ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 2022 года N 377-р
Об утверждении Отчета об исполнении
республиканского бюджета за I полугодие
2022 года
В соответствии со статьей 29 Закона
Республики Ингушетия от 31 декабря 2008 г. N
40-РЗ "О бюджетном процессе в
Республике Ингушетия" утвердить и
направить прилагаемый Отчет об
исполнении республиканского бюджета за I
полугодие 2022 года в Народное Собрание
Республики Ингушетия и
Контрольно-счетную палату Республики
Ингушетия.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Ингушетия
М.М.ЕВЛОЕВ
Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Ингушетия
от 1 августа 2022 г. N 377-р
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Отчет об исполнении республиканского
бюджета за I полугодие 2022 года составлен
в соответствии с ведомственной
структурой и требованиями бюджетной
классификации (Приказ Министерства
финансов Республики Ингушетия от 27.01.2014 N
35), Законом Республики Ингушетия от 24.12.2021
N 56-РЗ "О республиканском бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024
годов".
Основные показатели республиканского и
местных бюджетов спрогнозированы в
соответствии с уточненным прогнозом
социально-экономического развития
Республики Ингушетия на 2022 год, а также
исходя из объема собственных доходов
бюджета и межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
За I полугодие 2022 года в республиканский
бюджет поступили доходы в сумме 18 286 232,7
тыс. руб., что составляет 58,5% от
утвержденного годового плана 31 272 725,7 тыс.
руб. (таблица 1 приложения 4).
Основная доля доходов приходится на
безвозмездные поступления из
федерального бюджета, которые за
отчетный период при годовом плане 26 456 033,2
тыс. руб. составили 15 710 352,1 тыс. руб. или
59,4%.
Наиболее удельный вес в объеме
безвозмездных поступлений составляют:
- дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации - 6 598 194,1 тыс. руб. или 53,6% от
утвержденного годового плана 12 299 628,2 тыс.
руб.;
- субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации - 5 865 314,3 тыс. руб. или 56,1% от
утвержденного годового плана 10 460 973,2 тыс.
руб.;
- субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований - 1 259 332,7 тыс. руб. или 47,7% от
утвержденного годового плана 2 641 281,9 тыс.
руб.
Собственные доходы республики за
отчетный период составили 2 575 880,6 тыс.
руб. при утвержденном годовом плане 4 816
692,5 тыс. руб., исполнение составляет 53,5%.
Наибольшее поступление в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета приходится на
следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц - 884 450,4
тыс. руб. (42,0%);
- акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской
Федерации, - 536 878,0 тыс. руб. (54,4%);
- налог на имущество организаций - 684 057,4
тыс. руб. (97,9%);
- налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, - 149
489,3 тыс. руб. (62,1%).
За I полугодие 2022 года расходы
республиканского бюджета
профинансированы на сумму 16 273 849,2 тыс.
руб., что составляет 46,7% к утвержденным
расходам в размере 34 836 362,3 тыс. руб.
(таблица 1.1, 2.1, 3.1 приложения 6).
Расходы на исполнение публичных
нормативных обязательств за I полугодие
2022 года профинансированы в сумме 4 775 046,1
тыс. руб., что составляет 55,7% к
утвержденным расходам в размере 8 575 982,7
тыс. руб. (таблица 1 приложения 5).
Расходы республиканского бюджета за I
полугодие 2022 года на реализацию
государственных программ Республики
Ингушетия составили 15 694 569,6 тыс. руб. при
утвержденном годовом лимите в размере 33
100 037,4 тыс. руб., что составляет 47,4%, по
непрограммным направлениям
деятельности расходы составили 579 279,6
тыс. руб. при утвержденном годовом лимите
в размере 1 736 324,9 тыс. руб., что составляет
33,4% (таблица 2.1 приложения 6).
Ассигнования из республиканского
бюджета за I полугодие 2022 года на
осуществление мер социальной поддержки
семьи и детей, предусмотренные в размере
495 532,2 тыс. руб., исполнены в сумме 157 655,8
тыс. руб. или на 31,9% (таблица 1 приложения
9).
Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов Республики
Ингушетия за I полугодие 2022 года,
предусмотренные в размере 754 468,1 тыс. руб.,
исполнены в сумме 279 891,1 тыс. руб. или на
37,1% (таблица 1 приложения 10).
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций
поселениям Республики Ингушетия за I
полугодие 2022 года, предусмотренные в
размере 117 139,4 тыс. руб., исполнены в сумме
46 340,6 тыс. руб. или на 39,6% (таблица 1
приложения 11).
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за I
полугодие 2022 года, предусмотренные в
размере 7 776,2 тыс. руб., исполнены в сумме 2
779,1 тыс. руб. или на 35,7% (таблица 1
приложения 12).
Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя за полугодие 2022
года, предусмотренные в размере 56 084,0 тыс.
руб., исполнены в сумме 16 428,4 тыс. руб. или
на 29,3% (таблица 1 приложения 13).
Субвенции на выплату единовременных
пособий при поступлении детей-сирот в
учебные заведения на территории РИ за I
полугодие 2022 года, предусмотренные в
размере 470,8 тыс. руб., исполнены в сумме 74,3
тыс. руб. или на 15,8% (таблица 1 приложения
14).
Исполнение республиканского бюджета за I
полугодие 2022 года выглядит следующим
образом:
Приложение 1
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ,
ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) |
Республиканский бюджет (%) |
1 |
2 |
3 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
1 09 01020 04 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
100 |
1 09 01030 05 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
100 |
1 09 03021 04 0000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
100 |
1 09 03021 05 0000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
100 |
1 09 03022 01 0000 110 |
Платежи за добычу углеводородного сырья |
60 |
1 09 03023 01 0000 110 |
Платежи за добычу подземных вод |
60 |
1 09 03025 01 0000 110 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых |
75 |
1 09 03082 02 0000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
100 |
1 09 03083 02 0000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 |
1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
100 |
1 09 04020 02 0000 110 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
100 |
1 09 04030 01 0000 110 |
Налог на пользователей автомобильных дорог |
100 |
1 09 04040 01 0000 110 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
100 |
Приложение 2
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Норматив (%) |
город Магас |
10 |
город Назрань |
7 |
город Карабулак |
18 |
город Малгобек |
20 |
город Сунжа |
30 |
Назрановский муниципальный район |
34 |
Сунженский муниципальный район |
36 |
Малгобекский муниципальный район |
44 |
Джейрахский муниципальный район |
35 |
Приложение 3
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В
РЕСПУБЛИКУ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НА 2022 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Наименования муниципальных образований |
Норматив, предусмотренный на создание муниципальных дорожных фондов, 10% доходов, поступающих в бюджет республики от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, % |
город Магас |
0,1 |
город Назрань |
1,2 |
город Карабулак |
0,4 |
город Малгобек |
0,8 |
город Сунжа |
0,4 |
Назрановский муниципальный район |
2,5 |
Сунженский муниципальный район |
1,5 |
Джейрахский муниципальный район |
0,2 |
Малгобекский муниципальный район |
2,9 |
Приложение 4
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Назначено |
Исполнено |
% |
100 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
4 816 692,5 |
2 575 880,6 |
53,5 |
101 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
2 506 407,0 |
1 052 682,3 |
42,0 |
101 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
400 463,0 |
168 231,9 |
42,0 |
101 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 105 944,0 |
884 450,4 |
42,0 |
103 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
986 967,5 |
536 878,0 |
54,4 |
103 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
986 967,5 |
536 878,0 |
54,4 |
105 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
242 171,0 |
151 872,0 |
62,7 |
105 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
240 692,0 |
149 489,3 |
62,1 |
105 06000 01 0000 110 |
Налог на профессиональный доход |
1 479,0 |
2 382,7 |
161,0 |
106 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
768 045,0 |
716 166,2 |
161,1 |
106 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
698 510,0 |
684 057,4 |
97,9 |
106 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
69 535,0 |
32 108,8 |
46,2 |
107 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
6 000,0 |
660,3 |
11,0 |
107 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
6 000,0 |
784,0 |
13,1 |
107 04000 01 0000 110 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
0,0 |
- 123,7 |
0,0 |
108 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
15 900,0 |
8 180,3 |
51,4 |
109 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
2,0 |
- 1,9 |
0,0 |
109 06030 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы |
2,0 |
- 1,9 |
0,0 |
111 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
47 900,0 |
29 415,6 |
61,4 |
111 05022 02 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
32 900,0 |
11 492,2 |
34,9 |
111 05032 02 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
15 000,0 |
3 873,4 |
25,8 |
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
0,0 |
3 500,7 |
0,0 |
1 11 02000 00 0000 120 |
Доходы от размещения средств бюджетов |
0,0 |
10 549,3 |
0,0 |
112 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 390,0 |
609,0 |
43,8 |
112 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 390,0 |
609,0 |
43,8 |
113 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства |
18 190,0 |
12 785,2 |
70,3 |
113 01992 02 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
2 010,0 |
219,3 |
10,9 |
113 02992 02 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
16 180,0 |
12 565,9 |
77,7 |
114 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 000,0 |
4 083,2 |
40,8 |
114 02023 02 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
10 000,0 |
4 083,2 |
40,8 |
115 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
116 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
213 600,0 |
63 846,8 |
29,9 |
117 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
- 1 296,4 |
0,0 |
200 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
26 456 033,2 |
15 710 352,1 |
59,4 |
202 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
27 951 221,6 |
16 426 722,0 |
58,8 |
202 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 321 994,8 |
9 097 977,1 |
63,6 |
202 15001 02 0000 150 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
12 299 628,2 |
6 598 194,1 |
53,6 |
202 15002 02 0000 150 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1 557 062,6 |
1 830 557,0 |
117,6 |
202 15009 02 0000 150 |
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
456 304,0 |
228 150,0 |
50,05 |
2 02 15549 02 0000 150 |
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
0,0 |
441 076,0 |
0,0 |
202 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
10 460 973,2 |
5 865 314,3 |
56,1 |
202 25081 02 0000 150 |
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 207,6 |
0,0 |
0,0 |
202 25086 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25097 02 0000 150 |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации |
23 689,6 |
0,0 |
0,0 |
202 25467 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
1 248,0 |
1 248,0 |
100,0 |
202 25516 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
5 806,5 |
578,4 |
10,0 |
202 25497 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей бюджетам субъектов Российской Федерации |
10 966,0 |
5 349,6 |
48,8 |
202 25520 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
225 834,8 |
145 637,7 |
64,5 |
202 25466 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
26 453,4 |
115 675,0 |
59,3 |
202 25462 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
15,1 |
0,0 |
0,0 |
202 25402 02 0000 150 |
Субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации |
3 595,5 |
430,6 |
12,0 |
202 25527 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
19 440,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25517 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
8 752,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25228 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации |
1 534,6 |
0,0 |
0,0 |
202 25202 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 903,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25519 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку отрасли культуры бюджетам субъектов Российской Федерации |
33 745,4 |
17 964,6 |
53,2 |
202 25114 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" бюджетам субъектов Российской Федерации |
28 377,3 |
0,0 |
0,0 |
202 25554 02 0000 150 |
Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации |
2 981,3 |
0,0 |
0,0 |
202 25201 02 0000 150 |
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 389,8 |
0,0 |
0,0 |
202 25243 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
203 971,9 |
127 284,4 |
62,4 |
202 25169 02 0000 150 |
Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
18 636,7 |
0,0 |
0,0 |
202 25189 02 0000 150 |
Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
225 777,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25502 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
137 676,3 |
77 953,5 |
56,6 |
202 25299 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
4 958,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25508 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
127 116,2 |
102 922,0 |
81,0 |
202 25480 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
74 251,0 |
48 950,7 |
65,9 |
202 25242 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов Российской Федерации |
652 781,8 |
338 175,7 |
51,8 |
202 25138 02 0000 150 |
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
46 550,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25555 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
135 273,0 |
54 005,5 |
39,9 |
202 25586 02 0000 150 |
Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации |
18 760,7 |
0,0 |
0,0 |
202 25082 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
40 404,5 |
4 054,9 |
10,0 |
202 25490 02 0000 150 |
Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования |
239 972,0 |
820 751,2 |
в 3 раза |
202 25251 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
120 275,1 |
0,0 |
0,0 |
202 25305 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
1 675 197,8 |
314 091,5 |
18,7 |
202 25540 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах |
56 196,3 |
31 749,6 |
56,5 |
202 25568 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
138 082,3 |
81 441,2 |
59,0 |
202 25028 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
4 476,5 |
0,0 |
0,0 |
202 27246 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Развитие инфраструктуры здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
205 623,8 |
34 912,5 |
17,0 |
202 25576 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
8 650,9 |
8 537,4 |
98,7 |
202 25113 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности |
166 346,9 |
0,0 |
0,0 |
202 25256 02 0000 150 |
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в субъектах Российской Федерации |
6 650,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25253 02 0000 150 |
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации |
1 832,5 |
0,0 |
0,0 |
202 25404 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
256 172,6 |
155 410,7 |
60,7 |
202 25302 02 0000 150 |
Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 770 402,0 |
3 059 999,5 |
64,1 |
202 25304 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
379 868,4 |
192 255,3 |
50,6 |
202 25365 02 0000 150 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, бюджетам субъектов Российской Федерации |
137 300,8 |
209,4 |
0,2 |
202 25359 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |
56 455,2 |
56 455,2 |
100,0 |
202 25513 02 0000 150 |
Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
82 934,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25340 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие виноградарства и виноделия |
23 419,9 |
0,0 |
0,0 |
202 25589 02 0000 150 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
21 073,2 |
0,0 |
0,0 |
202 25590 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев |
17 830,0 |
0,0 |
0,0 |
2 02 25394 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
0,0 |
120 275,1 |
0,0 |
2 02 25232 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0,0 |
48 995,1 |
0,0 |
202 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
2 641 281,9 |
1 259 332,7 |
47,7 |
202 35118 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации |
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7 |
202 35220 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации |
558,2 |
612,3 |
109,7 |
202 35290 02 0000 150 |
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
1 420 538,9 |
669 693,7 |
47,1 |
202 35120 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации |
1 040,0 |
0,0 |
0,0 |
202 35135 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", бюджетам субъектов Российской Федерации |
5 362,3 |
0,0 |
0,0 |
202 35176 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации |
29 979,6 |
0,0 |
0,0 |
202 35090 02 0000 150 |
Субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
202 35429 02 0000 150 |
Субвенции на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений |
1 684,4 |
1 154,2 |
68,5 |
202 35129 02 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
43 321,9 |
18 923,9 |
43,7 |
202 35345 02 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
7 414,1 |
3 255,9 |
43,9 |
202 35430 02 0000 150 |
Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений |
7 280,1 |
0,0 |
0,0 |
202 35460 02 0000 150 |
Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
115 782,4 |
74 398,4 |
64,3 |
202 35128 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации |
5 627,2 |
0,0 |
0,0 |
202 35900 02 0000 150 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
32 216,3 |
13 586,4 |
42,2 |
202 35240 02 0000 150 |
Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации |
142,5 |
71,3 |
50,0 |
202 35250 02 0000 150 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
229 267,7 |
98 147,7 |
42,8 |
202 35573 02 0000 150 |
Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
730 290,1 |
376 709,8 |
51,6 |
202 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
535 971,7 |
204 097,9 |
38,1 |
202 45161 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
40 718,9 |
0,0 |
0,0 |
202 45192 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений бюджетам субъектов Российской Федерации |
63 280,0 |
0,0 |
0,0 |
202 45216 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
632,8 |
0,0 |
0,0 |
202 45190 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, бюджетам субъектов Российской Федерации |
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9 |
202 45468 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, бюджетам субъектов Российской Федерации |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
6 256,7 |
0,0 |
0,0 |
202 45363 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
21 587,2 |
7 906,0 |
36,6 |
202 45303 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
259 670,9 |
141 605,2 |
54,5 |
202 45523 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на обеспечение условий для реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории Северо-Кавказского федерального округа |
81 142,4 |
10 503,5 |
12,9 |
202 45358 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
5 512,1 |
5 512,1 |
100 |
2 02 45141 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
0,0 |
1 724,2 |
0,0 |
2 02 45142 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
0,0 |
3 387,0 |
0,0 |
2 02 49001 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0,0 |
29 511,9 |
0,0 |
203 02040 02 0000 150 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
25 365,7 |
45 144,6 |
178 |
218 00000 02 0000 150 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
36 508,5 |
95,4 |
0,3 |
2 19 00000 02 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
- 1 557 062,6 |
- 761 609,9 |
48,9 |
|
Всего доходов |
31 272 725,7 |
18 286 232,7 |
58,5 |
Приложение 5
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2022 ГОДА
(тыс. рублей)
N |
Наименование публичных нормативных обязательств |
Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства |
Назначено |
Исполнено |
% |
1. |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
56 084,0 |
16 428,4 |
29,3 |
2. |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории РИ |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
470,8 |
74,3 |
15,8 |
3. |
Социальное пособие на погребение |
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2010 года N 209 "О мерах по реализации на территории Республики Ингушетия Федерального закона "О погребении и похоронном деле"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2016 года N 14 "Об утверждении положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате пенсии за выслугу лет, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия" |
3 959,3 |
1 743,9 |
44,1 |
4. |
Меры социальной поддержки малоимущих слоев населения |
Закон Республики Ингушетия от 13.06.2018 N 24-РЗ "О государственной социальной помощи в Республике Ингушетия" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
