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (постстрахового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

90,5

35,53

-

-

-

-

12.6

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

302

280

249

289

317

344

12.7

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

22,5

15,5

-

-

-

-

12.8

Количество посещений при выездах мобильных бригад

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

29,5

21,165

-

-

-

-

12.9

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

96,5

95,89

96,5

90,0

90,0

90,0

12.10

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

15,0

75,0

100,0

12.11

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,76

3,30

3,40

3,50

12.12

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2712,92

12 984,0

14 913,1

15 278,1

12.13

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на одного сельского жителя

посещение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

4,47

4,51

4,54

12.14

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,9

97,86

98,57

99,29

12.15

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,9

53,10

59,00

68,9

12.16

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,20

79,50

91,40

93,60

12.17

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

97,50

98,00

98,50

Подпрограмма 13. "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

13.1

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

37,32

46,5

-

-

-

-

13.2

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

95,2

107,1

-

-

-

-

13.3

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

11

13,66

10,1

9,6

8,9

8,0

13.4

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

17,2

21,34

18,1

16,1

15

14

13.5

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

37,5

44,6

-

-

-

-

13.6

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

5,6

4,973

6,085

7,319

8,042

8,679

13.7.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

98,3

90,1

-

-

-

-

13.8

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,9

60

70

80

13.9

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

85

90

90

13.10

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492,5

-

-

-

13.11

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347,9

-

-

-

13.12.

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

Подпрограмма 14. "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

14.1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)

процент

-

-

-

-

-

-

56,6

58,5

58,9

55,9

57,1

60,3

61,7

63,0

14.2

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более

процент

-

-

-

-

-

-

55,3

55,3

55,4

55,6

53,2

57,6

58,7

60,0

14.3

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

процент

-

-

-

-

-

-

23,5

20,0

19,7

17,9

20

18,4

17,9

17,3

14.4

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. человек

186,3

190,9

188,6

186,2

14.5

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

процент

57,9

70

75

80

Подпрограмма 15 "Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

15.1

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

промилле (0,1 процента)

6,54

6,4

5,6

5,0

5,5

5,7

5,6

5,4

15.2

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

54,6

56,5

40,4

35,1

43,2

47,0

44,0

42,0

15.3

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

процент

-

-

-

-

-

-

42,7

41,3

42,5

42,1

49,5

50,0

50,0

51,0

15.4

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

процент

36,7

53,8

62,1

70,0

80,0

90,0

15.5

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

процент

24,5

51,1

58,8

70,0

80,0

90,0

15.6

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

процент

40,6

58,4

63,2

70,0

80,0

90,0

15.7

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

процент

48,3

64,2

64,4

70,0

80,0

90,0

15.8

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

процент

53,8

66,5

66,1

70,0

80,0

90,0

15.9

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

процент

72,0

82,7

91,5

72,2

72,4

72,6

15.10

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами

процент

85,3

86,6

86,7

86,8

15.11

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

процент

95

95

95

95

15.12

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений

процент

40

70

90

95

Подпрограмма 16. "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами"

16.1

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

34,7

33,8

36,32

37,1

37,9

38,9

16.2

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

86,1

79,4

86,03

91,3

93,2

95,1

16.3

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

18,1

17,9

-

-

-

-

16.4

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

процент-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

3,7

6,28

42,5

62,3

81,6

16.5

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

процент-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,5

77,8

79,8

82,4

85,4

89,4

16.6

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

процент-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,2

73,5

83,8

79,3

83,1

95,0

16.7

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

тысяча человек

-

-

-

-

-

-

-

-

10,8

30,033

34,184

35,068

37,534

40,0

16.8

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,97

7,0

7,2

7,3

16.9

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,2

90,8

91,6

92,1

16.10

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,23

18,7

19

19,6

16.11

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,86

14,5

15,0

15,4

Подпрограмма 17. "Региональный проект "Создание цифрового контура в здравоохранении"

17.1

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. человек

129

266,682

642,177

480,11

656,3

798,52

17.2.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

45,0

100,0

100,0

100,0

17.3

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Нижегородской области

человек

18 194

23 287

-

-

-

-

17.4

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

17.5

Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Нижегородской области

единиц

8 895

17 134

17691

-

-

-

17.6

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области

процент

40,0

96,85

100,0

-

-

-

17.7

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ

процент

80,0

59,285

-

-

-

-

17.8

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ

процент

20,0

26,6

81

100,0

100,0

100,0

17.9

Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)" Нижегородской области

процент

20,0

100,0

-

-

-

-

17.10

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью государственной информационной системы Нижегородской области

