Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2021 года N 29


О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"



Администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 08.10.2020), (далее - Программа) следующие изменения:


1.1. в паспорте Программы:


в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации":


в абзацах третьем, четвертом, пятом цифры "477,5", "169,9", "383,7" заменить цифрами "485,8", "174,8", "480,0" соответственно;


в абзаце тринадцатом цифры "77,75" заменить цифрами "75,01";


позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 231730282,5 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

14244952,6 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.)

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

72237012,8 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

134025822,9 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11222494,2 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

7444047,9 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

4128433,5 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие государственно - частного партнерства":

584450,0 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":

3243262,5 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

1015473,7 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

1123016,8 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

2595487,3 тыс.руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

1830995,0 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":

124675,6 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":

34982892,9 тыс.руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы":

2637775,7 тыс.руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":

23567996,8 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции":

739938,1 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области":

147093161,3 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи":

117159,1 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении":

501516,4 тыс.руб. (с 2019 по 2024 гг.)


1.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы":


в абзаце третьем цифры "477,5" заменить цифрами "485,8";


в абзаце пятом цифры "169,9" заменить цифрами "174,8";


в абзаце восьмом цифры "383,7" заменить цифрами "480,0";


1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 72237012,8 тыс. руб. (31,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 14244952,6 тыс.руб. (6,1% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 134025822,9 тыс.руб. (57,8% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11222494,2 тыс.руб. (4,9% от общего объема средств Программы).";


1.4. в разделе 7 "Механизм реализации государственной Программы" абзац восьмой изложить в следующей редакции:


"При реализации подпрограмм и мероприятий государственной программы предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с порядком, установленном постановлением администрации области.";


1.5. приложение N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1;


1.6. в приложении N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" к Программе раздел 1 "Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", раздел 3 "Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка", раздел 4 "Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", раздел 5 "Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", раздел 6 "Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", раздел 8 "Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", раздел 9 "Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции", раздел 10 "Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области", раздел 11 "Подпрограмма государственной программы "Развитие скорой медицинской помощи", раздел 12 "Подпрограмма государственной программы "Информационные технологии в здравоохранении" изложить в редакции согласно приложению N 2;


1.7. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3;


1.8. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 7444047,9 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз): 3273164,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 г. - 36017,3 тыс.руб.;

2015 г. - 1,9 тыс.руб.;

2016 г. - 403413,9 тыс.руб.;

2017 г. - 346766,5 тыс.руб.;

2018 г. - 414310,3 тыс.руб.;

2019 г. - 376346,9 тыс.руб.;

2020 г. - 512620,1 тыс.руб.;

2021 г. - 398489,0 тыс.руб.;

2022 г. - 393156,6 тыс.руб.;

2023 г. - 392042,2 тыс.руб.;

2024 г. - 0,0 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

4170882,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 28866,4 тыс.руб.;

2014 г. - 48228,0 тыс.руб.;

2015 г. - 26213,6 тыс.руб.;

2016 г. - 375166,1 тыс.руб.;

2017 г. - 321946,9 тыс.руб.;

2018 г. - 359829,9 тыс.руб.;

2019 г. - 413311,0 тыс.руб.;

2020 г. - 558587,7 тыс.руб.;

2021 г. - 515017,7 тыс.руб.;

2022 г. - 510336,7 тыс.руб.;

2023 г. - 511451,3 тыс.руб.;

2024 г. - 501927,6 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 - 0,3 тыс.руб.;

2019 - 0,0 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 7444047,9 тыс.руб., в том числе 3273164,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (44,0%), 4170882,9 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (56,0%), 0,3 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.";


в разделе 6 "Механизмы реализации Подпрограммы" абзац девятый изложить в следующей редакции:


"В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление из бюджета области субсидий СОНКО, оказывающим услуги населению Тамбовской области по профилактике абортов, а также пропаганде практик здорового образа жизни (в т.ч. правильного питания, сбережения здоровья и долголетия, вакцинопрофилактики). Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.";


1.9. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы:


в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации":


в абзаце восьмом цифры "70" заменить цифрами "93";


в абзаце десятом цифры "53" заменить цифрами "51";


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 3243262,5 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз):

2059116,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 10887,9 тыс.руб.;

2014 г. - 7377,1 тыс.руб.;

2015 г. - 0,0 тыс.руб.;

2016 г. - 280554,1 тыс.руб.;

2017 г. - 0,0 тыс.руб.;

2018 г. - 64168,1 тыс.руб.;

2019 г. - 77328,1 тыс.руб.;

2020 г. - 794927,2 тыс.руб.;

2021 г. - 823874,1 тыс.руб.;

2022 г. - 0,0 тыс.руб.;

2023 г. - 0,0 тыс.руб.;

2024 г. - 0,0 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

1184145,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 160572,2 тыс.руб.;

2014 г. - 173585,2 тыс.руб.;

2015 г. - 306995,3 тыс.руб.;

2016 г. - 104839,3 тыс.руб.;

2017 г. - 31362,9 тыс.руб.;

2018 г. - 42664,2 тыс.руб.;

2019 г. - 70930,1 тыс.руб.;

2020 г. - 111996,8 тыс.руб.;

2021 г. - 108663,2 тыс.руб.;

2022 г. - 24178,9 тыс.руб.;

2023 г. - 24178,9 тыс.руб.;

2024 г. - 24178,9 тыс.руб.


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":


в абзаце десятом цифры "70" заменить цифрами "93";


в абзаце двенадцатом "53" заменить цифрами "51";


в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" в подразделе "Мероприятие 4.2. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения" в абзаце одиннадцатом цифры "70" заменить цифрами "93";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 3243262,5 тыс.руб., в том числе 1184145,9 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 2059116,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (63,5% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.10. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы:


в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце втором цифры "477,5" заменить цифрами "485,8";


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1015473,7 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 994352,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 98139,7 тыс.руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс.руб.;

2015 г. - 75238,6 тыс.руб.;

2016 г. - 74272,9 тыс.руб.;

2017 г. - 72723,9 тыс.руб.;

2018 г. - 78473,1 тыс.руб.;

2019 г. - 82918,7 тыс.руб.;

2020 г. - 80050,1 тыс.руб.;

2021 г. - 78667,2 тыс.руб.;

2022 г. - 80863,6 тыс.руб.;

2023 г. - 80863,6 тыс.руб.;

2024 г. - 80863,6 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 г. - 565,5 тыс.руб.;

средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 555,9 тыс.руб.;

2017 г. - 19999,8 тыс.руб.


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце пятом цифры "477,5" заменить цифрами "485,8";


в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" в подразделе "Мероприятие 2.1. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях" в абзаце шестом цифры "477,5" заменить цифрами "485,8";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1015473,7 тыс.руб., в том числе 994352,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.11. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1123016,8 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

253770,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 г. - 49313,3 тыс.руб.;

2019 г. - 44432,9 тыс.руб.;

2020 г. - 44340,0 тыс.руб.;

2021 г. - 38638,2 тыс.руб.;

2022 г. - 38522,8 тыс.руб.;

2023 г. - 38522,8 тыс.руб.;

2024 г. - 0,0 тыс.руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

869246,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 89308,2 тыс.руб.;

2014 г. - 48013,4 тыс.руб.;

2015 г. - 56232,0 тыс.руб.;

2016 г. - 52392,9 тыс.руб.;

2017 г. - 54762,1 тыс.руб.;

2018 г. - 71037,9 тыс.руб.;

2019 г. - 92271,7 тыс.руб.;

2020 г. - 84169,6 тыс.руб.;

2021 г. - 84396,0 тыс.руб.;

2022 г. - 84382,0 тыс.руб.;

2023 г. - 84382,0 тыс.руб.;

2024 г. - 67899,0 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1123016,8 тыс.руб., в том числе 869246,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (77,4% от общего объема средств Подпрограммы), 253770,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (22,6% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.12. в приложении N 11 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 2595487,3 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

1249595,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 г. - 30000,0 тыс.руб.;

2020 г. - 1004608,4 тыс.руб.;

2021 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2022 г. - 71662,5 тыс.руб.;

2023 г. - 71662,5 тыс.руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

960368,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 76787,8 тыс.руб.;

2014 г. - 86781,8 тыс.руб.;

2015 г. - 90829,4 тыс.руб.;

2016 г. - 82685,9 тыс.руб.;

2017 г. - 83666,3 тыс.руб.;

2018 г. - 60732,5 тыс.руб.;

2019 г. - 88872,8 тыс.руб.;

2020 г. - 75923,0 тыс.руб.;

2021 г. - 80294,0 тыс.руб.;

2022 г. - 80294,0 тыс.руб.;

2023 г. - 80294,0 тыс.руб.;

2024 г. - 73206,5 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс.руб.;

2014 г. - 250,0 тыс.руб.;

2015 г. - 550,0 тыс.руб.;

2016 г. - 150,0 тыс.руб.;

2017 г. - 175,0 тыс.руб.;

2018 г. - 175,0 тыс.руб.;

2019 г. - 200,0 тыс.руб.;

2020 г. - 200,0 тыс.руб.;

2021 г. - 200,0 тыс.руб.;

2022 г. - 200,0 тыс.руб.;

2023 г. - 200,0 тыс.руб.;

2024 г. - 200,0 тыс.руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 382923,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 23500,0 тыс.руб.;

