ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2021 года № 378
О
внесении изменений в постановление
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
298
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 18 мая 2021 г. № 378
Изменения,
которые вносятся в постановление
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
298
"Об утверждении государственной
программы
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской области"
1. Пункт
5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Губернатора Нижегородской области
Мелик-Гусейнова Д.В.".
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1.
Позицию "Объемы бюджетных
ассигнований программы за счет средств
областного бюджета (в разбивке по
подпрограммам)", сноску к ней и позицию
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" и сноску к ней изложить в
следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
программу за счет средств областного
бюджета предусмотрено 207 944 906,12 тыс. руб.,
в том числе по годам: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы |
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть
государственной программы":
2.2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика
текущего состояния":
2.2.1.1. В позиции "Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской
области":
абзац третий изложить в следующей
редакции:
"государственной программой
Российской Федерации "Доступная
среда", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
марта 2019 г. № 363 (далее - Государственная
программа Российской Федерации);";
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
"постановлением Правительства
Нижегородской области от 21 декабря 2018 г.
№ 889 "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035
года".";
абзац четырнадцатый изложить в
следующей редакции:
"Указ Губернатора Нижегородской
области от 23 января 2018 г. № 12 "О совете
по делам ветеранов и инвалидов при
Губернаторе Нижегородской
области";";
абзацы тридцать первый и тридцать второй
изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Федерального
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", Закона
Нижегородской области от 5 марта 2009 г. №
21-З "О безбарьерной среде для
маломобильных граждан на территории
Нижегородской области" и мероприятий
Государственной программы Российской
Федерации в части формирования
доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности, объективной оценки
состояния доступности объектов
социальной инфраструктуры, а также для
разработки мер, обеспечивающих их
доступность, было принято постановление
Правительства Нижегородской области от
13 мая 2013 г. № 294 "О проведении
паспортизации объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур
и услуг на территории Нижегородской
области" (далее - Постановление).
В соответствии с Постановлением (в
настоящее время утратило силу) и
методикой, позволяющей
объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее - МГН), с
возможностью учета региональной
специфики, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №
627, паспортизация объектов социальной
инфраструктуры проводилась с
привлечением общественных организаций
инвалидов и их территориальных
подразделений.".
2.2.1.2. По тексту позиции "Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" цифры
"2022" заменить цифрами "2023".
2.2.1.3. По тексту позиции "Подпрограмма 3
"Старшее поколение" цифры "2020"
заменить цифрами "2023".
2.2.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных
мероприятий Программы" и 2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Программы" изложить в следующей
редакции:
"2.4. Перечень
основных мероприятий Программы
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
26930 777,2 |
22887 710,3 |
20616 205,7 |
207944 906,12 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
95 176,2 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО |
8543,9 |
6328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
65 019,9 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО; УИП и СМИ НО |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
4 494,8 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 007,4 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Прочие расходы |
2015-2023 |
УИП и СМИ НО, МСП НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МК НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
73000 360,2 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
5 972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9162 515,3 |
9162 515,3 |
72694 355,7 | |
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты
населения замечаний контролирующих
органов |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
15 612,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2016 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Капвложения |
2016-2023 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 | |
|
|
|
МСП НО |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
91 752,5 | |
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
70 185,1 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2023 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 |
113 681,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
296 463,6 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
17 953,5 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 |
15 448,6 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
57 337,9 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
3 519,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
1 959,2 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
175 721,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Прочие расходы |
2021-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 698,4 |
1 698,4 |
5 088,3 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
127335 525,0 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 |
121340 530,2 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
67 165,6 |
68 238,5 |
69 221,2 |
253 326,7 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483 213,4 |
567 339,3 |
243 011,2 |
243 046,2 |
1 536 610,1 | |
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,0 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
14 892,4 | |
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1220 699,1 |
861 649,1 |
785 856,6 |
793 183,2 |
3 661 388,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
528 035,0 | |
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
4 881 336,2 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
5 546,2 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
79,4 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 |
406 150,4 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МСП НО |
|
|
|
|
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
392 299,4 |
387 426,2 |
1 970 077,8 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
273 277,1 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 | |
|
|
2019-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
68 688,5 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 | |
|
|
2019-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
177 529,0 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 | |
|
|
2019 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2021-2023 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
1 755,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Прочие расходы |
2018-2023 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 7.2. Реализация превентивных
мер, направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
включая совершенствование
лечебно-профилактического обслуживания
и обеспечение современными
высокотехнологичными средствами
индивидуальной и коллективной защиты
работающего населения |
Прочие расходы |
2018-2023 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Прочие расходы |
2018-2023 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
240,0 | |
|
|
|
МСП НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 | |
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Прочие расходы |
2018-2023 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Прочие расходы |
2018-2023 |
УТЗН НО ОИВ
НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 |
1 134,0 | |
|
|
|
МСП НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 | |
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
2 011 727,2 | ||||
Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 314,0 |
0,0 |
49 285,6 | ||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
- |
- |
- |
- |
- |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 314,0 |
0,0 |
49 285,6 | |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2023 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*
Соглашением о реализации регионального
проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Нижегородская
область)" на территории Нижегородской
области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1,
заключенным между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Приобретение
автомобильного транспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации".
** Соглашением о реализации
регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Нижегородская область) " на
территории Нижегородской области от 23
декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным
между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Создание системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании".
