Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2021 года № 378

О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.



И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 18 мая 2021 г. № 378

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждении государственной программы
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.".

2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:

2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

2.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", сноску к ней и позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 207 944 906,12 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;
2019 год - 24 064 487,5 тыс. руб.;
2020 год - 26 814 272,3 тыс. руб.;
2021 год - 26 930 777,2 тыс. руб.;
2022 год - 22 887 710,3 тыс. руб.;
2023 год - 20 616 205,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 95 176,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2020 год - 13 676,6 тыс. руб.;
2021 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2022 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2023 год - 8 651,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 73 000 360,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;
2019 год - 8 728 937,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 413 118,6 тыс. руб.;
2021 год - 9 210 032,8 тыс. руб.;
2022 год - 9 202 335,3 тыс. руб.;
2023 год - 9 201 335,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 296 463,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;
2020 год - 36 246,3 тыс. руб.;
2021 год - 40 291,9 тыс. руб.;
2022 год - 40 298,8 тыс. руб.;
2023 год - 40 298,8 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 127 335 525,0 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;
2019 год - 14 594 227,5 тыс. руб.;
2020 год - 16 585 398,3 тыс. руб.;
2021 год - 16 892 260,8 тыс. руб.;
2022 год - 12 890 218,3 тыс. руб.;
2023 год - 10 639 261,4 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 881 336,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;
2019 год - 381 803,9 тыс. руб.;
2020 год - 473 000,6 тыс. руб.;
2021 год - 480 850,4 тыс. руб.;
2022 год - 440 689,9 тыс. руб.;
2023 год - 435 816,7 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 273 277,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;
2019 год - 47 208,8 тыс. руб.;
2020 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2021 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2022 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2023 год - 50 043,5 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 1 755,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 405,0 тыс. руб.;
2021 год - 450,0 тыс. руб.;
2022 год - 450,0 тыс. руб.;
2023 год - 450,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 2 011 727,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;
2020 год - 222 518,0 тыс. руб.;
2021 год - 233 090,6 тыс. руб.;
2022 год - 240 709,5 тыс. руб.;
2023 год - 240 349,0 тыс. руб.
Подпрограмма 10: 49 285,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 19 865,4 тыс. руб.;
2021 год - 15 106,2 тыс. руб.;
2022 год - 14 314,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы
- удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (в 2023 году - 100%);
- суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (в 2023 году - 0,532);
- суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (в 2023 году - 0,381);
- коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет (в 2023 году - 46,9);
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2023 году - 103,5;
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2023 году - 96,8;
- суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2023 году - 1,592;
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 86,1% к 2023 году);
- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% в 2023 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% к 2023 году);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2023 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 65,7% в 2023 году);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2023 году);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2023 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2023 году);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2023 году соответственно);
- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2023 году);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2023 году);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2023 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 92,3% в 2023 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 54,6% в 2023 году);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2023 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2023 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2023 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 68,3% в 2023 году);
- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 61% в 2023 году);
- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100% в 2023 году);
- соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области (к 2023 году - 100%)*;
- число высококвалифицированных работников социальной сферы от числа квалифицированных работников (в 2023 году - 35,9%);
- доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2023 году - 100%);
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2023 году - 0%);
- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2023 году - 13%);
- удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года);
- удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области (в 2017-2023 годах - 100%);
- доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра (до 80% в 2023 году);
- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2023 году - 67,2%);
- доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости (в 2023 году - 3%);
- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2018 году - 42%) **;
- доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет (в 2020 году - 4%)**;
- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области (в 2017-2023 годах - 100%);
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки (в 2023 году - 100%);
- доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (не менее 10% ежегодно в 2020-2023 годах);
- доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта (не менее 33% в 2023 году);
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет программы (в 2023 году - 9%);
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов (в 2023 году - 40%);
- отношение численности третьих или последующих детей,
родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,0;
- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2023 году - 3995);
- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2023 году - 155);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих (в 2023 году - 0,037);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (в 2023 году - 0,80);
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней (в 2023 году - 44,7);
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих (в 2023 году - 0,72);
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (в 2023 году - 34%);
- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 86% в 2023 году);
- доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2023 году);
- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2023 году);
- доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2023 году);
- доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2023 году);
- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2023 году);
- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2023 году);
- число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2023 году)

Непосредственные результаты:
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2023 году - 770 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2023 году - 25);
- ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2022 году**;
- ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (в 2023 году - 74,4)
- количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в 2023 году - 30);
- число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) в 2023 году - 59;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством (в 2023 году - до 483 595 человек);
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством (в 2023 году - 1 511 989 человек);
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, чел. (в 2023 году - 130);
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, чел. (в 2023 году - 70);
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки", чел. (в 2023 году - 2000);
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, чел. (в 2023 году - 11200);
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, чел. (в 2023 году - 17 774);
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, чел. (в 2023 году - 18480);
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, ед. (в 2023 году - 974);
- количество семей - участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни, ед. (в 2023 году - 500);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. (в 2023 году - 70);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме, от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2023 году - 70);
- количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2023 году - 2);
- количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. (в 2023 году - 1651);
- количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2023 году - 242 ед.);
- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2023 году - 439 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2023 году - 17 100 чел.);
- количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь с расстройствами аутистического спектра (в 2023 году - 688 чел.);
- количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (до 5 единиц в 2023 году);
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2021-2023 годах суммарно - 150000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2023 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2021-2023 годах суммарно - 14000);
- количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь в Нижегородской области (в 2015 году - 792 чел.);
- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п.);
- увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 - 2023 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п.);
- увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п.);
- увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел.; в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел.)


* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
** Индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г. ".


2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.2.1.1. В позиции "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 (далее - Государственная программа Российской Федерации);";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года".";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 г. № 12 "О совете по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области";";
абзацы тридцать первый и тридцать второй изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 5 марта 2009 г. № 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области" и мероприятий Государственной программы Российской Федерации в части формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность, было принято постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 г. № 294 "О проведении паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области" (далее - Постановление).
В соответствии с Постановлением (в настоящее время утратило силу) и методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627, паспортизация объектов социальной инфраструктуры проводилась с привлечением общественных организаций инвалидов и их территориальных подразделений.".
2.2.1.2. По тексту позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.2.1.3. По тексту позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" цифры "2020" заменить цифрами "2023".
2.2.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"2.4. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22887 710,3

20616 205,7

207944 906,12

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

95 176,2

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8543,9

6328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

65 019,9

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО; УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

4 494,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015-2023

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

24 007,4

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015-2023

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием

Прочие расходы

2015-2023

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5 981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

73000 360,2

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9162 515,3

9162 515,3

72694 355,7

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

15 612,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016-2023

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

МСП НО

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2023

МСП НО

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

91 752,5

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2021

МСП НО

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

-

70 185,1

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2023

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

113 681,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

296 463,6

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

17 953,5

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

15 448,6

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

57 337,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

3 519,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

1 959,2

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017-2023

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

175 721,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"**

Прочие расходы

2021-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

5 088,3

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

127335 525,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

121340 530,2

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

253 326,7

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483 213,4

567 339,3

243 011,2

243 046,2

1 536 610,1

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 723,0

3 723,1

3 723,1

3 723,1

14 892,4

Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

3 661 388,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

528 035,0

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

4 881 336,2

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

5 546,2

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

79,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

406 150,4

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2023

МСП НО

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

1 970 077,8

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

273 277,1

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 430,7

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

68 688,5

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 931,0

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

177 529,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Прочие расходы

2021-2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

1 755,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2018-2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2018-2023

УТЗН НО
НАПП

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2018-2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

24,0

0,0

108,0

108,0

240,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

0,0

96,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Прочие расходы

2018-2023

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2018-2023

УТЗН НО ОИВ НО
ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

450,0

342,0

342,0

1 134,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

2 011 727,2

Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,0

49 285,6

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,0

49 285,6

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2023

УТЗН НО

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".