2014 г. - 40000,0 тыс.руб.;

2015 г. - 40000,0 тыс.руб.;

2016 г. - 60000,0 тыс.руб.;

2017 г. - 60000,0 тыс.руб.;

2018 г. - 0,0 тыс.руб.;

2019 г. - 9178,8 тыс.руб.;

2020 г. - 150244,6 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 2595487,3 тыс.руб., в том числе 382923,4 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (14,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1249595,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (48,1% от общего объема средств Подпрограммы), 960368,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (37,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.13. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 23567996,8 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

10142208,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 989131,3 тыс.руб.;

2017 г. - 921908,9 тыс.руб.;

2018 г. - 1103158,1 тыс.руб.;

2019 г. - 1235232,9 тыс.руб.;

2020 г. - 1442632,4 тыс.руб.;

2021 г. - 1142162,9 тыс.руб.;

2022 г. - 1106259,3 тыс.руб.;

2023 г. - 1111365,9 тыс.руб.;

2024 г. - 1090356,8 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

4912459,9 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2016 г. - 49744,0 тыс.руб.;

2017 г. - 18224,7 тыс.руб.;

2018 г. - 63095,0 тыс.руб.;

2019 г. - 363295,1 тыс.руб.;

2020 г. - 1412461,2 тыс.руб.;

2021 г. - 1015999,7 тыс.руб.;

2022 г. - 1105382,6 тыс.руб.;

2023 г. - 884257,6 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8513328,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780500,0 тыс.руб.;

2017 г. - 820000,0 тыс.руб.;

2018 г. - 860998,0 тыс.руб.;

2019 г. - 905127,0 тыс.руб.;

2020 г. - 950221,0 тыс.руб.;

2021 г. - 988229,8 тыс.руб.;

2022 г. - 1027759,0 тыс.руб.;

2023 г. - 1068869,4 тыс.руб.;

2024 г. - 1111624,2 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 23567996,8 тыс.руб., в том числе 4912459,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (20,9% от общего объема средств Подпрограммы), 10142208,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (43,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (36,1% от общего объема средств Подпрограммы).";


в разделе 6 "Механизмы реализации Подпрограммы" абзац девятый изложить в следующей редакции:


"В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области СОНКО, оказывающим населению области услуги по пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике и предупреждению распространения ВИЧ - инфекции, в том числе профилактика вирусных гепатитов B и C, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и курения, профилактике онкологических заболеваний. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.";


1.14. в приложении N 17 "Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 739938,1 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

727833,5 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2016 г. - 63051,6 тыс.руб.;

2017 г. - 61427,9 тыс.руб.;

2018 г. - 70894,4 тыс.руб.;

2019 г. - 77576,0 тыс.руб.;

2020 г. - 94208,8 тыс.руб.;

2021 г. - 90168,7 тыс.руб.;

2022 г. - 90168,7 тыс.руб.;

2023 г. - 90168,7 тыс.руб.;

2024 г. - 90168,7 тыс.руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 12104,6 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2016 г. - 1875,7 тыс.руб.;

2017 г. - 1124,3 тыс.руб.;

2018 г. - 1115,2 тыс.руб.;

2019 г. - 1160,2 тыс.руб.;

2020 г. - 1706,7 тыс.руб.

2021 г. - 1704,1 тыс.руб.;

2022 г. - 1710,2 тыс.руб.;

2023 г. - 1708,2 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 739938,1 тыс.руб., в том числе 12104,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (1,6% от общего объема средств Подпрограммы), 727833,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,4% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.15. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы:


в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "14695,5" заменить цифрами "14836,8";


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 147093161,3 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета - 20000 тыс.руб., в том числе в 2018 г. - 20000 тыс.руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

38698451,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 3772343,5 тыс.руб.;

2017 г. - 3761031,8 тыс.руб.;

2018 г. - 4029526,8 тыс.руб.;

2019 г. - 4194939,1 тыс.руб.;

2020 г. - 4310935,8 тыс.руб.;

2021 г. - 4434685,6 тыс.руб.;

2022 г. - 4609961,5 тыс.руб.;

2023 г. - 4792513,5 тыс.руб.;

2024 г. - 4792513,5 тыс.руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 108374710,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 8778431,3 тыс.руб.;

2017 г. - 9139029,1 тыс.руб.;

2018 г. - 10992917, 9 тыс.руб.;

2019 г. - 11775500,0 тыс.руб.;

2020 г. - 12587232,2 тыс.руб.;

2021 г. - 12805074,2 тыс.руб.;

2022 г. - 13410247,2 тыс.руб.;

2023 г. - 14166884,9 тыс.руб.;

2024 г. - 14719393,4 тыс.руб.


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце двенадцатом цифры "13463,6" заменить цифрами "14836,8";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 147093161,3 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20000,0 тыс.руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 38698451,1 тыс.руб. (26,3% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 108374710,2 тыс.руб. (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.16. в приложении N 19 "Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 117159,1 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 117159,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 г. - 11810,1 тыс.руб.;

2017 г. - 12699,0 тыс.руб.;

2018 г. - 13884,9 тыс.руб.;

2019 г. - 11806,3 тыс.руб.;

2020 г. - 18170,0 тыс.руб.;

2021 г. - 12197,2 тыс.руб.;

2022 г. - 12197,2 тыс.руб.;

2023 г. - 12197,2 тыс.руб.;

2024 г. - 12197,2 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 117159,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).";


1.17. в приложении N 21 "Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении" к Программе (далее - Подпрограмма):


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 501516,4 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 490687,4 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 г. - 73498,0 тыс.руб.;

2020 г. - 248164,0 тыс.руб.;

2021 г. - 62458,2 тыс.руб.;

2022 г. - 62798,4 тыс.руб.;

2023 г. - 43768,8 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 10829,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 г. - 1500,0 тыс.руб.;

2020 г. - 5064,7 тыс.руб.;

2021 г. - 1416,3 тыс.руб.;

2022 г. - 1424,0 тыс.руб.;

2023 г. - 1424,0 тыс.руб.


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 501516,4 тыс.руб., в том числе 490687,4 тыс.руб. (97,8%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 10829,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2,2% от общего объема средств Подпрограммы).".


1.18. приложение N 20 "Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" признать утратившим силу.


2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Глава администрации области
А.В.Никитин



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
18.01.2021 N 29



Приложение N 1а
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2024 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

x

x

x

x

x

x

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

571,8

545,2

515,5

485,8

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

180,0

179,3

177,8

176,3

174,8

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. населения соответствующего возраста

x

x

497,6

495,5

471,4

550,0

530,0

510,0

490,0

480,0

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

x

x

x

x

x

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0 <*>

200,0 <**>

200

200

200

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

x

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

72,97

73,35

72,65

73,19

73,93

74,53

75,01

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,120

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м

КВт ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23

23

21

21

21

21

21

21

21

21

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II степени)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58,0

57,6

60,4

61,3

62,1

63

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

x

x

x

x

x

x

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

x

x

x

x

x

x

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

x

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

x

x

3

3

3

2,8

2,6

2,4

2,3

2,0

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

x

x

84

87

90

93

93

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

x

x

x

482

494

358

520

564

604

706

1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

x

x

x

0

9

14

22

28

33

37

1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом

Процент

x

x

x

28,4

28,4

28,0

28,4

28,4

28,4

28,4

1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Процент

x

x

x

12

19

25

32

38

45

51

1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Процент

x

x

x

37,1

40,1

44,1

48,6

52,6

56,6

60,6

1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

x

x

x

0

17,6

29,4

45,1

56,9

66,7

74,5

1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

x

x

x

0

0

51

57

63

69

75

1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Тыс. посещений

x

x

x

3,6

8

39,27

30,1

30,1

30,1

30,1

1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

x

x

x

0

0

90

90

90

90

90

1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

x

x

x

0

15,2

27,4

59,4

59,4

59,4

59,4

1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

x

x

x

19,91

26,6

15,8

37,6

55,7

65,3

70

1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

x

x

x

71,03

71,5

54

72,5

73,0

80

90

1.40. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет

На 100 тыс. человек

x

x

x

764,6

726,8

807,5

662,8

626,4

588,8

552

1.41. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет

На 100 тыс. человек

x

x

x

186,5

182,6

200,0

177,2

174,6

171

167,4

1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого (100%) спирта

x

x

x

5

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

2. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

x

x

x

0,05

0,06

0,07

0,09

0,11

0,14

0,17

3. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

x

x

x

x

x

x

3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

x

x

x

x

x

x

3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

x

x

x

x

x

x

3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,0

11,5

11,0

11,0

11,0

3.9. Снижение младенческой смертности

Промилле (0,1 процента)

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3.10. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