процент

0,0

100,0

100,0

-

-

-

17.11

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области

процент

46,0

100,0

100,0

-

-

-

17.12

Доля аптечных организаций Нижегородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области

процент

100,0

100,0

100,0

-

-

-

17.13

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" ГИС Нижегородской области

процент

49,0

59,15

100,0

-

-

-

17.14

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС Нижегородской области

процент

37,0

59,0

59,0

100,0

100,0

100,0

17.15

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС Нижегородской области

процент

25,0

0,81

100,0

-

-

-

17.16

Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ГИС Нижегородской области

процент

16,0

7,94

55,22

100,0

100,0

100,0

17.17

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" ГИС Нижегородской области

процент

45,0

67,05

100,0

-

-

-

17.18

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС Нижегородской области

процент

54,0

80,0

80

100,0

100,0

100,0

17.19

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС Нижегородской области

процент

23,0

52,8

60,0

100,0

100,0

100,0

17.20

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС Нижегородской области.

процент

32,0

52,0

52,0

100,0

100,0

100,0

17.21

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС Нижегородской области

процент

0,0

32,3

32,2

100,0

100,0

100,0

17.22

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС

процент

71,0

83,14

100,0

-

-

-

17.23

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Интегрированная электронная медицинская карта" ГИС Нижегородской области

процент

63,0

41,53

86,52

100,0

100,0

100,0

17.24

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ

процент

33,0

0,58

-

-

-

-

17.25

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций

процент

24,0

53,67

100,0

-

-

-

17.26

Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России

процент

41,0

42,75

-

-

-

-

17.27

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

процент

17,0

49,24

-

-

-

-

17.28

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое " на едином портале государственных услуг и функций

процент

4,0

0,6

-

-

-

-

17.29

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области

процент

17,0

67,0

66,7

100,0

100,0

100,0

17.30

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

процент

21,0

65,0

82,0

100,0

17.31

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период

процент

0,2

37,0

73,0

90,0

17.32

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

процент

6,7

48,0

56,0

63,0

17.33

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

20

50

100,0

17.34

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) посредством ЕГИСЗ

процент

1,7

100,0

100,0

100,0

17.35

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ

процент

0,0

50,0

100,0

100,0

17.36

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области

процент

94,0

-

-

-

17.37

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и  муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

50,0

100,0

100,0

17.38

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

процент

100,0

-

-

-

17.39

Доля территориально- ыделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России

процент

90,0

-

-

-

17.40

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни

процент

50

100,0

100,0

17.41

доля аптечных организаций Нижегородской области, обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием УКЭП медицинского работника

процент

-

-

17.42

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем  здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность

процент

100,0

100,0

17.43

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оформляющих рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалицированной электронной подписи (в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи") медицинского работника, и обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями

процент

-

-

17.44

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией

процент

50,0

100,0

17.45

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

процент

50,0

100,0

100,0

17.46

Доля психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами

процент

-

-

17.47

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России

процент

-

-

17.48

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в личном кабинете пациента "Мое Здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ)

процент

0

20,0

50,0

100,0

17.49

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ

процент

0,0

20,0

50,0

100,0

17.50

доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ

процент

-

-

-

0,0

100,0

100,0

100,0

17.51

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"

процент

-

-

-

10

20

30

17.52

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

50

80

100

17.53

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств

процент

-

-

-

40

60

17.54

Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

80

100

100

17.55

Доля станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

40

60

17.56

Доля территориально- выделенных структурных подразделении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

40

60

17.57

Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ

процент

-

-

-

100

100

100

17.58

Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико- диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

-

100

100

100

17.59

Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико- диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"

процент

-

-

-

50

80

100

17.60

Доля территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ

процент

-

-

-

20

40

60

17.61

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ

процент

-

-

-

20

40

60

Подпрограмма 18. "Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

18.1

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

тысяча человек.