2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Программы

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг

%

97,0

97,4

97,8

98

98,5

99

99,5

99,8

100

100

100

2.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

доля женщин, родивших вторых детей

-

-

-

-

-

-

0,503

0,45

0,57

0,549

0,532

3.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

доля женщин, родивших третьих и последую-щих детей

-

-

-

-

-

-

0,237

0,29

0,304

0,354

0,381

4.

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

35,6

35,0

43,35

45,66

46,9

5.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

86,8

82,8

101,1

102,4

103,5

6.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

67,3

66,3

88,6

92,9

96,8

7.

Суммарный коэффициент рождаемости

число детей, рожденных одной женщиной

-

-

-

-

-

-

1,354

1,299

1,552

1,576

1,592

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

64,9

78,2

82,1

84,3

85,4

85,7

86,1

2.

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

%

8

45

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

89,8

81,9

90,6

94,0

96,6

97,4

98,3

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

64,3

64,3

64,3

65,7

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

18,5

18,5

18,5

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,0

22,3

22,6

22,9

22,9

22,9

22,9

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

-

-

10

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2.5

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

68,5

68,5

68,5

68.5

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

92,3

92,3

92,3

92,3

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

53,5

54,0

54,6

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

61,1

63,5

65,5

66,0

66,5

68,3

19.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

-

48,3

51,5

54,7

57,8

60,5

61,0

20.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

-

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Непосредственные результаты

1.

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

202

219

230

236

239

240

242

2.

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

123

154

321

311

311

439

439

439

439

439

439

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

11 199

12 407

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

16 700

16 900

17100

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

85,8

100,4

105,3

100

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

6,8

9,5

10,4

11,6

13,0

6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,265

0,8803

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

8.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

42,03

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

9.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,05

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

10.

Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

%

-

-

-

-

-

-

-

50

60

70

80

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

4

4

14

20

22

25

25

5.

Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

430

516

602

688

6.

Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

7.

Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра

чел.

-

-

-

-

-

-

-

694

400

100

100

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Индикаторы

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

2.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

66,7

66,7

67,2

3.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу **

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет **

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Непосредственные результаты

1.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста

годы

-

-

-

-

-

-

73,07

73,86

74,40

74,4

74,4

2.

Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

29

3.

Число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

ед.

-

-

-

-

-

-

59

59

59

59

59

4.

Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам **

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

50

50

50

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

3.

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

-

-

-

-

-

25

29

33

33

Непосредственные результаты

1

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

чел.

384 566

384 476

421 352

451 573

412 446

438 994

434 025

533 389

507 697

483 594

483 595

2

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

чел.

1850 946

1892 023

2026 178

2011 876

1 720 893

1658 430

1539 966

1625 038

1520 685

1 511 988

1 511 989

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1,009

1

-

-

-

-

Непосредственные результаты

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

79

79

79

75

70

70

70

70

70

70

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки"

чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2 288

5 874

7 794

10 011

9 968

9 727

9 846

12 253

11 798

12 146

12 146

6.

Количество женщин группы риска отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1 397

1 360

1 057

1 160

1 339

1 140

1 110

732

1 110

1 110

1 110

8.

Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

чел.

-

-

-

-

-

-

9 747

20 026

17 774

17 774

17 774

9.

Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации

чел.

-

-

-

-

-

-

18 480

18 480

18 480

18 480

18 480

10.

Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка

ед.

-

-

-

-

-

-

974

2 008

974

974

974

11.

Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни

ед.

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4 000

4 242

4 041

4 092

4 098

4 104

3 952

3 980

3 985

3 990

3 995

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

138

139

151

152

153

154

155

Непосредственные результаты

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

ед.

35

25

57

35

41

37

69

70

70

70

70

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме, от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

69

70

70

70

70

3.

Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

4.

Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

-

-

-

-

-

-

1 651

1 651

1 651

1 651

1 651

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (Нижегородстат)

чел. на
1000 работающих

0,040

0,052

0,069

0,037

0,049

0,040

0,039

0,038

0,037

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (Нижегородстат)

чел. на
1000 работающих

1,1

1,04

0,9

0,87

1,0

0,9

0,87

0,85

0,82

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве

дней на 1 пострадавшего

45,8

43,9

43,7

47,2

41,4

50,3

45,4

45,0

44,7

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (Роспотребнадзор)

чел. на 10000 работающих

1,19

0,86

0,90

0,62

0,52

0,80

0,76

0,74

0,72

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Нижегородстат)

%

39,6

38,6

37,9

38,6

36,0

36,0

35,0

34,5

34,0

Непосредственные результаты:

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

Чел.

-

-

29 757

30 716

29 076

30 016

31 201

26 228

30 000

30 000

30 000

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2023 году - 98%);

%

-

-

9,8

14,0

28,1

43,9

63,0

81,0

98,0

98,0

98,0

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (по данным мониторинга условий и охраны труда)

шт.

-

-

19 720

15 233

9 081

12 832

15 555

5 000

2 500

2 500

2 500

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Индикатор

1.

Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

%

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Непосредственный результат

1.

Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь

чел.

-

-

792

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области

Индикаторы

1.

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

82

84

86

86

2.

Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

85

90

95

95

3.

Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

%

70

75

80

80

4.

Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

%

90

93

95

98

5.

Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

%

74

76

76

76

6.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

40

42,3

44,7

47

7.

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

48

66

84

100

8.

Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания

Чел.

206

214

224

227

Непосредственные результаты

1.

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п.

на 2 п.п.

на 2 п.п

на 2 п.п

0

2.

Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п

0

на 5 п.п.

на 5 п.п

0

3.

Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

п.п

на 10 п.п

на 5 п.п.

на 5 п.п.

0

4.

Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

п.п.

0

на 3 п.п.

на 2 п.п.

на 3 п.п

5.

Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

п.п.

на 9 п.п.

на 2 п.п

0

0

6.

Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

на 2,4 п.п.

на 2,3 п.п.

на 2,4 п.п.

на 2,3 п.п.

7.

Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

на 18 п.п.

на 18 п.п.

на 18 п.п.

на 16 п.п

8.

Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания

чел.

206

214

224

227

* Пункт соглашения о достижении показателя "Отношение численности третьих или последующих детей", родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в предшествующем году, исключен.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-143 № 149-08-2019-143/1 показатель результативности изменен на значение результата регионального проекта (приложение № 4).
** - индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г.".