Закон Республики Ингушетия от 9 февраля 2005 года N 2-РЗ "О мерах государственной помощи детям из малоимущих семей на образование"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 января 2010 года N 27 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование" |
1 296,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 37-РЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 10 декабря 2015 года N 187 "Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка и порядка финансирования расходов по его выплате" |
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3 |
7. |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
179 885,3 |
61 920,9 |
34,4 |
8. |
Выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 5-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
9 194,7 |
2 862,0 |
31,1 |
9. |
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 мая 2010 года N 149 "О Порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Ингушетия" |
142,5 |
71,2 |
50,0 |
10. |
Выплаты адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
Закон Российской Федерации от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1704 "О порядке предоставления субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением и (усыновлением) первого ребенка" |
114 322,9 |
35 842,3 |
31,4 |
11. |
Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 382 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 года N 1560-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года N 1959-р |
730 290,1 |
376 683,0 |
51,6 |
12. |
Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
Закон Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 года N 72-РЗ "О мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 года N 75 "Об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Ингушетия" |
5 021 475,8 |
3 220 134,3 |
64,1 |
13. |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
184 963,3 |
42 644,4 |
23,1 |
14. |
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Закон Республики Ингушетия от 5 мая 2008 года N 3-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 22 января 2005 года N 9-а "О Порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа реабилитированных лиц, проживающих на территории Республики Ингушетия"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 21 декабря 2017 года N 200 "О порядке обеспечения льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Ингушетия"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 22 декабря 2017 года N 202 "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации расходов по оплате проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
229 267,7 |
98 131,3 |
42,8 |
15. |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
426 494,4 |
89 313,9 |
21,0 |
16. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия" |
14 733,6 |
1 329,4 |
9,0 |
17. |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
1 325,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
Мероприятия в области занятости населения |
Закон Республики Ингушетия от 29 ноября 1999 года N 27-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
1 420 538,9 |
764 794,0 |
53,8 |
19. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
|
47 382,0 |
8 060,3 |
17,0 |
|
Итого |
|
8 575 982,7 |
4 775 046,1 |
55,7 |
Приложение 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Распределение расходов
республиканского бюджета за I полугодие
2022 года по разделам и подразделам
бюджетной классификации Российской
Федерации
(тыс. рублей)
N |
Наименование |
Рз |
Пр |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
1 212 468,9 |
474 263,2 |
39,1% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
73 298,6 |
32 172,2 |
43,9% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
147 499,6 |
60 502,6 |
41,0% |
|
Судебная система |
01 |
05 |
80 397,8 |
31 757,2 |
39,5% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
91 727,1 |
37 802,0 |
41,2% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
12 518,0 |
5 467,8 |
43,7% |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
148 000,0 |
39 896,5 |
27,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
656 027,8 |
264 975,7 |
40,4% |
2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
8 076,2 |
3 079,1 |
38,1% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
8 076,2 |
3 079,1 |
38,1% |
3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
234 487,6 |
88 079,5 |
37,6% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
175 810,8 |
79 165,8 |
45,0% |
|
Миграционная политика |
03 |
11 |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
58 556,8 |
8 913,7 |
15,2% |
4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
2 508 309,6 |
1 097 998,9 |
43,8% |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
61 290,2 |
13 722,8 |
22,4% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
649 099,4 |
376 421,9 |
58,0% |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
8 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
74 367,0 |
30 316,5 |
40,8% |
|
Транспорт |
04 |
08 |
346 255,9 |
45 077,8 |
13,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
1 128 467,0 |
566 203,0 |
50,2% |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
153 655,0 |
42 064,2 |
27,4% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
77 997,9 |
24 192,7 |
31,0% |
5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
683 906,0 |
232 659,8 |
34,0% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
55 327,2 |
25 323,6 |
45,8% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
260 515,1 |
11 056,3 |
4,2% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
146 928,1 |
59 620,3 |
40,6% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
221 135,6 |
136 659,6 |
61,8% |
6 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
|
693 434,2 |
358 833,1 |
51,7% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
6 295,4 |
2 858,6 |
45,4% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
7 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
14 627 462,0 |
6 201 567,8 |
42,4% |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
2 416 825,2 |
1 152 047,4 |
47,7% |
|
Общее образование |
07 |
02 |
10 761 033,5 |
4 567 360,3 |
42,4% |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
413 840,8 |
94 752,4 |
22,9% |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
676 545,8 |
288 527,7 |
42,6% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
21 807,4 |
7 073,5 |
32,4% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
80 212,5 |
15 227,6 |
19,0% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
07 |
08 |
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
232 439,7 |
65 438,4 |
28,2% |
8 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
710 482,6 |
223 874,5 |
31,5% |
|
Культура |
08 |
01 |
646 436,9 |
213 932,9 |
33,1% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
64 045,7 |
9 941,6 |
15,5% |
9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 |
|
1 399 695,6 |
330 438,7 |
23,6% |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
722 478,4 |
187 039,9 |
25,9% |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
40 077,9 |
6 332,7 |
15,8% |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
61 824,1 |
26 430,9 |
42,8% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
09 |
07 |
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
517 420,4 |
87 513,0 |
16,9% |
10 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
11 226 133,7 |
6 637 171,9 |
59,1% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
266 566,2 |
104 515,4 |
39,2% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
10 278 952,8 |
6 201 850,4 |
60,3% |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
214 465,3 |
82 230,8 |
38,3% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
332 993,0 |
193 562,8 |
58,1% |
11 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
443 764,0 |
218 031,9 |
49,1% |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
355 590,6 |
175 599,1 |
49,4% |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
24 343,7 |
7 749,9 |
31,8% |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
46 205,6 |
27 367,7 |
59,2% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
17 624,1 |
7 315,2 |
41,5% |
12 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
156 930,4 |
69 766,6 |
44,5% |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
13 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
14 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
|
928 607,5 |
336 231,7 |
36,2% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований |
14 |
01 |
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Иные дотации |
14 |
02 |
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
122 139,4 |
46 340,6 |
37,9% |
|
Итого |
|
|
34 836 362,3 |
16 273 849,2 |
46,7% |
Таблица 2.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Распределение бюджетных ассигнований
республиканского бюджета за I полугодие
2022 года по целевым статьям
(государственным программам Республики
Ингушетия и непрограммным направлениям
деятельности)
(тыс. рублей)
N |
Наименование государственной программы (подпрограммы) |
ПР |
ПП |
Назначено |
Исполнено |
% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
01 |
|
3 190 143,3 |
1 897 814,2 |
59,5% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 |
1 |
78 814,3 |
27 301,4 |
34,6% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 |
2 |
634 458,3 |
137 195,7 |
21,6% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
01 |
3 |
31 932,8 |
6 142,9 |
19,2% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 |
5 |
297 642,7 |
80 265,2 |
27,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
01 |
6 |
2 840,0 |
328,5 |
11,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
01 |
Ж |
1 574 695,3 |
1 526 325,9 |
96,9% |
|
Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия" |
01 |
Ф |
228 848,9 |
83 290,4 |
36,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
02 |
|
682 481,4 |
216 232,1 |
31,7% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
02 |
1 |
12 331,9 |
5 559,4 |
45,1% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
02 |
2 |
92 193,2 |
32 774,7 |
35,6% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
02 |
3 |
55 380,7 |
10 633,8 |
19,2% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
02 |
4 |
385 632,1 |
157 555,1 |
40,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
02 |
6 |
28 252,0 |
9 709,1 |
34,4% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
02 |
7 |
108 691,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
03 |
|
9 513 994,9 |
4 963 298,8 |
52,2% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
03 |
1 |
4 998 972,8 |
2 957 934,6 |
59,2% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
03 |
2 |
2 517 457,2 |
1 207 876,1 |
48,0% |
|
Подпрограмма "Одаренные дети" |
03 |
3 |
4 400,0 |
1 456,8 |
33,1% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
03 |
4 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
03 |
5 |
413 840,8 |
94 752,4 |
22,9% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
03 |
6 |
696 303,2 |
295 568,8 |
42,4% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов" |
03 |
7 |
272 992,0 |
136 752,2 |
50,1% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
03 |
8 |
399 861,5 |
202 374,0 |
50,6% |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
03 |
9 |
102 290,1 |
20 771,0 |
20,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия" |
03 |
Б |
107 677,3 |
45 812,9 |
42,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
04 |
|
443 584,0 |
217 851,9 |
49,1% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
04 |
1 |
42 595,6 |
27 367,7 |
64,3% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
04 |
2 |
381 994,2 |
183 349,0 |
48,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
04 |
3 |
17 444,1 |
7 135,2 |
40,9% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
04 |
4 |
1 550,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
05 |
|
582 818,2 |
345 818,7 |
59,3% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
05 |
1 |
4 099,4 |
1 889,4 |
46,1% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
05 |
3 |
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса" |
05 |
4 |
409 479,0 |
249 994,5 |
61,1% |
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
05 |
5 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
05 |
6 |
28 262,7 |
11 671,0 |
41,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
06 |
|
8 276 478,9 |
4 713 294,9 |
56,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
06 |
1 |
374 546,1 |
133 574,4 |
35,7% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
06 |
2 |
6 266 158,3 |
3 830 610,7 |
61,1% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
06 |
6 |
90 607,8 |
35 721,4 |
39,4% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
06 |
7 |
1 443 795,8 |
669 693,1 |
46,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
06 |
Б |
96 968,9 |
43 695,3 |
45,1% |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |
06 |
Д |
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
07 |
|
400 489,7 |
103 269,9 |
25,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
07 |
3 |
234 284,7 |
61 205,7 |
26,1% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
07 |
4 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
07 |
5 |
38 934,0 |
4 277,2 |
11,0% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
07 |
6 |
74 819,6 |
26 382,2 |
35,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
07 |
7 |
48 451,4 |
11 404,8 |
23,5% |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
07 |
9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
08 |
|
51 764,4 |
17 127,5 |
33,1% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
08 |
1 |
15 080,2 |
2 959,8 |
19,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
2 |
36 684,2 |
14 167,7 |
38,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
09 |
|
96 595,8 |
34 995,2 |
36,2% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
09 |
1 |
10 300,0 |
1 035,5 |
10,1% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
09 |
2 |
6 761,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
09 |
3 |
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
09 |
4 |
34 534,1 |
15 642,0 |
45,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
10 |
|
1 237 041,9 |
454 841,1 |
36,8% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
10 |
1 |
212 984,9 |
84 483,9 |
39,7% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
10 |
2 |
937 423,7 |
339 010,8 |
36,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
10 |
3 |
86 633,3 |
31 346,4 |
36,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
11 |
|
381 199,7 |
70 944,9 |
18,6% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
11 |
2 |
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
11 |
7 |
175 102,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
9 |
49 987,4 |
20 836,9 |
41,7% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
11 |
Д |
85 413,1 |
11 056,3 |
12,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
11 |
Е |
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" |
13 |
|
27 249,9 |
8 863,7 |
32,5% |
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия" |
13 |
1 |
19 377,9 |
5 978,6 |
30,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
13 |
2 |
7 872,0 |
2 885,1 |
36,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
14 |
|
802 316,1 |
403 873,5 |
50,3% |
|
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды" |
14 |
2 |
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
14 |
4 |
53 654,4 |
23 814,4 |
44,4% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
14 |
5 |
61 522,9 |
24 084,6 |
39,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
15 |
|
26 465,2 |
10 647,6 |
40,2% |
|
Подпрограмма "Молодежь Ингушетии" |
15 |
1 |
19 284,2 |
7 014,7 |
36,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
15 |
2 |
7 181,0 |
3 632,9 |
50,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
|
18 529,9 |
3 807,4 |
20,5% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
16 |
1 |
8 500,0 |
535,0 |
6,3% |
|
Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры" |
16 |
2 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
3 |
8 029,9 |
3 272,4 |
40,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
17 |
|
352 137,5 |
58 201,6 |
16,5% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
17 |
1 |
38 030,7 |
6 051,4 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
17 |
2 |
81 654,0 |
31 048,5 |
38,0% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
17 |
3 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
17 |
5 |
41 552,8 |
16 220,5 |
39,0% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
17 |
6 |
185 600,0 |
4 881,2 |
2,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
18 |
|
258 389,0 |
99 526,8 |
38,5% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
18 |
1 |
61 538,3 |
19 370,3 |
31,5% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
18 |
2 |
4 276,0 |
424,9 |
9,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
18 |
4 |
6 656,1 |
980,5 |
14,7% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
18 |
5 |
2 020,0 |
358,0 |
17,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
18 |
6 |
21 628,8 |
8 626,5 |
39,9% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
18 |
7 |
156 930,4 |
69 766,6 |
44,5% |
|
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом" |
18 |
8 |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2020 - 2024 годы" |
18 |
9 |
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
19 |
|
1 143 994,9 |
572 847,8 |
50,1% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
19 |
1 |
1 128 467,0 |
566 203,0 |
50,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
19 |
2 |
15 527,9 |
6 644,8 |
42,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
|
27 841,2 |
7 642,4 |
27,4% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
20 |
1 |
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
2 |
20 429,8 |
7 642,4 |
37,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
21 |
|
5 232 826,7 |
1 299 608,7 |
24,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
22 |
|
2 285,0 |
453,5 |
19,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
25 |
|
342 671,6 |
183 121,1 |
53,4% |
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
25 |
3 |
206 032,2 |
128 570,1 |
62,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
26 |
|
8 738,3 |
8 633,8 |
98,8% |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
26 |
1 |
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
26 |
3 |
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Итого по программным расходам |
|
|
33 100 037,4 |
15 694 569,6 |
47,4% |
|
Непрограммные расходы |
|
|
1 736 324,9 |
579 279,6 |
33,4% |
|
Всего |
|
|
34 836 362,3 |
16 273 849,2 |
46,7% |
Таблица 3.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета за I полугодие
2022 года
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование |
|
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
|
|
| ||||
|
|
Мин |
|
|
П |
ПП |
|
НР |
|
ВР |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
|
|
1 |
Народное Собрание Республики Ингушетия |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 298,6 |
32 172,2 |
43,9% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
332 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
73 298,6 |
32 172,2 |
43,9% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
332 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
|
73 298,6 |
32 172,2 |
43,9% |
|
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия |
332 |
01 |
03 |
71 |
|
|
|
|
|
70 378,6 |
30 373,7 |
43,2% |
|
Председатель законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
|
|
|
|
1 840,6 |
884,8 |
48,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
1 544,3 |
884,8 |
57,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
1 544,3 |
884,8 |
57,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
296,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
296,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
|
|
|
|
19 744,2 |
8 969,2 |
45,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
18 235,2 |
8 226,7 |
45,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
18 235,2 |
8 226,7 |
45,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 509,0 |
742,5 |
49,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 509,0 |
742,5 |
49,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
|
|
|
|
48 793,8 |
20 519,7 |
42,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
33 678,2 |
14 358,0 |
42,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
33 678,2 |
14 358,0 |
42,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
15 115,6 |
6 161,7 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 000,0 |
63,2 |
6,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
10 995,6 |
5 141,5 |
46,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
3 120,0 |
957,0 |
30,7% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
2 920,0 |
1 798,5 |
61,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
100 |
2 400,0 |
1 666,7 |
69,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
520,0 |
131,8 |
25,3% |
2 |
Управление делами Главы Республики Ингушетия |
335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
429 491,6 |
199 968,5 |
46,6% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
335 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
401 350,4 |
192 177,6 |
47,9% |
|
Функционирование высшего должностного лица |
335 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
|
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
02 |
70 |
|
|
|
|
|
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Высшее должностное лицо |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
|
|
|
|
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
3 000,0 |
1 689,2 |
56,3% |
|
Функционирование высших исполнительных органов |