93

93

93

93

3.11. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

x

x

x

39,8

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

x

x

x

49,8

50,5

51

49,5

50,0

50,5

51

3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

x

x

x

43,4

55

60

65

70

80

90

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

x

x

x

27,7

55

60

65

70

80

90

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

x

x

x

28,7

55

60

65

70

80

90

3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

x

x

x

42,4

55

60

65

70

80

90

3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

x

x

x

61,0

65

70

75

80

85

90

4. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

571,8

545,2

515,5

485,8

5. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

6

6,8

7,6

8,4

9,3

10,6

x

x

x

x

Тысяча коек

x

x

x

x

x

0,092

0,094

0,097

0,097

0,097

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения

x

x

x

148,8

183,1

x

x

x

x

x

Тысяча посещений

x

x

x

x

x

12,297

14,347

16,396

16,396

16,396

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

x

x

x

x

1,3

45

48

52

53

54

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

x

x

x

45

55

85

90

95

95

95

6. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

x

x

x

x

x

x

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

98

98

98

98

99

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

x

x

x

x

x

x

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

x

x

x

x

x

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

x

x

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

x

x

100

100

100

100

100

100

100

100

6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

x

x

x

32,2

34,1

35,9

37,3

38,8

40,2

41,8

6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

x

x

x

94,8

97,3

99,0

100,6

103,0

105,6

108,4

6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Человек на 10 тыс. населения

x

x

x

18,9

19,5

19,9

20,5

21,0

21,7

22,5

6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов

Процент

x

x

x

0,2

x

x

22,5

42,5

62

80,9

6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

x

x

x

67,5

83,4

85,3

88,6

92,0

93,1

95,0

6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

x

x

x

79,5

81,1

82,4

85,0

89,0

93,3

100,0

6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

x

x

x

1006

4042

5664

8042

10132

11495

13000

7. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

x

x

x

x

x

x

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

x

x

x

x

x

x

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

x

x

x

x

x

x

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

x

x

x

x

x

x

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

x

x

x

x

x

x

x

x

после окончания интернатуры

Человек

5

0

x

x

x

x

x

x

x

x

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

x

x

x

x

x

x

x

x

прошедших обучение в "симуляционных центрах"

Человек

31

12

x

x

x

x

x

x

x

x

8. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

x

x

x

x

x

x

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

x

x

x

x

x

x

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

x

x

x

x

x

x

8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.5. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

x

x

x

x

x

x

8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

x

x

x

x

x

x

8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

6200

6250

6300

8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

142

144

144

144

144

144

144

8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

4

4

4

4

4

4

8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

52

5

14

478

2

15

8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

x

x

x

x

45

50

38

2

1

3

8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55,0

56,6

57

58

59

60

8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

Процент

25,2

24,6

19,5

22,5

20,8

20,1

19,5

18,8

18,1

17,3

8.17. Смертность от инфаркта миокарда

На 100 тыс. населения

x

x

x

41,4

38,4

37,0

35,6

34,1

32,7

31,7

8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

На 100 тыс. населения

x

x

x

91,5

84,9

93,1

78,7

75,5

72,4

70,1

8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда

Процент

x

x

x

18,6

16

15,9

13,9

11,9

9,9

8

8.20. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

Процент

x

x

x

20,4

18,6

19,3

18,0

16,7

15,4

14,0

8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

Процент

x

x

x

25,9

31,5

36,5

40,0

45,0

52,5

60,0

8.22. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях

Единиц

x

x

x

984

1197

1156

1520

1710

1995

2280

8.23. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

Процент

x

x

x

97,0

97,2

97,3

97,5

97,7

97,8

98,0

9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11674,8

12523,0

12906,0

13516,3

14279,9

14836,8

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

x

x

x

x

x

x

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

x

x

x

x

x

x

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

100

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

x

x

90

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

x

x

30

50

75

80

90

100

100

100

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

x

x

-

10

15

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи"

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

94,5

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении"

Федеральный (региональный) проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

x

x

x

99

100

100

100

100

100

100

12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

x

x

x

0

33

66

93

100

100

100

12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Тыс. человек

x

x

x

15,87

29,95

60,21

96,36

136,57

192,86

241,82

12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций

Процент

x

x

x

0

5

23

42

67

100

100



И.о. заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева



Приложение N 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 18.01.2021 N 29



Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:

наименование

единица измерения

год реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2273,3

2273,3

0,00

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40144,9

0,0

40144,9

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление

Процент

2016

83,0

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2017

83,5

2011,9

0,0

2011,9

0,0

0,0

2018

84,0

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

2019

84,5

221,0

0,0

221,1

0,0

0,0

2020

85,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска", "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"

2021

85,5

2022

86,0

2023

86,5

2024

86,5

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов

Управление здравоохранения области

Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

2018

12,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,3

2019

12,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"

2020

11,5

2021

11,5

2022

11,0

2023

11,0

2024

11,0

1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Единиц

2019

2

2490,6

0,0

2490,6

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"

1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

2016

92,6

22711,7

0,0

22711,7

0,0

0,0

2017

93,0

18115,5

0,0

18115,5

0,0

0,0

2018

95,3

18454,6

0,0

18454,6

0,0

0,0

2019

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2020

96,0

17890,5

0,0

17890,5

0,0

0,0

2021

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2022

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2023

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2024

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C"

1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2019

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2021

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2022

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2023

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2024

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях"

1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов)

Процент

2016

95,5

259288,3

259288,3

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

255730,0

255730,0

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

256285,2

256285,2

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

267748,2

267748,2

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

282889,3

282889,3

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

280449,9

280449,9

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

280449,9

280449,9

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

280449,9

280449,9

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2795,9

2795,9

0,00

0,0

0,0

1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

Процент

2016

95,5

124697,2

124697,2

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

91036,5

91036,5

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

87402,9

87402,9

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

91789,4

91789,4

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

95269,7

95269,7

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

103595,5

103595,5

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

103595,5

103595,5

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

103595,5

103595,5

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14359,2

14359,2

0,00

0,0

0,0

1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационых резервов "Резерв"

Процент

2016

100

30729,2

0,0

30729,2

0,0

0,0

2017

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

2018

100

27235,0

0,0

27235,0

0,0

0,0

2019

100

26702,5

0,0

26702,5

0,0

0,0

2020

100

28895,0

0,0

28895,0

0,0

0,0

2021

100

26620,6

0,0

26620,6

0,0

0,0

2022

100

26620,6

0,0

26620,6

0,0

0,0

2023

100

26620,6

0,0

26620,6

0,0

0,0

2024

100

26620,6

0,0

26620,6

0,0

0,0

1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

271515,6

0,0

271515,6

0,0

0,0

2017

97,1

260533,2

0,0

260533,2

0,0

0,0

2018

97,2

287570,0

0,0

287570,0

0,0

0,0

2019

97,3

334975,2

0,0

334975,2

0,0

0,0

2020

98,0

438326,7

0,0

438326,7

0,0

0,0

2021

98,1

443970,4

0,0

443970,4

0,0

0,0

2022

98,2

443970,4

0,0

443970,4

0,0

0,0

2023

98,3

443970,4

0,0

443970,4

0,0

0,0

2024

98,5

443970,4

0,0

443970,4

0,0

0,0

1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2018

97,2

29083,4

29083,4

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

0

13742,8

0,0

13742,8

0,0

0,0

2018

0

18889,5

0,0

18889,5

0,0

0,0

2019

0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

2020

1

6117,2

0,0

6117,2

0,0

0,0

2021

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Расширение сети сельских медицинских учреждений"

1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

5802,1

0,0

5802,1

0,0

0,0

2019

471,4

11551,6

0,0

11551,6

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

9717,8

9717,8

0,0

0,0

0,0

2019

471,4

6731,1

6731,1

0,0

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий"

Управление здравоохранения области

Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы

Процент

2018

15

31821,0

31821,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.20. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

2019

1562,4

0,0

1562,4

0,0

0,0

2020

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2021

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2022

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2023

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2024

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

1.21. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

3388,5

0,0

3388,5

0,0

0,0

2020

6

41901,1

0,0

41901,1

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1.22. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

5070,1

4968,7

101,4

0,0

0,0

2020

6

32140,4

32140,4

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1.23. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2019

494

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

358

87367,6

87367,6

0,0

0,0

0,0

2021

520

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

564

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

604

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

706

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.24. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов РФ в целях оказания медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

51

21000,0

14721,3

6278,7

0,0

0,0

2021

57

27156,5

14094,2

13062,3

0,0

0,0

2022

63

17146,2

8761,7

7108,7

0,0

0,0

2023

69

17146,2

7646,3

9499,1

0,0

0,0

2024

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.25. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств бюджета Тамбовской области

2020

51

2750,0

0,0

2750,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.26. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

2019

9

1562,4

0,0

1562,4

0,0

0,0

2020

14

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2021

22

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2022

28

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2023

33

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2024

37

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

1.27. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

Управление градостроительства и архитектуры области

Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов

Единиц

2019

1

3401,6

3095,5

306,1

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.28. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. человек соответствующего возраста

2019

471,4

6361,6

0,0

6361,6

0,0

0,0

2020

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.29. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление здравоохранения области

Количество объектов, оснащенных оборудованием

Единиц

2019

1

1777,3

0,0

1777,3

0,0

0,0

2020

6

7352,9

0,0

7352,9

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Укрепление общественного здравоохранения"

1.30. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

Человек

2019

31000

1599,6

0,0

1599,6

0,0

0,0

2020

32000

2287,3

0,0

2287,3

0,0

0,0

2021

33000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

2022

34000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

2023

35000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

2024

36000

9563,5

0,0

9563,5

0,0

0,0

1.31. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

180

181,5

0,0

181,5

0,0

18,0

2020

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2021

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2022

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2023

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2024

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

1.32. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2020

494,0

4000,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

2021

358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

564,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

604,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"

1.33. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний

Управление здравоохранения области

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.34. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Управление здравоохранения области

Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Процент

2019

95,0

2014,0

2014,0

0,0

0,0

0,0

2020

95,0

231,8

231,8

0,0

0,0

0,0

2021

95,0

349,4

349,4

0,0

0,0

0,0

2022

95,0

349,5

349,5

0,0

0,0

0,0

2023

95,0

349,5

349,5

0,0

0,0

0,0

2024

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.35. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)

Управление здравоохранения области

Число посещений выездными патронажными бригадами граждан

Посещение

2019

1016

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.36. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Управление здравоохранения области

Лица старше трудоспособного возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, охваченные системой долговременного ухода

Процент

2020

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

16,0

27,8

0,0

27,8

0,0

0,0

2022

100,0

24,6

0,0

24,6

0,0

0,0

2023

24,6

0,0

24,6

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

2017

668713,4

346766,5

321946,9

0,0

0,0

2018

774140,5

414310,3

359829,9

0,0

0,3

2019

789657,9

376346,9

413311,0

0,0

0,0

2020

1071207,8

512620,1

558587,7

0,0

0,0

2021

913506,7

398489,0

515017,7

0,0

0,0

2022

903493,3

393156,6

510336,7

0,0

0,0

2023

903493,5

392042,2

511451,3

0,0

0,0

2024

501927,6

0,0

501927,6

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

7304720,7

3237145,5

4067574,9

0,0

0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"

Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции"

2.1. "Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

202

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

212

30000,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"

2.2. Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"

Управление здравоохранения области

Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. чел.

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,06

170,0

0,0

0,0

0,0

170,0

2020

0,07

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

0,09

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Итого по Подпрограмме:

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

233850,0

0,0

0,0

0,0

233850,0

3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"

Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения"

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации <*>

Управление здравоохранения области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361326,9

280554,1

80772,8

0,0

0,0

3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения <**>

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

1

10857,0

0,0

10857,0

0,0

0,0

2018

801,3

0,0

801,3

0,0

0,0

2019

28350,0

0,0

28350,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.

<**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

3.3. Закупка расходных материалов для неонатального скрининга, FM-систем и элементов питания к системе кохлеарной имплантации для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом/аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/ 97,4

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2017

99,9/ 100

4433,6

0,0

4433,6

0,0

0,0

2018

99,9/ 100

5000,4

0,0

5000,4

0,0

0,0

2019

99,9/ 100

7126,5

0,0

7126,5

0,0

0,0

2020

99,9/ 100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2021

99,9/ 100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2022

99,9/ 100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2023

99,9/ 100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2024

99,9/ 100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

2016

5,2

7299,0

0,0

7299,0

0,0

0,0

2017

3,9

7776,1

0,0

7776,1

0,0

0,0

2018

3,8

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2019

3,7

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2020

3,6

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2021

3,5

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2022

3,4

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2023

3,3

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2024

3,2

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям"

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

7516,8

0,0

7516,8

0,0

0,0

2017

97,1

3141,5

0,0

3141,5

0,0

0,0

2018

97,2

3140,1

0,0

3140,1

0,0

0,0

2019

97,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2020

98,0

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2021

98,1

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2022

98,2

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2023

98,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2024

98,5

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

2016

5,2

5583,0

0,0

5583,0

0,0

0,0

2017

3,9

5154,7

0,0

5154,7

0,0

0,0

2018

3,8

5526,4

0,0

5526,4

0,0

0,0

2019

3,7

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2020

3,6

4307,0

0,0

4307,0

0,0

0,0

2021

3,5

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2022

3,4

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2023

3,3

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2024

3,2

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2018

3,8

84168,1

64168,1

20000,0

0,0

0,0

2019

3,7

80488,1

64141,8

16346,3

0,0

0,0

2020

3,6

80260,7

63937,2

16323,5

0,0

0,0

2021

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Процент

2019

20

15241,3

13186,3

2055,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2020

3,6

2021

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2020

3,6

2021

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.11. Строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство или реконструкция детских больниц (структурных подразделений)

Управление градостроительства и архитектуры области

Разработка проектно-сметной документации

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

2019

1

28350,0

0,0

28350,0

0,0

0,0

2020

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2021

3002,2

0,0

3002,2

0,0

0,0

3.12. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов

Единиц

2020

803285,7

730990,0

72295,7

0,0

0,0

2021

1

905356,2

823874,1

81482,1

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

2017

31362,9

0,0

31362,9

0,0

0,0

2018

106832,3

64168,1

42664,2

0,0

0,0

2019

148258,2

77328,1

70930,1

0,0

0,0

2020

906924,0

794927,2

111996,8

0,0

0,0

2021

932537,3

823874,1

108663,2

0,0

0,0

2022

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2023

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2024

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

2583844,7

2040851,6

542993,1

0,0

0,0

4. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения"

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детям

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

20197,7

0,0

20197,7

0,0

0,0

2017

100,0

20689,3

0,0

20689,3

0,0

0,0

2018

100,0

23299,0

0,0

23299,0

0,0

0,0

2019

100,0

27509,4

0,0

27509,4

0,0

0,0

2020

100,0

26074,5

0,0

26074,5

0,0

0,0

2021

100,0

25200,0

0,0

25200,0

0,0

0,0

2022

100,0

25200,0

0,0

25200,0

0,0

0,0

2023

100,0

25200,0

0,0

25200,0

0,0

0,0

2024

100,0

25200,0

0,0

25200,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации"

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

6037,0

0,0

6037,0

0,0

0,0

2017

655,0

4799,2

0,0

4799,2

0,0

0,0

2018

604,5

4348,9

0,0

4348,9

0,0

0,0

2019

580,0

4359,3

0,0

4359,3

0,0

0,0

2020

590,5

872,7

0,0

872,7

0,0

0,0

2021

571,8

4569,7

0,0

4569,7

0,0

0,0

2022

545,2

6766,1

0,0

6766,1

0,0

0,0

2023

515,5

6766,1

0,0

6766,1

0,0

0,0

2024

485,8

6766,1

0,0

6766,1

0,0

0,0

4.3. Организация реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения области

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тамбовский областной специализированный дом ребенка"

Процент

2016

100,0

48038,2

0,0

48038,2

0,0

0,0

2017

100,0

47235,4

0,0

47235,4

0,0

0,0

2018

100,0

50825,2

0,0

50825,2

0,0

0,0

2019

100,0

51050,0

0,0

51050,0

0,0

0,0

2020

100,0

53102,9

0,0

53102,9

0,0

0,0

2021

100,0

48897,5

0,0

48897,5

0,0

0,0

2022

100,0

48897,5

0,0

48897,5

0,0

0,0

2023

100,0

48897,5

0,0

48897,5

0,0

0,0

2024

100,0

48897,5

0,0

48897,5

0,0

0,0

4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья"

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/ семей

2016

30/15

555,9

555,9

0,0

0,0

0,0

4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2017

1

19999,8

19999,8

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

74828,8

555,9

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

78667,2

0,0

78667,2

0,0

0,0

2022

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2023

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2024

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

730252,4

20555,7

709696,7

0,0

0,0

5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым"

5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2016

6,8

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

7,6

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

8,4

71037,9

0,0

71037,9

0,0

0,0

2019

9,3

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи" федерального (регионального) проекта "Старшее поколение"

2020

10,6

2021

10,8

2022

11,2

2023

11,4

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

2024

11,5

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2018

8,4

49313,3

49313,3

0,0

0,0

0,0

2019

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

2023

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи"

5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

2019

1,3

48827,9

44432,9

4395,0

0,0

0,0

2020

45,0

48726,0

44340,0

4386,0

0,0

0,0

2021

48,0

43024,2

38638,2

4386,0

0,0

0,0

2022

52,0

42894,8

38522,8

4372,0

0,0

0,0

2023

53,0

42894,8

38522,8

4372,0

0,0

0,0

2024

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"

5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)

Управление здравоохранения области

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

2019

26,6

87876,7

0,0

87876,7

0,0

0,0

2020

15,8

79783,6

0,0

79783,6

0,0

0,0

2021

37,6

80010,0

0,0

80010,0

0,0

0,0

2022

55,7

80010,0

0,0

80010,0

0,0

0,0

2023

65,3

80010,0

0,0

80010,0

0,0

0,0

2024

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

123034,2

38638,2

84396,0

0,0

0,0

2022

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2023

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2024

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

929463,2

253770,0

675693,2

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

25236,3

0,0

25236,3

0,0

0,0

2017

31,5

25009,6

0,0

25009,6

0,0

0,0

2018

31,6

24206,5

0,0

24206,5

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

5114,0

0,0

5114,0

0,0

0,0

2017

31,5

6984,0

0,0

6656,0

0,0

0,0

2018

31,6

8492,0

0,0

8492,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

31,5

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

31,6

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

31,7

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

35,9

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2021

37,3

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2022

38,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2023

40,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2024

41,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских граждан"

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2016

17,68

88100,0

60000,0 <*>

28100,0

0,0

0,0

2017

18,10

8600,0

60000,0 <*>

26100,0

0,0

0,0

<*> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

24235,6

0,0

24235,6

0,0

0,0

2017

31,5

26000,8

0,0

26000,8

0,0

0,0

2018

31,6

27634,0

0,0

27634,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках" федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2018

18,6

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

6.7. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

54400,0

30000,0

24400,0

0,0

0,0

2020

35,9

79750,0

72572,5

7177,5

0,0

0,0

2021

37,3

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2022

38,8

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2023

40,2

78750,0

71662,5

7087,5

0,0

0,0

2024

41,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.8. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