2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Программы
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
| ||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг |
% |
97,0 |
97,4 |
97,8 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,8 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей |
доля женщин, родивших вторых детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,503 |
0,45 |
0,57 |
0,549 |
0,532 | ||
3. |
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |
доля женщин, родивших третьих и последую-щих детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,237 |
0,29 |
0,304 |
0,354 |
0,381 | ||
4. |
Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35,6 |
35,0 |
43,35 |
45,66 |
46,9 | ||
5. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86,8 |
82,8 |
101,1 |
102,4 |
103,5 | ||
6. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67,3 |
66,3 |
88,6 |
92,9 |
96,8 | ||
7. |
Суммарный коэффициент рождаемости |
число детей, рожденных одной женщиной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,354 |
1,299 |
1,552 |
1,576 |
1,592 | ||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
% |
- |
- |
- |
64,9 |
64,9 |
78,2 |
82,1 |
84,3 |
85,4 |
85,7 |
86,1 | ||
2. |
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности |
% |
8 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
3. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
% |
- |
- |
57,8 |
89,8 |
89,8 |
81,9 |
90,6 |
94,0 |
96,6 |
97,4 |
98,3 | ||
4. |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости |
% |
- |
- |
46,7 |
93,3 |
93,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50 | ||
5. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
% |
- |
- |
56,7 |
60,6 |
60,6 |
62,9 |
62,9 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
65,7 | ||
6. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
- |
- |
2,5 |
3,3 |
3,5 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 | ||
7. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
% |
- |
- |
20,0 |
21,4 |
22,0 |
22,3 |
22,6 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
22,9 | ||
8. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
% |
- |
- |
6,25 |
72,7 |
72,7 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 | ||
9. |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
% |
- |
- |
10 |
13,6 |
13,6 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2.5 | ||
10. |
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
% |
- |
- |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 | ||
11. |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
% |
- |
- |
56,2 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 | ||
12. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
- |
- |
15,0 |
54,5 |
67,0 |
68,0 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68.5 | ||
13. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
% |
- |
- |
50,0 |
81,8 |
81,8 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 | ||
14. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области |
% |
40,8 |
45,2 |
49,6 |
50,0 |
51,2 |
51,9 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,6 | ||
15. |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
- |
- |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
16. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
18,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 | ||
17. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
18. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
% |
34,7 |
44,6 |
55,0 |
55,67 |
56,0 |
61,1 |
63,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
68,3 | ||
19. |
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
48,3 |
51,5 |
54,7 |
57,8 |
60,5 |
61,0 | ||
20. |
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
ед. |
84 |
123 |
153 |
202 |
202 |
219 |
230 |
236 |
239 |
240 |
242 | ||
2. |
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
ед. |
123 |
154 |
321 |
311 |
311 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 | ||
3. |
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
чел. |
11 199 |
12 407 |
15 300 |
15 500 |
15 800 |
16 000 |
16 300 |
16 500 |
16 700 |
16 900 |
17100 | ||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | |||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области |
% |
53,2 |
62,1 |
73,7 |
74,7 |
85,8 |
100,4 |
105,3 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 | ||
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
13,0 | ||
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 | ||
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,265 |
0,8803 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 | ||
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
42,03 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 | ||
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,05 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 | ||
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
80 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 | ||
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
4 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
25 | ||
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430 |
516 |
602 |
688 | ||
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 | ||
7. |
Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
694 |
400 |
100 |
100 | ||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | |||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||
2. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
67,2 | ||
3. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу ** |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
5. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет ** |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста |
годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,07 |
73,86 |
74,40 |
74,4 |
74,4 | ||
2. |
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
15 |
29 | ||
3. |
Число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 | ||
4. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам ** |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
50 |
50 |
50 | ||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | |||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 | ||
3. |
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
29 |
33 |
33 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
чел. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
533 389 |
507 697 |
483 594 |
483 595 | ||
2 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
чел. |
1850 946 |
1892 023 |
2026 178 |
2011 876 |
1 720 893 |
1658 430 |
1539 966 |
1625 038 |
1520 685 |
1 511 988 |
1 511 989 | ||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | |||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 | ||
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 | ||
3. |
Отношение
численности третьих или последующих
детей, родившихся в отчетном финансовом
году, к численности детей указанной
категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1 |
- |
- |
- |
- | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 | ||
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 | ||
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
79 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 | ||
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
9 727 |
9 846 |
12 253 |
11 798 |
12 146 |
12 146 | ||
6. |
Количество женщин группы риска отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 140 |
1 110 |
732 |
1 110 |
1 110 |
1 110 | ||
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 747 |
20 026 |
17 774 |
17 774 |
17 774 | ||
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 | ||
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
2 008 |
974 |
974 |
974 | ||
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 | ||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | |||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
3 995 | ||
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
2. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме, от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
3. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||
4. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 | ||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | |||||||||||||||
|
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (Нижегородстат) |
чел. на |
|
|
0,040 |
0,052 |
0,069 |
0,037 |
0,049 |
0,040 |
0,039 |
0,038 |
0,037 | ||
2. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (Нижегородстат) |
чел. на |
|
|
1,1 |
1,04 |
0,9 |
0,87 |
1,0 |
0,9 |
0,87 |
0,85 |
0,82 | ||
3. |
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве |
дней на 1 пострадавшего |
|
|
45,8 |
43,9 |
43,7 |
47,2 |
41,4 |
50,3 |
45,4 |
45,0 |
44,7 | ||
4. |
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (Роспотребнадзор) |
чел. на 10000 работающих |
|
|
1,19 |
0,86 |
0,90 |
0,62 |
0,52 |
0,80 |
0,76 |
0,74 |
0,72 | ||
5. |
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Нижегородстат) |
% |
|
|
39,6 |
38,6 |
37,9 |
38,6 |
36,0 |
36,0 |
35,0 |
34,5 |
34,0 | ||
|
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях |
Чел. |
- |
- |
29 757 |
30 716 |
29 076 |
30 016 |
31 201 |
26 228 |
30 000 |
30 000 |
30 000 | ||
2. |
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2023 году - 98%); |
% |
- |
- |
9,8 |
14,0 |
28,1 |
43,9 |
63,0 |
81,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 | ||
3. |
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (по данным мониторинга условий и охраны труда) |
шт. |
- |
- |
19 720 |
15 233 |
9 081 |
12 832 |
15 555 |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 | ||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | |||||||||||||||
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь |
чел. |
- |
- |
792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
1. |
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- | ||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области | |||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
84 |
86 |
86 | ||
2. |
Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
90 |
95 |
95 | ||
3. |
Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
80 | ||
4. |
Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
% |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
93 |
95 |
98 | ||
5. |
Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
76 |
76 |
76 | ||
6. |
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
42,3 |
44,7 |
47 | ||
7. |
Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
66 |
84 |
100 | ||
8. |
Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
214 |
224 |
227 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
на 2 п.п. |
на 2 п.п |
на 2 п.п |
0 | ||
2. |
Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
на 5 п.п. |
на 5 п.п |
0 | ||
3. |
Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
п.п |
|
|
|
|
|
|
|
на 10 п.п |
на 5 п.п. |
на 5 п.п. |
0 | ||
4. |
Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
на 3 п.п. |
на 2 п.п. |
на 3 п.п | ||
5. |
Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
на 9 п.п. |
на 2 п.п |
0 |
0 | ||
6. |
Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
на 2,4 п.п. |
на 2,3 п.п. |
на 2,4 п.п. |
на 2,3 п.п. | ||
7. |
Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
на 18 п.п. |
на 18 п.п. |
на 18 п.п. |
на 16 п.п | ||
8. |
Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
214 |
224 |
227 |
* Пункт соглашения о достижении показателя "Отношение численности третьих или последующих детей", родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в предшествующем году, исключен.
В
соответствии с дополнительным
соглашением к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-143 №
149-08-2019-143/1 показатель результативности
изменен на значение результата
регионального проекта (приложение № 4).
** - индикатор (непосредственный
результат) прекратил свое действие с 2021
г.".
2.2.3.