335 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
|
147 499,6 |
60 502,6 |
41,0% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
04 |
70 |
|
|
|
|
|
140 184,9 |
57 189,9 |
40,8% |
|
Председатель высшего исполнительного органа и его заместители |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
|
|
|
|
8 000,0 |
4 099,1 |
51,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 000,0 |
4 099,1 |
51,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 000,0 |
4 099,1 |
51,2% |
|
Обеспечение деятельности аппарата Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
|
|
|
|
132 184,9 |
53 090,8 |
40,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
131 015,3 |
52 744,9 |
40,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
131 015,3 |
52 744,9 |
40,3% |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
|
1 169,6 |
345,9 |
29,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
100 |
969,6 |
345,9 |
35,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
|
4 139,7 |
1 724,3 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
100 |
3 094,0 |
1 701,4 |
55,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
200 |
1 045,7 |
22,9 |
2,2% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
3 175,0 |
1 588,4 |
50,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
100 |
3 152,1 |
1 582,7 |
50,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
22,9 |
5,7 |
24,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
250 850,8 |
129 985,8 |
51,8% |
|
Обеспечение деятельности отдельных государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
|
|
|
|
|
121 188,3 |
57 523,4 |
47,5% |
|
Обеспечение деятельности Управления делами Главы Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
|
|
|
|
111 902,9 |
54 147,5 |
48,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
36 957,7 |
17 659,7 |
47,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
36 957,7 |
17 659,7 |
47,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
70 245,2 |
34 399,4 |
49,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 497,6 |
518,6 |
34,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
55 447,6 |
24 860,8 |
44,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
13 300,0 |
9 020,0 |
67,8% |
|
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
9870 |
0 |
|
4 700,0 |
2 088,4 |
44,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
9870 |
0 |
200 |
4 700,0 |
2 088,4 |
44,4% |
|
Обеспечение деятельности Комитета государственного финансового контроля Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
|
|
|
|
9 285,4 |
3 375,9 |
36,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 325,4 |
3 276,5 |
39,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 325,4 |
3 276,5 |
39,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
|
960,0 |
99,4 |
10,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
800,0 |
99,4 |
12,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
335 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
1 675,0 |
253,5 |
15,1% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
335 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
1 675,0 |
253,5 |
15,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
1 675,0 |
253,5 |
15,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
335 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
|
|
137 487,5 |
72 208,9 |
52,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
|
|
|
|
92 156,7 |
27 653,9 |
30,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
|
92 156,7 |
27 653,9 |
30,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
100 |
39 623,6 |
19 902,9 |
50,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
200 |
49 072,5 |
7 486,5 |
15,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
800 |
3 460,6 |
264,5 |
7,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
335 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
45 330,8 |
44 555,0 |
98,3% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
45 330,8 |
44 555,0 |
98,3% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
45 330,8 |
44 555,0 |
98,3% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
2 862,0 |
2 125,0 |
74,2% |
|
Иные выплаты населению |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
360 |
2 862,0 |
2 125,0 |
74,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
14 518,8 |
14 480,0 |
99,7% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
27 950,0 |
27 950,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
360 |
18 450,0 |
18 450,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
200 |
9 500,0 |
9 500,0 |
100,0% |
|
Культура, кинематография |
335 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
27 841,2 |
7 642,4 |
27,4% |
|
Культура |
335 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
20 429,8 |
7 642,4 |
37,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
01 |
20 |
|
|
|
|
|
20 429,8 |
7 642,4 |
37,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
|
|
|
|
20 429,8 |
7 642,4 |
37,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
10 167,8 |
3 718,2 |
36,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
8 216,4 |
3 194,6 |
38,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
1 883,7 |
506,3 |
26,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
67,7 |
17,3 |
25,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) археологического центра |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
|
10 262,0 |
3 924,2 |
38,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
100 |
8 961,2 |
3 610,6 |
40,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
200 |
1 271,2 |
311,6 |
24,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
800 |
29,6 |
2,0 |
6,8% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
335 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
04 |
20 |
|
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
200 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по сохранению и развитию объектов культурного наследия |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
|
5 811,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
200 |
5 811,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Здравоохранение |
335 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
148,5 |
49,5% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
335 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
148,5 |
49,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
335 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
300,0 |
148,5 |
49,5% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
300,0 |
148,5 |
49,5% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
300,0 |
148,5 |
49,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
300,0 |
148,5 |
49,5% |
3 |
Комитет государственного заказа Республики Ингушетия |
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
2 617,6 |
33,4% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
336 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
2 617,6 |
33,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
336 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
2 617,6 |
33,4% |
|
Обеспечение деятельности Комитета государственного заказа Республики Ингушетия |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
|
|
|
|
7 835,8 |
2 617,6 |
33,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 895,8 |
2 581,5 |
43,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 895,8 |
2 581,5 |
43,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 940,0 |
36,1 |
1,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 780,0 |
36,1 |
2,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
4 |
Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия |
337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 365,8 |
10 647,6 |
33,9% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
337 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
7 281,0 |
3 632,9 |
49,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
337 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
7 281,0 |
3 632,9 |
49,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
01 |
13 |
15 |
|
|
|
|
|
7 181,0 |
3 632,9 |
50,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
|
|
|
|
7 181,0 |
3 632,9 |
50,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 896,0 |
3 329,1 |
56,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 896,0 |
3 329,1 |
56,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 285,0 |
303,8 |
23,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
135,0 |
67,9 |
50,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 090,0 |
194,7 |
17,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
41,2 |
68,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
337 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
337 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
337 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
24 084,8 |
7 014,7 |
29,1% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
337 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
24 084,8 |
7 014,7 |
29,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
07 |
07 |
15 |
|
|
|
|
|
19 284,2 |
7 014,7 |
36,4% |
|
Подпрограмма "Молодежь Ингушетии" |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
|
|
|
|
19 284,2 |
7 014,7 |
36,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
|
13 784,2 |
5 538,7 |
40,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
600 |
13 784,2 |
5 538,7 |
40,2% |
|
Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4050 |
0 |
|
5 500,0 |
1 476,0 |
26,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4050 |
0 |
100 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4050 |
0 |
200 |
5 000,0 |
1 476,0 |
29,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
337 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
600 |
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
5 |
Комитет по туризму Республики Ингушетия |
338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 529,9 |
3 807,4 |
20,5% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
338 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
18 529,9 |
3 807,4 |
20,5% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
338 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
18 529,9 |
3 807,4 |
20,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
|
|
|
|
|
18 529,9 |
3 807,4 |
20,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
|
|
|
|
8 029,9 |
3 272,4 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 391,9 |
2 656,1 |
41,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 391,9 |
2 656,1 |
41,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 638,0 |
616,3 |
37,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
180,0 |
112,5 |
62,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 398,0 |
503,8 |
36,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
|
|
|
|
8 500,0 |
535,0 |
6,3% |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Ингушетия |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
4080 |
0 |
|
5 500,0 |
535,0 |
9,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
4080 |
0 |
200 |
5 500,0 |
535,0 |
9,7% |
|
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J2 |
5337 |
0 |
|
2 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J2 |
5337 |
0 |
200 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации мероприятий по повышению кадрового потенциала отрасли туризма в соответствии с международными стандартами Всемирной туристской организации (ЮНВТО) |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J3 |
5337 |
0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J3 |
5337 |
0 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры" |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
|
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие инфраструктуры туризма |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5337 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5337 |
0 |
400 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
6 |
Конституционный Суд Республики Ингушетия |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 188,5 |
8 079,4 |
98,7% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
290 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
8 188,5 |
8 079,4 |
98,7% |
|
Судебная система |
290 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
8 188,5 |
8 079,4 |
98,7% |
|
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
|
|
|
|
|
8 188,5 |
8 079,4 |
98,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Конституционного суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
|
|
|
|
8 188,5 |
8 079,4 |
98,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 973,0 |
6 973,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 973,0 |
6 973,0 |
100,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 215,5 |
1 106,4 |
91,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
45,8 |
45,7 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 060,7 |
1 060,7 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
109,0 |
0,0 |
0,0% |
7 |
Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71 169,3 |
23 677,8 |
33,3% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
439 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
71 169,3 |
23 677,8 |
33,3% |
|
Судебная система |
439 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
71 169,3 |
23 677,8 |
33,3% |
|
Обеспечение деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
|
|
|
|
|
71 169,3 |
23 677,8 |
33,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
50 128,1 |
18 881,2 |
37,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
50 128,1 |
18 881,2 |
37,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
21 041,2 |
4 796,6 |
22,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
380,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
20 421,2 |
4 770,9 |
23,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
240,0 |
25,7 |
10,7% |
8 |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 192 011,1 |
410 586,1 |
34,4% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
090 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
250 673,3 |
71 242,9 |
28,4% |
|
Судебная система |
090 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
01 |
5120 |
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
01 |
5120 |
0 |
500 |
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
090 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
60 321,2 |
23 746,3 |
39,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
06 |
10 |
|
|
|
|
|
60 321,2 |
23 746,3 |
39,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
|
|
|
|
60 321,2 |
23 746,3 |
39,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
43 464,1 |
21 885,3 |
50,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
43 464,1 |
21 885,3 |
50,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
16 857,1 |
1 861,0 |
11,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
800,0 |
439,4 |
54,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
13 192,1 |
1 421,6 |
10,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 865,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные фонды |
090 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
|
148 000,0 |
39 896,5 |
27,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
|
|
|
|
|
148 000,0 |
39 896,5 |
27,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
|
|
|
|
148 000,0 |
39 896,5 |
27,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
148 000,0 |
39 896,5 |
27,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
870 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
|
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
870 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
20 000,0 |
9 370,5 |
46,9% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
870 |
20 000,0 |
9 370,5 |
46,9% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
93 000,0 |
30 526,0 |
32,8% |
|
Исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
830 |
93 000,0 |
30 526,0 |
32,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
41 312,1 |
7 600,1 |
18,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
41 312,1 |
7 600,1 |
18,4% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
|
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
200 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
26 312,1 |
7 600,1 |
28,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих ведение централизованного бюджетного учета и отчетности |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
|
26 312,1 |
7 600,1 |
28,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
100 |
23 142,1 |
6 940,7 |
30,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
200 |
3 070,0 |
659,4 |
21,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
800 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
090 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
8 076,2 |
3 079,1 |
38,1% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
090 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
|
8 076,2 |
3 079,1 |
38,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
02 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
|
|
|
|
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7% |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
01 |
5118 |
0 |
|
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
01 |
5118 |
0 |
500 |
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
800 |
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
090 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
2 050,0 |
32,4 |
1,6% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
090 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
2 050,0 |
32,4 |
1,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
2 050,0 |
32,4 |
1,6% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
2 050,0 |
32,4 |
1,6% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
1 500,0 |
32,4 |
2,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
1 500,0 |
32,4 |
2,2% |
|
Реализация региональной программы по повышению финансовой грамотности жителей Республики Ингушетия на 2021 - 2023 годы |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4370 |
0 |
|
550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4370 |
0 |
200 |
550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
090 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
090 |
13 |
01 |
|
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
13 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного долга |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
700 |
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
090 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
928 607,5 |
336 231,7 |
36,2% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
090 |
14 |
01 |
|
|
|
|
|
|
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
|
|
|
|
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
|
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
500 |
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1% |
|
Иные дотации |
090 |
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
02 |
10 |
|
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
500 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дотация на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Ингушетия |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6103 |
0 |
|
20 000,0 |
10 000,0 |
50,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6103 |
0 |
500 |
20 000,0 |
10 000,0 |
50,0% |
|
Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6401 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6401 |
0 |
500 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
090 |
14 |
03 |
|
|
|
|
|
|
122 139,4 |
46 340,6 |
37,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
122 139,4 |
46 340,6 |
37,9% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
|
|
|
|
122 139,4 |
46 340,6 |
37,9% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
|
|
|
117 139,4 |
46 340,6 |
39,6% |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
|
|
117 139,4 |
46 340,6 |
39,6% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
0 |
500 |
117 139,4 |
46 340,6 |
39,6% |
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
07 |
6304 |
0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
07 |
6304 |
0 |
500 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
9 |
Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 405,9 |
14 055,7 |
44,8% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
313 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
31 405,9 |
14 055,7 |
44,8% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
313 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
31 405,9 |
14 055,7 |
44,8% |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
|
|
|
|
|
31 405,9 |
14 055,7 |
44,8% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
|
|
|
|
3 182,1 |
1 550,8 |
48,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
3 182,1 |
1 550,8 |
48,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
3 182,1 |
1 550,8 |
48,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
|
|
|
|
28 223,8 |
12 504,9 |
44,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
17 840,4 |
10 486,1 |
58,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
17 840,4 |
10 486,1 |
58,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
10 383,4 |
2 018,8 |
19,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
588,9 |
103,0 |
17,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
8 443,1 |
1 317,5 |
15,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 351,4 |
598,3 |
44,3% |
10 |
Избирательная комиссия Республики Ингушетия |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 518,0 |
5 467,8 |
43,7% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