316764,5

316764,5

0,0

0,0

0,0

6.9. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

496840,5

496840,5

0,0

0,0

0,0

6.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

64338,2

64338,2

0,0

0,0

0,0

6.11. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

54092,7

54092,7

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования"

6.12. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

9178,8

0,0

0,0

0,0

9178,8

2020

35,9

144112,7

0,0

0,0

0,0

144112,7

6.13. Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

6131,9

0,0

0,0

0,0

6131,9

Федеральный (региональный) проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

6.13. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

24346,1

0,0

24346,1

0,0

0,0

2020

35,9

26422,1

0,0

26422,1

0,0

0,0

2021

37,3

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2022

38,8

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2023

40,2

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

2024

41,8

30806,5

0,0

30806,5

0,0

0,0

6.14. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

28458,7

0,0

28458,7

0,0

0,0

2020

35,9

29167,4

0,0

29167,4

0,0

0,0

2021

37,3

30732,0

0,0

30732,0

0,0

0,0

2022

38,8

30732,0

0,0

30732,0

0,0

0,0

2023

40,2

30732,0

0,0

30732,0

0,0

0,0

2024

41,8

30732,0

0,0

30732,0

0,0

0,0

6.15. Ежемесячные денежные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2020

35,9

13156,0

0,0

13156,0

0,0

0,0

2021

37,3

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2022

38,8

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2023

40,2

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2024

41,8

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

142835,9

60000,0

85685,9

0,0

150,0

2017

143841,3

60000,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

128251,6

30000,0

88872,8

0,0

9378,8

2020

1230976,0

1004608,4

75923,0

0,0

150444,6

2021

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2022

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2023

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2024

73406,5

0,0

73206,5

0,0

200,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

2236688,3

1369595,9

705969,0

0,0

161123,4

8. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

10240,0

0,0

10240,0

0,0

0,0

2017

3,4

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2018

3,3

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2019

3,2

17802,5

0,0

17802,5

0,0

0,0

2020

3,1

18897,4

0,0

18897,4

0,0

0,0

2021

3,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2022

2,9

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2023

2,8

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2024

2,7

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C"

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41706,1

41706,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9718,9

4768,9

4950,0

0,0

0,0

8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

2017

3,0

4512,3

3528,3

984,0

0,0

0,0

2018

3,0

4257,7

3356,8

900,9

0,0

0,0

8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

5700,5

4457,7

1242,8

0,0

0,0

2018

22,0

7113,3

5968,1

1145,2

0,0

0,0

8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

2017

84,0

3346,4

2616,7

729,7

0,0

0,0

2018

87,0

3014,7

2375,9

638,8

0,0

0,0

8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

187,1

137,7

38,4

0,0

0,0

2018

22,0

207,4

151,7

40,8

0,0

0,0

2019

23,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия 8.13 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C"

2020

24,0

2021

24,0

2022

24,5

2023

25,0

2024

25,0

8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2017

79,3

4426,9

3461,8

965,1

0,0

0,0

8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)

Управление здравоохранения области

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

2018

100,0

90000,0

44630,0

45370,0

0,0

0,0

8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2019

79,7

5394,4

4493,3

901,1

0,0

0,0

2020

80,0

4224,4

3323,3

901,1

0,0

0,0

2021

80,5

3415,1

2514,0

901,1

0,0

0,0

2022

81,0

3234,1

2333,0

901,1

0,0

0,0

2023

81,5

3234,1

2333,0

901,1

0,0

0,0

2024

82,0

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

6805,7

5645,4

1160,3

0,0

0,0

2020

24,0

6584,4

5424,1

1160,3

0,0

0,0

2021

24,0

5953,2

4792,9

1160,3

0,0

0,0

2022

24,5

5805,6

4645,3

1160,3

0,0

0,0

2023

25,0

6329,2

5168,9

1160,3

0,0

0,0

2024

25,0

1160,3

0,0

1160,3

0,0

0,0

8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

780,0

607,3

172,7

0,0

0,0

2020

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

2459,4

1914,9

544,5

0,0

0,0

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации

Единиц

2020

5

3183,1

2465,9

717,2

0,0

0,0

2021

6

2912,7

2195,5

717,2

0,0

0,0

2022

7

2912,7

2195,5

717,2

0,0

0,0

2023

2912,7

2195,5

717,2

0,0

0,0

2024

717,2

0,0

717,2

0,0

0,0

8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

2019

73,35

2365,8

2365,8

0,0

0,0

0,0

2020

72,65

2279,0

2279,0

0,0

0,0

0,0

2021

73,19

2227,5

2227,5

0,0

0,0

0,0

2022

73,93

2227,5

2227,5

0,0

0,0

0,0

2023

74,53

2227,5

2227,5

0,0

0,0

0,0

2024

75,01

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72408,6

0,0

72408,6

0,0

0,0

2017

1

4347,8

0,0

4347,8

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2

16300,0

0,0

16300,0

0,0

0,0

2020

18818,8

0,0

18818,8

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1568524,7

0,0

788024,7

0,0

780500,0

2017

100,0

1561124,7

0,0

741136,7

0,0

819988,0

2018

100,0

1765105,8

0,0

904123,8

0,0

860982,0

2019

100,0

1846323,0

0,0

941346,0

0,0

904977,0

2020

100,0

1978143,7

0,0

1027922,7

0,0

950221,0

2021

100,0

1936064,1

0,0

947834,3

0,0

988229,8

2022

100,0

1978689,7

0,0

950930,7

0,0

1027759,0

2023

100,0

2024906,6

0,0

956037,2

0,0

1068869,4

2024

100,0

2068322,4

0,0

956698,2

0,0

1111624,2

8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, в том числе алкоголизма, курения

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

5

851,0

0,0

701,0

0,0

150,0

2020

6

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2021

7

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2022

8

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2023

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

2017

100,0

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

2018

100,0

76,5

0,0

76,5

0,0

0,0

2019

100,0

56,2

0,0

56,2

0,0

0,0

2020

100,0

43,5

0,0

43,5

0,0

0,0

2021

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2022

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2023

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2024

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1

4936,4

0,0

4936,4

0,0

0,0

2017

4

47622,3

0,0

47622,3

0,0

0,0

2018

7

21435,3

0,0

21435,3

0,0

0,0

2019

5

75269,4

0,0

75269,4

0,0

0,0

2020

8

107679,0

0,0

107679,0

0,0

0,0

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

1718,6

0,0

1718,6

0,0

0,0

2017

192

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

2018

202

4472,0

0,0

4472,0

0,0

0,0

2019

212

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2020

222

5423,9

0,0

5423,9

0,0

0,0

2021

232

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2022

242

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2023

252

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2024

262

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

8.21. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам и иным категориям работников, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, не включенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

46910,9

0,0

46910,9

0,0

0,0

8.22. Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

402400,0

402400,0

0,0

0,0

0,0

8.23. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Количество оборудования

Единиц

2020

3

6030,0

6030,0

0,0

0,0

0,0

8.24. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

2020

140748,2

140748,2

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.25. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

58809,2

58809,2

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.26. Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

78725,0

78725,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.27. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

15715,0

15715,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.28. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2020

52935,0

52935,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.29. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

Управление здравоохранения области

2021

148336,3

143530,2

4806,1

0,0

0,0

2022

100321,3

97070,9

3250,4

0,0

0,0

2023

35792,1

34632,4

1159,7

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление архитектуры и градостроительства области

2021

498860,0

482697,1

16162,9

0,0

0,0

2022

546875,0

529156,4

17718,6

0,0

0,0

2023

611404,4

591595,0

19809,4

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"

8.30. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области

Человек

2016

135

16189,1

3269,0

12920,1

0,0

0,0

2017

141

16942,6

4022,5

12920,1

0,0

0,0

2018

142

16173,2

2709,6

13463,6

0,0

0,0

2019

144

15458,3

2537,8

12920,5

0,0

0,0

2020

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2021

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2022

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2023

144

12920,5

0,0

12920,5

0,0

0,0

2024

144

12920,5

0,0

12920,5

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие службы крови"

8.31. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови"

Управление здравоохранения области

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

2016

100,0

75277,7

0,0

75277,7

0,0

0,0

2017

100,0

73121,3

0,0

73121,3

0,0

0,0

2018

100,0

73547,8

0,0

73547,8

0,0

0,0

2019

100,0

82133,2

0,0

82133,2

0,0

0,0

2020

100,0

78549,8

0,0

78549,8

0,0

0,0

2021

100,0

74948,4

0,0

74948,4

0,0

0,0

2022

100,0

74948,4

0,0

74948,4

0,0

0,0

2023

100,0

74948,4

0,0

74948,4

0,0

0,0

2024

100,0

74948,4

0,0

74948,4

0,0

0,0

8.32. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения области

Количество участников мероприятий

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

2019

600

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2020

750

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2021

800

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2022

850

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2023

900

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2024

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

8.33. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3819,6

0,0

3819,6

0,0

0,0

2017

655,0

2468,0

0,0

2468,0

0,0

0,0

2018

604,5

2653,7

0,0

2653,7

0,0

0,0

2019

566,1

2868,4

0,0

2868,4

0,0

0,0

2020

590,5

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" федерального (регионального) проекта "Борьба с средечно-сосудистыми заболеваниями"