Подраздел 2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в
следующей редакции:
"2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации
Программы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
26930 777,2 |
22887 710,3 |
20616 205,7 |
|
|
МСП НО |
20298 672,8 |
21764 676,9 |
21220 755,2 |
23293 158,0 |
24002 913,2 |
26735 260,1 |
26860 074,7 |
22817 707,6 |
20558 438,1 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
0,0 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 975,2 |
2 107,8 |
1 929,9 |
351,0 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
4 683,1 |
5 109,1 |
5 014,4 |
4 173,1 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
6 970,1 |
4 956,7 |
4 778,9 |
3 200,0 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
5 616,5 |
2 228,6 |
2 157,1 |
0,0 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
всего |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
|
|
МСП НО |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
МСП НО |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8721 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16581 675,2 |
16888 537,7 |
12886 495,2 |
10635 538,3 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
24,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
|
|
МСП НО |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
|
|
|
|
|
19 865,4 |
15 106,2 |
14 314,0 |
0,0 |
|
|
МСП НО |
|
|
|
|
|
3 651,6 |
2 171,3 |
2 078,9 |
0,0 |
|
|
МК НО |
|
|
|
|
|
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
0,0 |
|
|
МС НО |
|
|
|
|
|
1 585,2 |
1 756,8 |
1 578,9 |
0,0 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
936,0 |
936,0 |
841,3 |
0,0 |
|
|
МЗ НО |
|
|
|
|
|
1 740,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
|
|
|
|
|
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
0,0 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
24887 970,1 |
26 518 606,1 |
25660 478,0 |
27942 459,2 |
29886 968,2 |
39312 893,4 |
39008 302,7 |
34273 937,2 |
32063 691,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
20305 038,6 |
21 776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
26930 777,2 |
22887 710,3 |
20616 205,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4582 931,5 |
4 717 478,4 |
4405 647,9 |
4 604 407,7 |
5812 163,6 |
12489 327,5 |
12077 525,5 |
11386 226,9 |
11447 485,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 | |
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 | |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 234 076,6 |
8728 937,0 |
9986 215,2 |
9210 032,8 |
9 202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9 202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9 162 515,3 |
9162 515,3 | |
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9 162 515,3 |
9162 515,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | |
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
643 281,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
36 246,3 |
80 887,7 |
81 059,4 |
81 059,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 | |
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 | |
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 | |
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 | |
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 | |
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 | |
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" * |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" ** |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 287,3 |
42 459,0 |
42 459,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 698,4 |
1 698,4 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
17745 124,5 |
19 083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
27405 787,9 |
27714 500,9 |
23011 275,4 |
20864 381,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14 788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
4863 593,2 |
10820 389,6 |
10822 240,1 |
10121 057,1 |
10225 120,2 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4 595 459,4 |
4656 723,9 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4 595 459,4 |
4656 723,9 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 | |
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
всего |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 335,9 |
94 929,4 |
94 929,2 |
94 929,2 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
67 165,6 |
68 238,5 |
69 221,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
27 763,8 |
26 690,7 |
25 708,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
1804 424,6 |
2106 093,7 |
975 288,3 |
975 428,5 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
486 936,5 |
571 062,4 |
246 734,3 |
246 769,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
1317 488,1 |
1535 031,3 |
728 554,0 |
728 659,2 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие
4.7. Расходы на предоставление
ежемесячной денежной выплаты на детей от
3 до 7 лет включительно |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
4352 958,2 |
3192 993,9 |
3 141 869,2 |
3171 142,8 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
1220 699,1 |
861 649,1 |
785 856,6 |
793 183,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
3132 259,1 |
2331 344,8 |
2 356 012,6 |
2377 959,6 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
910 244,4 |
2256 883,8 |
2544 617,1 |
2 570 885,9 |
2592 615,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908 764,4 |
2199 965,3 |
2388 071,6 |
2 414 340,40 |
2436 069,5 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,9 |
1186 583,4 |
1 257 351,2 |
1301 677,7 |
1530 947,6 |
1666 776,2 |
1 635 853,6 |
1617 421,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
1057 947,0 |
1185 925,8 |
1 195 163,7 |
1181 604,5 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1 114 797,4 |
1 190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
358,1 |
358,1 | |
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
351,1 |
351,1 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 | |
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1462 186,6 |
1592 885,8 |
1 561 825,1 |
1542 381,2 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
392 299,4 |
387 426,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
1037 906,6 |
1161 425,9 |
1 169 525,7 |
1154 955,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 | |
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 | |
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 6.13. Привлечение
некоммерческих организаций к решению
задач, предусмотренных Стратегией
государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23
ноября 2020 г. № 733 и Указом Губернатора
Нижегородской области от 23 декабря 2020 г.
№ 215 "Об утверждении Перечня
приоритетных направлений по реализации
Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года на территории
Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 | |
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 | |
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| |
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
Всего, в том числе |
241 760,0 |
11 571,2 <***> |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
241 760,0 |
11 571,2 |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в том числе |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 559,5 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 314,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,8 |
29 245,5 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 559,5 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 314,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,8 |
29 245,5 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".
***
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету
Нижегородской области из федерального
бюджета на финансовое обеспечение
мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке
и находящихся в пунктах временного
размещения по состоянию на 31 декабря 2015
г., на основании соответствующей заявки
предусмотрено выделение денежных
средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением
Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016
году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке
в 2015 году и находящихся в пунктах
временного размещения" установлено
условие авансового перечисления в
размере 50% суммы заявки, что составляет 5
485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным
Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к
Соглашению о предоставлении в 2016 году из
федерального бюджета бюджету
Нижегородской области иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному
социально-бытовому благоустройству
граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном
массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения в 2015 году, от 30
марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с
Министерством внутренних дел Российской
Федерации, оставшаяся сумма к
перечислению составила 4 984 800,0 руб. с
учетом корректировки.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
2.3.1.1.В пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
2.3.1.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.1.1.2.
Позиции "Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 1" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Источники финансирования |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
ВСЕГО |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
||
|
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе: |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
||
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
19 186,1 |
0,0 |
4 318,1 |
0,0 |
||
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
||
|
областной бюджет (тыс. руб.) |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
||
|
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
||
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
||
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
||
|
Источники финансирования |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
ВСЕГО |
||
|
ВСЕГО |
32 612,8 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
230 848,0 |
||
|
всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе: |
9642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,4 |
||
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 504,2 |
||
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 |
||
|
областной бюджет (тыс. руб.) |
13676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
95 176,2 |
||
|
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 181,4 |
||
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 352,5 |
||
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 828,9 |
||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы: |
".
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
2.3.1.2.1. В
подпункте 3.1.2.1 "Характеристика сферы
реализации Подпрограммы 1":
в абзаце первом слова
"государственной программой
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года
№ 1297" заменить словами
"государственной программой
Российской Федерации "Доступная
среда", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
марта 2019 г. № 363", слова
"постановлением Правительства
Нижегородской области от 17 апреля 2006
года № 127 "Об утверждении Стратегии
развития Нижегородской области до 2020
года" заменить словами
"постановлением Правительства
Нижегородской области от 21 декабря 2018 г.
№ 889 "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года";
в абзаце четвертом и далее по тексту
слова "на 2011-2020 годы" исключить;
абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
"- Указ Губернатора Нижегородской
области от 23 января 2018 г. № 12 "О совете
по делам ветеранов и инвалидов при
Губернаторе Нижегородской области".
2.3.1.2.2. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2022 годы" заменить словами "2015-2023 годы".
2.3.1.2.3.
Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 1" изложить в
следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
1
№ п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования, в тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
ВСЕГО |
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
230 848,0 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2023 годы |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2015-2023 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
93 011,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2023 |
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
5 671,6 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
прочие расходы |
2015-2023 годы |
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 822,5 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
прочие расходы |
2015-2023 годы |
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 342,5 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием |
прочие расходы |
2015-2023 годы |
министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.1.2.4.
Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 1" изложить в
следующей редакции:
"3.1.2.5
"Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 1
Для
оценки эффективности реализации
Подпрограммы 1 применяются следующие
целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 1, разработанные в
соответствии с государственной
программой Российской Федерации
"Доступная среда", утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №
363:
1) доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных
объектов Нижегородской области (до 86,1% к
2023 году);
2) доля приоритетных объектов
Нижегородской области в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов, на
которые сформированы паспорта
доступности (до 100% к 2023 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
социальной защиты (до 98,3% в 2023 году);
4) доля приоритетных объектов органов
службы занятости, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов
органов службы занятости (до 50% в 2023
году);
5) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
здравоохранения (до 65,7% в 2023 году);
6) доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций
(до 18,5% в 2023 году);
7) доля общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций (до 22,9% в 2023 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры
(до 77,3% в 2023 году);
9) доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава (автобусного, трамвайного,
троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2023 году
соответственно);
10) доля станций метро, доступных для
инвалидов, в общем количестве станций
метро (до 14,2% в 2023 году);
11) доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных
для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2023
году);
12) доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
(до 68,5% в 2023 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
физической культуры и спорта, в общем
количестве приоритетных объектов в
сфере физической культуры и спорта (до
92,3% в 2023 году);
14) доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Нижегородской
области (до 54,6% в 2023 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста (до 100% в 2023 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста (до 50,0%
в 2023 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста (до 100% в
2023 году);
18) доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов в
Нижегородской области (до 68,3% в 2023 году);
19) доля граждан, признающих навыки,
достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан (до
61% в 2023 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11
классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности
выпускников-инвалидов (до 100% в 2023 году).
Непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 1:
1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2023 году - 242 ед.).
2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2023 году - 439 ед.).
3.
Количество инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов Нижегородской
области (в 2023 году - 17 100 чел.).
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единица измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
1. |
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
% |
- |
64,9 |
64,9 |
78,2 |
82,1 |
84,3 |
85,4 |
85,7 |
86,1 |
2. |
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
% |
57,8 |
89,8 |
89,8 |
81,9 |
90,6 |
94,0 |
96,6 |
97,4 |
98,3 |
4. |
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
% |
46,7 |
93,3 |
93,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50 |
5. |
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
% |
56,7 |
60,6 |
60,6 |
62,9 |
62,9 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
65,7 |
6. |
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
2,5 |
3,3 |
3,5 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
7. |
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
% |
20,0 |
21,4 |
22,0 |
22,3 |
22,6 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
8. |
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
% |
6,25 |
72,7 |
72,7 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
9. |
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
% |
10,0 |
13,6 |
13,6 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2.5 |
10. |
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
% |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
11. |
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
% |
56,2 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
12. |
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
15,0 |
54,5 |
67,0 |
68,0 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68.5 |
13. |
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
% |
50,0 |
81,8 |
81,8 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
14. |
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
% |
49,6 |
50,0 |
51,2 |
51,9 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,6 |
15. |
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16. |
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
18,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
17. |
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
18. |
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
% |
55,0 |
55,67 |
56,0 |
61,1 |
63,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
68,3 |
19. |
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
% |
- |
- |
- |
48,3 |
51,5 |
54,7 |
57,8 |
60,5 |
61,0 |
20. |
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
% |
- |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Непосредственные результаты | |||||||||||
1. |
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
ед. |
153 |
202 |
202 |
219 |
230 |
236 |
239 |
240 |
242 |
2. |
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
ед. |
321 |
311 |
311 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
3. |
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
чел. |
15 300 |
15 500 |
15 800 |
16 000 |
16 300 |
16 500 |
16 700 |
16 900 |
17 100 |
".
2.3.1.2.5. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего: |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
95 176,2 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
39 854,0 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
|
|
Министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 087,5 |
|
|
Министерство спорта Нижегородской области |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
2 378,3 |
|
|
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,9 |
|
|
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
23 392,4 |
|
|
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,9 |
|
|
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 007,4 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
230 848,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
95 176,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 181,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
93 011,4 | |
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
65 019,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 352,5 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 639,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
5 671,6 | |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
4 494,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 176,8 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 822,5 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 007,4 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 828,9 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.5 Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4342,5 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1654,1 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2688,4 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.6 Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"Распределение
бюджетных ассигнований
по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п |
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности |
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб. | ||||||||||||||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
ВСЕГО | |||||
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ||||||||||||||||
1. |
Здравоохранение |
0,0 |
4 342,7 |
0,0 |
4 000,0 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
26 697,8 | |||||
1.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
23 392,4 | |||||
1.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 688,5 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3305,4 | |||||
2. |
Занятость населения |
0,0 |
3 840,7 |
0,0 |
833,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4674,3 | |||||
2.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,9 | |||||
2.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 688,5 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,4 | |||||
3. |
Социальная защита населения |
9 343,9 |
4 182,5 |
238,0 |
4 315,3 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5100,0 |
43 047,3 | |||||
3.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
39 854,0 | |||||
3.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 576,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 193,3 | |||||
4. |
Физическая культура и спорт |
0,0 |
4 615,0 |
0,0 |
1 012,2 |
270,9 |
487,5 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
7 438,6 | |||||
4.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1 926,6 |
0,0 |
395,3 |
270,9 |
487,5 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
4 133,3 | |||||
4.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,3 | |||||
5. |
Культура |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
833,6 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 392,8 | |||||
5.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 087,5 | |||||
5.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,3 | |||||
6. |
Информация и связь |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
833,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 176,1 | |||||
6.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,9 | |||||
6.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,2 | |||||
7. |
Транспорт |
0,0 |
7 415,0 |
0,0 |
3 183,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 598,6 | |||||
7.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
4 247,5 |
0,0 |
2 566,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 814,3 | |||||
7.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
3 167,5 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 784,3 | |||||
Итого по разделу 1: |
9 343,9 |
33 080,9 |
238,0 |
15 011,9 |
9 011,6 |
10 386,2 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
103 025,5 | ||||||
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9 343,9 |
13 894,8 |
238,0 |
10 693,8 |
9 011,6 |
10 386,2 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
79 521,3 | ||||||
из федерального бюджета |
0,0 |
19186,1 |
0,0 |
4 318,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 504,2 | ||||||
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации | ||||||||||||||||
8 |
Образование |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 822,5 | |||||
8.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
7 298,2 |
13 397,5 |
15 886,8 |
13 669,8 |
12 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 836,3 | |||||
8.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 | |||||
Итого по разделу 2: |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 822,5 | ||||||
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
7 298,2 |
13 397,5 |
15 886,8 |
13 669,8 |
12 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 836,3 | ||||||
из федерального бюджета |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64986,2 | ||||||
Итого по таблице: |
9343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8651,0 |
8651,0 |
8 651,0 |
230 848,0 | ||||||
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9343,9 |
21 193,0 |
13 635,5 |
26 580,6 |
22 681,4 |
22 970,2 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
142 357,6 | ||||||
из федерального бюджета |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,4 |
".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
2.3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
2.3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.2.1.2.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2 за счет
средств областного бюджета",
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 2 составляет 73 000
360,2 тыс. руб., в том числе по годам: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (к
2023 году): |
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
2.3.2.2.1. По тексту подпункта 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.2.2.3. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
2
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
73000 360,2 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9162 515,3 |
9162 515,3 |
72694 355,7 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
15 612,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Прочие расходы |
2019-2023 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МСП НО |
|
|
|
|
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
91 752,5 | |
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 185,1 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2023 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 |
113 681,0 |
3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели
и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области (к 2023 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2023 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%).
4. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2023 году - 100%).
5. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2023 году - 13%).
6. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до 80 % в 2023 году).
Сведения об
индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам) | ||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| ||||||||||||
Индикаторы |
| ||||||||||||
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области |
% |
53,2 |
62,1 |
73,7 |
74,7 |
85,8 |
100,4 |
105,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
13 |
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,2650 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
80 |
Непосредственные результаты |
| ||||||||||||
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
3 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
25 |
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430 |
516 |
602 |
688 |
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
7. |
Численность
специалистов, прошедших обучение |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
694 |
400 |
100 |
100 |
".
2.3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
73000 360,2 |
||
|
|
МСП НО |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8721 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
72993 360,2 |
||
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8234 076,6 |
8728 937,0 |
9986 215,2 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9202 335,3 |
9201 335,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9162 515,3 |
9162 515,3 | |
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9162 515,3 |
9162 515,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 2.7. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 2.Р1. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
643 281,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 185,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 2.13. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":
2.3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение":
2.3.3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.2.1.2.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3 за счет
средств областного бюджета",
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 3 составляет 296
463,6 тыс. рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (к
2023 году) |
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть
Подпрограммы 3":
2.3.3.2.1. По тексту подпункта 3.3.2.1
"Характеристика текущего
состояния" цифры "2020" заменить
цифрами "2023".
2.3.3.2.2. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы
реализации Подпрограммы 3" цифры
"2022" заменить цифрами "2023".