314 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
12 518,0 |
5 467,8 |
43,7% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
314 |
01 |
07 |
|
|
|
|
|
|
12 518,0 |
5 467,8 |
43,7% |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
|
|
|
|
|
12 518,0 |
5 467,8 |
43,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
|
|
|
|
9 761,0 |
4 065,5 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
7 239,5 |
3 490,8 |
48,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
7 239,5 |
3 490,8 |
48,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 521,5 |
574,7 |
22,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
112,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 341,5 |
574,7 |
24,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
68,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Члены Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
|
|
0 |
|
2 757,0 |
1 402,3 |
50,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
2 757,0 |
1 402,3 |
50,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
2 757,0 |
1 402,3 |
50,9% |
11 |
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 764,4 |
17 127,5 |
33,1% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
163 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
51 764,4 |
17 127,5 |
33,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
51 764,4 |
17 127,5 |
33,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
163 |
01 |
13 |
08 |
|
|
|
|
|
51 764,4 |
17 127,5 |
33,1% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
|
|
|
|
15 080,2 |
2 959,8 |
19,6% |
|
Землеустройство и картографическое обеспечение |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
|
2 000,0 |
343,5 |
17,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
200 |
2 000,0 |
343,5 |
17,2% |
|
Совершенствование системы государственного учета объектов недвижимости, находящихся в собственности республики |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
|
7 975,0 |
576,9 |
7,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
200 |
7 975,0 |
576,9 |
7,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих государственную кадастровую оценку объектов недвижимости |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
1124 |
0 |
|
5 105,2 |
2 039,4 |
39,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
1124 |
0 |
600 |
5 105,2 |
2 039,4 |
39,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
|
|
|
|
36 684,2 |
14 167,7 |
38,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
24 619,8 |
10 837,1 |
44,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
24 619,8 |
10 837,1 |
44,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 072,7 |
1 134,2 |
27,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
305,0 |
190,7 |
62,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 816,2 |
709,7 |
25,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
951,5 |
233,8 |
24,6% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг по обеспечению сохранности государственного имущества) |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1170 |
0 |
|
7 991,7 |
2 196,4 |
27,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1170 |
0 |
600 |
7 991,7 |
2 196,4 |
27,5% |
12 |
Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 465,7 |
15 264,5 |
44,3% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
093 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
34 465,7 |
15 264,5 |
44,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
34 465,7 |
15 264,5 |
44,3% |
|
Обеспечение деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
|
|
|
|
|
34 465,7 |
15 264,5 |
44,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
|
|
|
|
34 465,7 |
15 264,5 |
44,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
23 999,6 |
10 217,1 |
42,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
23 999,6 |
10 217,1 |
42,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
10 466,1 |
5 047,4 |
48,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
362,0 |
141,3 |
39,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
6 152,1 |
2 593,4 |
42,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
3 952,0 |
2 312,7 |
58,5% |
13 |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
96 595,8 |
34 995,2 |
36,2% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
144 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
26 639,1 |
11 016,1 |
41,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
144 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
26 639,1 |
11 016,1 |
41,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
01 |
13 |
09 |
|
|
|
|
|
26 639,1 |
11 016,1 |
41,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
|
|
|
|
26 639,1 |
11 016,1 |
41,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
22 485,3 |
9 852,9 |
43,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
22 485,3 |
9 852,9 |
43,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 153,8 |
1 163,2 |
28,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
828,0 |
73,3 |
8,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 755,8 |
1 058,7 |
38,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
570,0 |
31,2 |
5,5% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
144 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
24 956,7 |
5 661,4 |
22,7% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
144 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
24 956,7 |
5 661,4 |
22,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
04 |
12 |
09 |
|
|
|
|
|
24 956,7 |
5 661,4 |
22,7% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
|
|
|
|
10 300,0 |
1 035,5 |
10,1% |
|
Презентация инвестиционных возможностей Республики Ингушетия |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
|
8 800,0 |
1 035,5 |
11,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
100 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
200 |
8 500,0 |
1 035,5 |
12,2% |
|
Привлечение инвестиционных ресурсов |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
200 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
|
|
|
|
6 761,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
|
|
|
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
|
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
800 |
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
|
9 844,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
632 |
9 844,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
|
9 745,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
|
|
|
6 761,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
|
|
6 761,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
2 |
|
2 911,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
2 |
632 |
2 911,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
|
|
2 882,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
|
3 850,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
632 |
3 850,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
|
3 811,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
|
|
|
|
7 895,0 |
4 625,9 |
58,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы в области поддержки и развития предпринимательства в Республике Ингушетия |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
|
7 895,0 |
4 625,9 |
58,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
100 |
6 166,3 |
3 374,6 |
54,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
200 |
630,0 |
254,7 |
40,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
800 |
1 098,7 |
996,6 |
90,7% |
|
Социальная политика |
144 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Социальное обеспечение населения |
144 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
10 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
|
|
|
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "1000 квартир" |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
00 |
2180 |
0 |
|
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
00 |
2180 |
0 |
300 |
45 000,0 |
18 317,7 |
40,7% |
14 |
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
258 689,0 |
99 726,8 |
38,6% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
306 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
87 743,1 |
28 621,7 |
32,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
87 743,1 |
28 621,7 |
32,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
01 |
13 |
18 |
|
|
|
|
|
87 443,1 |
28 421,7 |
32,5% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
|
|
|
|
61 538,3 |
19 370,3 |
31,5% |
|
Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
|
50 188,3 |
19 370,3 |
38,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
200 |
50 188,3 |
19 370,3 |
38,6% |
|
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4275 |
|
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4275 |
0 |
600 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 350,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 282,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
|
|
|
|
4 276,0 |
424,9 |
9,9% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
|
4 276,0 |
424,9 |
9,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
4 276,0 |
424,9 |
9,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
|
4 062,2 |
402,2 |
9,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
|
|
|
|
21 628,8 |
8 626,5 |
39,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
15 820,3 |
6 598,0 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
15 820,3 |
6 598,0 |
41,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 154,8 |
880,3 |
40,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
150,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 941,4 |
876,3 |
45,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
62,8 |
4,0 |
6,4% |
|
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Республики Ингушетия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
|
3 653,7 |
1 148,2 |
31,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
100 |
2 430,9 |
839,2 |
34,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
200 |
1 202,8 |
309,0 |
25,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
800 |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
300,0 |
200,0 |
66,7% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
300,0 |
200,0 |
66,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
300,0 |
200,0 |
66,7% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
306 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
8 796,1 |
1 338,5 |
15,2% |
|
Миграционная политика |
306 |
03 |
11 |
|
|
|
|
|
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
03 |
11 |
18 |
|
|
|
|
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом" |
306 |
03 |
11 |
18 |
8 |
|
|
|
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
306 |
03 |
11 |
18 |
8 |
01 |
R086 |
0 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
11 |
18 |
8 |
01 |
R086 |
0 |
200 |
35,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
11 |
18 |
8 |
01 |
R086 |
0 |
300 |
85,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
03 |
11 |
18 |
8 |
01 |
R086 |
0 |
|
114,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
306 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
8 676,1 |
1 338,5 |
15,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
|
|
8 676,1 |
1 338,5 |
15,4% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
|
|
6 656,1 |
980,5 |
14,7% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
|
6 170,0 |
796,5 |
12,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
200 |
6 170,0 |
796,5 |
12,9% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
|
486,1 |
184,0 |
37,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
200 |
486,1 |
184,0 |
37,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
|
461,8 |
175,0 |
37,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
|
|
|
|
2 020,0 |
358,0 |
17,7% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Республики Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
|
2 020,0 |
358,0 |
17,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
200 |
720,0 |
100,0 |
13,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
300 |
1 300,0 |
258,0 |
19,8% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
306 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Благоустройство |
306 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
05 |
03 |
18 |
|
|
|
|
|
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите отечества на 2020 - 2024 годы" |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
|
|
|
|
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
|
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
500 |
5 219,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
|
4 958,4 |
0,0 |
0,0% |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
306 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
156 930,4 |
69 766,6 |
44,5% |
|
Телевидение и радиовещание |
306 |
12 |
01 |
|
|
|
|
|
|
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
01 |
18 |
|
|
|
|
|
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
|
|
|
|
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере телевидения и радиовещания |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
03 |
1153 |
0 |
|
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
03 |
1153 |
0 |
600 |
116 097,0 |
53 834,4 |
46,4% |
|
Периодическая печать и издательства |
306 |
12 |
02 |
|
|
|
|
|
|
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
02 |
18 |
|
|
|
|
|
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
|
|
|
|
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
00 |
1154 |
0 |
|
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
00 |
1154 |
0 |
600 |
40 833,4 |
15 932,2 |
39,0% |
15 |
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 741,0 |
3 469,3 |
44,8% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
324 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
7 741,0 |
3 469,3 |
44,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
7 741,0 |
3 469,3 |
44,8% |
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
|
|
|
|
|
7 741,0 |
3 469,3 |
44,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
|
|
|
|
7 741,0 |
3 469,3 |
44,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 274,6 |
3 017,4 |
48,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 274,6 |
3 017,4 |
48,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 466,4 |
451,9 |
30,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
440,0 |
46,7 |
10,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 008,4 |
389,0 |
38,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
18,0 |
16,2 |
90,0% |
16 |
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
323 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
Обеспечение деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
|
|
|
|
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
|
|
|
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
|
19 035,3 |
8 652,4 |
45,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
100 |
17 492,0 |
7 321,7 |
41,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
200 |
1 476,5 |
1 330,7 |
90,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
800 |
66,8 |
0,0 |
0,0% |
17 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 646 277,6 |
1 665 452,8 |
25,1% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
328 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
42 822,8 |
17 486,9 |
40,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
328 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
42 822,8 |
17 486,9 |
40,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
01 |
13 |
11 |
|
|
|
|
|
42 822,8 |
17 486,9 |
40,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
|
|
|
|
42 822,8 |
17 486,9 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
|
35 998,3 |
15 667,8 |
43,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
35 998,3 |
15 667,8 |
43,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
|
6 824,5 |
1 819,1 |
26,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 500,0 |
64,3 |
4,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 511,4 |
511,0 |
14,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 813,1 |
1 243,8 |
68,6% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
328 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
328 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
03 |
09 |
11 |
|
|
|
|
|
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
|
|
|
|
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
|
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
400 |
59 154,0 |
33 420,6 |
56,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
|
56 196,3 |
31 752,2 |
56,5% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
328 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
665 678,5 |
222 851,0 |
33,5% |
|
Жилищное хозяйство |
328 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
|
55 327,2 |
25 323,6 |
45,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
|
|
|
|
25 030,3 |
25 030,3 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0950 |
2 |
|
24 492,0 |
24 492,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0950 |
2 |
400 |
24 492,0 |
24 492,0 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0960 |
2 |
|
538,3 |
538,3 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0960 |
2 |
400 |
538,3 |
538,3 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 - 2024 годах" |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
|
|
|
|
25 621,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
|
|
|
25 621,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
3 |
|
25 365,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
3 |
500 |
25 365,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
4 |
|
256,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
4 |
500 |
256,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной программы "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
|
|
|
|
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
00 |
0960 |
1 |
|
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
00 |
0960 |
1 |
600 |
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Коммунальное хозяйство |
328 |
05 |
02 |
|
|
|
|
|
|
260 515,1 |
11 056,3 |
4,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
05 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
260 515,1 |
11 056,3 |
4,2% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
|
|
|
|
85 413,1 |
11 056,3 |
12,9% |
|
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
|
85 413,1 |
11 056,3 |
12,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
200 |
85 413,1 |
11 056,3 |
12,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
|
81 142,4 |
10 467,4 |
12,9% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
|
|
|
|
175 102,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
|
175 102,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
400 |
175 102,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
|
166 346,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Благоустройство |
328 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
328 |
05 |
03 |
25 |
|
|
|
|
|
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований" |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
|
|
|
|
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
|
|
|
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
|
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
500 |
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
|
135 273,0 |
53 973,9 |
39,9% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
328 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
|
213 196,8 |
131 920,1 |
61,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
05 |
05 |
11 |
|
|
|
|
|
7 164,6 |
3 350,0 |
46,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
|
|
|
|
7 164,6 |
3 350,0 |
46,8% |
|
Имущественный взнос Республики Ингушетия в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
|
7 164,6 |
3 350,0 |
46,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
600 |
7 164,6 |
3 350,0 |
46,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
328 |
05 |
05 |
25 |
|
|
|
|
|
206 032,2 |
128 570,1 |
62,4% |
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
|
|
|
|
206 032,2 |
128 570,1 |
62,4% |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
|
206 032,2 |
128 570,1 |
62,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
400 |
206 032,2 |
128 570,1 |
62,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
|
203 971,9 |
127 278,5 |
62,4% |
|
Образование |
328 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
5 438 868,7 |
1 349 099,0 |
24,8% |
|
Дошкольное образование |
328 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
328 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
|
|
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
|
|
|
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
0 |
|
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
0 |
400 |
206 042,0 |
49 490,3 |
24,0% |
|
Общее образование |
328 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
5 232 826,7 |
1 299 608,7 |
24,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
328 |
07 |
02 |
21 |
|
|
|
|
|
5 232 826,7 |
1 299 608,7 |
24,8% |
|
Региональный проект "Современная школа" |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
|
|
|
2 910 396,7 |
982 344,5 |
33,8% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
|
285 265,0 |
153 302,9 |
53,7% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
400 |
285 265,0 |
153 302,9 |
53,7% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
|
225 834,8 |
150 017,7 |
66,4% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
|
2 625 131,7 |
829 041,6 |
31,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