2.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22887 710,3

20616 205,7

МСП НО

20298 672,8

21764 676,9

21220 755,2

23293 158,0

24002 913,2

26735 260,1

26860 074,7

22817 707,6

20558 438,1

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

1 723,8

1 756,8

1 578,9

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

1 975,2

2 107,8

1 929,9

351,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

4 683,1

5 109,1

5 014,4

4 173,1

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

6 970,1

4 956,7

4 778,9

3 200,0

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

5 616,5

2 228,6

2 157,1

0,0

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 668,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

351,0

351,0

351,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

3 525,2

5 229,9

3 200,0

3 200,0

3 200,0

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

МСП НО

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8721 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16581 675,2

16888 537,7

12886 495,2

10635 538,3

УТЗН НО

3 723,1

3 723,1

3 723,1

3 723,1

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,0

0,0

0,0

0,0

УТЗН НО

24,0

450,0

450,0

450,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего:

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,0

МСП НО

3 651,6

2 171,3

2 078,9

0,0

МК НО

1 723,8

1 756,8

1 578,9

0,0

МС НО

1 585,2

1 756,8

1 578,9

0,0

УТЗН НО

936,0

936,0

841,3

0,0

МЗ НО

1 740,2

1 756,7

1 578,9

0,0

МОН и МП НО

2 228,6

2 228,6

2 157,1

0,0

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

0,0


Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26 518 606,1

25660 478,0

27942 459,2

29886 968,2

39312 893,4

39008 302,7

34273 937,2

32063 691,0

расходы областного бюджета

20305 038,6

21 776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22887 710,3

20616 205,7

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

9 293,6

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4582 931,5

4 717 478,4

4405 647,9

4 604 407,7

5812 163,6

12489 327,5

12077 525,5

11386 226,9

11447 485,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

32 612,8

8 651,0

8 651,0

8 651,0

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

9 293,6

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

10 086,2

8 651,0

7 851,0

7 851,0

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

97,5

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

9 196,1

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 234 076,6

8728 937,0

9986 215,2

9210 032,8

9 202 335,3

9201 335,3

расходы областного бюджета

5981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9 202 335,3

9201 335,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

573 096,6

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9 162 515,3

9162 515,3

расходы областного бюджета

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9 162 515,3

9162 515,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

-

-

-

50 000,0

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

50 000,0

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

643 281,7

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

573 096,6

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

36 246,3

80 887,7

81 059,4

81 059,4

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

40 595,8

40 760,6

40 760,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" *

Всего, в том числе

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

-

средства юридических лиц

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" **

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

42 287,3

42 459,0

42 459,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

40 595,8

40 760,6

40 760,6

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

17745 124,5

19 083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

27405 787,9

27714 500,9

23011 275,4

20864 381,6

расходы областного бюджета

13739 668,2

14 788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

4863 593,2

10820 389,6

10822 240,1

10121 057,1

10225 120,2

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4 595 459,4

4656 723,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4 595 459,4

4656 723,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

расходы областного бюджета

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83 335,9

94 929,4

94 929,2

94 929,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

27 763,8

26 690,7

25 708,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

всего

-

-

-

-

-

1804 424,6

2106 093,7

975 288,3

975 428,5

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

486 936,5

571 062,4

246 734,3

246 769,3

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

1317 488,1

1535 031,3

728 554,0

728 659,2

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

всего

-

-

-

-

-

4352 958,2

3192 993,9

3 141 869,2

3171 142,8

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

3132 259,1

2331 344,8

2 356 012,6

2377 959,6

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

910 244,4

2256 883,8

2544 617,1

2 570 885,9

2592 615,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

908 764,4

2199 965,3

2388 071,6

2 414 340,40

2436 069,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,9

1186 583,4

1 257 351,2

1301 677,7

1530 947,6

1666 776,2

1 635 853,6

1617 421,2

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

1057 947,0

1185 925,8

1 195 163,7

1181 604,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

358,1

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

351,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1462 186,6

1592 885,8

1 561 825,1

1542 381,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

1037 906,6

1161 425,9

1 169 525,7

1154 955,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего, в том числе

0,0

120,0

0,0

108,0

108,0

расходы областного бюджета

0,0

120,0

0,0

108,0

108,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего, в том числе

0,0

285,0

450,0

342,0

342,0

расходы областного бюджета

0,0

285,0

450,0

342,0

342,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2 <***>

209,6

-

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2

209,6

-

-

-

-

-

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 559,5

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

29 245,5

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 559,5

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

29 245,5

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".

*** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому благоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы":

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":

2.3.1.1.В пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":

2.3.1.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.1.1.2. Позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Источники финансирования

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

19 186,1

0,0

4 318,1

0,0

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

областной бюджет (тыс. руб.)

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

Источники финансирования

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО

ВСЕГО

32 612,8

8 651,0

8 651,0

8 651,0

230 848,0

всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе:

9642,6

0,0

0,0

0,0

88 490,4

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

23 504,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

9 642,6

0,0

0,0

0,0

64 986,2

областной бюджет (тыс. руб.)

13676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

95 176,2

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

9 293,6

0,0

0,0

0,0

47 181,4

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

97,5

0,0

0,0

0,0

8 352,5

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

9 196,1

0,0

0,0

0,0

38 828,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:
1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 86,1% к 2023 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2023 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2023 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2023 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 65,7% в 2023 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2023 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2023 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2023 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2023 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2023 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2023 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2023 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 92,3% в 2023 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 54,6% в 2023 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2023 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2023 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2023 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 68,3% в 2023 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 61% в 2023 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100% в 2023 году).
Непосредственные результаты:
1) количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2023 году - 242 ед.);
2) количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2023 году - 439 ед.);
3) количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2023 году - 17 100 чел.)

".

2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":

2.3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1":
в абзаце первом слова "государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297" заменить словами "государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363", слова "постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" заменить словами "постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года";
в абзаце четвертом и далее по тексту слова "на 2011-2020 годы" исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 г. № 12 "О совете по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области".

2.3.1.2.2. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2022 годы" заменить словами "2015-2023 годы".

2.3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

32 612,8

8 651,0

8 651,0

8 651,0

230 848,0

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2023 годы

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

прочие расходы

2015-2023 годы

министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

10 086,2

8 651,0

7 851,0

7 851,0

93 011,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2023
годы

министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

5 671,6

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

прочие расходы

2015-2023 годы

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

127 822,5

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

прочие расходы

2015-2023 годы

управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,5

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием

прочие расходы

2015-2023 годы

министерство культуры Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.1.2.4. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363:
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 86,1% к 2023 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2023 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2023 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2023 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 65,7% в 2023 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2023 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2023 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2023 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2023 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2023 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2023 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2023 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 92,3% в 2023 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 54,6% в 2023 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2023 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50,0% в 2023 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2023 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 68,3% в 2023 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 61% в 2023 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100% в 2023 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:

1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2023 году - 242 ед.).

2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2023 году - 439 ед.).

3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2023 году - 17 100 чел.).

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

%

-

64,9

64,9

78,2

82,1

84,3

85,4

85,7

86,1

2.

Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

57,8

89,8

89,8

81,9

90,6

94,0

96,6

97,4

98,3

4.

Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50

5.

Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

64,3

64,3

64,3

65,7

6.

Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

18,5

18,5

18,5

7.

Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

22,0

22,3

22,6

22,9

22,9

22,9

22,9

8.

Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

9.

Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

10,0

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2.5

10.

Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

11.

Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

68,5

68,5

68,5

68.5

13.

Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

92,3

92,3

92,3

92,3

14.

Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

%

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

53,5

54,0

54,6

15.

Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

17.

Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18.

Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

55,0

55,67

56,0

61,1

63,5

65,5

66,0

66,5

68,3

19.

Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

48,3

51,5

54,7

57,8

60,5

61,0

20.

Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Непосредственные результаты

1.

Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

153

202

202

219

230

236

239

240

242

2.

Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

321

311

311

439

439

439

439

439

439

3.

Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

16 700

16 900

17 100

".