2.3.3.2.3. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень
основных мероприятий Подпрограммы 3" и
3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 3" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
3
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Всего |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
296 463,6 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
17 953,5 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 |
15 448,6 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
57 337,9 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2018 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
3 519,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
1 959,2 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017-2022 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
175 721,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Прочие расходы |
2021-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 698,4 |
1 698,4 |
5 088,3 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о
реализации регионального проекта
"Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения (Нижегородская область) " на
территории Нижегородской области от 23
декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным
между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Создание системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании".
3.3.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
3
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||||||||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||||||||
2. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
67,2 | ||||||||||||
3. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу * |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||||
5. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет * |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 | ||||||||||||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста |
годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,07 |
73,86 |
74,40 |
74,4 |
74,4 | ||||||||||||
2. |
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
15 |
29 | ||||||||||||
3. |
Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 | ||||||||||||
4. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам * |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
50 |
50 |
50 |
* - индикатор
(непосредственный результат) прекратил
свое действие с 2021 г.".
2.3.3.2.5.
Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 3" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.9. Объем
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3
предполагается осуществлять за счет
средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
||
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Итого: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе: |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
36 246,3 |
80 887,7 |
81 059,4 |
81 059,4 |
477 604,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
296 463,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
' 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 024,1 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 |
141 117,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе: |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
17 953,5 | |
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
17 953,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе: |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 |
15 448,6 | |
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 741,5 |
1 741,5 |
15 448,6 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе: |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
57 337,9 | |
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
57 337,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе: |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 459,3 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 024,1 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе: |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
3 519,9 | |
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
3 519,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
1 959,2 | |
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
1 959,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
175 721,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
175 721,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 3.Р3. |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
19 000,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
19 000,0 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 | |
Основное
мероприятие 3.Р3. |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 287,3 |
42 459,0 |
42 459,0 |
127 205,3 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 698,4 |
1 698,4 |
5 088,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 |
122 117,0 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*
Соглашением о реализации регионального
проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Нижегородская
область)" на территории Нижегородской
области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1,
заключенным между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Приобретение
автомобильного транспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации".
** Соглашением о реализации
регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Нижегородская область) " на
территории Нижегородской области от 23
декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным
между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Создание системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании".".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":
2.3.4.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1
"Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Нижегородской
области" изложить в следующей
редакции:
"Этапы и
сроки реализации |
Подпрограмма
реализуется в один этап. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 4 составляет 127
335 525,0 тыс. рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 |
- доля
граждан, получивших меры социальной
поддержки, в общем числе граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки и
обратившихся за назначением мер
социальной поддержки, - 100%; |
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.3.4.2.1. В
подпункте 3.4.2.1 "Характеристика
текущего состояния":
в абзаце четырнадцатом слова
"постановлением Правительства
Нижегородской области от 10 июля 2008 года
№ 281 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления мер социальной
поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" заменить словами
"постановлением Правительства
Нижегородской области от 10 июля 2008 г. № 281
"Об утверждении Положения о порядке
предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг и мер социальной поддержки по
оплате топлива";
абзац двадцать первый исключить.
2.3.4.2.2. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" слова "2022" заменить словами "2023".
2.3.4.2.3. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
4
№ п/п |
Наименование |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
127335 525,0 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 |
121340 530,2 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области") |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
67 165,6 |
68 238,5 |
69 221,2 |
253 326,7 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483 213,4 |
567 339,3 |
243 011,2 |
243 046,2 |
1 536 610,1 | |
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
14 892,4 | |
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
прочие расходы |
2020-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1220 699,1 |
861 649,1 |
785 856,6 |
793 183,2 |
3 661 388,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2023 |
МСП НО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
528 035,0 |
3.4.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 4
№ п/п |
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 |
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограмм |
Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Индикаторы | |||||||||||||
1. |
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Индикатор 2. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь |
% |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
3. |
Индикатор 3. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта |
% |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
29 |
33 |
33 |
Непосредственные результаты | |||||||||||||
1 |
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
чел. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
533 389 |
507 697 |
483 594 |
483 595 |
2 |
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
чел. |
1850 946 |
1892 023 |
2026 178 |
2011 876 |
1720 893 |
1658 430 |
1539 966 |
1625 038 |
1520 685 |
1511 988 |
1511 989 |
".
2.3.4.2.4.
Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема
финансовых результатов Подпрограммы
4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9.
Обоснование объема
финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16581 675,2 |
16888 537,7 |
12886 495,2 |
10635 538,3 |
|
|
УТЗН НО |
- |
- |
- |
- |
|
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус |
Наименование Подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
17745 124,5 |
19083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
27405 787,9 |
27714 500,9 |
23011 275,4 |
20864 381,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
4863 593,2 |
10820 389,6 |
10822 240,1 |
10121 057,1 |
10225 120,2 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4595 459,4 |
4656 723,9 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4595 459,4 |
4656 723,9 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 | |
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего, в том числе |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
Всего, в том числе |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 335,9 |
94 929,4 |
94 929,2 |
94 929,2 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
67 165,6 |
68 238,5 |
69 221,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
27 763,8 |
26 690,7 |
25 708,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1804 424,6 |
2106 093,7 |
975 288,3 |
975 428,5 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486 936,5 |
571 062,4 |
246 734,3 |
246 769,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1317 488,1 |
1535 031,3 |
728 554,0 |
728 659,2 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4352 958,2 |
3192 993,9 |
3141 869,2 |
3171 142,8 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1220 699,1 |
861 649,1 |
785 856,6 |
793 183,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3132 259,1 |
2331 344,8 |
2356 012,6 |
2377 959,6 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
910 244,4 |
2256 883,8 |
2544 617,1 |
2570 885,9 |
2592 615,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
908 764,4 |
2199 965,3 |
2388 071,6 |
2414 340,4 |
2436 069,5 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":
2.3.5.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт
Подпрограммы 5 "Укрепление института
семьи в Нижегородской области"
изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 |
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2023 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 5 составляет 4 881 336,2 тыс.
рублей, из них: |
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (к
2023 году): |
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.5.2.2. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
5
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
Цели Подпрограммы 5: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
4 881 336,2 | ||||
Основное мероприятие 5.1. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
5 546,2 | |
Основное мероприятие 5.2. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 | |
Основное мероприятие 5.3. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 | |
Основное мероприятие 5.4. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 | |
Основное мероприятие 5.5. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
79,4 | |
Основное мероприятие 5.6. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 |
406 150,4 | |
Основное мероприятие 5.7. |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2015-2023 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
392 299,4 |
387 426,2 |
1 970 077,8 |
3.5.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 5
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
| ||||||||||||
Индикаторы достижения цели |
| ||||||||||||
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
10 |
3. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному* |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1- |
- |
- |
- |
- |
Непосредственные результаты |
| ||||||||||||
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
76 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
9 727 |
9 846 |
12 253 |
11 798 |
12 146 |
12 146 |
6. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 005 |
1 110 |
732 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 316 |
20 026 |
17 774 |
17 774 |
17 774 |
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
|
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
2 008 |
974 |
974 |
974 |
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
* Пункт
соглашения о достижении показателя
"Отношение численности третьих или
последующих детей", родившихся в
отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в
предшествующем году, исключен.
В соответствии с дополнительным
соглашением к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-143 №
149-08-2019-143/1 показатель результативности
изменен на значение результата
регионального проекта (приложение №
4).".