400 |
2 625 131,7 |
829 041,6 |
31,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
|
1 080 108,6 |
820 751,2 |
76,0% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
|
2 322 430,0 |
317 264,2 |
13,7% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
400 |
2 322 430,0 |
317 264,2 |
13,7% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
|
1 675 197,8 |
314 091,5 |
18,7% |
|
Культура, кинематография |
328 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
87 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура |
328 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
87 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
328 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
87 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
|
|
|
|
87 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
|
87 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
200 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
400 |
78 299,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
|
82 934,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Здравоохранение |
328 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
340 911,0 |
36 964,2 |
10,8% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
328 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
340 911,0 |
36 964,2 |
10,8% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
|
|
|
|
340 911,0 |
36 964,2 |
10,8% |
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
R365 |
0 |
|
124 464,9 |
214,2 |
0,2% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
R365 |
0 |
400 |
124 464,9 |
214,2 |
0,2% |
|
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N 4 |
5246 |
0 |
|
216 446,1 |
36 750,0 |
17,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N 4 |
5246 |
0 |
400 |
216 446,1 |
36 750,0 |
17,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N 4 |
5246 |
0 |
|
205 623,8 |
34 956,0 |
17,0% |
|
Социальная политика |
328 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Охрана семьи и детства |
328 |
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
10 |
04 |
11 |
|
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
|
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
500 |
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
|
10 966,0 |
5 351,4 |
48,8% |
18 |
Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия |
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 095,9 |
3 494,1 |
11,2% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
329 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
31 095,9 |
3 494,1 |
11,2% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
329 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
31 095,9 |
3 494,1 |
11,2% |
|
Обеспечение деятельности Комитета архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
|
|
|
|
10 095,9 |
3 494,1 |
34,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 216,7 |
3 194,7 |
38,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 216,7 |
3 194,7 |
38,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 879,2 |
299,4 |
15,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
370,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 449,2 |
299,4 |
20,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Ингушетия |
329 |
01 |
13 |
83 |
2 |
00 |
4404 |
|
|
21 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
329 |
01 |
13 |
83 |
2 |
00 |
4404 |
|
200 |
21 000,0 |
0,0 |
0,0% |
19 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия |
083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
591 556,5 |
354 452,5 |
59,9% |
|
Национальная экономика |
083 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
582 818,2 |
345 818,7 |
59,3% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
083 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
582 818,2 |
345 818,7 |
59,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
582 818,2 |
345 818,7 |
59,3% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
|
|
|
|
4 099,4 |
1 889,4 |
46,1% |
|
Субсидии на реализацию мероприятий по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельскохозяйственного консультирования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
|
3 599,4 |
1 889,4 |
52,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
600 |
3 599,4 |
1 889,4 |
52,5% |
|
Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
|
|
|
|
409 479,0 |
249 994,5 |
61,1% |
|
Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур (повышение плодородия почв, вовлечение неиспользованных сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот) |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2003 |
0 |
|
15 194,4 |
4 351,9 |
28,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2003 |
0 |
800 |
15 194,4 |
4 351,9 |
28,6% |
|
Развитие молочного скотоводства (субсидии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2004 |
0 |
|
10 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2004 |
0 |
800 |
10 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
|
133 806,5 |
108 339,0 |
81,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
800 |
133 806,5 |
108 339,0 |
81,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
|
127 116,2 |
102 964,1 |
81,0% |
|
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
|
5 802,2 |
5 802,2 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
800 |
5 802,2 |
5 802,2 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
|
5 512,1 |
5 512,1 |
100,0% |
|
Субсидии на развитие виноградарства и виноделия |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
|
24 652,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
800 |
24 652,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
|
23 419,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
|
144 922,4 |
82 056,3 |
56,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
800 |
144 922,4 |
82 056,3 |
56,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
|
137 676,3 |
77 924,8 |
56,6% |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
|
|
|
75 001,0 |
49 445,1 |
65,9% |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
|
75 001,0 |
49 445,1 |
65,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
800 |
75 001,0 |
49 445,1 |
65,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
|
74 251,0 |
48 931,4 |
65,9% |
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
|
|
|
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат по созданию и модернизации молочных ферм |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2005 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2005 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овощехранилищ, картофелехранилищ |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2006 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2006 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство теплиц |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2007 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2007 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
|
|
|
|
28 262,7 |
11 671,0 |
41,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
24 890,9 |
10 878,7 |
43,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
24 890,9 |
10 878,7 |
43,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 371,8 |
792,3 |
23,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
792,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 852,7 |
578,3 |
31,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
726,5 |
214,0 |
29,5% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
|
|
|
|
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
|
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
800 |
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
|
138 082,3 |
81 468,5 |
59,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Благоустройство |
083 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
083 |
05 |
03 |
26 |
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
500 |
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
|
5 018,6 |
5 018,6 |
100,0% |
|
Социальная политика |
083 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Социальное обеспечение населения |
083 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
083 |
10 |
03 |
26 |
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
|
|
|
|
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
|
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
300 |
3 669,0 |
3 564,5 |
97,2% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
|
3 632,3 |
3 530,6 |
97,2% |
20 |
Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 143 994,9 |
572 847,8 |
50,1% |
|
Национальная экономика |
315 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
1 143 994,9 |
572 847,8 |
50,1% |
|
Транспорт |
315 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
15 527,9 |
6 644,8 |
42,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
08 |
19 |
|
|
|
|
|
15 527,9 |
6 644,8 |
42,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
|
|
|
|
15 527,9 |
6 644,8 |
42,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
14 072,9 |
6 626,8 |
47,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
14 072,9 |
6 626,8 |
47,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 455,0 |
18,0 |
1,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
216,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
933,0 |
18,0 |
1,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
306,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
315 |
04 |
09 |
|
|
|
|
|
|
1 128 467,0 |
566 203,0 |
50,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
09 |
19 |
|
|
|
|
|
1 128 467,0 |
566 203,0 |
50,2% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
|
|
|
|
1 128 467,0 |
566 203,0 |
50,2% |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
|
301 200,0 |
290 751,8 |
96,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
200 |
98 864,6 |
98 864,6 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
500 |
202 335,4 |
191 887,2 |
94,8% |
|
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
|
121 490,0 |
121 490,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
400 |
121 490,0 |
121 490,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
|
120 275,1 |
120 275,1 |
100,0% |
|
Мероприятия по реконструкции объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
|
351 702,0 |
51 976,0 |
14,8% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
400 |
351 702,0 |
51 976,0 |
14,8% |
|
Мероприятия по модернизации и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
|
136 000,0 |
71 800,2 |
52,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
200 |
136 000,0 |
71 800,2 |
52,8% |
|
Мероприятия по составлению проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4074 |
0 |
|
20 000,0 |
2 603,7 |
13,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4074 |
0 |
200 |
20 000,0 |
2 603,7 |
13,0% |
|
Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
|
198 075,0 |
27 581,3 |
13,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
200 |
198 075,0 |
27 581,3 |
13,9% |
21 |
Министерство транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
307 833,0 |
75 616,0 |
24,6% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
078 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
078 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
00 |
4209 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
00 |
4209 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
078 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
306 833,0 |
75 616,0 |
24,6% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
078 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
02 |
07 |
|
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики и энергоэффективности Республики Ингушетия |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
200 |
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
078 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
144 628,0 |
33 551,8 |
23,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
08 |
07 |
|
|
|
|
|
144 628,0 |
33 551,8 |
23,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
|
|
|
|
142 128,0 |
33 551,8 |
23,6% |
|
Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
|
31 000,0 |
20 532,7 |
66,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
800 |
31 000,0 |
20 532,7 |
66,2% |
|
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2028 |
0 |
|
77 000,0 |
12 697,2 |
16,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2028 |
0 |
800 |
77 000,0 |
12 697,2 |
16,5% |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
|
30 600,0 |
306,3 |
1,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
800 |
30 600,0 |
306,3 |
1,0% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
|
3 120,0 |
15,6 |
0,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
300 |
3 120,0 |
15,6 |
0,5% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
300 |
288,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
300 |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
078 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
078 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Связь и информатика |
078 |
04 |
10 |
|
|
|
|
|
|
153 655,0 |
42 064,2 |
27,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
10 |
07 |
|
|
|
|
|
153 655,0 |
42 064,2 |
27,4% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
|
|
|
|
38 934,0 |
4 277,2 |
11,0% |
|
Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
|
785,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
200 |
785,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению электронного носителя данных |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
200 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
|
4 712,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
200 |
4 712,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
|
4 476,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
|
0 |
|
21 286,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5589 |
0 |
200 |
21 286,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5589 |
0 |
|
21 073,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих централизацию процессов в сфере информационных технологий |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
00 |
4021 |
0 |
|
10 650,8 |
4 277,2 |
40,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
00 |
4021 |
0 |
600 |
10 650,8 |
4 277,2 |
40,2% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
|
|
|
|
74 819,6 |
26 382,2 |
35,3% |
|
Мероприятия, направленные на информационную составляющую |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
|
4 731,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
200 |
4 731,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение МФЦ |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
|
2 523,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
200 |
2 523,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
|
67 565,4 |
26 382,2 |
39,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
100 |
15 648,4 |
15 648,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
200 |
174,3 |
174,3 |
100,0% |
|
|
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
600 |
51 722,7 |
10 539,5 |
20,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
800 |
20,0 |
20,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
|
|
|
|
39 901,4 |
11 404,8 |
28,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
|
27 854,7 |
11 085,1 |
39,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
27 854,7 |
11 085,1 |
39,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 046,7 |
319,7 |
10,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
350,0 |
74,6 |
21,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 668,2 |
245,1 |
9,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
28,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка проектной документации на строительство объекта капитального строительства административного здания |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
4011 |
0 |
|
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
4011 |
0 |
200 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
22 |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия |
326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
810 943,3 |
403 873,5 |
49,8% |
|
Национальная экономика |
326 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
117 509,1 |
45 040,4 |
38,3% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
326 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
05 |
14 |
|
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
00 |
5910 |
0 |
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
00 |
5910 |
0 |
200 |
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Водное хозяйство |
326 |
04 |
06 |
|
|
|
|
|
|
8 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
|
|
|
|
8 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
|
5 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
200 |
5 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
G8 |
5090 |
0 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
G8 |
5090 |
0 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Лесное хозяйство |
326 |
04 |
07 |
|
|
|
|
|
|
74 367,0 |
30 316,5 |
40,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
07 |
14 |
|
|
|
|
|
74 367,0 |
30 316,5 |
40,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
|
|
|
|
12 844,1 |
6 231,9 |
48,5% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
|
12 844,1 |
6 231,9 |
48,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
100 |
9 927,0 |
4 901,3 |
49,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
200 |
2 917,1 |
1 330,6 |
45,6% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
|
|
|
|
61 522,9 |
24 084,6 |
39,1% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
|
30 477,8 |
12 692,0 |
41,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
100 |
25 662,0 |
11 041,2 |
43,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
200 |
2 232,8 |
1 422,0 |
63,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
600 |
2 583,0 |
228,8 |
8,9% |
|
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5345 |
0 |
|
7 414,1 |
3 255,9 |
43,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5345 |
0 |
600 |
7 414,1 |
3 255,9 |
43,9% |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5430 |
0 |
|
7 280,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5430 |
0 |
200 |
7 280,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5429 |
0 |
|
1 684,4 |
1 154,2 |
68,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5429 |
0 |
600 |
1 684,4 |
1 154,2 |
68,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
02 |
1104 |
0 |
|
14 666,5 |
6 982,5 |
47,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
02 |
1104 |
0 |
600 |
14 666,5 |
6 982,5 |
47,6% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
326 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
34 511,3 |
14 723,9 |
42,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
12 |
14 |
|
|
|
|
|
34 511,3 |
14 723,9 |
42,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
|
|
|
|
34 511,3 |
14 723,9 |
42,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
33 454,9 |
14 666,4 |
43,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
33 454,9 |
14 666,4 |
43,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 056,4 |
57,5 |
5,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
167,4 |
57,5 |
34,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
805,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
84,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
326 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
693 434,2 |
358 833,1 |
51,7% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
326 |
06 |
03 |
|
|
|
|
|
|
6 295,4 |
2 858,6 |
45,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
06 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
6 295,4 |
2 858,6 |
45,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
|
|
|
|
6 295,4 |
2 858,6 |
45,4% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5970 |
0 |
|
6 227,6 |
2 858,6 |
45,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5970 |
0 |
200 |
6 227,6 |
2 858,6 |
45,9% |
|
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5920 |
0 |
|
67,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5920 |
0 |
200 |
67,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
326 |
06 |
05 |
|
|
|
|
|
|
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
06 |
05 |
14 |
|
|
|
|
|
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды" |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
|
|
|
|
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
|
|
|
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
|
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
200 |
687 138,8 |
355 974,5 |
51,8% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
|
652 781,8 |
338 141,0 |
51,8% |
23 |
Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 685,3 |
4 745,9 |
37,4% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
132 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
12 685,3 |
4 745,9 |
37,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
132 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
12 685,3 |
4 745,9 |
37,4% |
|
Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
01 |
13 |
87 |
|
|
|
|
|
12 685,3 |
4 745,9 |
37,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
|
|
|
|
12 685,3 |
4 745,9 |
37,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
10 819,8 |
4 617,3 |
42,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
10 819,8 |
4 617,3 |
42,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 865,5 |
128,6 |
6,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
244,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 571,5 |
128,6 |