2021

571,8

2022

545,2

2023

515,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

485,8

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"

8.34. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

14039,3

0,0

14039,3

0,0

0,0

2017

100,0

13269,2

0,0

13269,2

0,0

0,0

2018

100,0

15941,8

0,0

15941,8

0,0

0,0

2019

100,0

16393,1

0,0

16393,1

0,0

0,0

2020

100,0

15592,3

0,0

15592,3

0,0

0,0

2021

100,0

16218,2

0,0

16218,2

0,0

0,0

2022

100,0

16218,2

0,0

16218,2

0,0

0,0

2023

100,0

16218,2

0,0

16218,2

0,0

0,0

2024

100,0

16218,2

0,0

16218,2

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

8.35. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Управление здравоохранения области

Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Единиц

2019

4

101151,0

101151,0

0,0

0,0

0,0

2020

4

121771,5

121771,5

0,0

0,0

0,0

2021

4

90862,1

90862,1

0,0

0,0

0,0

2022

4

146318,5

146318,5

0,0

0,0

0,0

2023

4

79466,6

79466,6

0,0

0,0

0,0

2024

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.36. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2020

590,5

101335,0

98466,0

2869,0

0,0

0,0

2021

571,8

111844,2

108975,2

2869,0

0,0

0,0

2022

545,2

111844,2

108975,2

2869,0

0,0

0,0

2023

515,5

111844,2

108975,2

2869,0

0,0

0,0

2024

485,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект Борьба с онкологическими заболеваниями"

8.37. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3

39000,0

0,0

39000,0

0,0

0,0

2021

3

39000,0

0,0

39000,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.38. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска (в том числе профилактика онкологических заболеваний, осуществляемая некоммерческими организациями)

Управление здравоохранения области

Количество участников мероприятий

Человек

2019

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2020

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2021

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2022

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2023

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2024

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

8.39. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)

Управление градостроительства и архитектуры

Разработка проектно-сметной документации

2019

60594,0

0,0

60594,0

0,0

0,0

2020

1

63525,0

0,0

63525,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.40. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Единиц

2019

1

244579,6

244579,6

0,0

0,0

0,0

2020

1

419945,9

419945,9

0,0

0,0

0,0

2021

1

174846,6

174846,6

0,0

0,0

0,0

2022

1

209191,5

209191,5

0,0

0,0

0,0

2023

1

54394,7

54394,7

0,0

0,0

0,0

2024

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

2017

1760133,6

18224,7

921908,9

0,0

82000,0

2018

2027251,1

63095,0

1103158,1

0,0

860998,0

2019

2503655,0

363295,1

1235232,9

0,0

905127,0

2020

3805314,6

1412461,2

1442632,4

0,0

950221,0

2021

3146392,4

1015999,7

1142162,9

0,0

988229,8

2022

3239400,9

1105382,6

1106259,3

0,0

1027759,0

2023

3064492,9

884257,6

1111365,9

0,0

1068869,4

2024

2201981,0

0,0

1090356,8

0,0

1111624,2

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

23567996,8

4912459,9

10142208,5

0,0

8513328,4

9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"

9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статья 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Управление здравоохранения области

Выполнение плана проверок

Процент

2016

100,0

1875,7

1875,7

0,0

0,0

0,0

2017

100,0

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

2018

100,0

1115,2

1115,2

0,0

0,0

0,0

2019

100,0

1160,2

1160,2

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

1706,7

1706,7

0,0

0,0

0,0

2021

100,0

1704,1

1704,1

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

1710,2

1710,2

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

1708,2

1708,2

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

61022,1

0,0

61022,1

0,0

0,0

2017

100,0

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

2018

100,0

68656,4

0,0

68656,4

0,0

0,0

2019

100,0

75466,0

0,0

75466,0

0,0

0,0

2020

100,0

86197,9

0,0

86197,9

0,0

0,0

2021

100,0

85109,3

0,0

85109,3

0,0

0,0

2022

100,0

85109,3

0,0

85109,3

0,0

0,0

2023

100,0

85109,3

0,0

85109,3

0,0

0,0

2024

100,0

85109,3

0,0

85109,3

0,0

0,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

2029,5

0,0

2029,5

0,0

0,0

2017

100,0

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

2018

100,0

2238,0

0,0

2238,0

0,0

0,0

2019

100,0

2110,0

0,0

2110,0

0,0

0,0

2020

100,0

8010,9

0,0

8010,9

0,0

0,0

2021

100,0

4909,4

0,0

4909,4

0,0

0,0

2022

100,0

4909,4

0,0

4909,4

0,0

0,0

2023

100,0

4909,4

0,0

4909,4

0,0

0,0

2024

100,0

4909,4

0,0

4909,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими организациями"

9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг

Объект

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

21

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2022

22

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2023

23

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2024

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

91872,8

1704,1

90168,7

0,0

0,0

2022

91878,9

1710,2

90168,7

0,0

0,0

2023

91876,9

1708,2

90168,7

0,0

0,0

2024

90168,7

0,0

90168,7

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

739938,1

12104,6

727833,5

0,0

0,0

10. Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"

10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики) <*>

Управление здравоохранения области

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

2016

8632,8

8653209,4

0,0

0,0

0,0

8653209,4

2017

8901,9

9008148,7

0,0

0,0

0,0

9008148,7

2018

10672,4

10844250,8

0,0

0,0

0,0

10844250,8

2019

11674,8

11616300,0

0,0

0,0

0,0

11616300,0

2020

12523,0

12412267,4

0,0

0,0

0,0

12412267,4

2021

12906,0

12636013,5

0,0

0,0

0,0

12636013,5

2022

13516,3

13233594,8

0,0

0,0

0,0

13233594,8

2023

14279,9

13981202,1

0,0

0,0

0,0

13981202,1

2024

14836,8

14526469,0

0,0

0,0

0,0

14526469,0

<*> В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

10.1.1. "Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области" (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими осмотрами населения области

Процент

2018

46,5

273982,8

0,0

0,0

0,0

273982,8

2019

48,0

284942,1

0,0

0,0

0,0

284942,1

2020

50,0

296339,8

0,0

0,0

0,0

296339,8

2021

56,6

308193,4

0,0

0,0

0,0

308193,4

2022

67,6

320521,1

0,0

0,0

0,0

320521,1

2023

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.2. "Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Школьная медицина" на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией

Процент

2018

100,0

280129,4

0,0

0,0

0,0

280129,4

2019

100,0

291334,6

0,0

0,0

0,0

291334,6

2020

100,0

302988,0

0,0

0,0

0,0

302988,0

2021

100,0

315107,5

0,0

0,0

0,0

315107,5

2022

100,0

327711,8

0,0

0,0

0,0

327711,8

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области <*>

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100,0

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2017

100,0

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

2018

100,0

3970299,9

0,0

3970299,9

0,0

0,0

2019

100,0

4133856,1

0,0

4133856,1

0,0

0,0

2020

100,0

4242799,4

0,0

4242799,4

0,0

0,0

2021

100,0

4366324,7

0,0

4366324,7

0,0

0,0

2022

100,0

4541560,6

0,0

4541560,6

0,0

0,0

2023

100,0

4724112,6

0,0

4724112,6

0,0

0,0

2024

100,0

4724112,6

0,0

4724112,6

0,0

0,0

<*> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитар санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2016

100,0

32423,9

0,0

32423,9

0,0

0,0

2017

100,0

31066,8

0,0

31066,8

0,0

0,0

2018

100,0

30989,2

0,0

30989,2

0,0

0,0

2019

100,0

30649,5

0,0

30649,5

0,0

0,0

2020

100,0

36315,5

0,0

36315,5

0,0

0,0

2021

100,0

35315,5

0,0

35315,5

0,0

0,0

2022

100,0

35315,5

0,0

35315,5

0,0

0,0

2023

100,0

35315,5

0,0

35315,5

0,0

0,0

2024

100,0

35315,5

0,0

35315,5

0,0

0,0

10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2018

50

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения"

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

25806,7

0,0

25806,7

0,0

0,0

2017

95,0

25908,4

0,0

25908,4

0,0

0,0

2018

95,0

28237,7

0,0

28237,7

0,0

0,0

2019

95,0

30433,5

0,0

30433,5

0,0

0,0

2020

95,0

31820,9

0,0

31820,9

0,0

0,0

2021

95,0

33045,4

0,0

33045,4

0,0

0,0

2022

95,0

33085,4

0,0

33085,4

0,0

0,0

2023

95,0

33085,4

0,0

33085,4

0,0

0,0

2024

95,0

33085,4

0,0

33085,4

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

4089,5

0,0

4089,5

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области

2016

125221,9

0,0

0,0

0,0

125221,9

2017

130880,4

0,0

0,0

0,0

130880,4

2018

148667,1

0,0

0,0

0,0

148667,1

2019

159200,0

0,0

0,0

0,0

159200,0

2020

174964,8

0,0

0,0

0,0

174964,8

2021

169060,7

0,0

0,0

0,0

169060,7

2022

176652,4

0,0

0,0

0,0

176652,4

2023

185682,8

0,0

0,0

0,0

185682,8

2024

192924,4

0,0

0,0

0,0

192924,4

Итого по Подпрограмме:

2016

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

2017

12900060,9

0,0

3761031,8

0,0

9139029,1

2018

15042444,7

20000,0

4029526,8

0,0

10992917,9

2019

15970439,1

0,0

4194939,1

0,0

11775500,0

2020

16898168,0

0,0

4310935,8

0,0

12587232,2

2021

17239759,8

0,0

4434685,6

0,0

12805074,2

2022

18020208,7

0,0

4609961,5

0,0

13410247,2

2023

18959398,4

0,0

4792513,5

0,0

14166884,9

2024

19511906,9

0,0

4792513,5

0,0

14719393,4

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

147093161,3

20000,0

38698451,1

0,0

108374710,2

11. Подпрограмма государственной программы "Развитие скорой медицинской помощи"

Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

Процент

2016

100,0

8027,4

0,0

8027,4

0,0

0,0

2017

100,0

9098,0

0,0

9098,0

0,0

0,0

2018

100,0

10283,9

0,0

10283,9

0,0

0,0

2019

100,0

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

100,0

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

100,0

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2022

100,0

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2023

100,0

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2024

100,0

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи <*>

Управление здравоохранения области

Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Процент

2016

100,0

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2017

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

2018

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2022

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2023

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2024

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

117159,1

0,0

117159,1

0,0

0,0

<*> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года.

