ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2022 года N 200
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от
09.04.2013 N 179 "О Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Внести следующие изменения в
Государственную программу Республики
Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства",
утвержденную постановлением
Правительства Республики Бурятия от
09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений
Правительства Республики Бурятия от
27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от
03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от
30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от
26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от
30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от
11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от
03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от
15.05.2017 N 212, от 18.08.2017 N 412, от 18.08.2017 N 413, от
17.11.2017 N 538, от 22.01.2018 N 20, от 25.01.2018 N 29, от
20.03.2018 N 135, от 27.03.2018 N 157, от 15.06.2018 N 327, от
20.09.2018 N 514, от 10.10.2018 N 569, от 24.10.2018 N 590, от
11.12.2018 N 705, от 20.02.2019 N 63, от 28.05.2019 N 271, от
31.07.2019 N 414, от 23.09.2019 N 510, от 03.10.2019 N 529, от
06.11.2019 N 596, от 07.11.2019 N 598, от 23.12.2019 N 680, от
02.06.2020 N 321, от 05.08.2020 N 471, от 22.09.2020 N 579, от
25.09.2020 N 595, от 20.11.2020 N 696, от 15.03.2021 N 92, от
05.04.2021 N 141, от 26.05.2021 N 250, от 07.07.2021 N 347, от
22.07.2021 N 402, от 22.09.2021 N 531, от 25.09.2020 N 595, от
20.10.2021 N 596, от 22.10.2021 N 608, от 15.11.2021 N 637, от
07.12.2021 N 706, от 13.12.2021 N 725, от 23.12.2021 N 757, от
20.01.2022 N 25):
1.1. В паспорте разделы "Сроки
реализации Программы", "Объем
бюджетных ассигнований Программы"
изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации Программы |
2014 - 2027 годы | |||||
Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе: | |||
|
|
|
Федеральный бюджет <*> |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего |
138399005,4 |
25233179,34 |
44285569,31 |
93974,17 |
68786282,58 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
4296218,96 |
1175021,5 |
2587040,1 |
2121,6 |
532035,76 |
|
2016 год |
6964143,82 |
3136619,01 |
3056481,49 |
8251,24 |
696711 |
|
2017 год |
7299910,98 |
2267514,36 |
3526580 |
0 |
1505816,63 |
|
2018 год |
5267628,9 |
1329189 |
3427292,2 |
0 |
511147,73 |
|
2019 год |
14795744,69 |
2642826,6 |
3827863,91 |
0 |
8325054,18 |
|
2020 год |
10436967,65 |
2354482,20 |
4408464,10 |
13755,61 |
3660265,74 |
|
2021 год |
13519489,08 |
4005225,60 |
5019540,88 |
15813,35 |
4478909,25 |
|
2022 год |
14839642,76 |
1819740,50 |
5163656,30 |
6407,92 |
7849838,04 |
|
2023 год |
28224524,98 |
3744481,30 |
5081869,70 |
7726,54 |
19390447,44 |
|
2024 год |
27687632,34 |
1407124,70 |
5037940,00 |
0 |
21242567,64 |
|
2025 год <**> |
370000 |
0 |
358900 |
11100 |
0 |
|
2026 год <**> |
370000 |
0 |
358900 |
11100 |
0 |
|
2027 год <**> |
310000 |
0 |
300700 |
9300 |
|
|
<*> Справочно. <**> Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению". |
1.2. В разделе IV "Сроки реализации
Государственной программы" цифры
"2024" заменить цифрами "2027".