8,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
24 |
Министерство культуры Республики Ингушетия |
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 982,3 |
294 873,8 |
39,2% |
|
Образование |
062 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
156 640,3 |
78 641,7 |
50,2% |
|
Дополнительное образование детей |
062 |
07 |
03 |
|
|
|
|
|
|
128 770,1 |
67 641,8 |
52,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
03 |
03 |
|
|
|
|
|
128 770,1 |
67 641,8 |
52,5% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
|
|
|
128 770,1 |
67 641,8 |
52,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
106 222,7 |
48 780,3 |
45,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
100 |
98 046,9 |
46 373,3 |
47,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
200 |
7 523,3 |
2 317,0 |
30,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
800 |
652,5 |
90,0 |
13,8% |
|
Поддержка отрасли культуры |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
А1 |
5519 |
0 |
|
22 547,4 |
18 861,5 |
83,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
А1 |
5519 |
0 |
200 |
22 547,4 |
18 861,5 |
83,7% |
|
Среднее профессиональное образование |
062 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
27 870,2 |
10 999,9 |
39,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
27 870,2 |
10 999,9 |
39,5% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
27 870,2 |
10 999,9 |
39,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
26 324,3 |
10 858,9 |
41,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
100 |
23 482,1 |
10 043,6 |
42,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
200 |
2 365,0 |
662,0 |
28,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
300 |
370,0 |
148,9 |
40,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
800 |
107,2 |
4,4 |
4,1% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
390,6 |
141,0 |
36,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
100 |
390,6 |
141,0 |
36,1% |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
А1 |
5519 |
0 |
|
1 155,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
А1 |
5519 |
0 |
200 |
1 155,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
А1 |
5519 |
0 |
|
1 143,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура, кинематография |
062 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
595 342,0 |
216 232,1 |
36,3% |
|
Культура |
062 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
538 707,7 |
206 290,5 |
38,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
062 |
08 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
|
|
|
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
538 547,7 |
206 290,5 |
38,3% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
|
|
|
|
11 153,0 |
5 326,9 |
47,8% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
|
9 839,3 |
4 013,2 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
100 |
9 384,6 |
3 986,9 |
42,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
200 |
292,7 |
26,3 |
9,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
800 |
162,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R467 |
0 |
|
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R467 |
0 |
500 |
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R467 |
0 |
|
1 248,0 |
1 248,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
|
|
|
|
87 586,8 |
32 774,7 |
37,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
87 586,8 |
32 774,7 |
37,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
19 821,1 |
8 231,8 |
41,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
3 555,7 |
628,8 |
17,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
431,9 |
154,0 |
35,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
600 |
63 778,1 |
23 760,1 |
37,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
|
|
|
|
53 405,2 |
10 633,8 |
19,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
|
35 131,9 |
10 633,8 |
30,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
100 |
25 424,9 |
10 343,4 |
40,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
200 |
9 502,0 |
279,2 |
2,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
800 |
205,0 |
11,2 |
5,5% |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
|
18 273,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
500 |
263,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
200 |
18 010,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
|
18 080,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
|
|
|
|
365 010,6 |
157 555,1 |
43,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
|
327 951,8 |
141 055,1 |
43,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
600 |
327 951,8 |
141 055,1 |
43,0% |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
|
27 845,7 |
16 500,0 |
59,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
600 |
27 845,7 |
16 500,0 |
59,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
|
26 453,4 |
15 686,9 |
59,3% |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
|
9 213,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
600 |
9 213,1 |
|
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
|
8 752,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
|
|
|
|
21 392,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
А1 |
5519 |
0 |
|
21 392,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
А1 |
5519 |
0 |
600 |
21 392,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
А1 |
5519 |
0 |
|
20 322,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
062 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
56 634,3 |
9 941,6 |
17,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
56 634,3 |
9 941,6 |
17,6% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
|
|
|
|
1 178,9 |
232,5 |
19,7% |
|
Организация и проведение в республике культурно-массовых мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
|
1 178,9 |
232,5 |
19,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
200 |
1 178,9 |
232,5 |
19,7% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
|
|
|
|
4 606,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
|
3 606,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
200 |
3 606,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
A2 |
4107 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
A2 |
4107 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
|
|
|
|
1 975,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
|
1 975,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
200 |
1 975,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
|
|
|
|
20 621,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
|
18 621,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
100 |
1 140,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
200 |
16 531,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
600 |
950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Масштабные фестивальные проекты (национальный проект) |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
A2 |
4108 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
A2 |
4108 |
0 |
200 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
|
|
|
|
28 252,0 |
9 709,1 |
34,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
20 065,4 |
9 194,2 |
45,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
20 065,4 |
9 194,2 |
45,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 704,8 |
286,9 |
7,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
350,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 704,8 |
126,3 |
4,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
650,0 |
160,6 |
24,7% |
|
Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
|
4 181,8 |
228,0 |
5,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
200 |
1 471,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
300 |
1 200,0 |
228,0 |
19,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
600 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация программы "Профессионалы культуры" (подготовка и переподготовка кадров сферы культуры) |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
A2 |
4109 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
A2 |
4109 |
0 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
25 |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
443 764,0 |
218 031,9 |
49,1% |
|
Физическая культура и спорт |
173 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
443 764,0 |
218 031,9 |
49,1% |
|
Физическая культура |
173 |
11 |
01 |
|
|
|
|
|
|
355 590,6 |
175 599,1 |
49,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
355 590,6 |
175 599,1 |
49,4% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
|
|
|
|
355 590,6 |
175 599,1 |
49,4% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
|
335 590,6 |
167 269,1 |
49,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
335 590,6 |
167 269,1 |
49,8% |
|
Расходы на поддержку и развитие некоммерческих организаций в области спорта |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
4095 |
0 |
|
20 000,0 |
8 330,0 |
41,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
4095 |
0 |
600 |
20 000,0 |
8 330,0 |
41,7% |
|
Массовый спорт |
173 |
11 |
02 |
|
|
|
|
|
|
24 343,7 |
7 749,9 |
31,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
|
|
|
|
|
24 343,7 |
7 749,9 |
31,8% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
|
|
|
|
22 793,6 |
7 749,9 |
34,0% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
|
22 793,6 |
7 749,9 |
34,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
100 |
12 919,3 |
6 492,4 |
50,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
200 |
9 774,3 |
1 257,5 |
12,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
800 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
|
|
|
|
1 550,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
P5 |
5228 |
0 |
|
1 550,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
P5 |
5228 |
0 |
200 |
1 550,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Спорт высших достижений |
173 |
11 |
03 |
|
|
|
|
|
|
46 205,6 |
27 367,7 |
59,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
|
|
|
|
|
42 595,6 |
27 367,7 |
64,3% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
|
|
|
|
42 595,6 |
27 367,7 |
64,3% |
|
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
|
25 346,5 |
14 547,7 |
57,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
25 346,5 |
14 547,7 |
57,4% |
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
|
4 429,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
600 |
4 429,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
|
4 207,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
4092 |
0 |
|
12 820,0 |
12 820,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
4092 |
0 |
600 |
12 820,0 |
12 820,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
|
|
|
|
3 610,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Меры по стимулированию ведущих спортсменов и тренеров по итогам года |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
|
3 610,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
300 |
3 610,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
173 |
11 |
05 |
|
|
|
|
|
|
17 624,1 |
7 315,2 |
41,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
173 |
11 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
05 |
04 |
|
|
|
|
|
17 444,1 |
7 135,2 |
40,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
|
|
|
|
17 444,1 |
7 135,2 |
40,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
14 476,6 |
6 540,3 |
45,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
14 476,6 |
6 540,3 |
45,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 967,5 |
594,9 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
211,7 |
61,3 |
29,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 485,8 |
289,1 |
19,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 270,0 |
244,5 |
19,3% |
26 |
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 139 141,7 |
4 825 565,7 |
52,8% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
075 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
075 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
075 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
075 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
|
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
075 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
8 935 509,6 |
4 748 966,0 |
53,1% |
|
Дошкольное образование |
075 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
2 210 783,2 |
1 102 557,1 |
49,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
2 210 783,2 |
1 102 557,1 |
49,9% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
|
|
2 210 783,2 |
1 102 557,1 |
49,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольной организации, школы - детского сада |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
|
2 203 632,2 |
1 102 557,1 |
50,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
600 |
2 203 632,2 |
1 102 557,1 |
50,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
2060 |
0 |
812 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
|
1 851,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
800 |
1 851,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
|
1 832,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение ежегодных городских и районных конкурсов "Детский сад года", конкурсы авторских программ и методик, конференций, педагогических чтений и обобщение опыта |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
075 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
5 528 206,8 |
3 267 751,6 |
59,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
5 528 206,8 |
3 267 751,6 |
59,1% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
|
|
|
|
4 855 353,3 |
2 781 895,3 |
61,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной, неполной средней и средней школы |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
|
4 538 428,6 |
2 781 895,3 |
61,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
600 |
4 538 428,6 |
2 779 520,2 |
61,2% |
|
Субсидии из бюджета Республики Ингушетия частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
2060 |
0 |
|
7 500,0 |
7 500,0 |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
2060 |
0 |
812 |
7 500,0 |
7 500,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для организации учебного процесса, соответствующих установленным требованиям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
4176 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
4176 |
0 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R256 |
0 |
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R256 |
0 |
300 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R256 |
0 |
|
6 650,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
5303 |
0 |
|
259 670,9 |
141 605,2 |
54,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
5303 |
0 |
600 |
259 670,9 |
141 605,2 |
54,5% |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
|
23 928,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
200 |
23 928,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
|
23 689,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
|
18 824,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
200 |
18 824,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
|
18 636,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов" |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
|
|
|
|
272 992,0 |
136 752,2 |
50,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
|
102 215,6 |
50 596,0 |
49,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
100 |
78 026,7 |
41 868,4 |
53,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
200 |
17 683,8 |
6 679,7 |
37,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
800 |
2 047,9 |
2 047,9 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
600 |
4 457,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
|
157 076,4 |
86 156,2 |
54,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
600 |
157 076,4 |
86 156,2 |
54,8% |
|
Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
|
13 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
200 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
800 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
|
|
|
|
399 861,5 |
202 374,0 |
50,6% |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
|
399 861,5 |
202 374,0 |
50,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
600 |
399 861,5 |
202 374,0 |
50,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
|
379 868,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Дополнительное образование детей |
075 |
07 |
03 |
|
|
|
|
|
|
285 070,7 |
27 110,6 |
9,5% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
|
|
|
285 070,7 |
27 110,6 |
9,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
54 012,7 |
27 110,6 |
50,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
600 |
54 012,7 |
27 110,6 |
50,2% |
|
Мероприятия по развитию дополнительного образования |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
4168 |
0 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
4168 |
0 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Создание центров поддержки одаренных детей |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
|
228 058,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
200 |
228 058,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
|
225 777,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
075 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
607 859,2 |
259 713,8 |
42,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
607 859,2 |
259 713,8 |
42,7% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
607 859,2 |
259 713,8 |
42,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
521 486,0 |
185 652,7 |
35,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
521 486,0 |
185 652,7 |
35,6% |
|
Мероприятия, направленные на реализацию программ дополнительного и среднего профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
00 |
4169 |
0 |
|
9 947,8 |
9 947,8 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
00 |
4169 |
0 |
600 |
9 947,8 |
9 947,8 |
100,0% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
19 399,9 |
7 087,9 |
36,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
600 |
19 399,9 |
7 087,9 |
36,5% |
|
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
|
57 025,5 |
57 025,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
200 |
57 025,5 |
57 025,4 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
|
56 455,2 |
56 455,2 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
075 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
19 757,4 |
7 041,1 |
35,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
19 757,4 |
7 041,1 |
35,6% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
|
|
|
|
19 757,4 |
7 041,1 |
35,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) института повышения квалификации |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
|
19 757,4 |
7 041,1 |
35,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
600 |
19 757,4 |
7 041,1 |
35,6% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
075 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
26 635,5 |
8 212,9 |
30,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
26 635,5 |
8 212,9 |
30,8% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
26 635,5 |
8 212,9 |
30,8% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
26 635,5 |
8 212,9 |
30,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
600 |
26 635,5 |
8 212,9 |
30,8% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
075 |
07 |
08 |
|
|
|
|
|
|
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
08 |
03 |
|
|
|
|
|
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
|
|
|
|
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Основное мероприятие "Предоставление услуг и обеспечение качества в сфере образования и науки" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
|
|
|
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
|
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
600 |
24 757,1 |
11 140,5 |
45,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
075 |
07 |
09 |
|
|
|
|
|
|
232 439,7 |
65 438,4 |
28,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
075 |
07 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
|
|
|
|
|
231 139,7 |
65 438,4 |
28,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
|
|
|
|
143 619,5 |
29 309,2 |
20,4% |
|
Проведение республиканских конкурсов |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
|
610,0 |
290,0 |
47,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
300 |
610,0 |
290,0 |
47,5% |
|
Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
|
130 309,5 |
23 664,2 |
18,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
100 |
850,0 |
57,6 |
6,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
200 |
120 667,5 |
23 446,7 |
19,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
800 |
8 792,0 |
159,9 |
1,8% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по антитеррористической безопасности и технической укрепленности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
|
6 000,0 |
5 355,0 |
89,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
600 |
6 000,0 |
5 355,0 |
89,3% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по противопожарной безопасности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
|
6 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
600 |
6 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Одаренные дети" |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
|
|
|
|
4 400,0 |
1 456,8 |
33,1% |
|
Мероприятия, направленные на выявление детской одаренности и развитие детей |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
|
1 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
100 |