2.3.1.2.5. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего:

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

95 176,2

Министерство социальной политики Нижегородской области

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 668,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

39 854,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

216,8

Министерство культуры Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2 087,5

Министерство спорта Нижегородской области

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

351,0

351,0

351,0

2 378,3

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 368,9

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

5 229,9

3 200,0

3 200,0

3 200,0

23 392,4

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 870,9

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

24 007,4




Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

32 612,8

8 651,0

8 651,0

8 651,0

230 848,0

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

95 176,2

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

9 293,6

0,0

0,0

0,0

47 181,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

88 490,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2 Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

10 086,2

8 651,0

7 851,0

7 851,0

93 011,4

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

65 019,9

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

97,5

0,0

0,0

0,0

8 352,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 639,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3 Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1633,6

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

5 671,6

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

4 494,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 176,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

127 822,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

24 007,4

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

9 196,1

0,0

0,0

0,0

38 828,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

64 986,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5 Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4342,5

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1654,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2688,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6 Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



"Распределение бюджетных ассигнований
по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:

№ п/п

Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО

1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.

Здравоохранение

0,0

4 342,7

0,0

4 000,0

3 525,2

5 229,9

3 200,0

3 200,0

3 200,0

26 697,8

1.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

5 229,9

3 200,0

3 200,0

3 200,0

23 392,4

1.2.

из федерального бюджета

0,0

2 688,5

0,0

616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3305,4

2.

Занятость населения

0,0

3 840,7

0,0

833,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4674,3

2.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 368,9

2.2.

из федерального бюджета

0,0

2 688,5

0,0

616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 305,4

3.

Социальная защита населения

9 343,9

4 182,5

238,0

4 315,3

4 998,8

4 668,8

5 100,0

5 100,0

5100,0

43 047,3

3.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 668,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

39 854,0

3.2.

из федерального бюджета

0,0

2 576,4

0,0

616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 193,3

4.

Физическая культура и спорт

0,0

4 615,0

0,0

1 012,2

270,9

487,5

351,0

351,0

351,0

7 438,6

4.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 926,6

0,0

395,3

270,9

487,5

351,0

351,0

351,0

4 133,3

4.2.

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 305,3

5.

Культура

0,0

4 342,5

0,0

833,6

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5 392,8

5.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2 087,5

5.2.

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 305,3

6.

Информация и связь

0,0

4 342,5

0,0

833,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 176,1

6.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 870,9

6.2.

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 305,2

7.

Транспорт

0,0

7 415,0

0,0

3 183,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 598,6

7.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

4 247,5

0,0

2 566,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 814,3

7.2.

из федерального бюджета

0,0

3 167,5

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 784,3

Итого по разделу 1:

9 343,9

33 080,9

238,0

15 011,9

9 011,6

10 386,2

8 651,0

8 651,0

8 651,0

103 025,5

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9 343,9

13 894,8

238,0

10 693,8

9 011,6

10 386,2

8 651,0

8 651,0

8 651,0

79 521,3

из федерального бюджета

0,0

19186,1

0,0

4 318,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 504,2

2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

8

Образование

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

127 822,5

8.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7 298,2

13 397,5

15 886,8

13 669,8

12 584,0

0,0

0,0

0,0

62 836,3

8.2.

из федерального бюджета

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

64 986,2

Итого по разделу 2:

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

127 822,5

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7 298,2

13 397,5

15 886,8

13 669,8

12 584,0

0,0

0,0

0,0

62 836,3

из федерального бюджета

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

64986,2

Итого по таблице:

9343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

32 612,8

8651,0

8651,0

8 651,0

230 848,0

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9343,9

21 193,0

13 635,5

26 580,6

22 681,4

22 970,2

8 651,0

8 651,0

8 651,0

142 357,6

из федерального бюджета

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

88 490,4


".

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":

2.3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":

2.3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.2.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 73 000 360,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;
2019 год - 8 728 937,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 413 118,6 тыс. руб.;
2021 год - 9 210 032,8 тыс. руб.;
2022 год - 9 202 335,3 тыс. руб.;
2023 год - 9 201 335,3 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы (к 2023 году):
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области (к 2023 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2023 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2023 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2023 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2023 году - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2023 году - 13,0%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до 80 % в 2023 году)

Непосредственные результаты к 2023 году:
1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2023 году - 770 чел.).
2. Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий.
3. Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг.
4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2023 году - 25).
5. Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь с расстройствами аутистического спектра (в 2023 году - 688 чел.).
6. Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра" (до 5 единиц в 2023 году).
7. Численность специалистов, прошедших обучение
(переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (в 2023 году - 100 чел.)".

2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

2.3.2.2.1. По тексту подпункта 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.2.2.3. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

73000 360,2

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9162 515,3

9162 515,3

72694 355,7

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

15 612,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2019-2023

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2023

МСП НО

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

91 752,5

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2021

МСП НО

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

0,0

70 185,1

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2023

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

113 681,0


3.2.2.5. Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:

1. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области (к 2023 году - 100%).

2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2023 году - 35,9%).

3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%).

4. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2023 году - 100%).

5. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2023 году - 13%).

6. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

8. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

9. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

10. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до 80 % в 2023 году).


Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

85,8

100,4

105,3

100

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

6,8

9,5

10,4

11,6

13

6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,2650

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

8.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

9.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

10.

Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

%

-

-

-

-

-

-

-

50

60

70

80

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

3

4

14

20

22

25

25

5.

Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

430

516

602

688

6.

Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

7.

Численность специалистов, прошедших обучение
(переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра

чел.

-

-

-

-

-

-

-

694

400

100

100

".

2.3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.


Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

73000 360,2

МСП НО

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8721 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

72993 360,2

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0


Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8234 076,6

8728 937,0

9986 215,2

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

расходы областного бюджета

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9202 335,3

9201 335,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

573 096,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9162 515,3

9162 515,3

расходы областного бюджета

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9162 515,3

9162 515,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

643 281,7

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70 185,1

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

573 096,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13.
Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":

2.3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение":

2.3.3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.2.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 296 463,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;
2020 год - 36 246,3 тыс. руб.;
2021 год - 40 291,9 тыс. руб.;
2022 год - 40 298,8 тыс. руб.;
2023 год - 40 298,8 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы (к 2023 году)
1. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет в 2023 году 67,2% от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, составит к 2023 году 3% от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области (в 2017-2023 годах - 100%).
4. Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2018 году - 42%)*.
5. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет (в 2020 году - 4%)*.
Непосредственные результаты (к 2023 году)
1. Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (в 2023 году - 74,4).
2. Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в 2023 году - 30).
3. Число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) к 2023 году - 59.
4. Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2022 году*.

* - Индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г. ".


2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
2.3.3.2.1. По тексту подпункта 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния" цифры "2020" заменить цифрами "2023".
2.3.3.2.2. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.3.2.3. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" и 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

296 463,6

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015-2022

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

17 953,5

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015-2022

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

15 448,6

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015-2022

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

57 337,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2018

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015-2022

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

3 519,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015-2022

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

1 959,2

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017-2022

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

175 721,0

Основное мероприятие 3.Р3.
Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"**

Прочие расходы

2021-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

5 088,3

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Индикаторы

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

2.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

66,7

66,7

67,2

3.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу *

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет *

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Непосредственные результаты

1.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста

годы

-

-

-

-

-

-

73,07

73,86

74,40

74,4

74,4

2.

Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

29

3.

Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

ед.

-

-

-

-

-

-

59

59

59

59

59

4.

Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам *

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

50

50

50

* - индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г.".