1,25

32,398

24,918

40

61,125

83,43

106,915

18.2

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

миллион долларов

0,79

1,57

2,44

3,35

Подпрограмма 19. "Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)"

19.1

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола

лет

31,5

32,0

-

-

-

-

19.2

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

литр чистого (100%) спирта

6,5

6,4

8,3

6,2

6,2

6,1

19.3

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

на 100 тыс. населения

804,6

835

-

-

-

-

19.4

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

на 100 тыс. населения

219,7

240,9

-

-

-

-

19.5

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

тысяч человек

135

149

-

-

-

-

19.6

Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорт здоровья), в центрах здоровья

млн человек

0,105

0,03

-

-

-

-

19.7

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

процент

-17,9

10,1

8,6

7,1

Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области"

20.1

Доля выполненных капитальных ремонтов к общей потребности капитальных ремонтов зданий и сооружений МО

процент

7,1

13,0

15,0

21,0

30,3

20.2

Доля отремонтированных объектов МО в общем количестве объектов МО, требующих капитального ремонта

процент

7,3

10,0

15,0

23,3

39,3

".

     21. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции.
     

    

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2
     к государственной программе
     "Развитие здравоохранения
     Нижегородской области"

     
     
    Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
     федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
     фондов, консолидированного бюджета Нижегородской области
     и юридических лиц на реализацию целей Программы развития
     здравоохранения Нижегородской области (тыс. руб.)

     

Наименование Программы (Подпрограммы, мероприятия)

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

Всего

26338 167,12

38160 819,54

52325 634,96

49954 096,10

50644 190,90

59913 449,45

66714 796,00

79683 511,32

87995 836,65

78797 501,90

81632 124,10

86068 173,70

84149 210,64

842 377 512,38

федеральный бюджет

776 050,70

2 023 161,93

1 691 527,84

1 296 346,64

896 898,10

1 432 023,00

2 843 906,30

11182 899,30

10390 095,00

6 139 842,50

5 565 354,90

5 922 365,40

5 318 131,30

55 478 602,92

областной бюджет

5 211 438,60

12506 511,49

22351 850,62

20792 226,49

20966 415,00

23525 402,15

25909 021,80

28174 430,51

30516 516,15

28502 319,50

29419 949,20

30728 421,80

29413 692,84

308 018 196,16

территориальный фонд ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34956 024,30

37961 867,90

40326 181,50

47089 225,50

44155 339,90

46646 820,00

49417 386,50

49417 386,50

477 820 235,31

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего

9 313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,85

15229 420,10

15570 011,00

15907 571,55

17185 535,02

17999 261,90

18834 633,00

19762 540,00

19759 396,50

198 207 586,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

5 629,90

25 661,00

130 371,92

570,80

570,80

634,20

979,50

241 596,62

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,19

947 359,30

736 118,30

712 609,45

712 466,50

723 851,10

723 447,40

723 447,40

719 958,60

8 450 929,47

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14828 262,80

15169 301,10

16342 696,60

17274 840,00

18110 614,80

19038 458,40

19038 458,40

189 515 060,86

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 "Комплексные меры по ограничению потребления табака в Нижегородской области"

Всего

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 058,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 "Оптимизация питания населения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 "Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области"

Всего

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

246 015,00

7 825,90

6 098,00

6 452,01

6 465,30

6 465,30

6 465,30

6 425,90

313 482,71

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 Подпрограммы 1 "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в Нижегородской области"

Всего

17 873,60

24 112,30

23 610,46

19 533,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

29 138,70

30 857,90

30 857,90

311 671,57

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

3 685,30

6 803,90

2 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 704,20

территориальный фонд ОМС

17 873,60

20 427,00

16 806,56

17 318,74

17 867,37

21 666,90

23 147,30

19 906,50

25 479,30

27 619,60

29 138,70

30 857,90

30 857,90

298 967,37

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 Подпрограммы 1 "Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области"

Всего

67 190,90

71 990,20

62 908,12

67 318,02

69 391,83

84 363,30

89 893,00

100 569,70

109 428,77

126 932,60

132 211,50

138 185,80

137 796,50

1 258 180,24

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

7 198,10

8 744,50

9 149,20

9 454,50

29 017,90

20 886,27

30 952,50

30 952,50

30 952,50

30 563,20

207 871,17

территориальный фонд ОМС

67 190,90

71 990,20

62 908,12

60 119,92

60 647,33

75 214,10

80 438,50

71 551,80

88 542,50

95 980,10

101 259,00

107 233,30

107 233,30

1 050 309,07

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 Подпрограммы 1 "Комплексные меры помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области"