1.3. В подпрограмме 1 "Энергетика
Республики Бурятия" раздела VII:
1.3.1. Раздел "Срок реализации
подпрограммы" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы". |
1.3.2. Таблицу 4 "Структура подпрограммы 1
"Энергетика Республики Бурятия"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Структура подпрограммы 1 "Энергетика
Республики Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
Прогнозный период | ||||||||||||||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> | |
Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования | ||||||||||||||||
Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона | ||||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||||
Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики |
км |
72 |
59 |
0 |
24 |
6,2 |
152,25 |
0 |
0 |
0 |
497 |
24 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
тыс. руб. |
294000 |
289000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС | ||||||||||||||||
1.1.2. Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
566 |
4158815 |
6666882 |
11366630 |
20466480 |
0 |
0 |
0 | |
1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ||||||||||||||||
Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро |
тыс. руб. |
- |
- |
45000 |
45000 |
47773 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гусиное Озеро |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
30000 |
45000 |
45000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии | ||||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||||
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики |
млн. кВт.ч |
5171 |
5300 |
5432 |
5568 |
5707 |
5992 |
6225 |
6127 |
6502 |
6689 |
7246 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" | ||||||||||||||||
1.2.1. Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
МВт |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
|
| ||||||||||||||
1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
МВт |
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС | ||||||||||||||||
1.2.3. Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
484 |
- |
- |
- |
- | |
1.2.4. Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ "Районная" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
526 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ||||||||||||||||
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
МВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях | ||||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||||
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |
% |
17,3 |
17,2 |
17,1 |
17,1 |
17,0 |
17,0 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
0 |
0 |
0 | |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
тыс. руб. |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
0 | |
Задача 4. Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.4.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23050,6 |
22972,1 |
8707,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Задача 5. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.5.1. Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17481,9 |
17481,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Задача 6. Перевод частного сектора на электроотопление для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66198,77 |
154473,84 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Задача 7. Приведение электрических сетей в нормативное состояние | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | ||||||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||||||
1.7.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56794,95 |
0 |
0 |
0 |
00 |
|
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.".
1.4. В подпрограмме 2 "Транспорт и связь
Республики Бурятия" раздела VII:
1.4.1. Раздел "Срок реализации
подпрограммы" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы". |
1.4.2. Таблицу 5 "Структура подпрограммы 2
"Транспорт и связь Республики
Бурятия" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 2 "Транспорт и
связь Республики
Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год <*> |
Прогнозный период, год | |||||||||||||
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 <**> |
2026 <**> |
2027 <**> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта и связи | ||||||||||||||||
Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Грузооборот железнодорожного транспорта |
млн. т-км |
40900 |
41000 |
41200 |
41800 |
42000 |
42200 |
43000 |
43500 |
43700 |
43900 |
44100 |
44300 |
44500 |
44700 |
44800 |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Направления расходов: | ||||||||||||||||
1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса |
тыс. руб. |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт" |
млн. руб. |
5532,2 |
5560,7 |
5570,0 |
5600,0 |
5700,0 |
5800,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6300,0 |
6300,0 |
6300,0 |
Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Транспортировка и хранение" |
тыс. руб. |
21,3 |
21,7 |
22,4 |
22,7 |
23,0 |
23,1 |
23,2 |
23,2 |
23,3 |
23,3 |
23,4 |
23,4 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных предприятий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
вагоно-километры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1113428 |
1113428 |
1113428 |
1113428 |
1113428 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
156 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
156 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
81 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Кырен |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество рейсов по маршруту Кырен - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал |
площадь, м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6629 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Направления расходов: | ||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
тыс. руб. |
177967,94 |
53265,76 |
53265,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
323000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
190495,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") |
тыс. руб. |
0 |
300000,0 |
302183,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
тыс. руб. |
0 |
350000,0 |
0,0 |
1702900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия <**> |
тыс. руб. |
5000,0 |
38456,3 |
21783,2 |
44000,0 |
46900,0 |
50000,0 |
50000,0 |
57370,0 |
62934,0 |
59615,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3448,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
54802,82155 |
55000,0 |
13066,57616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2512,21 |
5175,14 |
2512,30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1522,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9398,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10848,1 |
30936,00 |
7910, 70 |
27075,40 |
23813,00 |
8966, 50 |
0 |
0 |
0 |
2.2.15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631,0 |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31667,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 г. |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7471, 60 |
15751,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.20. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65269,8 |
65269,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.22. Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.23. Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6246, 46 |
22187,63 |
48914,81 |
754258,12 |
1230346,58 |
535785,23 |
0 |
0 |
0 |
2.2.24. Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517173,0 |
4517,90 |
0 |
0 |
370000,0 |
370000,0 |
310000,0 |
Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению |
% от общего количества |
70 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | ||||||||||||||||
Направления расходов: | ||||||||||||||||
3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
тыс. руб. |
49499,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
тыс. руб. |
9099,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
тыс. руб. |
3336,5 |
601,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
тыс. руб. |
0 |
868,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача: организация трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия в целях увеличения охвата населения | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
69,6 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Направления расходов: | ||||||||||||||||
4.4.1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
15250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Справочно.
* Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
Значения индикаторов и суммы расходов по
мероприятиям являются плановыми,
фактическое выполнение отражено в
отчете о реализации Госпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы со
сроками выполнения мероприятий с
разбивкой по исполнителям указан в
приложении 1 к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства".
Перечень целевых индикаторов
подпрограммы указан в таблице 10
Государственной программы Республики
Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства".".
1.5. В подпрограмме 3 "Дорожное
хозяйство Республики Бурятия" раздела
VII:
1.5.1. Раздел "Срок реализации
подпрограммы" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы". |
1.5.2. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3
"Дорожное хозяйство Республики
Бурятия" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 3 "Дорожное
хозяйство Республики
Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
2013 <*> год |
Прогнозный период | |||||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> |
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения | ||||||||||||||||
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения |
км |
76 |
13,6 |
36,4 |
35,0 |
65 |
45 |
87,8 |
73,49 |
73 |
94 |
93,0 |
109,5 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
667 |
453 |
413,5 |
191,0 |
124 |
270 |
596,2 |
238,24 |
218,3 |
30,0 |
252,85 |
236,20 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||||||||||||
Направление 1. - ремонт автодорог и мостов |
тыс. руб. |
537190,0 |
545854,8 |
444632,3 |
672902,39 |
822979,2 |
585617,1 |
524214,68 |
193043,4 |
756843,9 |
1265891,70 |
553528,00 |
282575,50 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. - содержание автодорог |
тыс. руб. |
405036,8 |
345958,7 |
408021,7 |
447000,0 |
547201,7 |
478510,8 |
596819,1 |
680013,8 |
803211,1 |
673667,7 |
683978,0 |
741653,3 |
0 |
0 |
0 |
Направление 3. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
131960,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 4. - иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
187902,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 5. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
175955,0 <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 6. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
210402,8 <*> |
92146,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: |
км |
0 |
0,0 |
6,10 |
24,1 |
18,85 |
19,29 |
23,0 |
12,26 |
11,1 |
0,0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
км |
- |
- |
3,75 |
24,15 |
7,44 |
19,29 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
км |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,14 |
0,00 |
0,00 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения |
км |
50,19 |
16,38 |
17,87 |
3,23 |
35,9 |
2,8 |
19,597 |
6,8 |
22,2 |
0 |
6 |
15 |
0 |
0 |
0 |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году |
ед. |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
8 |
3 |
4 |
2 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
450,47 |
29,56 |
52,6 |
120,7 |
72,92 |
94,33 |
38,58 |
6,19 |
0 |
65,24 |
57,0 |
105,26 |
0 |
0 |
0 |
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||||||||||||||
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
ед. |
|
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения |
шт |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта |
шт |
- |
- |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта |
км |
- |
- |
- |
3,5 |
43,8 |
110,8 |
46,0 |
49 |
51 |
64 |
51,79 |
50,81 |
0 |
0 |
0 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
64,2 |
63,1 |
62,8 |
60,4 |
59,5 |
57,0 |
56,7 |
56,4 |
56,1 |
55,8 |
55,5 |
55,2 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||||||||||||
Направление 1. - строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
тыс. руб. |
702111,0 |
466223,6 |
362515,2 |
807440,0 |
691926,7 |
641994,88 |
365291,0 |
332481,0 |
217111,8 |
215580,60 |
489200,0 |
472280,60 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. - субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность |
тыс. руб. |
721429,0 |
412514,5 |
734829,4 |
634380,0 |
848738,5 |
1105511,97 |
777768,2 |
527211,6 |
579803,3 |
310049,80 |
423804,00 |
675267,90 |
0 |
0 |
0 |
Направление 3. - ремонт автодорог и мостов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100000,0 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ||||||||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
984649,9 |
1779923,2 |
1225614,5 |
1879505,50 |
2250106,20 |
2346503,00 |
0 |
0 |
0 |
Направление 1. - строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
247607,1 |
219854,3 |
97572,6 |
54528,00 |
40000, 00 |
128246,00 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. - ремонт автодорог |
|
|
|
|
|
|
|
311552,0 |
1139708,8 |
467777,4 |
878736,70 |
1255382,70 |
1262033,50 |
0 |
0 |
0 |
Направление 3. - субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
425490,8 |
420360,1 |
660264,5 |
946240,80 |
954723,50 |
956223,50 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1200,0 |
85900,0 |
43000,0 |
0,00 |
16041,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
46626,0 |
27650,0 |
29511,75 |
9000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
Ремонт автодорог и мостов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23958,4 |
40000,0 |
|
|
|
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | ||||||||||||||||
Субсидии МО на дорожную деятельность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11503,76 |
|
|
|
|
|
|
Общая сумма финансирования подпрограммы |
тыс. руб. |
2365766,8 |
1770551,6 |
2081959,4 |
2561722,39 |
2910846,1 |
2811634,7 |
3296568,9 |
3626223,0 |
3666600,11 |
4353695,3 |
4442616,2 |
4560280,3 |
0 |
0 |
0 |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.".