2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов Подпрограммы
5
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
|
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
4881 336,2 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
4881 336,2 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,90 |
1186 583,4 |
1257 351,2 |
1301 677,7 |
1530 947,6 |
1666 776,2 |
1635 853,6 |
1617 421,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
1057 947,0 |
1185 925,8 |
1195 163,7 |
1181 604,5 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное
мероприятие 5.1. |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.2. |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1114 797,4 |
1190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.3. |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.4. |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.5. |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
358,1 |
358,1 | |
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
351,1 |
351,1 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.6. |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 | |
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
Основное
мероприятие 5.7. |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1462 186,6 |
1592 885,8 |
1561 825,1 |
1542 381,2 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
392 299,4 |
387 426,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
1037 906,6 |
1161 425,9 |
1169 525,7 |
1154 955,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":
2.3.6.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт
Подпрограммы 6 "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Нижегородской области"
изложить в новой редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 |
Подпрограмма
6 реализуется в 2015-2023 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 6 составляет 273 277,1 тыс.
рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
6
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
273 277,1 | ||||
Основное
мероприятие 6.1. |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 | |
|
|
2019-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
68 688,5 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 | |
|
|
2019-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
177 529,0 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 | |
|
|
2019 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 | |
|
|
2019-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2021-2023 |
МВР и МП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты
Подпрограммы 6
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
| ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
3 995 |
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
2. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов 9программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
".
2.3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
273 277,1 |
||
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
247 217,5 |
||
|
|
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 059,6 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы
6
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное
мероприятие 6.1. |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 | |
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 | |
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":
2.3.7.1. В
пункте 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7
"Улучшение условий и охраны труда в
Нижегородской области":
1) в позиции "Государственный
заказчик-координатор Подпрограммы 7"
слова "Министерство социальной
политики Нижегородской области"
заменить словами "Управление по труду
и занятости населения Нижегородской
области";
2) позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы за счет
средств областного бюджета в тыс.
рублей" и "Индикаторы достижения
цели Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 |
Подпрограмма
реализуется в один этап, в течение 2018-2023
годов |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 7 составляет 1 755,0 тыс.
рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели Подпрограммы |
Индикаторы к
2023 году: |
2.3.7.2. В пункте 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7":
2.3.7.2.1.
Абзац пятнадцатый подпункта 3.7.2.1
"Характеристика текущего состояния
условий и охраны труда" изложить в
следующей редакции:
приказ министерства социальной политики
Нижегородской области от 21 июня 2019 г. № 335
"Об актуализации работы по охране
труда в министерстве социальной
политики Нижегородской области.".
2.3.7.2.2. Подпункт 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"3.7.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
7
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в подразделе 2.4 Программы, а также в таблице 5 настоящей Подпрограммы.
Таблица
5
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (тыс. рублей) за счёт средств областного бюджета | |||||||||||||
|
|
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего | |||||||
Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
1 755,0 | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
1. |
Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Нижегородской области, в том числе в рамках реализации предупредительных мер за счёт средств социального страхования. |
- |
2018-2023 |
ОИВ; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0, |
0,0 | |||||||
2. |
Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
3. |
Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
4. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии) |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
5. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда |
- |
2018-2023 |
ОМСУ
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
6. |
Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учётом Типового положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда |
- |
2018-2023 |
УТСЗН
НО; ОИВ НО; ОМСУ (в отношении
подведомственных организаций); ГИТ НО;
(по согласованию); НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
7. |
Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда |
- |
2018-2023 |
ОИВ
НО, ГИТ НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
8. |
Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н) |
- |
2018-2023 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
9. |
Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н) |
- |
2018-2023 |
Работодатели - члены НАПП, в
том числе предприятия транспортного
машиностроения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
10. |
Поддержание материально- технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально- структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России |
- |
2018-2023 |
Работодатели - члены НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
11. |
Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов) |
- |
2018-2023 |
Облсовпроф |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
12. |
Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов |
- |
2018-2023 |
Министерство здравоохранения НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
13. |
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда |
- |
2018-2023 |
ОИВ
НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
336,0 | |||||||||||
14. |
Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
15. |
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
16. |
Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда и профессиональной переподготовки по техносферной безопасности, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда и аттестационных комиссиях. |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
17. |
Обеспечение учёта необходимого материально- технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда |
- |
2018-2023 |
МОНиМП НО и УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
18. |
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда |
- |
2018-2023 |
Работодатели - члены НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
19. |
Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
20. |
Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда |
- |
2018-2023 |
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию); УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
21. |
Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений |
- |
2018-2023 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
22. |
Повышение квалификации экспертов по программе "Проведение государственной экспертизы условий труда для сотрудников органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации" |
- |
2020- 2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 | |||||||
|
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
240,0 | |||||||
Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
23. |
Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области" |
- |
2019 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
24. |
Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области " |
- |
2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 |
1 419,0 | |||||||||||
25. |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда |
|
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
26. |
Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
27. |
Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
28. |
Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда 28 апреля |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО;
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
29. |
Участие делегации министерства социальной политики Нижегородской области в информационных мероприятиях ежегодной Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи) |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
30. |
Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном Всероссийском совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации |
- |
2020, 2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
31. |
Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа |
- |
2020, 2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
32. |
Участие представителей министерства социальной политики Нижегородской области в Международной специализированной выставке "Безопасность и Охрана труда" (ВДНХ, г.Москва) |
- |
2020, 2023 |
УТСЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
33. |
Проведение ежегодной научно-практической областной Конференции по актуальным вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (в рамках специализированной выставки "Безопасность. Охрана. Спасение"/ SENTEX) |
- |
2018-2023 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 | |||||||
|
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
252,0 |
252,0 |
864,0 | |||||||
34. |
Содействие работодателям области во внедрении передового опыта в сфере безопасности и охраны труда, программ "нулевого травматизма" (VISION ZERO) и "бережливого производства" (по отдельному плану, утверждённому областной межведомственной комиссией по охране труда). Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса) |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО; НАПП
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
35. |
Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
36. |
Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно- справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.) |
- |
2018-2023 |
Работодатели -
члены НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
37. |
Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы) |
- |
2018-2023 |
НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
38. |
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы" |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО, НАПП
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
39. |
Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" и обеспечение участия призёров во Всероссийской Неделе охраны труда (г. Сочи) |
- |
2020, 2023 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
270,0 | |||||||
40. |
Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области |
- |
2018-2023 |
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
41. |
Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений |
- |
2018-2023 |
Облсовпроф |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
42. |
Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда |
- |
2018-2023 |
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
43. |
Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области |
- |
2018-2023 |
ОИВ; УТСЗН НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
44. |
Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
- |
2018-2023 |
ОМСУ (по согласованию); УТСЗН НО (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
45. |
Проведение информационно- методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда |
- |
2018-2023 |
УТСЗН НО;
МОНиМП НО и ГИТ НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.7.2.3.
Подпункт 3.7.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в
следующей редакции:
"3.7.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников приведена в подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".
2.3.8. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":
2.3.8.1. В
подпункте 3.9.2.1 "Характеристика
текущего состояния" пункта 3.9.2
"Текстовая часть Подпрограммы 10":
абзац семнадцатый исключить;
слова "государственной программой
"Содействие занятости населения
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. №
273" заменить словами "Содействие
занятости населения Нижегородской
области", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
28 апреля 2014 г. № 273".