2.3.3.2.5. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.


Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8


Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе:

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

36 246,3

80 887,7

81 059,4

81 059,4

477 604,7

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

296 463,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

' 0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

40 595,8

40 760,6

40 760,6

141 117,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе:

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

17 953,5

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

17 953,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе:

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

15 448,6

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 741,5

1 741,5

15 448,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе:

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

57 337,9

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

57 337,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе:

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 459,3

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 435,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе:

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

3 519,9

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

402,0

402,0

3 519,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе:

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

1 959,2

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

1 959,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе:

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

175 721,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

175 721,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.Р3.
Региональный проект "Старшее поколение"*

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

19 000,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

19 000,0

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

Основное мероприятие 3.Р3.
Региональный проект "Старшее поколение"**

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

42 287,3

42 459,0

42 459,0

127 205,3

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

5 088,3

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

40 595,8

40 760,6

40 760,6

122 117,0

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".".

2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":

2.3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2023 годы"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 127 335 525,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 594 227,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 16 585 398,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 16 892 260,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 12 890 218,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 639 261,4 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки, - 100%;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством:
2015 год - 421 352 человек;
2016 год - 451 573 человек;
2017 год - 421 352 человек;
2018 год - 438 994 человек;
2019 год - 434 025 человек;
2020 год - 533 389 человек;
2021 год - 507 697 человек;
2022 год - 483 594 человек;
2023 год - 483 595 человек;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством:
2015 год - 2 026 178 человек;
2016 год - 2 011 867 человек;
2017 год - 1 720 893 человек;
2018 год - 1 658 430 человек;
2019 год - 1 539 966 человек;
2020 год - 1 625 038 человек;
2021 год - 1 520 685 человек;
2022 год - 1 511 988 человек;
2023 год - 1 511 989 человек ".

2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":

2.3.4.2.1. В подпункте 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния":
в абзаце четырнадцатом слова "постановлением Правительства Нижегородской области от 10 июля 2008 года № 281 "Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" заменить словами "постановлением Правительства Нижегородской области от 10 июля 2008 г. № 281 "Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате топлива";
абзац двадцать первый исключить.

2.3.4.2.2. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" слова "2022" заменить словами "2023".

2.3.4.2.3. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:


"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

127335 525,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

121340 530,2

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

253 326,7

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483 213,4

567 339,3

243 011,2

243 046,2

1 536 610,1

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 723,1

3 723,1

3 723,1

3 723,1

14 892,4

Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

3 661 388,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2023

МСП НО

0

0

0

0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

528 035,0


3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4

Единицы измерения индикаторов цели Подпрограмм

Значение индикатора/ непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Индикаторы

1.

Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Индикатор 2. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

10

10

10

10

3.

Индикатор 3. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

25

29

33

33

Непосредственные результаты

1

Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

чел.

384 566

384 476

421 352

451 573

412 446

438 994

434 025

533 389

507 697

483 594

483 595

2

Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

чел.

1850 946

1892 023

2026 178

2011 876

1720 893

1658 430

1539 966

1625 038

1520 685

1511 988

1511 989

".

2.3.4.2.4. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема
финансовых результатов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16581 675,2

16888 537,7

12886 495,2

10635 538,3

УТЗН НО

-

-

-

-

3 723,1

3 723,1

3 723,1

3 723,1


Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников


Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

Всего, в том числе

17745 124,5

19083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

27405 787,9

27714 500,9

23011 275,4

20864 381,6

расходы областного бюджета

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

4863 593,2

10820 389,6

10822 240,1

10121 057,1

10225 120,2

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4595 459,4

4656 723,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4595 459,4

4656 723,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

расходы областного бюджета

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Всего, в том числе

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Всего, в том числе

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83 335,9

94 929,4

94 929,2

94 929,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

27 763,8

26 690,7

25 708,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1804 424,6

2106 093,7

975 288,3

975 428,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

486 936,5

571 062,4

246 734,3

246 769,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1317 488,1

1535 031,3

728 554,0

728 659,2

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4352 958,2

3192 993,9

3141 869,2

3171 142,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3132 259,1

2331 344,8

2356 012,6

2377 959,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

-

-

-

-

910 244,4

2256 883,8

2544 617,1

2570 885,9

2592 615,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

908 764,4

2199 965,3

2388 071,6

2414 340,4

2436 069,5

средства юридических лиц

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":

2.3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2023 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 881 336,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 381 803,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 473 000,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 480 850,4 тыс. руб.;
в 2022 году - 440 689,9 тыс. руб.;
в 2023 году - 435 816,7 тыс. руб.

"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы (к 2023 году):
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5, - 9%;
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов - 40% от общего количества детей-инвалидов;
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1;
- суммарный коэффициент рождаемости - 1,576.
Непосредственные результаты к 2022 году:
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, - 130;
- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5, - 130;
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам - 70;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 2 000;
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 11 200;
- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5, - 0;
- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 137;
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 17 774;
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации - 18 480;
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка - 974;
- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни - 500".

2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

2.3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.5.2.2. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:


"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Цели Подпрограммы 5:

формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

4 881 336,2

Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

5 546,2

Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,5

Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

79,4

Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

406 150,4

Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2015-2023

МСП НО

-

-

-

-

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

1 970 077,8


3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Индикаторы достижения цели

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

10

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному*

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1,009

1-

-

-

-

-

Непосредственные результаты

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

76

79

79

75

70

70

70

70

70

70

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки"

чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2 288

5 874

7 794

10 011

9 968

9 727

9 846

12 253

11 798

12 146

12 146

6.

Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1 397

1 360

1 057

1 160

1 339

1 005

1 110

732

1 137

1 137

1 137

8.

Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

чел.

-

-

-

-

-

-

4 316

20 026

17 774

17 774

17 774

9.

Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации

чел.

-

-

-

-

-

-

18 480

18 480

18 480

18 480

10.

Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка

ед.

-

-

-

-

-

-

974

2 008

974

974

974

11.

Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни

ед.

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500


* Пункт соглашения о достижении показателя "Отношение численности третьих или последующих детей", родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в предшествующем году, исключен.
В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-143 № 149-08-2019-143/1 показатель результативности изменен на значение результата регионального проекта (приложение № 4).".

2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:


"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

4881 336,2

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

4881 336,2


Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,90

1186 583,4

1257 351,2

1301 677,7

1530 947,6

1666 776,2

1635 853,6

1617 421,2

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

1057 947,0

1185 925,8

1195 163,7

1181 604,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1114 797,4

1190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

358,1

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

351,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1462 186,6

1592 885,8

1561 825,1

1542 381,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

1037 906,6

1161 425,9

1169 525,7

1154 955,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":

2.3.6.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в новой редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в 2015-2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 273 277,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 47 208,8 тыс. руб.,
в 2020 году - 50 043,5 тыс. руб.,
в 2021 году - 50 043,5 тыс. руб.,
в 2022 году - 50 043,5 тыс. руб.,
в 2023 году - 50 043,5 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:
1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: (в 2023 году - 3 995);
2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: (в 2023 году - 155).
Показатели непосредственных результатов:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. (в 2023 году - 70);
2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2023 году - 70);
3) количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2023 году - 2);
4) количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. (в 2023 году - 1 651)".

2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":

2.3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:


"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

273 277,1

Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 430,7

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

68 688,5

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 931,0

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

177 529,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016-2023

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Прочие расходы

2021-2023

МВР и МП НО

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0


3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4 000

4 242

4 041

4 092

4 098

4 104

3 952

3 980

3 985

3 990

3 995

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

138

139

151

152

153

154

155

Непосредственные результаты

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

ед.