1.6. В подпрограмме 4 "Совершенствование
государственного управления в сфере
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия" раздела
VII:
1.6.1. Раздел "Срок реализации
подпрограммы" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы". |
1.6.2. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4
"Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Структура подпрограммы 4
"Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год <*> |
Прогнозный период | |||||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> |
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры | ||||||||||||||||
Задача: эффективная реализация Государственной программы | ||||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||||
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
тыс. руб. |
12400,0 |
11845,0 |
12469,0 |
13320,1 |
1091,6 |
1100,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | ||||||||||||||||
Направление 4.1.1: |
тыс. руб. |
264536,1 |
311084,1 |
432882,6 |
364014,6 |
385881,8 |
433254,02 |
366083,1 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0 |
0 |
0 |
- содержание Центрального аппарата |
|
34361,2 |
34024,8 |
32113,4 |
32268,6 |
36095,4 |
35391,3 |
34996,4 |
36609,80 |
39457,90 |
41992,10 |
41722,50 |
41722,50 |
0 |
0 |
0 |
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания |
|
230174,9 |
277059,3 |
400769,2 |
331746,0 |
349651,9 |
397427,42 |
326947,5 |
426914,80 |
561438,50 |
370490,10 |
370490,10 |
370490,10 |
0 |
0 |
0 |
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
134,5 |
234,8 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
0 |
0 |
0 |
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
|
|
200,5 |
226,5 |
202,2 |
185,3 |
173,10 |
94,1 |
94,10 |
0 |
0 |
0 |
- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400,0 |
1500 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
3458,21 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры | ||||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||||
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | ||||||||||||||||
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.".
1.7. В подпрограмме 5 "Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в
Республике Бурятия" раздела VII:
1.7.1. В паспорте раздел "Срок реализации
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы". |
1.7.2. Таблицу 8 "Структура подпрограммы 5
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике
Бурятия" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 8
Структура подпрограммы 5
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике
Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
Прогнозный период |
|||||||||||||||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия |
|||||||||||||||||
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК |
|||||||||||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||||||||||
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями |
кг у.т./кВт.ч |
0,34 |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,3233 |
0,3230 |
0,3225 |
0,3222 |
0 |
0 |
0 | ||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|||||||||||||||||
Направление расходов |
|||||||||||||||||
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
тыс. руб. |
233623,41 |
177170,00 |
189248,32 |
187794,63 |
383274,73 |
524161,18 |
113348,74 |
258579,44 |
416097,92 |
280870,86 |
227702,41 |
0 |
0 |
0 | ||
Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте |
|||||||||||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||||||||||
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации |
ед. |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
731 |
731 |
731 |
790 |
0 |
0 |
0 | ||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|||||||||||||||||
Направление расходов |
|||||||||||||||||
5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях |
|||||||||||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт/кв. м |
34,64 |
34,30 |
33,96 |
33,62 |
23,84 |
23,59 |
23,36 |
22,68 |
22,6 |
22,58 |
22,56 |
0 |
0 |
0 | ||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|||||||||||||||||
Направления расходов: |
|||||||||||||||||
5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению |
тыс. руб. |
8820,889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 | ||
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
тыс. руб. |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 | ||
5.3.3. Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 | ||
Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии |
|||||||||||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||||||||||
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
МВт |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
60 |
45 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|||||||||||||||||
Направление расходов: |
|||||||||||||||||
5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1096020,00 |
0,00 |
7100000,00 |
3400000,00 |
0 |
0 |
6500000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
1.8. В подпрограмме 6 "Повышение
безопасности дорожного движения в
Республике Бурятия" раздела VII:
1.8.1. В паспорте разделы "Цель",
"Срок реализации подпрограммы",
"Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Цель |
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом"; |
"Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Сокращение социального риска к 2027 году в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. Сокращение транспортного риска к 2027 году в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом". |
1.8.2. В разделе "Характеристика сферы
реализации подпрограммы":
1.8.2.1. В абзаце двадцатом цифры "2024"
заменить цифрами "2027".