12. Подпрограмма государственной программы "Информационные технологии в здравоохранении"

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

12.1. Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

64222,4

62798,4

1424,0

0,0

0,0

2023

45192,8

43768,8

1424,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.2. Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Управление здравоохранения области

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

64222,4

62798,4

1424,0

0,0

0,0

2023

45192,8

43768,8

1424,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

64222,4

62798,4

1424,0

0,0

0,0

2023

45192,8

43768,8

1424,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2019 - 2024

504516,4

490687,4

10829,0

0,0

0,0

Итого по Программе:

2016

15933605,1

796143,6

5578380,1

0,0

9559081,3

2017

15840294,0

446115,3

5324974,6

0,0

10069204,1

2018

18389474,8

612001,9

5830201,8

0,0

11947271,2

2019

19955595,7

966061,2

6269358,7

0,0

12720175,8

2020

24488564,1

4018827,6

6781738,7 <*>

0,0

13687997,8 <*>

2021

22754098,6

2412825,8

6547668,8 <*>

0,0

13793604,0 <*>

2022

22711605,2

1673233,1

6600065,9 <*>

0,0

14438306,2 <*>

2023

23456855,3

1431962,0

6788839,0 <*>

0,0

15236054,3 <*>

2024

22564629,4

0,0

6733311,8 <*>

0,0

15831317,6 <*>

Всего по программе

186094722,0

12357170,5

56454539,2

0,0

117283012,3



И.о. заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева



Приложение N 3
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 18.01.2021 N 29



Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

"Развитие здравоохранения Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2013

12551887,2

645424,3

4467173,7 <*>

0,0

7439289,2 <*>

2014

17140090,1

651398,0

5649078,5 <*>

0,0

10839613,6 <*>

2015

16173863,7

590959,8

5896501,9 <*>

0,0

9686402,0 <*>

2016

15933605,1

796143,6

5578380,1 <*>

0,0

9559081,3 <*>

2017

15840294,0

446115,3

5324974,6 <*>

0,0

10069204,1 <*>

2018

18389474,8

612001,8

5830201,8 <*>

0,0

11947271,2 <*>

2019

19955595,7

966061,2

6269358,7 <*>

0,0

12720175,8 <*>

2020

24488564,1

4018827,6

6781738,7 <*>

0,0

13687997,8 <*>

2021

22754098,6

2412825,8

6547668,8 <*>

0,0

13793604,0 <*>

2022

22711605,2

1673233,1

6600065,9 <*>

0,0

14438306,2 <*>

2023

23456855,3

1431962,0

6788839,0 <*>

0,0

15236054,3 <*>

2024

22564629,4

0,0

6733311,8 <*>

0,0

15831317,6 <*>

<*> Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление здравоохранения области

2013

5635264,0

645424,3

4319389,7

0,0

670450,0

2014

6609667,6

646160,1

5043357,5

0,0

920150,0

2015

6670940,0

590959,8

5196964,7

0,0

883015,5

2016

6881106,0

736143,6

5364312,1

0,0

780650,0

2017

6608172,5

386115,3

5291882,2

0,0

930175,0

2018

7360646,2

602284,0

5804008,9

0,0

954353,3

2019

8028468,4

951265,9

6141705,4

0,0

935497,0

2020

10783999,1

3255697,2

6577780,9

0,0

950521,0

2021

8541106,0

1106254,6

6446321,7

0,0

988529,8

2022

8753783,0

1144076,7

6581647,3

0,0

1028059,0

2023

8677866,1

840367,1

6768329,7

0,0

1069169,4

2024

7838946,0

0,0

6727021,8

0,0

1111924,2

управление строительства и инвестиций области

2013

147084,1 <*>

0,0

147084,1 <*>

0,0

0,0

2014

610258,9 <**>

5237,9 <**>

605021,0 <**>

0,0

0,0

2015

648837,2 <**>

0,0

648837,2 <**>

0,0

0,0

2016

205368,0 <**>

0,0

205368,0 <**>

0,0

0,0

2017

15204,8 <**>

0,0

15204,8 <**>

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".

<**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6768839,2

0,0

0,0

0,0

6768839,2

2014

9919463,6

0,0

0,0

0,0

9919463,6

2015

8803386,5

0,0

0,0

0,0

8803386,5

2016

8838431,3

60000,0

0,0

0,0

8778431,3

2017

9199029,1

60000,0

0,0

0,0

9139029,1

2018

10992917,9

0,0

0,0

0,0

10992917,9

2019

11784678,8

0,0

0,0

0,0

11784678,8

2020

12737476,8

0,0

0,0

0,0

12737476,8

2021

12805074,2

0,0

0,0

0,0

12805074,2

2022

13410247,2

0,0

0,0

0,0

13410247,2

2023

14166884,9

0,0

0,0

0,0

14166884,9

2024

14719393,4

0,0

0,0

0,0

14719393,4

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

17187,6

0,0

17187,6 <*>

0,0

0,0

2018

35210,7

9717,8

25492,9 <*>

0,0

0,0

2019

141748,5

14795,3

126953,2 <*>

0,0

0,0

2020

966388,2

763130,4

203257,8

0,0

0,0

2021

1407218,4

1306571,2

100647,2

0,0

0,0

2022

546875,0

529156,4

17718,6

0,0

0,0

2023

611404,3

591595,0

19809,4

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 1

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

26215,5

1,9

26213,6

0,0

0,0

2016

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

2017

668713,4

346766,5

321946,9

0,0

0,0

2018

774140,5

414310,3

359829,9

0,0

0,3

2019

789657,9

376346,9

413311,0

0,0

0,0

2020

1071207,8

512620,1

558587,7

0,0

0,0

2021

913506,7

398489,0

515017,7

0,0

0,0

2022

903493,3

393156,6

510336,7

0,0

0,0

2023

903493,5

392042,2

511451,3

0,0

0,0

2024

501927,6

0,0

501927,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

26215,5

1,9

26213,6

0,0

0,0

2016

770580,0

403413,9

367166,1

0,0

0,0

2017

654970,6

346766,5

308204,1

0,0

0,0

2018

739731,1

404592,5

335138,3

0,0

0,3

2019

753153,4

361551,6

391601,8

0,0

0,0

2020

991049,1

480479,7

510569,4

0,0

0,0

2021

913506,7

398489,0

515017,7

0,0

0,0

2022

903493,3

393156,6

510336,7

0,0

0,0

2023

903493,5

392042,2

511451,3

0,0

0,0

2024

501927,6

0,0

501927,6

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

13742,8

0,0

13742,8 <*>

0,0

0,0

2018

34409,4

9717,8

24691,6 <*>

0,0

0,0

2019

36504,5

14795,3

21709,2 <*>

0,0

0,0

2020

80158,7

32140,4

48018,3 <*>

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

1185198,0

123345,4

1061852,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1416460,9

245258,1

1171202,8

0,0

0,0

2014

1499715,7

209321,3

1290394,4

0,0

0,0

2015

1054408,6

123345,4

931063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25658,9 <*>

5237,9 <*>

20421,0 <*>

0,0

0,0

2015

80089,4 <*>

0,0

80089,4 <*>

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 3

"Развитие государственно-частного партнерства"

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

138600,0

0,0

0,0

0,0

138600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

138600,0

0,0

0,0

0,0

138600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

2018

93180,0

0,0

0,0

0,0

93180,0

2019

30170,0

0,0

0,0

0,0

30170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Подпрограмма 4

"Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

306995,3

0,0

306995,3

0,0

0,0

2016

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

2017

31362,9

0,0

31362,9

0,0

0,0

2018

106832,3

64168,1

42664,1

0,0

0,0

2019

148258,3

77328,1

70930,1

0,0

0,0

2020

906924,0

794927,2

111996,8

0,0

0,0

2021

932537,3

823874,1

108663,2

0,0

0,0

2022

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2023

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2024

18588,9

0,0

18588,9

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24376,1

10887,9

13488,2

0,0

0,0

2014

17855,3

7377,1

10478,2

0,0

0,0

2015

20715,0

0,0

20715,0

0,0

0,0

2016

304620,6

280554,1

24066,5

0,0

0,0

2017

20505,9

0,0

20505,9

0,0

0,0

2018

106031,0

64168,1

41862,9

0,0

0,0

2019

119908,3

77328,1

42580,1

0,0

0,0

2020

103038,2

63937,2

39101,0

0,0

0,0

2021

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2022

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2023

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2024

18588,9

0,0

18588,9

0,0

0,0

в том числе:

ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

2018

84168,1

64168,1

20000,0

0,0

0,0

2019

80488,1

64141,8

16346,3

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

147084,1 <*>

0,0

147084,1 <*>

0,0

0,0

2014

163106,7 <**>

0,0

163106,7 <**>

0,0

0,0

2015

286280,3 <**>

0,0

286280,3 <**>

0,0

0,0

2016

80772,8 <**>

0,0

80772,8 <**>

0,0

0,0

2017

10857,0 <**>

0,0

10857,0 <**>

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2018

801,3 <**>

0,0

801,3 <**>

0,0

0,0

2019

28350,0 <**>

0,0

28350,0 <**>

0,0

0,0

2020

803885,7 <**>

730990,0

72895,7 <**>

0,0

0,0

2021

908358,4 <**>

823874,1

84484,3 <**>

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".