35

25

57

35

41

37

69

70

70

70

70

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов 9программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

--

-

69

70

70

70

70

3.

Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

--

-

2

2

2

2

2

4.

Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

-

-

-

-

-

-

1 651

1 651

1 651

1 651

1 651

".

2.3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:


"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

273 277,1

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

247 217,5

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

26 059,6


Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":

2.3.7.1. В пункте 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":
1) в позиции "Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 7" слова "Министерство социальной политики Нижегородской области" заменить словами "Управление по труду и занятости населения Нижегородской области";
2) позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей" и "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2023 годов

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 составляет 1 755,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 0,0 тыс. руб.,
в 2020 году - 405,0 тыс. руб.,
в 2021 году - 450,0 тыс. руб.,
в 2022 году - 450,0 тыс. руб.,
в 2023 году - 450,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Индикаторы к 2023 году:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1 000 работающих - 0,037;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих - 0,8;
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 44,7;
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих - 0,72;
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 34%.
Непосредственные результаты:
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2021 - 2023 годах суммарно - 150000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2023 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2021-2023 годах суммарно - 14000).".

2.3.7.2. В пункте 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7":

2.3.7.2.1. Абзац пятнадцатый подпункта 3.7.2.1 "Характеристика текущего состояния условий и охраны труда" изложить в следующей редакции:
приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 21 июня 2019 г. № 335 "Об актуализации работы по охране труда в министерстве социальной политики Нижегородской области.".

2.3.7.2.2. Подпункт 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:


"3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в подразделе 2.4 Программы, а также в таблице 5 настоящей Подпрограммы.

Таблица 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей) за счёт средств областного бюджета

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

1 755,0

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Нижегородской области, в том числе в рамках реализации предупредительных мер за счёт средств социального страхования.

-

2018-2023

ОИВ; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,

0,0

2.

Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии)

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда

-

2018-2023

ОМСУ
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учётом Типового положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда

-

2018-2023

УТСЗН НО; ОИВ НО; ОМСУ (в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО; (по согласованию); НАПП
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда

-

2018-2023

ОИВ НО, ГИТ НО
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)

-

2018-2023

ОИВ НО; ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)

-

2018-2023

Работодатели - члены НАПП, в том числе предприятия транспортного машиностроения
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Поддержание материально- технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально- структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России

-

2018-2023

Работодатели - члены НАПП (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов)

-

2018-2023

Облсовпроф
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов

-

2018-2023

Министерство здравоохранения НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда

-

2018-2023

ОИВ НО; ОМСУ
(в отношении подведомственных организаций)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

0,0

0,0

120,0

0,0

108,0

108,0

336,0

14.

Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда и профессиональной переподготовки по техносферной безопасности, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда и аттестационных комиссиях.

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Обеспечение учёта необходимого материально- технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда

-

2018-2023

МОНиМП НО и УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда

-

2018-2023

Работодатели - члены НАПП
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда

-

2018-2023

ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию); УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений

-

2018-2023

ОИВ НО; ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Повышение квалификации экспертов по программе "Проведение государственной экспертизы условий труда для сотрудников органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации"

-

2020- 2023

МСП НО

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

0,0

96,0

УТЗН НО

0,0

0,0

24,0

0,0

108,0

108,0

240,0

Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области"

-

2019

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области "

-

2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

0,0

0,0

285,0

450,0

342,0

342,0

1 419,0

25.

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда 28 апреля

-

2018-2023

УТСЗН НО; ОМСУ
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Участие делегации министерства социальной политики Нижегородской области в информационных мероприятиях ежегодной Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи)

-

2018-2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном Всероссийском совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации

-

2020, 2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа

-

2020, 2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Участие представителей министерства социальной политики Нижегородской области в Международной специализированной выставке "Безопасность и Охрана труда" (ВДНХ, г.Москва)

-

2020, 2023

УТСЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Проведение ежегодной научно-практической областной Конференции по актуальным вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (в рамках специализированной выставки "Безопасность. Охрана. Спасение"/ SENTEX)

-

2018-2023

МСП НО

0,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

360,0

252,0

252,0

864,0

34.

Содействие работодателям области во внедрении передового опыта в сфере безопасности и охраны труда, программ "нулевого травматизма" (VISION ZERO) и "бережливого производства" (по отдельному плану, утверждённому областной межведомственной комиссией по охране труда). Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса)

-

2018-2023

УТСЗН НО; НАПП
(по согласованию); Облсовпроф
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области

-

2018-2023

УТСЗН НО; ГИТ НО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно- справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.)

-

2018-2023

Работодатели - члены НАПП
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы)

-

2018-2023

НАПП
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы"

-

2018-2023

УТСЗН НО, НАПП
(по согласованию); Облсовпроф
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39.

Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" и обеспечение участия призёров во Всероссийской Неделе охраны труда (г. Сочи)

-

2020, 2023

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

90,0

90,0

90,0

270,0

40.

Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области

-

2018-2023

ОМСУ
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений

-

2018-2023

Облсовпроф
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда

-

2018-2023

ОМСУ
(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.

Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области

-

2018-2023

ОИВ; УТСЗН НО; ГИТ НО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44.

Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

2018-2023

ОМСУ (по согласованию); УТСЗН НО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Проведение информационно- методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда

-

2018-2023

УТСЗН НО; МОНиМП НО и ГИТ НО
(по согласованию); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.7.2.3. Подпункт 3.7.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.7.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников приведена в подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".

2.3.8. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":

2.3.8.1. В подпункте 3.9.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":
абзац семнадцатый исключить;
слова "государственной программой "Содействие занятости населения Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 273" заменить словами "Содействие занятости населения Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273".

2.3.8.2. Приложение "Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10" к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме 10 "Развитие системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
в Нижегородской области"



Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10


п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Исполнители мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

средства федера- льного бюджета

средства бюджета Нижего- родской области

средства бюджетов муници- пальных образо- ваний Нижего- родской области

средства из внебюд- жетных источ- ников

Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия

Всего

135 546,6

48 117,1

43 870,0

43 559,5

0,0

86 261,0

49 285,6

0,0

0,0

Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях,
услугах ранней помощи в Нижегородской области

Основное мероприятие 10.1.

Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.1.

Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

10.1.2.

Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

Основное мероприятие
10.2.

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

135 546,6

48 117,1

43 870,0

43 559,5

0,0

86 261,0

49 285,6

0,0

0,0

10.2.1.

Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием

2020

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%)

682,4

682,4

0,0

0,0

0,0

505,0

177,4

0,0

0,0

1

10.2.2.

Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода"

2020

МСП НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

1 849,1

1 849,1

0,0

0,0

0,0

1 368,3

480,8

0,0

0,0

2

10.2.3.

Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе с применением технологии сопровождаемого проживания)

2020-2022

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

11 199,6

1 850,2

4 560,5

4 788,9

0,0

8 383,5

2 816,1

0,0

0,0

1, 4

10.2.4.

Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи"

2020-2022

МОНиМП НО

увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70 %., в 2023 году - 80%)

24 031,0

8 071,6

7 671,6

8 287,8

0,0

17 948,7

6 082,3

0,0

0,0

2

10.2.5.

Оснащение оборудованием организаций социального обслуживания Нижегородской области в целях развития технологии сопровождаемого проживания

2020-2022

МСП НО

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
- увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 85%, в 2023 - 95%);
- увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 110 чел., в 2023 - 158 чел.)