1.8.2.2. В абзаце двадцать пятом цифры
"2024" заменить цифрами "2027".
1.8.2.3. В абзаце двадцать седьмом цифру
"2" заменить цифрами "2,5".
1.8.2.4. В абзаце двадцать девятом цифру
"2" заменить цифрами "2,5".
1.8.2.5. В абзаце тридцатом цифру "3"
заменить цифрами "3,5".
1.8.2.6. Таблицу 9 "Структура подпрограммы
6 "Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Структура подпрограммы 6 "Повышение
безопасности дорожного
движения в Республике
Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
Прогнозный период, год | |||||||||||||
|
|
2014 <*> |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 <**> |
2026 <**> |
2027 <**> |
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом | |||||||||||||||
Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||||
Целевой индикатор | |||||||||||||||
Число лиц, погибших в ДТП |
человек |
200 |
195 |
190 |
185 |
180 |
125 |
116 |
104 |
104 |
100 |
91 |
86 |
84 |
82 |
Количество ДТП с участием детей |
единиц |
216 |
205 |
204 |
203 |
202 |
201 |
200 |
200 |
170 |
170 |
160 |
150 |
150 |
150 |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||||
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
874,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
тыс. руб. |
0 |
20892,1 |
72734,5 |
66163,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
2448,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
20150,0 |
14010,0 |
17191,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1398,0 |
2136,0 |
2136,0 |
2136,0 |
2136,0 |
2136,00 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6. На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
11875,00 |
14249,90 |
14249,90 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||||||
Направления расходов | |||||||||||||||
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
тыс. руб. |
0 |
2500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
тыс. руб. |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
750,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | |||||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||||
1.3.1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6336,8 |
6681,7 |
6681,7 |
6681,7 |
6681,70 |
6681,70 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,4 |
32864,4 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики | |||||||||||||||
Целевой индикатор | |||||||||||||||
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС) |
человек |
6,6 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,8 |
3,2 |
2,9 |
2,5 |
2,67 |
2,46 |
2,33 |
2,2 |
2,15 |
2,1 |
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | |||||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||||
2.4.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
тыс. руб. |
6785,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
тыс. руб. |
1575,6 |
2121,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
|
3200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
Значения индикаторов и суммы расходов по
мероприятиям являются плановыми,
фактическое выполнение отражено в
отчете о реализации Госпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы со
сроками выполнения мероприятий с
разбивкой по исполнителям указан в
приложении 1 к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства".
Перечень целевых индикаторов
подпрограммы указан в таблице 10
Государственной программы Республики
Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства".".
1.9. В подпрограмме 7 "Газификация
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Республики Бурятия" раздела VII:
1.9.1. Разделы "Срок реализации
подпрограммы", "Объемы и источники
финансирования подпрограммы"
паспорта изложить в следующей
редакции:
"Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2027 годы | |||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
В том числе: | |||
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего |
13500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13500,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
2019 год |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|
2020 год |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,0 |
|
2024 год |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,0 |
|
2025 год <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 год <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 год <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.".
1.9.2. Таблицу 9.1 "Структура подпрограммы
7 "Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных
организаций Республики Бурятия"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 9.1
Структура подпрограммы 7 "Газификация
жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики
Бурятия"
|
Ед. изм. |
Прогнозный период | ||||||||||
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> |
Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия | ||||||||||||
Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры | ||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций |
ед. |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций | ||||||||||||
Направление расходов | ||||||||||||
7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций |
тыс. руб. |
0,00 |
5000,00 |
3000 |
1500 |
0,00 |
0,00 |
2000,0 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
".