560,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
200 |
840,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка талантливой молодежи |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
|
3 000,0 |
1 456,8 |
48,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
300 |
3 000,0 |
1 456,8 |
48,6% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной работы |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
100 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
200 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
|
|
|
82 920,2 |
34 672,4 |
41,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
30 388,2 |
14 102,1 |
46,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
30 388,2 |
14 102,1 |
46,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
5 701,6 |
2 951,6 |
51,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
260,5 |
97,6 |
37,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 810,9 |
2 784,4 |
73,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 630,2 |
69,6 |
4,3% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
|
3 801,6 |
1 438,1 |
37,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
100 |
1 980,1 |
634,3 |
32,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
200 |
1 796,5 |
803,8 |
44,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
800 |
25,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие качество в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
|
11 544,4 |
4 812,8 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
100 |
10 214,9 |
4 653,3 |
45,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
200 |
1 187,0 |
150,4 |
12,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
800 |
142,5 |
9,1 |
6,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
|
31 484,4 |
11 367,8 |
36,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
100 |
28 125,4 |
10 735,8 |
38,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
200 |
3 274,8 |
625,5 |
19,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
800 |
84,2 |
6,5 |
7,7% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
075 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
202 922,1 |
76 599,7 |
37,7% |
|
Охрана семьи и детства |
075 |
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
202 922,1 |
76 599,7 |
37,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
202 922,1 |
76 599,7 |
37,7% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
|
|
|
|
100 632,0 |
55 828,7 |
55,5% |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
|
100 632,0 |
55 828,7 |
55,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
600 |
100 632,0 |
55 828,7 |
55,5% |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
|
|
|
|
102 290,1 |
20 771,0 |
20,3% |
|
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
|
|
|
56 554,0 |
16 502,7 |
29,2% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
|
470,0 |
74,3 |
15,8% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
500 |
470,0 |
74,3 |
15,8% |
|
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
|
56 084,0 |
16 428,4 |
29,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
500 |
56 084,0 |
16 428,4 |
29,3% |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
|
45 736,1 |
4 268,3 |
9,3% |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
412 |
45 736,1 |
4 268,3 |
9,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
|
40 404,5 |
3 757,6 |
9,3% |
27 |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
352 137,5 |
58 201,6 |
16,5% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
181 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
166 537,5 |
53 320,4 |
32,0% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
181 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
116 656,8 |
45 745,2 |
39,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
09 |
17 |
|
|
|
|
|
116 656,8 |
45 745,2 |
39,2% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
|
|
|
|
75 104,0 |
29 524,7 |
39,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
|
75 104,0 |
29 524,7 |
39,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
100 |
64 050,0 |
28 490,7 |
44,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
200 |
10 530,0 |
997,6 |
9,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
800 |
524,0 |
36,4 |
6,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
|
|
|
|
41 552,8 |
16 220,5 |
39,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
|
28 132,8 |
12 660,7 |
45,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
28 132,8 |
12 660,7 |
45,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 259,7 |
63,8 |
2,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
272,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 877,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
110,0 |
63,8 |
58,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
|
10 160,3 |
3 496,0 |
34,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
600 |
10 160,3 |
3 496,0 |
34,4% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
181 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
49 880,7 |
7 575,2 |
15,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
14 |
17 |
|
|
|
|
|
49 880,7 |
7 575,2 |
15,2% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
|
|
|
|
38 030,7 |
6 051,4 |
15,9% |
|
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4430 |
0 |
|
22 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4430 |
0 |
200 |
22 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
|
15 480,7 |
6 051,4 |
39,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
100 |
12 930,1 |
6 051,4 |
46,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
200 |
2 520,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
800 |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
|
|
|
|
6 550,0 |
1 523,8 |
23,3% |
|
Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
|
5 950,0 |
1 327,8 |
22,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
200 |
5 950,0 |
1 327,8 |
22,3% |
|
Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
|
600,0 |
196,0 |
32,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
200 |
600,0 |
196,0 |
32,7% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
|
|
|
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
200 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
181 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
185 600,0 |
4 881,2 |
2,6% |
|
Транспорт |
181 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
185 600,0 |
4 881,2 |
2,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
04 |
08 |
17 |
|
|
|
|
|
185 600,0 |
4 881,2 |
2,6% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
|
|
|
|
185 600,0 |
4 881,2 |
2,6% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
|
7 600,0 |
2 576,7 |
33,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
100 |
6 085,7 |
2 576,7 |
42,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
200 |
1 513,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
|
38 000,0 |
2 304,5 |
6,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
200 |
38 000,0 |
2 304,5 |
6,1% |
|
Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
07 |
4440 |
|
|
140 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
07 |
4440 |
0 |
415 |
140 000,0 |
0,0 |
0,0% |
28 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 888 108,7 |
1 878 335,5 |
65,0% |
|
Образование |
058 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
40 816,4 |
17 814,0 |
43,6% |
|
Среднее профессиональное образование |
058 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
40 816,4 |
17 814,0 |
43,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
40 816,4 |
17 814,0 |
43,6% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
40 816,4 |
17 814,0 |
43,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
39 019,7 |
17 137,0 |
43,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
39 019,7 |
17 137,0 |
43,9% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
1 796,7 |
677,0 |
37,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5663 |
0 |
600 |
1 796,7 |
677,0 |
37,7% |
|
Здравоохранение |
058 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
1 058 484,6 |
293 326,0 |
27,7% |
|
Стационарная медицинская помощь |
058 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
|
722 478,4 |
187 039,9 |
25,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
722 478,4 |
187 039,9 |
25,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
|
|
|
|
12 676,2 |
3 692,0 |
29,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
|
12 676,2 |
3 692,0 |
29,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
12 676,2 |
3 692,0 |
29,1% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
|
|
|
|
441 895,5 |
89 559,5 |
20,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
67 020,3 |
28 349,3 |
42,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
100 |
63 475,4 |
28 226,7 |
44,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
200 |
3 322,7 |
48,6 |
1,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
800 |
222,2 |
74,0 |
33,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
128 644,8 |
46 512,8 |
36,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
600 |
128 644,8 |
46 512,8 |
36,2% |
|
Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным с психическими расстройствами в условиях круглосуточного стационара |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
4139 |
0 |
|
5 576,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
4139 |
0 |
200 |
5 576,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
5843 |
0 |
|
10 749,4 |
10 749,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
5843 |
0 |
200 |
10 749,4 |
10 749,4 |
100,0% |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
|
49 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
300 |
49 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
|
46 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N 3 |
5190 |
0 |
|
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N 3 |
5190 |
0 |
600 |
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N 3 |
5190 |
0 |
|
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9% |
|
Мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N 2 |
5192 |
0 |
|
63 280,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N 2 |
5192 |
0 |
600 |
63 280,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R365 |
0 |
|
60 461,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R365 |
0 |
600 |
60 461,2 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R365 |
0 |
|
59 100,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
|
|
|
|
25 990,7 |
4 922,2 |
18,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
|
21 891,0 |
4 213,0 |
19,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
21 891,0 |
4 213,0 |
19,2% |
|
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
|
4 099,7 |
709,2 |
17,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
600 |
4 099,7 |
709,2 |
17,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
13 067,1 |
5 575,8 |
42,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
|
13 067,1 |
5 575,8 |
42,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
600 |
13 067,1 |
5 575,8 |
42,7% |
|
Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
|
|
|
|
228 848,9 |
83 290,4 |
36,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
07 |
1133 |
0 |
|
228 848,9 |
83 290,4 |
36,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
07 |
1133 |
0 |
600 |
228 848,9 |
83 290,4 |
36,4% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
02 |
|
|
|
|
|
|
40 077,9 |
6 332,7 |
15,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
02 |
01 |
|
|
|
|
|
40 077,9 |
6 332,7 |
15,8% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
|
|
|
|
11 544,4 |
5 112,0 |
44,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений: поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
|
11 544,4 |
5 112,0 |
44,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
600 |
11 544,4 |
5 112,0 |
44,3% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
|
|
|
|
22 591,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализации мероприятий, направленных на развитие паллиативной медицинской помощи |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
|
2 968,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
600 |
2 968,2 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
|
4 389,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N 2 |
5586 |
0 |
|
18 950,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N 2 |
5586 |
0 |
200 |
18 950,2 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N 2 |
5586 |
0 |
|
18 760,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
|
666,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
200 |
416,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
600 |
250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
|
632,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
|
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
200 |
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
|
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
|
|
|
|
5 942,1 |
1 220,7 |
20,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений: поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
|
5 942,1 |
1 220,7 |
20,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
600 |
5 942,1 |
1 220,7 |
20,5% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
04 |
|
|
|
|
|
|
61 824,1 |
26 430,9 |
42,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
61 824,1 |
26 430,9 |
42,8% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
|
|
|
|
61 824,1 |
26 430,9 |
42,8% |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N 1 |
5554 |
0 |
|
5 678,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N 1 |
5554 |
0 |
200 |
5 678,7 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N 1 |
5554 |
0 |
|
2 981,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
|
|
|
|
56 145,4 |
26 430,9 |
47,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
05 |
1136 |
0 |
|
56 145,4 |
26 430,9 |
47,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
05 |
1136 |
0 |
600 |
53 745,7 |
26 430,9 |
49,2% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
058 |
09 |
06 |
|
|
|
|
|
|
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
06 |
01 |
|
|
|
|
|
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
|
|
|
|
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций переливания крови |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
|
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
600 |
31 372,0 |
11 916,7 |
38,0% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
058 |
09 |
07 |
|
|
|
|
|
|
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
|
|
|
|
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
|
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
600 |
26 522,8 |
11 205,5 |
42,2% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
058 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
176 209,4 |
50 400,3 |
28,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
176 209,4 |
50 400,3 |
28,6% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
|
|
|
|
28 070,9 |
7 291,9 |
26,0% |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
|
19 070,9 |
6 770,9 |
35,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
600 |
19 070,9 |
6 770,9 |
35,5% |
|
Мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
|
9 000,0 |
521,0 |
5,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
200 |
9 000,0 |
521,0 |
5,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
|
9 000,0 |
521,0 |
5,8% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
|
|
|
|
76 775,4 |
9 288,6 |
12,1% |
|
Мероприятия по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
600 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4134 |
0 |
|
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4134 |
0 |
600 |
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
|
14 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
600 |
14 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передаваемых половым путем |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
600 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
|
26 108,0 |
7 708,0 |
29,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
600 |
26 108,0 |
7 708,0 |
29,5% |
|
Осуществление расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
|
13 205,9 |
1 580,6 |
12,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
600 |
13 205,9 |
1 580,6 |
12,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
|
3 595,5 |
431,5 |
12,0% |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
|
5 161,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
600 |
5 161,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
|
4 903,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
600 |
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
70 463,1 |
33 819,8 |
48,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
|
24 426,4 |
9 002,4 |
36,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
100 |
24 426,4 |
9 002,4 |
36,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
|
7 462,0 |
4 286,3 |
57,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
100 |
916,6 |
28,3 |
3,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 780,6 |
2 511,0 |
52,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 764,8 |
1 747,0 |
99,0% |
|
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части возмещения расходов на лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
|
8 000,0 |
1 477,1 |
18,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
300 |
8 000,0 |
1 477,1 |
18,5% |
|
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N 7 |
5114 |
0 |
|
28 663,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N 7 |
5114 |
|
200 |
28 663,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N 7 |
5114 |
0 |
|
28 377,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
|
1 910,8 |
291,5 |
15,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
100 |
1 023,7 |
261,3 |
25,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
200 |
887,1 |
30,2 |
3,4% |
|
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5854 |
0 |
|
18 762,5 |
18 762,5 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5854 |
0 |
500 |
18 762,5 |
18 762,5 |
100,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
058 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
1 788 807,8 |
1 567 195,5 |
87,6% |
|
Социальное обеспечение |
058 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
1 788 807,8 |
1 567 195,5 |
87,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
10 |
03 |
01 |
|
|
|
|
|
1 788 807,8 |
1 567 195,5 |
87,6% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
|
|
|
|
297 642,7 |
80 265,2 |
27,0% |
|
Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
|
|
138 600,0 |
5 866,8 |
4,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
300 |
138 600,0 |
5 866,8 |
4,2% |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
|
118 323,8 |
74 398,4 |
62,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
300 |
115 224,8 |
71 299,4 |
61,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
600 |
3 099,0 |
3 099,0 |
100,0% |
|
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
|
40 718,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
300 |
40 718,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
1 491 165,1 |
1 486 930,3 |
99,7% |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
|
612,3 |
612,3 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
300 |
612,3 |
612,3 |
100,0% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
|
7 445,0 |
3 210,2 |
43,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
300 |
7 445,0 |
3 210,2 |
43,1% |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
|
1 483 107,8 |
1 483 107,8 |
100,0% |
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
324 |
1 483 107,8 |
1 483 107,8 |
100,0% |
29 |
Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия |
061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 264 974,1 |
4 979 586,2 |
53,7% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
061 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
61 290,2 |
13 722,8 |
22,4% |
|
Общеэкономические вопросы |
061 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
|
61 290,2 |
13 722,8 |
22,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
61 290,2 |
13 722,8 |
22,4% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
|
|
|
|
23 256,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
00 |
4334 |
0 |
|
23 256,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
01 |
4334 |
0 |
200 |
548,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
01 |
4334 |
0 |
300 |
3 906,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
02 |
4334 |
0 |
200 |
18 801,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
|
|
|
|
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
00 |
4334 |
0 |
|
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Направление на профессиональное обучение с последующим трудоустройством |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
01 |
4334 |
0 |
|
680,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
01 |
4334 |
0 |
200 |
680,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Трудоустройство инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
02 |
4334 |
0 |
|
3 722,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
02 |
4334 |
0 |
200 |
3 722,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
|
|
|
|
33 631,3 |
13 722,8 |
40,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области социальной политики занятости населения |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
|
33 631,3 |
13 722,8 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
100 |
29 581,7 |
13 310,4 |