3 017,7

1 939,1

500,0

578,6

0,0

0,0

3 017,7

0,0

0,0

1, 2, 8

10.2.6.

Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов

2020-2022

МС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

17 548,4

5 212,7

6 256,8

6 078,9

0,0

13 107,4

4 441,0

0,0

0,0

1,2

10.2.7.

Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей

2020-2022

МК НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА;
активизация участия учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов; использование современных технологий, обеспечивающих доступность историко- культурного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей; взаимодействие с государственными и общественными организациями города и области; улучшение комплектования фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах специальной литературой для слепых и слабовидящих людей;
увеличение востребованности у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности

19 965,6

6 629,9

6 756,8

6 578,9

0,0

14 906,1

5 059,5

0,0

0,0

2

10.2.8.

Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (медицинское оборудование только в 2020 году)

2020-2022

МЗ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

20 028,7

6 693,1

6 756,7

6 578,9

0,0

14 952,9

5 075,8

0,0

0,0

1, 2

10.2.9.

Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области

2020

МСП НО

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2023 году - 80%);
увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - 60%, в 2023 году - 80%)

3 729,8

900,0

1 617,6

1 212,2

0,0

2 784,3

945,5

0,0

0,0

3, 4

10.2.10.

Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов

2020-2022

МСП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

1 804,9

1304,9

250,0

250,0

0,0

1340,6

464,3

0,0

0,0

5

10.2.11.

Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту

2020-2022

МС НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

1 884,1

884,1

500,0

500,0

0,0

1404,2

479,9

0,0

0,0

5

10.2.12.

Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого- педагогических мероприятий

2020-2022

МОНиМП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

2 100,0

500,0

900,0

700,0

0,0

1 568,0

532,0

0,0

0,0

5

10.2.13.

Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве)

2020-2022

УТЗН НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

10 705,3

3 600,0

3 600,0

3 505,3

0,0

7 992,0

2 713,3

0,0

0,0

5

10.2.14.

Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

1,2

10.2.15.

Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

2

10.2.16.

Развитие навыков пользования компьютерной, мобильной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению

2021-2022

МИТиС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

9 000,0

0,0

4500,0

4500,0

0,0

0,0

9 000,0

0,0

0,0

1,2

Основное мероприятие 10.3.

Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.1.

Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры

2020-2023

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.2.

Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья

2020-2023

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.3.

Семинары-тренинги направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок

2020-2023

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.4.

Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

2020-2023

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Основное мероприятие 10.4.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.4.1.

Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО,
МС НО, МК НО, УТЗН НО,
БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.2.

Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью

2020-2023

МСП НО,
МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.3.

Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.4.

Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области

2020-2023

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3, 4

10.4.5.

Актуализация приказов по медицинским организациям

2020-2023

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3, 4

10.4.6.

Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого- медико- педагогических комиссий

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3, 4

".

2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации
государственной программы"

4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение
реализации государственной программы"

Государственный заказчик-координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Министерство социальной политики Нижегородской области

Цели подпрограммы

Обеспечение организационной, информационно-аналитической и финансовой деятельности, направленной на реализацию государственной программы

Задачи подпрограммы

1. Организация финансирования деятельности, направленной на реализацию государственной программы
2. Осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составлением бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета Министерством и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств
3. Осуществление контроля за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в пределах полномочий
4. Координация деятельности, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической базы министерства и подведомственных учреждений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего - 2 011 727,2 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.
2016 - 182 597,2 тыс. руб.
2017 - 209 709,6 тыс. руб.
2018 - 242 338,6 тыс. руб.
2019 - 257 226,9 тыс. руб.
2020 - 222 518,0 тыс. руб.
2021 - 233 090,6 тыс. руб.
2022 - 240 709,5 тыс. руб.
2023 - 240 349,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм

2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%;
2021 - 100%;
2022 - 100%;
2023 - 100%


4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы
по министерству социальной политики Нижегородской области


Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Коды бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