1.10. Таблицу 10 раздела VIII "Перечень
целевых индикаторов Государственной
программы. Обоснование состава и
значений целевых индикаторов. Оценка
влияния внешних факторов и условий на их
достижение" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 10
Индикаторы (показатели) Государственной
программы
NN п/п |
Наименование индикатора |
Ед. измерения |
Значение индикатора по годам: | ||||||||||||||
|
|
|
2013 <*> |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 <**> |
2026 <**> |
2027 <**> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Объем вводимой мощности субъектами энергетики |
МВА |
96 |
59 |
25 |
9 |
22 |
36 |
42 |
4 |
5,2 |
33 |
671 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Пассажирооборот транспорта |
млн. пасс.-км |
1621 |
1626 |
1631 |
1636 |
1641 |
1700 |
1750 |
1800 |
1850 |
1870 |
1890 |
1900 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Грузооборот транспорта |
млн. т-км |
41100 |
41500 |
42000 |
42500 |
43000 |
45000 |
45500 |
46000 |
46500 |
47000 |
47500 |
48000 |
44500 |
44700 |
44800 |
4. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
% |
62,2 |
60,0 |
58,0 |
56,3 |
54,0 |
52,7 |
52,5 |
52,1 |
51,8 |
51,3 |
50,8 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|
|
|
|
|
|
|
47,5 |
47,9 |
48,2 |
48,7 |
49,2 |
500 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего |
единиц |
1596 |
1500 |
1450 |
1400 |
1350 |
1300 |
1250 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия" | ||||||||||||||||
7. |
Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики |
км |
27 |
72 |
59 |
53 |
75 |
70 |
70 |
51 |
76 |
89 |
589 |
102 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики |
млн. кВт.ч |
5045 |
5171 |
5300 |
5432 |
5568 |
5707 |
5992 |
6225 |
6127 |
6502 |
6689 |
7246 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |
% |
23 |
22,5 |
22 |
21,5 |
21 |
20,5 |
20 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Транспорт Республики Бурятия" | ||||||||||||||||
10. |
Грузооборот железнодорожного транспорта |
млн. т-км |
40900 |
41000 |
41200 |
41800 |
42000 |
42200 |
43000 |
43500 |
43700 |
43800 |
43900 |
44000 |
44500 |
44700 |
44800 |
11. |
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт" |
млн. руб. |
5532,2 |
5560,7 |
5570,0 |
5600,0 |
5700,0 |
5800,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6300,0 |
6300,0 |
6300,0 |
12. |
Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Деятельность прочего сухопутного транспорта" |
тыс. руб. |
21,3 |
21,7 |
22,4 |
22,7 |
23,0 |
23,1 |
23,2 |
23,2 |
23,3 |
23,3 |
23,4 |
23,4 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
13. |
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению |
% от общего количества |
70 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.1. |
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
69,6 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
вагоно-километры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1113428 |
1004074 |
1113428 |
1113428 |
1113428 |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
156 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.5. |
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
156 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.6. |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.7. |
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.8. |
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
81 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.9. |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.10. |
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Кырен |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.11. |
Количество рейсов по маршруту Кырен - Улан-Удэ |
рейс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.12. |
Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал |
площадь, м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6629 |
0 |
0 |
0 |
13.13. |
Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных предприятий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" | ||||||||||||||||
14. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения |
км |
76 |
13,6 |
36,4 |
35,0 |
65 |
45 |
87,8 |
143,4 |
73 |
94 |
93,0 |
109,5 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
667 |
453 |
413,5 |
191,0 |
124 |
270 |
596,2 |
304 |
218,3 |
30 |
252,85 |
236,20 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: |
км |
0 |
0,0 |
6,10 |
24,1 |
18,85 |
19,29 |
23,0 |
12,26 |
11,1 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.1. |
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
км |
- |
- |
3,75 |
24,1 |
16,8 |
19,29 |
23,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.2. |
В рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,14 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения |
км |
50,19 |
16,38 |
17,87 |
3,23 |
35,9 |
2,8 |
19,597 |
7,778 |
22,2 |
0 |
6 |
15 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году |
ед. |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
8 |
3 |
4 |
2 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
ед. |
|
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения |
шт. |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
450,47 |
29,56 |
52,6 |
120,7 |
72,92 |
94,33 |
38,58 |
0 |
24,5 |
46,4 |
100,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта |
шт. |
|
|
1 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.1. |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта |
км |
|
|
|
3,5 |
43,8 |
110,8 |
46,0 |
46 |
51 |
64 |
51,79 |
50,81 |
0 |
0 |
0 |
22.2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
64,2 |
63,1 |
62,8 |
60,4 |
59,5 |
57,0 |
56,7 |
56,4 |
56,1 |
55,8 |
55,5 |
55,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" | ||||||||||||||||
23. |