Всего

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14738 060,10

15298 393,00

15588 023,25

16829 026,80

17692 051,80

18521 028,60

19441 178,70

19438 118,60

194 761 511,91

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

128 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

205 188,10

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

552 880,30

573 716,00

510 180,45

538 417,90

540 811,50

540 811,50

540 811,50

537 751,40

6 456 614,89

территориальный фонд ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14724 677,00

15077 842,80

16162 599,30

17151 240,30

17980 217,10

18900 367,20

18900 367,20

188 099 708,92

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 1 "Вакцинопрофилактика"

Всего

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

64 031,08

37 783,90

139 314,80

145 121,90

145 198,80

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

145 218,10

1 433 188,28

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9 Подпрограммы 1 "Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия""

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,90

785,40

979,10

570,80

570,80

634,20

979,50

10 149,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие Подпрограммы 1 "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 989,90

68 950,94

403,70

0,00

0,00

0,00

116 344,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,60

1 383,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26 258,82

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 114,30

1 492,22

403,70

0,00

0,00

0,00

24 010,22

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

0,00

0,00

0,00

0,00

66 075,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего

11621 473,89

19095 455,90

19094 474,82

19202 093,15

19079 015,22

34693 472,00

38465 618,00

48212 686,59

52738 457,15

43093 170,50

44762 247,60

46818 210,50

45793 340,80

442 669 716,12

федеральный бюджет

662 050,90

1 245 154,13

662 661,20

539 210,24

188 635,60

208 521,10

264 691,20

6 992 549,62

5 067 487,06

217 487,50

217 487,50

217 487,50

231 020,80

16 714 444,35

областной бюджет

3 361 905,27

9 242 423,25

6 890 334,41

5 957 808,46

5 835 633,39

18658 012,60

20306 619,80

21223 100,27

22007 416,99

21783 411,50

22120 317,60

22681 516,70

21643 113,70

201 711 613,94

территориальный фонд ОМС

7 597 517,72

8 607 878,52

11541 479,21

12705 074,45

13054 746,23

15826 938,30

17894 307,00

19997 036,70

25663 553,10

21092 271,50

22424 442,50

23919 206,30

23919 206,30

224 243 657,83

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Всего

890 301,90

1 308 438,57

1 400 374,85

1 328 849,10

1 307 265,85

1 425 727,09

1 650 478,40

1 482 312,67

1 481 015,81

1 566 301,60

1 545 273,60

1 545 273,60

1 536 620,90

18 468 233,94

федеральный бюджет

33 835,50

92 673,13

62 675,13

59 629,90

12 666,00

10 647,40

11 987,50

11 651,40

6 764,50

8 499,30

8 499,30

8 499,30

6 689,10

334 717,46

областной бюджет

856 466,40

1 215 765,44

1 337 699,72

1 269 219,20

1 294 599,85

1 415 079,69

1 638 490,90

1 470 661,27

1 474 251,31

1 557 802,30

1 536 774,30

1 536 774,30

1 529 931,80

18 133 516,48

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Всего

266 094,67

332 315,76

427 302,20

497 209,40

183 209,40

184 232,40

231 617,40

232 055,20

244 719,60

256 088,70

257 222,30

257 222,30

232 183,20

3 601 472,53

федеральный бюджет

179 643,50

215 462,26

291 907,60

372 265,40

46 425,70

41 454,40

39 716,40

43 647,20

40 598,60

39 040,30

39 040,30

39 040,30

42 001,20

1 430 243,16

областной бюджет

86 451,17

116 853,50

135 394,60

124 944,00

136 783,70

142 778,00

191 901,00

188 408,00

204 121,00

217 048,40

218 182,00

218 182,00

190 182,00

2 171 229,37

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Всего

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

238 509,10

378 365,35

447 852,67

472 839,80

485 225,20

560 439,10

632 464,90

603 528,50

636 934,70

640 022,50

640 022,50

640 022,50

636 176,60

7 012 403,42

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Всего

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14 622 461,83

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

718 541,50

983 968,93

998 949,76

979 120,33

997 896,65

1 114 487,48

1 252 534,10

1 201 535,30

1 272 773,98

1 278 702,00

1 278 702,00

1 278 702,00

1 266 547,80

14 622 461,83

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 Подпрограммы 2 "Совершенствование медицинской помощи с острыми сосудистыми заболеваниями"