2.3.8.2. Приложение "Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10" к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме 10 "Развитие системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
в Нижегородской области"
Детализированный
перечень мероприятий Подпрограммы 10
№ |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации мероприятия |
Исполнители мероприятия |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
средства федера- льного бюджета |
средства бюджета Нижего- родской области |
средства бюджетов муници- пальных образо- ваний Нижего- родской области |
средства из внебюд- жетных источ- ников |
Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия |
||||||||
|
Всего |
135 546,6 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 559,5 |
0,0 |
86 261,0 |
49 285,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
Определение потребности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных
мероприятиях, |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 10.1. |
Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
10.1.1. |
Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса |
2020-2023 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||
10.1.2. |
Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
2020-2023 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||
Основное мероприятие |
Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
135 546,6 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 559,5 |
0,0 |
86 261,0 |
49 285,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
10.2.1. |
Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%) |
682,4 |
682,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
505,0 |
177,4 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||
10.2.2. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода" |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2023 году - 95%); |
1 849,1 |
1 849,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,3 |
480,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||
10.2.3. |
Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе с применением технологии сопровождаемого проживания) |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
11 199,6 |
1 850,2 |
4 560,5 |
4 788,9 |
0,0 |
8 383,5 |
2 816,1 |
0,0 |
0,0 |
1, 4 |
||||||||
10.2.4. |
Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи" |
2020-2022 |
МОНиМП НО |
увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70 %., в 2023 году - 80%) |
24 031,0 |
8 071,6 |
7 671,6 |
8 287,8 |
0,0 |
17 948,7 |
6 082,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||
10.2.5. |
Оснащение оборудованием организаций социального обслуживания Нижегородской области в целях развития технологии сопровождаемого проживания |
2020-2022 |
МСП НО |
-
увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Нижегородской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
3 017,7 |
1 939,1 |
500,0 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
3 017,7 |
0,0 |
0,0 |
1, 2, 8 |
||||||||
10.2.6. |
Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов |
2020-2022 |
МС НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
17 548,4 |
5 212,7 |
6 256,8 |
6 078,9 |
0,0 |
13 107,4 |
4 441,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||
10.2.7. |
Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей |
2020-2022 |
МК НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2023 году - 95%); |
19 965,6 |
6 629,9 |
6 756,8 |
6 578,9 |
0,0 |
14 906,1 |
5 059,5 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||
10.2.8. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (медицинское оборудование только в 2020 году) |
2020-2022 |
МЗ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
20 028,7 |
6 693,1 |
6 756,7 |
6 578,9 |
0,0 |
14 952,9 |
5 075,8 |
0,0 |
0,0 |
1, 2 |
||||||||
10.2.9. |
Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли детей целевой
группы, получивших услуги ранней помощи,
в общем количестве детей субъекта
Нижегородской области, нуждающихся в
получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2023
году - 80%); |
3 729,8 |
900,0 |
1 617,6 |
1 212,2 |
0,0 |
2 784,3 |
945,5 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
||||||||
10.2.10. |
Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
1 804,9 |
1304,9 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
1340,6 |
464,3 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||
10.2.11. |
Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту |
2020-2022 |
МС НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
1 884,1 |
884,1 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
1404,2 |
479,9 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||
10.2.12. |
Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого- педагогических мероприятий |
2020-2022 |
МОНиМП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
2 100,0 |
500,0 |
900,0 |
700,0 |
0,0 |
1 568,0 |
532,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||
10.2.13. |
Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве) |
2020-2022 |
УТЗН НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
10 705,3 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 505,3 |
0,0 |
7 992,0 |
2 713,3 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||
10.2.14. |
Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2023 году - 95%); |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||
10.2.15. |
Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2023 году - 95%); |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||
10.2.16. |
Развитие навыков пользования компьютерной, мобильной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению |
2021-2022 |
МИТиС НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
9 000,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||
Основное мероприятие 10.3. |
Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
10.3.1. |
Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры |
2020-2023 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||
10.3.2. |
Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья |
2020-2023 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||
10.3.3. |
Семинары-тренинги направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок |
2020-2023 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||
10.3.4. |
Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
2020-2023 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||
Основное мероприятие 10.4. |
Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |||||||||||
10.4.1. |
Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации |
2020-2023 |
МСП
НО, МОНиМП НО, МЗ НО, |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 | ||||||||
10.4.2. |
Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью |
2020-2023 |
МСП
НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 | ||||||||
10.4.3. |
Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации |
2020-2023 |
МСП
НО, МОНиМП НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 | ||||||||
10.4.4. |
Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области |
2020-2023 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 | ||||||||
10.4.5. |
Актуализация приказов по медицинским организациям |
2020-2023 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 | ||||||||
10.4.6. |
Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого- медико- педагогических комиссий |
2020-2023 |
МСП
НО, МОНиМП НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
".
2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации
государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9
"Обеспечение
реализации государственной
программы"
Государственный заказчик-координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Цели подпрограммы |
Обеспечение организационной, информационно-аналитической и финансовой деятельности, направленной на реализацию государственной программы |
Задачи подпрограммы |
1. Организация
финансирования деятельности,
направленной на реализацию
государственной программы |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015-2023 годы, в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Всего - 2 011 727,2 тыс.
руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм 2015 - 100%; |
4.2. Аналитическое
распределение средств областного
бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной
программы" по подпрограммам и прочие
расходы
по министерству социальной политики
Нижегородской области
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Коды бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год | |||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
|
|
|
|
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
141 491,1 |
140 249,8 |
159 361,1 |
162 409,1 |
164 504,3 |
152 168,9 |
149 144,2 |
149 144,2 |
149 144,2 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
38 959,4 |
39 039,4 |
38 162,5 |
37 186,4 |
38 531,6 |
39 636,9 |
39 299,9 |
39 299,9 |
39 299,9 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
60,0 |
25,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
51,3 |
48,0 |
52,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
1 696,0 |
1 810,0 |
7 849,0 |
752,9 |
1045,0 |
240,2 |
954,3 |
954,3 |
954,3 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
350,0 |
3 825,0 |
41 625,2 |
52 837,0 |
30 482,0 |
43 392,7 |
51 011,1 |
50 650,6 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1 100,0 |
400,0 |
300 |
300,0 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
|
|
|
|
24 780,4 |
25 771,6 |
28 546,6 |
30 073,3 |
31 061,6 |
133,51 |
46,56 |
72,12 |
96,02 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
18 040,1 |
19 003,9 |
21 513,8 |
21 925,2 |
22 208,1 |
91,3 |
29,83 |
44,74 |
59,66 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
6 662,0 |
6 671,8 |
6 525,8 |
6 358,9 |
6 588,9 |
23,78 |
7,86 |
11,79 |
15,72 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
10,3 |
4,3 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
6,3 |
5,9 |
6,4 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
72,0 |
75,5 |
329,7 |
31,6 |
43,9 |
0,14 |
0,19 |