150

1006

0390100190

100

141 491,1

140 249,8

159 361,1

162 409,1

164 504,3

152 168,9

149 144,2

149 144,2

149 144,2

150

1006

0390100190

200

38 959,4

39 039,4

38 162,5

37 186,4

38 531,6

39 636,9

39 299,9

39 299,9

39 299,9

150

1006

0390198730

200

60,0

25,0

9,0

150

1006

0390100190

800

51,3

48,0

52,0

40,0

150

1003

0390225280

200

1 696,0

1 810,0

7 849,0

752,9

1045,0

240,2

954,3

954,3

954,3

150

1003

0390225280

600

350,0

3 825,0

41 625,2

52 837,0

30 482,0

43 392,7

51 011,1

50 650,6

150

1003

0390225280

800

990,0

1 100,0

400,0

300

300,0

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

24 780,4

25 771,6

28 546,6

30 073,3

31 061,6

133,51

46,56

72,12

96,02

150

1006

0390100190

100

18 040,1

19 003,9

21 513,8

21 925,2

22 208,1

91,3

29,83

44,74

59,66

150

1006

0390100190

200

6 662,0

6 671,8

6 525,8

6 358,9

6 588,9

23,78

7,86

11,79

15,72

150

1006

0390198730

200

10,3

4,3

1,5

150

1006

0390100190

800

6,3

5,9

6,4

5,0

150

1003

0390225280

200

72,0

75,5

329,7

31,6

43,9

0,14

0,19

0,29

0,38

150

1003

0390225280

600

14,5

160,6

1748,3

2219,2

18,29

8,68

15,3

20,26

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

40 600,1

40 101,8

48 242,5

62 288,3

68 146,1

58 077,2

55 287,89

65 006,73

69 398,17

150

1006

0390100190

100

30 703,6

29 999,4

34 103,3

34 755,6

35 203,9

39 716,08

35 421,75

40 328,59

43 117,59

150

1006

0390100190

200

9 116,5

9 131,3

8 930,0

8 701,6

9 016,4

10 342,62

9 333,73

10 626,69

1 1361,6

150

1006

0390198730

200

14,0

5,9

2,2

150

1006

0390100190

800

12,0

11,1

12,0

9,3

150

1003

0390225280

200

768,0

804,5

3484,9

334,3

464,0

62,69

226,65

258,04

275,89

150

1003

0390225280

600

155,5

1 698,3

1 8481,6

23 459,6

7 955,8

10 305,77

13 793,4

14 643,09

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

37 284,0

36 678,1

42 158,9

48 246,0

51 060,2

222,52

488,86

576,98

600,12

150

1006

0390100190

100

29 005,7

28 288,4

32 190,9

32 806,6

33 229,9

152,17

313,2

357,95

372,86

150

1006

0390100190

200

7 947,7

7 979,7

7 785,2

7 586,0

7 860,4

39,63

82,53

94,32

98,25

150

1006

0390198730

200

12,3

5,1

1,8

150

1006

0390100190

800

10,6

10,0

10,8

8,3

150

1003

0390225280

200

320,0

335,2

1452,1

139,3

193,3

0,24

2,00

2,29

2,39

150

1003

0390225280

600

64,8

707,6

7 700,7

9 774,8

30,48

91,12

122,43

126,63

Подпрограмма 4

"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

37 338,6

37 317,6

41 819,2

47 097,8

49 637,9

154 538,75

166 675,3

162 840,86

157 676,12

150

1006

0390100190

100

28 298,2

28 049,9

31872,2

32 481,8

32 900,9

10 5681,3

106 593,36

100 836,39

97 778,94

150

1006

0390100190

200

7 791,9

7 807,9

7 632,5

7 437,3

7 706,3

27 520,88

28 087,14

26 570,66

25 765,01

150

1006

0390198730

200

12,6

5,3

1,8

150

1006

0390100190

800

10,5

9,8

10,7

8,2

150

1003

0390225280

200

248,0

293,4

1 271,5

122,0

169,3

166,82

682,04

645,20

625,64

150

1003

0390225280

600

56,6

619,7

6743,2

8 559,6

21 169,75

31 012,76

34 488,6

33 206,53

150

1003

0390225280

800

990,0

1100,0

400,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

31 191,3

30 580,3

35 529,7

41 067,3

43 532,0

8 967,48

10 010,02

11 539,66

12 194,49

150

1006

0390100190

100

25 751,4

25 062,6

28 525,6

29 071,2

29 446,3

6 132,41

6 413,20

7 158,92

7 576,53

150

1006

0390100190

200

5 142,7

5 149,3

5 037,4

4 908,6

5 086,2

1 596,96

1 689,90

1 886,40

1 996,43

150

1006

0390198730

200

7,9

3,3

1,2

150

1006

0390100190

800

9,2

8,4

9,2

7,1

150

1003

0390225280

200

288,0

301,4

1310,8

125,7

174,5

9,68

41,03

45,81

48,48

150

1003

0390225280

600

58,6

638,8

6 951,4

8 823,8

1 228,42

1 865,89

2 448,53

2 573,05

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

7 166,4

7 118,3

7 873,1

13 565,9

13 789,1

150

1006

0390100190

100

5 801,0

5 750,2

6 533,8

11 368,7

11 515,2

150

1006

0390100190

200

1 363,6

1 366,4

1 335,7

2 194,0

2 273,4

150

1006

0390198730

200

1,7

1,1

0,5

150

1006

0390100190

800

1,8

1,7

1,9

2,1

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

4 827,0

5 029,5

5 539,6

150

1006

0390100190

100

3 891,1

4 095,4

4 621,5

150

1006

0390100190

200

935,0

933,0

915,9

150

1006

0390198730

200

1,2

150

1006

0390100190

800

0,9

1,1

1,0

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

289,27

279,35

312,53

0,0

150

1006

0390100190

100

197,82

178,97

193,89

0,0

150

1006

0390100190

200

51,51

47,16

51,09

0,0

150

1003

0390225280

200

0,31

1,15

1,24

0,0

150

1003

0390225280

600

39,63

52,07

66,31

0,0

".

2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":

2.5.1. Таблицу "Общественная эффективность" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:


"Общественная эффективность

Расчетные составляющие

Наименование

Значение по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Индикатор цели (А)

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

-

64,9%

64,9%

78,2%

82,1%

84,3%

85,4%

85,7%

86,4%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

-

202 ед./из 311 ед.

202 ед./из 311 ед.

219 ед. <1>/из 280 ед.

230 ед. <1>/из 280 ед.

236 ед. <1>/из 280 ед.

239 ед. <1>/из 280 ед.

240 ед. <1>/из 280 ед.

242 ед. <1>/из 280 ед

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

-

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

321 ед.

311 ед.

311 ед.

439 ед.

439 ед.

439 ед.

439 ед.

439 ед.

439 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

57,8%

89,8%

89,8%

81,9%

90,6%

94%

96,6%

97,4%

98,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

67 ед.

79 ед./из 88 ед.

79 ед./из 88 ед.

95 ед./из 116 ед.

106 ед./из 117 ед.

110 ед./из 117 ед.

113 ед./из 117 ед.

114 ед./из 117 ед.

115 ед./из 117 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,9

1,1

1,1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

46,7%

93,3%

93,3%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

7 ед.

14 ед./из 15 ед.

14 ед./из 15 ед.

17 ед./из 34 ед.

17 ед./из 34 ед.

17 ед./из 34 ед.

17 ед./из 34 ед.

17 ед./из 34 ед.

17 ед./из 34 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

6,7

6,7

6,7

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

56,7%

60,6%

60,6%

62,9%

62,9%

64,3%

64,3%

64,3%

65,7

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

42 ед.

43 ед./из 71 ед.

43 ед./из 71 ед.

44 ед./из 70 ед.

44 ед./из 70 ед.

45 ед./из 70 ед.

45 ед./из 70 ед.

45 ед./из 70 ед.

46 ед./из 70 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Индикатор цели (А)

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области

2,5%

3,3%

3,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

18,5%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области

36 ед.

44 ед.

46 ед.

206 ед.

211 ед.

217 ед.

217 ед.

217 ед.

217 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,08

0,09

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Индикатор цели (А)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области

20,0%

21,4%

22,0%

22,3%

22,6%

22,9%

22,9%

22,9%

22,9%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области

183 ед.

194 ед.

197 ед.

201 ед.

205 ед.

209 ед.

209 ед.

209 ед.

209 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

6,25%

72,7%

72,7%

77,3%

77,3%

77,3%

77,3%

77,3%

77,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

2 ед./из 22 ед.

16 ед./из 22 ед.

16 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед.

17 ед./из 22 ед

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

3,1

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Индикатор цели (А)

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

10%

13,6%

13,6%

24,8%

24,8%

24,8%

24,8%

24,8%

24,8%

11,3%

11,3%

11,3%

11,3%

11,3%

11,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

314 ед./из 3140 ед.

274 ед./из 2014 ед.

274 ед./из 2014 ед.

385 ед.

385 ед.

385 ед.

385 ед.

385 ед.

385 ед.

34 ед.

34 ед.

34 ед.

34 ед.

34 ед.

34 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

5 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,03

0,04

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Индикатор цели (А)

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

7,1%

7,1%

7,1%

14,2%

14,2%

14,2%

14,2%

14,2%

14,2%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

1 ед./из 14 ед.

1 ед./из 14 ед.

1 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

2 ед./из 14 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

56,2%

81,8%

81,8%

81,8%

81,8%

81,8%

81,8%

81,8%

81,8%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

9 ед./из 11 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

6,2

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

50%

81,8%

86,4%

88,5%

88,5%

92,3%

92,3%

92,3%

92,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

11 ед./из 22 ед.

18 ед./из 22 ед.

19 ед./из 22 ед.

23 ед./из 26 ед.

23 ед./из 26 ед.

24 ед./из 26 ед.

24 ед./из 26 ед.

24 ед./из 26 ед.

24 ед./из 26 ед.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

4,5

4,5

4,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Индикатор цели (А)

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

49,6%

50,0%

51,2%

51,9%

52,5%

53,0%

53,5%

54,0%

54,6%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

15 300 чел.

15 500 чел.

15 800 чел.

16 000 чел.

16 300 чел.

16 500 чел.

16 700 чел.

16 900 чел.

17 100
чел.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Индикатор цели (А)

Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

55,0%

55,67%

56,0%

61,1%

63,5%

65,5%

66,0%

66,5%

68,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

15 300 чел.

15 500 чел.

15 00 чел.

17 000 чел.

17 500 чел.

18 000 чел.

18 500 чел.

19 000 чел.

19 500
чел.

Общественная эффективность
(Эо = А / Б)

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004


<1> Нарастающим итогом с учетом 14 объектов сферы образования, адаптированных до 2016 года, и 2 адаптированных станций метро.".



Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