Всего

1 059 801,60

1 137 692,06

1 243 466,48

1 242 847,36

1 921 608,96

2 430 764,60

3 014 981,50

3 051 161,30

3 065 559,70

3 383 530,40

3 569 624,60

3 780 232,50

3 780 232,50

32 681 503,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

10 063,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 063,06

территориальный фонд ОМС

1 059 801,60

1 127 629,00

1 243 466,48

1 242 847,36

1 921 608,96

2 430 764,60

3 014 981,50

3 051 161,30

3 065 559,70

3 383 530,40

3 569 624,60

3 780 232,50

3 780 232,50

32 671 440,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Всего

450 361,80

479 184,90

2 358 195,00

2 656 458,96

2 700 103,32

3 302 387,60

3 888 871,70

5 678 452,90

5 381 887,20

5 410 037,20

5 702 694,10

5 998 518,50

5 998 518,50

50 005 671,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

72 952,64

39 263,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 216,24

территориальный фонд ОМС

450 361,80

479 184,90

2 285 242,36

2 617 195,36

2 700 103,32

3 302 387,60

3 888 871,70

5 678 452,90

5 381 887,20

5 410 037,20

5 702 694,10

5 998 518,50

5 998 518,50

49 893 455,44

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего

1 601 270,20

3 390 679,70

1 986 252,96

1 867 299,50

1 995 210,07

2 434 269,20

2 492 888,90

2 477 207,80

2 718 830,65

2 837 649,70

2 996 329,40

3 166 996,80

3 176 843,20

33 141 728,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 770,00

1 726 497,70

194 413,47

137 785,50

160 934,60

234 084,70

218 301,50

206 276,20

203 698,95

188 046,60

188 046,60

188 046,60

197 893,00

3 990 795,42

территориальный фонд ОМС

1 454 500,20

1 664 182,00

1 791 839,49

1 729 514,00

1 834 275,47

2 200 184,50

2 274 587,40

2 270 931,60

2 515 131,70

2 649 603,10

2 808 282,80

2 978 950,20

2 978 950,20

29 150 932,66

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 Подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Всего

681 139,12

816 203,06

452 507,28

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

618 256,80

654 734,00

654 734,00

7 393 337,74

федеральный бюджет

287 012,10

323 678,24

30 466,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 156,51

областной бюджет

207 836,40

294 311,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 148,00

территориальный фонд ОМС

186 290,62

198 213,22

422 041,11

407 729,33

420 645,45

510 097,40

522 192,90

528 459,20

540 613,80

586 025,40

618 256,80

654 734,00

654 734,00

6 250 033,23

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10 Подпрограммы 2 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения в Нижегородской области"

Всего

639 598,40

624 055,30

1 042 086,78

861 177,90

777 581,20

930 801,10

1 016 483,40

1 032 501,50

1 029 466,88

1 017 111,70

1 017 111,70

1 017 111,70

1 028 976,00

12 034 063,56

федеральный бюджет

161 559,80

57 498,00

145 762,30

105 511,70

127 622,70

155 508,50

166 851,10

183 013,30

179 566,50

167 623,50

167 623,50

167 623,50

179 487,80

1 965 252,20

областной бюджет

478 038,60

566 557,30

896 324,48

755 666,20

649 958,50

775 292,60

849 632,30

849 488,20

849 900,38

849 488,20

849 488,20

849 488,20

849 488,20

10 068 811,36

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11 Подпрограммы 2 "Развитие службы крови"

Всего

629 292,10

1 528 018,70

1 037 545,60

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

11 545 727,60

федеральный бюджет

0,00

555 842,50

128 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 670,30

областной бюджет

629 292,10

972 176,20

908 717,80

765 584,10

730 745,60

797 920,00

860 975,30

828 700,60

873 372,20

873 400,40

873 400,40

873 400,40

873 372,20

10 861 057,30

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные мероприятия подпрограммы 2