0,29 |
0,38 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
14,5 |
160,6 |
1748,3 |
2219,2 |
18,29 |
8,68 |
15,3 |
20,26 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
|
|
|
|
40 600,1 |
40 101,8 |
48 242,5 |
62 288,3 |
68 146,1 |
58 077,2 |
55 287,89 |
65 006,73 |
69 398,17 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
30 703,6 |
29 999,4 |
34 103,3 |
34 755,6 |
35 203,9 |
39 716,08 |
35 421,75 |
40 328,59 |
43 117,59 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
9 116,5 |
9 131,3 |
8 930,0 |
8 701,6 |
9 016,4 |
10 342,62 |
9 333,73 |
10 626,69 |
1 1361,6 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
14,0 |
5,9 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
12,0 |
11,1 |
12,0 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
768,0 |
804,5 |
3484,9 |
334,3 |
464,0 |
62,69 |
226,65 |
258,04 |
275,89 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
155,5 |
1 698,3 |
1 8481,6 |
23 459,6 |
7 955,8 |
10 305,77 |
13 793,4 |
14 643,09 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
|
|
|
|
37 284,0 |
36 678,1 |
42 158,9 |
48 246,0 |
51 060,2 |
222,52 |
488,86 |
576,98 |
600,12 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
29 005,7 |
28 288,4 |
32 190,9 |
32 806,6 |
33 229,9 |
152,17 |
313,2 |
357,95 |
372,86 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7 947,7 |
7 979,7 |
7 785,2 |
7 586,0 |
7 860,4 |
39,63 |
82,53 |
94,32 |
98,25 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,3 |
5,1 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,6 |
10,0 |
10,8 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
320,0 |
335,2 |
1452,1 |
139,3 |
193,3 |
0,24 |
2,00 |
2,29 |
2,39 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
64,8 |
707,6 |
7 700,7 |
9 774,8 |
30,48 |
91,12 |
122,43 |
126,63 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
|
|
|
|
37 338,6 |
37 317,6 |
41 819,2 |
47 097,8 |
49 637,9 |
154 538,75 |
166 675,3 |
162 840,86 |
157 676,12 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
28 298,2 |
28 049,9 |
31872,2 |
32 481,8 |
32 900,9 |
10 5681,3 |
106 593,36 |
100 836,39 |
97 778,94 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7 791,9 |
7 807,9 |
7 632,5 |
7 437,3 |
7 706,3 |
27 520,88 |
28 087,14 |
26 570,66 |
25 765,01 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,6 |
5,3 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,5 |
9,8 |
10,7 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
248,0 |
293,4 |
1 271,5 |
122,0 |
169,3 |
166,82 |
682,04 |
645,20 |
625,64 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
56,6 |
619,7 |
6743,2 |
8 559,6 |
21 169,75 |
31 012,76 |
34 488,6 |
33 206,53 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1100,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
|
|
|
|
31 191,3 |
30 580,3 |
35 529,7 |
41 067,3 |
43 532,0 |
8 967,48 |
10 010,02 |
11 539,66 |
12 194,49 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
25 751,4 |
25 062,6 |
28 525,6 |
29 071,2 |
29 446,3 |
6 132,41 |
6 413,20 |
7 158,92 |
7 576,53 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
5 142,7 |
5 149,3 |
5 037,4 |
4 908,6 |
5 086,2 |
1 596,96 |
1 689,90 |
1 886,40 |
1 996,43 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
7,9 |
3,3 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
9,2 |
8,4 |
9,2 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
288,0 |
301,4 |
1310,8 |
125,7 |
174,5 |
9,68 |
41,03 |
45,81 |
48,48 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
58,6 |
638,8 |
6 951,4 |
8 823,8 |
1 228,42 |
1 865,89 |
2 448,53 |
2 573,05 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
|
|
|
|
7 166,4 |
7 118,3 |
7 873,1 |
13 565,9 |
13 789,1 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
5 801,0 |
5 750,2 |
6 533,8 |
11 368,7 |
11 515,2 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
1 363,6 |
1 366,4 |
1 335,7 |
2 194,0 |
2 273,4 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,7 |
1,1 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
1,8 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
|
|
|
|
4 827,0 |
5 029,5 |
5 539,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
3 891,1 |
4 095,4 |
4 621,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
935,0 |
933,0 |
915,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289,27 |
279,35 |
312,53 |
0,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
|
|
|
|
|
197,82 |
178,97 |
193,89 |
0,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
|
|
|
|
|
51,51 |
47,16 |
51,09 |
0,0 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
0,31 |
1,15 |
1,24 |
0,0 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
|
|
|
|
39,63 |
52,07 |
66,31 |
0,0 |
".
2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
2.5.1. Таблицу "Общественная эффективность" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Общественная
эффективность
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение по годам | ||||||||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Индикатор цели (А) |
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области |
- |
64,9% |
64,9% |
78,2% |
82,1% |
84,3% |
85,4% |
85,7% |
86,4% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области |
- |
202 ед./из 311 ед. |
202 ед./из 311 ед. |
219 ед. <1>/из 280 ед. |
230 ед. <1>/из 280 ед. |
236 ед. <1>/из 280 ед. |
239 ед. <1>/из 280 ед. |
240 ед. <1>/из 280 ед. |
242 ед. <1>/из 280 ед |
Общественная
эффективность |
- |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
321 ед. |
311 ед. |
311 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
Общественная
эффективность |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
57,8% |
89,8% |
89,8% |
81,9% |
90,6% |
94% |
96,6% |
97,4% |
98,3% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
67 ед. |
79 ед./из 88 ед. |
79 ед./из 88 ед. |
95 ед./из 116 ед. |
106 ед./из 117 ед. |
110 ед./из 117 ед. |
113 ед./из 117 ед. |
114 ед./из 117 ед. |
115 ед./из 117 ед. |
Общественная
эффективность |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
46,7% |
93,3% |
93,3% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
7 ед. |
14 ед./из 15 ед. |
14 ед./из 15 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
Общественная
эффективность |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
56,7% |
60,6% |
60,6% |
62,9% |
62,9% |
64,3% |
64,3% |
64,3% |
65,7 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
42 ед. |
43 ед./из 71 ед. |
43 ед./из 71 ед. |
44 ед./из 70 ед. |
44 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
46 ед./из 70 ед. |
Общественная
эффективность |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 | |
Индикатор цели (А) |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области |
2,5% |
3,3% |
3,5% |
17,5% |
18,0% |
18,5% |
18,5% |
18,5% |
18,5% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области |
36 ед. |
44 ед. |
46 ед. |
206 ед. |
211 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
Общественная
эффективность |
0,08 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 | |
Индикатор цели (А) |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области |
20,0% |
21,4% |
22,0% |
22,3% |
22,6% |
22,9% |
22,9% |
22,9% |
22,9% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области |
183 ед. |
194 ед. |
197 ед. |
201 ед. |
205 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
Общественная
эффективность |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
6,25% |
72,7% |
72,7% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
2 ед./из 22 ед. |
16 ед./из 22 ед. |
16 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед |
Общественная
эффективность |
3,1 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 | |
Индикатор цели (А) |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
10% |
13,6% |
13,6% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
|
|
|
|
|
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
|
|
|
|
|
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
314 ед./из 3140 ед. |
274 ед./из 2014 ед. |
274 ед./из 2014 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
|
|
|
|
|
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
|
|
|
|
|
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
Общественная
эффективность |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 | |
|
|
|
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 | |
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 | |
Индикатор цели (А) |
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
1 ед./из 14 ед. |
1 ед./из 14 ед. |
1 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
Общественная
эффективность |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
56,2% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
Общественная
эффективность |
6,2 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
50% |
81,8% |
86,4% |
88,5% |
88,5% |
92,3% |
92,3% |
92,3% |
92,3% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
11 ед./из 22 ед. |
18 ед./из 22 ед. |
19 ед./из 22 ед. |
23 ед./из 26 ед. |
23 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
Общественная
эффективность |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 | |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
49,6% |
50,0% |
51,2% |
51,9% |
52,5% |
53,0% |
53,5% |
54,0% |
54,6% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
15 300 чел. |
15 500 чел. |
15 800 чел. |
16 000 чел. |
16 300 чел. |
16 500 чел. |
16 700 чел. |
16 900 чел. |
17 100 |
Общественная
эффективность |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 | |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
55,0% |
55,67% |
56,0% |
61,1% |
63,5% |
65,5% |
66,0% |
66,5% |
68,3% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
15 300 чел. |
15 500 чел. |
15 00 чел. |
17 000 чел. |
17 500 чел. |
18 000 чел. |
18 500 чел. |
19 000 чел. |
19 500 |
Общественная
эффективность |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
<1> Нарастающим итогом с учетом 14
объектов сферы образования,
адаптированных до 2016 года, и 2
адаптированных станций метро.".
Документ получен из
эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской
области