45,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
200 |
3 708,9 |
382,6 |
10,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
800 |
340,7 |
29,8 |
8,7% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
061 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
061 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
300 |
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
061 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
9 174 191,7 |
4 965 863,4 |
54,1% |
|
Пенсионное обеспечение |
061 |
10 |
01 |
|
|
|
|
|
|
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
|
|
|
|
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
|
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
300 |
133 156,4 |
55 012,5 |
41,3% |
|
Социальное обслуживание населения |
061 |
10 |
02 |
|
|
|
|
|
|
266 566,2 |
104 515,4 |
39,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
|
|
|
|
|
266 566,2 |
104 515,4 |
39,2% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
|
|
|
|
180 461,4 |
70 349,0 |
39,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) домов интернатов для престарелых инвалидов |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
|
61 873,5 |
26 616,8 |
43,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
600 |
61 873,5 |
26 616,8 |
43,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений для реабилитации детей-инвалидов, социальной реабилитации несовершеннолетних, отдыха и оздоровления детей и подростков |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
|
118 587,9 |
43 732,2 |
36,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
600 |
118 587,9 |
43 732,2 |
36,9% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
|
|
|
|
86 104,8 |
34 166,4 |
39,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
|
86 104,8 |
34 166,4 |
39,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
600 |
86 104,8 |
34 166,4 |
39,7% |
|
Социальное обеспечение населения |
061 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
8 441 476,1 |
4 612 772,7 |
54,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
|
|
|
|
|
7 421 544,8 |
4 338 268,5 |
58,5% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
|
|
|
|
5 996 502,9 |
3 667 020,4 |
61,2% |
|
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
|
179 885,3 |
61 920,9 |
34,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
300 |
179 885,3 |
61 920,9 |
34,4% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
300 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
|
1 296,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
300 |
1 296,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на погребение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
|
3 959,3 |
1 743,8 |
44,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
300 |
3 959,3 |
1 743,8 |
44,0% |
|
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных детей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
4307 |
0 |
|
9 194,7 |
2 862,0 |
31,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
4307 |
0 |
300 |
9 194,7 |
2 862,0 |
31,1% |
|
Компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
11 |
4308 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
11 |
4308 |
0 |
300 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
0 |
|
6 150,0 |
3 605,2 |
58,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
0 |
300 |
6 150,0 |
3 605,2 |
58,6% |
|
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и абонентская плата за телефон |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
|
6 262,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
300 |
92,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
200 |
6 170,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
03 |
4311 |
0 |
|
1 205,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
03 |
4311 |
0 |
300 |
16,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4311 |
0 |
200 |
1 188,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
|
5 362,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
300 |
5 362,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
13 |
5176 |
0 |
|
29 979,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
13 |
5176 |
0 |
300 |
29 979,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
|
142,5 |
71,2 |
50,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
300 |
142,5 |
71,2 |
50,0% |
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
5573 |
0 |
|
730 290,1 |
376 683,0 |
51,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
5573 |
0 |
300 |
730 290,1 |
376 683,0 |
51,6% |
|
Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
|
5 021 475,8 |
3 220 134,3 |
64,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
300 |
5 021 475,8 |
3 220 134,3 |
64,1% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
|
4 770 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
|
|
|
|
4 503,0 |
1 555,0 |
34,5% |
|
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи ко Дню Победы 9 мая |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
|
1 555,0 |
1 555,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
300 |
1 555,0 |
1 555,0 |
100,0% |
|
Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
|
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
600 |
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия к международному Дню пожилых людей 1 октября |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
|
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
600 |
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
|
|
|
|
1 420 538,9 |
669 693,1 |
47,1% |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
|
1 420 538,9 |
669 693,1 |
47,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
200 |
21 308,1 |
6 993,7 |
32,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
300 |
1 390 707,6 |
662 169,9 |
47,6% |
|
Межбюджетные трансферты |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
500 |
8 523,2 |
529,5 |
6,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
|
|
|
|
229 267,7 |
98 131,3 |
42,8% |
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
|
229 267,7 |
98 131,3 |
42,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
200 |
3 439,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
300 |
225 828,7 |
98 131,3 |
43,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
|
409 779,4 |
82 192,2 |
20,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
6 146,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
403 632,7 |
82 192,2 |
20,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
|
114 322,9 |
35 842,3 |
31,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
1 714,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
112 608,1 |
35 842,3 |
31,8% |
|
Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
|
184 963,3 |
42 644,4 |
23,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
2 553,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
182 409,6 |
42 644,4 |
23,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
|
8 183,3 |
1 313,8 |
16,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
114,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
8 068,7 |
1 313,8 |
16,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
|
47 382,0 |
8 060,3 |
17,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
654,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
46 727,8 |
8 060,3 |
17,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам (инвалидам) боевых действий в Афганистане и членам его семьи, а также родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
|
17 102,6 |
3 352,0 |
19,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
256,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
16 846,1 |
3 352,0 |
19,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
|
8 914,2 |
2 967,9 |
33,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
123,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
8 791,1 |
2 967,9 |
33,8% |
|
Непрограммные расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
|
|
|
|
15,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
|
15,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
200 |
0,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
300 |
15,7 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
|
15,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
061 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
332 993,0 |
193 562,8 |
58,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
332 993,0 |
193 562,8 |
58,1% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
|
|
|
|
269 655,4 |
163 590,3 |
60,7% |
|
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
5404 |
0 |
|
269 655,4 |
163 590,3 |
60,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
5404 |
0 |
300 |
269 655,4 |
163 590,3 |
60,7% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
5404 |
0 |
|
256 172,6 |
155 496,8 |
60,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
|
|
|
|
63 337,6 |
29 972,5 |
47,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
58 081,1 |
28 675,5 |
49,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
58 081,1 |
28 675,5 |
49,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
5 256,5 |
1 297,0 |
24,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 956,3 |
1 268,3 |
25,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
200,0 |
28,7 |
14,4% |
30 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 295,6 |
2 397,2 |
38,1% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
325 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
6 295,6 |
2 397,2 |
38,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
6 295,6 |
2 397,2 |
38,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
|
|
|
|
6 295,6 |
2 397,2 |
38,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
4 958,5 |
2 282,5 |
46,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
4 958,5 |
2 282,5 |
46,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 337,1 |
114,7 |
8,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
230,0 |
37,2 |
16,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 080,1 |
75,0 |
6,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
27,0 |
2,5 |
9,3% |
31 |
Государственная архивная служба Республики Ингушетия |
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 249,9 |
8 863,7 |
32,5% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
339 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
27 249,9 |
8 863,7 |
32,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
339 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
27 249,9 |
8 863,7 |
32,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" |
339 |
01 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
27 249,9 |
8 863,7 |
32,5% |
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия" |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
|
|
|
|
19 377,9 |
5 978,6 |
30,9% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере архивного дела |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
|
15 537,9 |
5 978,6 |
38,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
100 |
12 112,7 |
4 995,8 |
41,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
200 |
2 325,2 |
333,3 |
14,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
800 |
1 100,0 |
649,5 |
59,0% |
|
Повышение уровня безопасности архивов и обеспечение сохранности архивных документов |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4121 |
0 |
|
3 840,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4121 |
0 |
200 |
3 840,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
|
|
|
|
7 872,0 |
2 885,1 |
36,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 417,0 |
2 515,6 |
39,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 417,0 |
2 515,6 |
39,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 455,0 |
369,5 |
25,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
78,1 |
78,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 275,0 |
291,4 |
22,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
32 |
Ветеринарное управление Республики Ингушетия |
086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 277,6 |
30 603,2 |
46,2% |
|
Национальная экономика |
086 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
66 277,6 |
30 603,2 |
46,2% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
086 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
66 277,6 |
30 603,2 |
46,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ветеринарного Управления Республики Ингушетия |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
|
|
|
|
66 277,6 |
30 603,2 |
46,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 604,5 |
3 005,6 |
45,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 604,5 |
3 005,6 |
45,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 740,5 |
169,5 |
9,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 440,5 |
169,5 |
11,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области ветеринарии |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1152 |
0 |
|
57 932,6 |
27 428,1 |
47,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1152 |
0 |
600 |
57 932,6 |
27 428,1 |
47,3% |
33 |
Жилищная инспекция Республики Ингушетия |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 938,8 |
4 739,5 |
59,7% |
|
Национальная экономика |
131 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
7 938,8 |
4 739,5 |
59,7% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
131 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
|
7 938,8 |
4 739,5 |
59,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Жилищной инспекции Республики Ингушетия |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
|
|
|
|
7 938,8 |
4 739,5 |
59,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 326,3 |
3 858,4 |
61,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 326,3 |
3 858,4 |
61,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 612,5 |
881,1 |
54,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 377,5 |
881,1 |
64,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
35,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Итого, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 836 362,3 |
16 273 849,2 |
46,7% |
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 909 291,2 |
3 765 901,8 |
27,1% |
|
за счет средств республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 927 071,1 |
12 507 947,4 |
59,8% |
Приложение 7
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 7
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Источники финансирования дефицита
республиканского бюджета за I полугодие
2022 года
(тыс. рублей)
Код |
Наименование |
Назначено |
Исполнено | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
54 217,2 |
- 2 012 383,5 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- 112 567,1 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 112 567,1 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 112 567,1 |
0,0 |
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
166 784,3 |
- 2 012 383,5 |
01 |
06 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
Приложение 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Программа государственных внутренних
заимствований Республики Ингушетия за I
полугодие 2022 года
(тыс. рублей)
Вид государственных заимствований |
на 1 января 2022 года |
Назначено |
на 1 января 2023 года |
Исполнено | ||
|
|
Привлечение |
Погашение |
|
Привлечение |
Погашение |
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1 913 639,8 |
1 300 000,0 |
1 412 567,1 |
1 801 072,7 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1 913 639,8 |
0,0 |
112 567,1 |
1 801 072,7 |
0,0 |
0,0 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленные за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 9
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
АССИГНОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022
ГОДА
(тыс. рублей)
N п/п |
Меры социальной поддержки семьи и детей |
Назначено |
Исполнено |
% |
1. |
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
1 296,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
179 885,3 |
61 920,9 |
34,4 |
4. |
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении 5-го - 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных детей" |
9 194,7 |
2 862,0 |
31,1 |
5. |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
56 084,0 |
16 428,4 |
29,3 |
6. |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
45 736,1 |
4 268,3 |
9,3 |
7. |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
470,8 |
74,3 |
15,8 |
8. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
47 382,0 |
8 060,3 |
17,0 |
9. |
Оздоровление детей |
60 928,3 |
8 212,9 |
13,5 |
10. |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
93 555,0 |
55 828,7 |
55,5 |
|
Итого |
495 532,2 |
157 655,8 |
31,9 |
Приложение 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов Республики
Ингушетия за I полугодие 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Назрань |
68 537,9 |
26 272,7 |
38,3 |
город Карабулак |
49 850,3 |
19 109,4 |
38,3 |
город Малгобек |
121 877,1 |
47 221,0 |
38,7 |
город Сунжа |
24 093,5 |
9 235,8 |
38,3 |
Назрановский район |
141 968,0 |
53 079,1 |
37,4 |
Сунженский район |
134 397,0 |
41 096,8 |
30,6 |
Малгобекский район |
183 959,0 |
69 757,0 |
37,9 |
Джейрахский район |
29 785,3 |
14 119,3 |
47,4 |
Итого |
754 468,1 |
279 891,1 |
37,1 |
Приложение 11
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 11
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций
поселениям Республики Ингушетия за I
полугодие 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
Назрановский район |
53 670,6 |
22 363,0 |
41,7 |
Сунженский район |
31 334,0 |
10 444,8 |
33,3 |
Малгобекский район |
30 414,7 |
12 673,0 |
41,7 |
Джейрахский район |
1 720,1 |
859,8 |
50,0 |
Итого |
117 139,4 |
46 340,6 |
39,6 |
Приложение 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за I
полугодие 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
109,5 |
54,8 |
50,0 |
город Назрань |
1 971,4 |
698,2 |
35,4 |
город Карабулак |
657,1 |
224,1 |
34,1 |
Назрановский район |
1 752,4 |
447,0 |
25,5 |
Сунженский район |
1 314,3 |
574,2 |
43,7 |
Малгобекский район |
1 533,3 |
671,2 |
43,8 |
Джейрахский район |
738,1 |
109,6 |
14,8 |
Итого |
7 776,2 |
2 779,1 |
35,7 |
Приложение 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя за I полугодие
2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
1 209,2 |
323,1 |
26,7 |
город Назрань |
9 356,8 |
3 224,3 |
34,5 |
город Карабулак |
8 922,1 |
2 377,1 |
26,6 |
город Сунжа |
5 170,6 |
1 392,9 |
27,0 |
город Малгобек |
4 716,5 |
1 044,9 |
22,2 |
Назрановский район |
12 494,0 |
3 768,1 |
30,2 |
Сунженский район |
9 616,0 |
2 952,5 |
30,7 |
Малгобекский район |
4 498,6 |
1 257,8 |
28,0 |
Джейрахский район |
100,2 |
87,7 |
87,5 |
Итого |
56 084,0 |
16 428,4 |
29,3 |
Приложение 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Таблица 1
приложения 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
Субвенции на выплату единовременных
пособий при поступлении детей-сирот в
учебные заведения на территории
Республики Ингушетия за I полугодие 2022
года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
город Назрань |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
город Карабулак |
94,2 |
0,0 |
0,0 |
город Сунжа |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
город Малгобек |
56,5 |
19,1 |
33,8 |
Назрановский район |
37,6 |
0,0 |
0,0 |
Сунженский район |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
Малгобекский район |
56,5 |
55,2 |
97,7 |
Джейрахский район |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
470,8 |
74,3 |
15,8 |
Приложение 15
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за I полугодие 2022 года
ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы/наименование субсидии |
Код главы |
Целевая статья |
Рз |
Пр |
Назначено |
Исполнено |
% |
Всего |
|
|
|
|
368 753,7 |
258 452,0 |
70,1 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
|
26 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
26 3 00 R5760 |
05 |
03 |
5 069,0 |
5 069,0 |
100,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
26 3 00 R5760 |
14 |
03 |
1 370,4 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
|
25 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды |
328 |
25 1 F2 55550 |
05 |
03 |
136 639,4 |
54 551,0 |
39,9 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
|
11 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
328 |
11 E 00 R4970 |
10 |
04 |
11 543,2 |
5 631,1 |
48,8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
|
19 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
315 |
19 1 R1 53930 |
04 |
09 |
202 335,4 |
191 887,2 |
94,8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
|
02 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
062 |
02 3 А2 55190 |
08 |
01 |
263,2 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
062 |
02 1 01 R4670 |
08 |
01 |
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
|
10 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах |
090 |
10 2 07 63040 |
14 |
03 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
|
18 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
306 |
18 9 00 R2990 |
05 |
03 |
5 219,4 |
0,0 |
0,0 |
Ссылается на
- О занятости населения в Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 29 мая 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в редакции Закона РФ от 18.06.1992 N 3061-1) (с изменениями на 25 декабря 2023 года)
- О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей (с изменениями на 25 декабря 2023 года)
- О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (с изменениями на 10 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)
- О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (с изменениями на 10 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)