Всего

0,00

2 977 864,17

1 901 051,47

1 415 188,97

1 381 410,49

13618 841,83

14708 456,00

13532 531,32

14950 565,08

15248 416,20

16538 026,00

17099 225,10

16102 364,80

129 473 941,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

3 022,20

1 803,24

1 921,20

910,80

46 136,20

4 025,70

111 913,20

2 324,40

2 324,40

2 324,40

2 842,70

179 548,44

областной бюджет

0,00

2 977 864,17

1 898 029,27

1 413 385,73

1 379 489,29

13617 931,03

14662 319,80

13528 505,62

14838 651,88

15246 091,80

16535 701,60

17096 900,70

16099 522,10

129 294 392,99

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие Подпрограммы 2 "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 096 208,60

8 191 470,54

932 809,30

0,00

0,00

0,00

18 220 488,44

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 750 212,02

4 728 644,26

0,00

0,00

0,00

0,00

11 478 856,28

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 345 996,58

1 653 712,58

932 809,30

0,00

0,00

0,00

4 932 518,46

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809 113,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование специализированной помощи в рамках ПГГ

Всего

4 446 563,50

5 138 669,40

5 798 889,77

6 707 788,40

6 178 113,03

7 383 504,20

8 193 673,50

8 468 031,70

12351 247,00

9 063 075,40

9 725 584,20

10506 771,10

10506 771,10

104 468 682,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

4 446 563,50

5 138 669,40

5 798 889,77

6 707 788,40

6 178 113,03

7 383 504,20

8 193 673,50

8 468 031,70

12351 247,00

9 063 075,40

9 725 584,20

10506 771,10

10506 771,10

104 468 682,30

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства"

Всего

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 478,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 478,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего

3 653 139,93

4 632 762,67

4 589 382,55

4 317 250,85

4 654 089,55

5 521 772,14

5 529 370,20

5 497 462,22

5 531 726,06

6 610 094,10

6 885 820,30

7 380 013,50

6 403 377,30

71 206 261,37

федеральный бюджет

113 999,80

27 174,40

212 839,98

0,00

0,00

172 982,10

0,00

152 708,38

7 991,52

581 216,70

581 216,70

716 666,70

0,00

2 566 796,28

областной бюджет

86 305,43

806 494,07

917 474,19

775 126,82

1 002 004,34

792 718,94

1 006 071,50

767 175,54

938 460,14

952 654,30

949 188,20

991 961,90

731 992,40

10 717 627,77

территориальный фонд ОМС

3 452 834,70

3 799 094,20

3 459 068,38

3 542 124,03

3 652 085,21

4 556 071,10

4 523 298,70

4 577 578,30

4 585 274,40

5 076 223,10

5 355 415,40

5 671 384,90

5 671 384,90

57 921 837,32

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего

1 355 823,50

677 263,48

827 751,26

732 822,13

801 921,60

911 365,80

1 111 538,90

1 152 973,20

1 104 575,99

1 332 702,30

1 377 044,30

1 409 033,90

1 407 874,30

14 202 690,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 351 323,60

623 752,18

660 377,06

510 697,13

479 377,90

543 233,20

624 479,40

570 707,80

606 874,59

620 697,00

620 697,00

620 697,00

619 537,40

8 452 451,26

территориальный фонд ОМС

4 499,90

53 511,30

167 374,20

222 125,00

322 543,70

368 132,60

487 059,50

582 265,40

497 701,40

712 005,30

756 347,30

788 336,90

788 336,90

5 750 239,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

714 042,90

809 374,50

827 858,60

814 266,46

865 652,80

865 652,80

865 652,80

813 605,20

8 686 035,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 623,70

107 698,00

109 401,00

103 265,80

99 788,30

99 788,30

99 788,30

99 228,40

833 581,80

областной бюджет

17 070,00

540 095,05

533 945,30

499 857,20

518 961,44

599 419,20

701 676,50

718 457,60

711 000,66

765 864,50

765 864,50

765 864,50

714 376,80

7 852 453,25

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего

39 000,00

46 504,00

348 281,70

327 128,10

283 928,50

283 979,00

566 032,50

348 655,70

676 546,60

409 781,00

409 031,00

409 031,00

351 666,60

4 499 565,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 232,80

32 400,00

63 085,00

216 659,50

91 200,00

90 630,00

90 630,00

58 520,00

675 357,30

областной бюджет

19 500,00

26 504,00

308 281,70

285 128,10

244 928,50

251 746,20

304 692,60

285 570,70

459 887,10

318 581,00

318 401,00

318 401,00

293 146,60

3 434 768,50

территориальный фонд ОМС

19 500,00

20 000,00

40 000,00

42 000,00

39 000,00

0,00

228 939,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 439,90

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего

338 134,30

1 222 744,31

1 651 375,66

1 730 517,50

1 696 663,89

2 351 627,14

2 569 419,80

3 691 920,00

5 169 248,33

3 281 208,50

4 005 888,50

4 510 950,30

3 670 913,60

35 890 611,83

федеральный бюджет

0,00

744 998,10

811 674,96

752 784,60

706 269,50

789 206,30

805 543,30

862 448,60

926 209,90

974 996,40

999 676,40

1 004 738,20

897 469,50

10 276 015,76

областной бюджет

338 134,30

477 746,21

839 700,70

977 732,90

990 394,39

1 562 420,84

1 763 876,50

2 829 471,40

4 243 038,43

2 306 212,10

3 006 212,10

3 506 212,10

2 773 444,10

25 614 596,07

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

126 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 392 802,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

40 000,00

79 795,75

91 454,50

94 651,60

168 471,20

165 616,29

210 059,10

210 059,10

210 059,10

87 635,40

1 357 802,04

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

198 882,55

11431 544,70

11209 951,20

11314 111,10

81 215,87

81 230,60

78 215,70

78 961,60

81 042,30

81 132,40

81 246,40

78 667,90

34 796 202,32

федеральный бюджет

0,00

5 835,30

4 351,70

4 351,80

1 993,00

2 278,50

2 330,50

1 127,70

2 112,50

2 592,70

2 682,80

2 796,80

2 136,30

34 589,60

областной бюджет

0,00

193 047,25

11427 193,00

11205 599,40

11312 118,10

78 937,37

78 900,10

77 088,00

76 849,10

78 449,60

78 449,60

78 449,60

76 531,60

34 761 612,72

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 12 "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410 156,40

152 668,20

120 674,50

170 288,40

170 288,40

170 288,40

0,00

1 194 364,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 427,10

94 621,10

61 147,50

85 173,10

74 339,80

89 859,40

0,00

690 568,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 729,30

58 047,10

59 527,00

85 115,30

95 948,60

80 429,00

0,00

503 796,30

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 644,80

677 017,70

674 627,00

757 541,90

579 076,90

785 494,80

0,00

3 743 403,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 859,00

649 936,90

658 409,80

742 864,40

564 399,40

754 075,00

0,00

3 628 544,50

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 785,80

27 080,80

16 217,20

14 677,50

14 677,50

31 419,80

0,00

114 858,60

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

725 343,40

1 252 536,80

441 595,20

505 498,80

125 514,80

129 250,10

0,00

3 179 839,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640 746,50

1 147 379,40

422 015,00

482 289,20

125 414,80

124 080,10

0,00

2 941 925,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

84 596,90

105 157,40

19 580,20

23 209,60

100,00

5 170,00

0,00

237 914,10

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 306,50

242 302,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 608,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 646,80

179 303,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 950,40

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 659,70

62 998,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 658,30

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 097,80

943 171,65

240 786,75

183 137,70

128 434,60

141 414,60

0,00

1 916 043,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 934,00

904 677,00

231 150,30

175 812,20

123 297,20

135 758,00

0,00

1 838 628,70

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 163,80

38 494,65

9 636,45

7 325,50

5 137,40

5 656,60

0,00

77 414,40

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 18 "Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 19 "Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

301 208,30

332 157,50

299 157,50

299 157,50

1 532 310,92

3 293 991,72

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 752 011,40

2 965 905,10

2 898 142,90

3 095 830,80

4 250 422,12

15 962 312,32

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 563 274,20

2 685 851,20

2 685 851,20

2 685 851,20

4 028 776,80

14 649 604,60

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 737,20

280 053,90

212 291,70

409 979,60

221 645,32

1 312 707,72

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".


Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора

и Правительства Нижегородской области        
     
     


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2025 Кодекс ИТ