<**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 5

"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

75804,1

0,0

75238,6

0,0

565,5 <***>

2016

74828,8

555,9 <***>

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8 <****>

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

78667,2

0,0

78667,2

0,0

0,0

2022

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2023

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2024

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

75804,1

0,0

75238,6

0,0

565,5 <***>

2016

74828,8

555,9 <***>

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8 <****>

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

80050,1

0,0

80050,1

0,0

0,0

2021

78667,2

0,0

78667,2

0,0

0,0

2022

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2023

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

2024

80863,6

0,0

80863,6

0,0

0,0

<***> Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.

<****> Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.

Подпрограмма 6

"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

123034,2

38638,2

84396,0

0,0

0,0

2022

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2023

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2024

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

128509,6

44340,0

84169,6

0,0

0,0

2021

123034,2

38638,2

84396,0

0,0

0,0

2022

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2023

122904,8

38522,8

84382,0

0,0

0,0

2024

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

2013

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

131379,4

0,0

90829,4

0,0

40550,0

2016

142835,9

60000,0

82685,9

0,0

150,0

2017

143841,3

60000,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

128251,6

30000,0

88872,8

0,0

9378,8

2020

1230976,0

1004608,4

75923,0

0,0

150444,6

2021

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2022

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2023

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2024

73406,5

0,0

73206,5

0,0

200,0

управление здравоохранения области

2013

76887,8

0,0

76787,8

0,0

100,0

2014

87031,8

0,0

86781,8

0,0

250,0

2015

91379,4

0,0

90829,4

0,0

550,0

2016

82835,9

0,0

82685,9

0,0

150,0

2017

83841,3

0,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

119072,8

30000,0

88872,8

0,0

200,0

2020

1080731,3

1004608,4

75922,9

0,0

200,0

2021

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2022

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2023

152156,5

71662,5

80294,0

0,0

200,0

2024

73406,5

0,0

73206,5

0,0

200,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23500,0

0,0

0,0

0,0

23500,0

2014

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

2015

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

2016

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

2017

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9178,8

0,0

0,0

0,0

9178,8

2020

150244,6

0,0

0,0

0,0

150244,6

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

677482,2

465736,8

211745,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

677482,2

465736,8

211745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Развитие информатизации в здравоохранении"

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

"Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

13261748,5

1875,7

3753186,3

0,0

9506686,5

управление здравоохранения области

2013

3285764,7

2038,7

2613376,0

0,0

670350,0

2014

3918041,6

2084,1

3208057,5

0,0

707900,0

2015

4498362,0

1875,7

3753186,3

0,0

743300,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6745339,2

0,0

0,0

0,0

6745339,2

2014

7771998,9

0,0

0,0

0,0

7771998,9

2015

8763386,5

0,0

0,0

0,0

8763386,5

Подпрограмма 11

"Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы"

Всего, в том числе:

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7 <**>

2015

282967,5

0,0

282967,5

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

3444,8

0,0

3444,8

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421493,0 <*>

0,0

421493,0 <*>

0,0

0,0

2015

282467,5 <*>

0,0

282467,5 <*>

0,0

0,0

2016

52186,6 <*>

0,0

52186,6 <*>

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

3444,8 <**>

0,0

3444,8 <**>

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107464,7 <***>

0,0

0,0

0,0

2107464,7 <***>

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс.руб.

<**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

<***> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

Подпрограмма 12

"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Всего, в том числе:

2016

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

2017

1760133,6

18224,7

921908,9

0,0

820000,0

2018

2027251,1

63095,0

1103158,1

0,0

860998,0

2019

2503655,0

363295,1

1235232,9

0,0

905127,0

2020

3805314,6

1412461,2

1442632,4

0,0

950221,0

2021

3146392,4

1015999,7

1142162,9

0,0

988229,8

2022

3239400,9

1105382,6

1106259,3

0,0

1027759,0

2023

3064492,9

884257,6

1111365,9

0,0

1068869,4

2024

2201981,0

0,0

1090356,8

0,0

1111624,2

управление здравоохранения области

2016

1746266,7

49744,0

916022,7

0,0

780500,0

2017

1755085,8

18224,7

916861,1

0,0

820000,0

2018

2026551,1

63095,0

1102458,1

0,0

860998,0

2019

2426061,0

363295,1

1157638,9

0,0

905127,0

2020

3722270,8

1412461,2

1359588,6

0,0

950221,0

2021

2646832,4

533302,6

1125300,0

0,0

988229,8

2022

2691825,9

576226,2

1087840,7

0,0

1027759,0

2023

2452388,4

292662,6

1090856,5

0,0

1068869,4

2024

2201281,0

0,0

1089656,8

0,0

1111624,2

управление строительства и инвестиций области

2016

72408,6

0,0

72408,6 <*>

0,0

0,0

2017

4347,8

0,0

4347,8 <*>

0,0

0,0

управление образования и науки области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

76894,0

0,0

76894,0

0,0

0,0

2020

82343,8

0,0

82343,8

0,0

0,0

2021

498860,0

482697,1

16162,9

0,0

0,0

2022

546875,0

529156,4

17718,6

0,0

0,0

2023

611404,3

591595,0

19809,4

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

"Экспертиза и контрольно-надзорные функции"

Всего, в том числе:

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

91872,8

1704,1

90168,7

0,0

0,0

2022

91878,9

1710,2

90168,7

0,0

0,0

2023

91876,9

1708,2

90168,7

0,0

0,0

2024

90168,7

0,0

90168,7

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

95915,5

1706,7

94208,8

0,0

0,0

2021

91872,8

1704,1

90168,7

0,0

0,0

2022

91878,9

1710,2

90168,7

0,0

0,0

2023

91876,9

1708,2

90168,7

0,0

0,0

2024

90168,7

0,0

90168,7

0,0

0,0

Подпрограмма 14

"Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"

Всего, в том числе:

2016

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

2017

12900060,9

0,0

3761031,8

0,0

9139029,1

2018

15042444,7

20000,0

4029526,8

0,0

10992917,9

2019

15970439,1

0,0

4194939,1

0,0

11775500,0

2020

16898168,0

0,0

4310935,8

0,0

12587232,2

2021

17239759,8

0,0

4434685,6

0,0

12805074,2

2022

18020208,7

0,0

4609961,5

0,0

13410247,2

2023

18959398,4

0,0

4792513,5

0,0

14166884,9

2024

19511906,9

0,0

4792513,5

0,0

14719393,4

управление здравоохранения области

2016

3772343,5

0,0

3772343,5

0,0

0,0

2017

3761031,8

0,0

3761031,8

0,0

0,0

2018

4049526,8

20000,0

4029526,8

0,0

0,0

2019

4194939,1

0,0

4194939,1

0,0

0,0

2020

4310935,8

0,0

4310935,8

0,0

0,0

2021

4434685,6

0,0

4434685,6

0,0

0,0

2022

4609961,5

0,0

4609961,5

0,0

0,0

2023

4792513,5

0,0

4792513,5

0,0

0,0

2024

4792513,5

0,0

4792513,5

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2016

8778431,3

0,0

0,0

0,0

8778431,3

2017

9139029,1

0,0

0,0

0,0

9139029,1

2018

10992917,9

0,0

0,0

0,0

10992917,9

2019

11775500,0

0,0

0,0

0,0

11775500,0

2020

12587232,2

0,0

0,0

0,0

12587232,2

2021

12805074,2

0,0

0,0

0,0

12805074,2

2022

13410247,2

0,0

0,0

0,0

13410247,2

2023

14166884,9

0,0

0,0

0,0

14166884,9

2024

14719393,4

0,0

0,0

0,0

14719393,4

Подпрограмма 15

"Развитие скорой медицинской помощи"

Всего, в том числе:

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2022

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2023

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2024

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

18170,0

0,0

18170,0

0,0

0,0

2021

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2022

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2023

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

2024

12197,2

0,0

12197,2

0,0

0,0

Подпрограмма 16

"Информационные технологии в здравоохранении"

Всего, в том числе:

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

64222,4

62798,4

1424,0

0,0

0,0

2023

45192,8

43768,8

1424,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

63874,5

62458,2

1416,3

0,0

0,0

2022

64222,4

62798,4

1424,0

0,0

0,0

2023

45192,8

43768,8

1424,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



И.о. заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