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
тыс. руб. |
12400,0 |
11845,0 |
12469,0 |
13320,1 |
1091,6 |
1100,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" | ||||||||||||||||
25. |
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями |
кг у.т./кВт.ч |
0,35 |
0,34 |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации |
ед. |
114 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
731 |
731 |
731 |
790 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
34,99 |
34,64 |
34,30 |
33,96 |
33,62 |
23,84 |
23,59 |
23,36 |
22,68 |
22,6 |
22,58 |
22,56 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
60 |
45 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" | ||||||||||||||||
29. |
Число лиц, погибших в ДТП |
человек |
205 |
200 |
195 |
190 |
185 |
180 |
125 |
116 |
104 |
104 |
100 |
91 |
86 |
84 |
82 |
30. |
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС) |
человек |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,8 |
3,2 |
2,9 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
31. |
Количество ДТП с участием детей |
ед. |
216 |
216 |
205 |
204 |
203 |
202 |
201 |
200 |
200 |
170 |
170 |
160 |
150 |
150 |
150 |
Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" | |||||||||||||||||
33. |
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
".
1.11. Приложения 1 - 3 изложить в новой
редакции согласно приложениям NN 1 - 3 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200
Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА"
NN п/п |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Срок (годы) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
|
| ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
1. |
Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия" | |||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||||
1.1.1. |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2015 |
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей |
0 | ||||||||
1.1.2. |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 | ||||||||
1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2019 |
2020 |
|
0 | ||||||||
1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 | ||||||||
1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2018 |
|
0 | ||||||||
1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2020 |
|
0 | ||||||||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | |||||||||||||
1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
2019 |
2019 |
|
0 | ||||||||
1.2.2. |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
2017 |
2017 |
|
0 | ||||||||
1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 | ||||||||
1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2018 |
|
0 | ||||||||
1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 | ||||||||
1.2.6. |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2019 |
2020 |
|
0 | ||||||||
1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 | ||||||||
1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2016 |
|
0 | ||||||||
1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2017 |
|
0 | ||||||||
1.2.10. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2018 |
|
0 | ||||||||
1.2.11. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 | ||||||||
1.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | |||||||||||||
1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2020 |
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь |
0 | ||||||||
1.4. |
Основное мероприятие 4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | |||||||||||||
1.4.1. |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ, Минфин РБ |
2020 |
2024 |
Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений |
54729,8 | ||||||||
1.5. |
Основное мероприятие 5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | |||||||||||||
1.5.1. |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2021 |
2022 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов |
34963,8 | ||||||||
Основное мероприятие 6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса | ||||||||||||||
1.6.1. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения |
Минтранс РБ |
2022 |
2023 |
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения в рамках перевода частного сектора на электроотопление для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
209639,00 | ||||||||
Основное мероприятие 7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | ||||||||||||||
1.7.1. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ |
2022 |
2022 |
Приведение электрических сетей в нормативное состояние |
53955,20 | ||||||||
2. |
Подпрограмма 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия" | |||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия | |||||||||||||
2.1.1. |
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2015 |
2015 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов |
0 | ||||||||
2.2. |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | |||||||||||||
2.2.1. |
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
Минтранс РБ, авиакомпании |
2013 <*> |
2018 |
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов |
0 | ||||||||
2.2.2. |
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013 <*> |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции |
0 | ||||||||
2.2.3. |
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013 <*> |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции |
0 | ||||||||
2.2.4. |
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2014 |
2018 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта |
0 | ||||||||
2.2.5. |
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2013 <*> |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов |
0 | ||||||||
2.2.6. |
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" |
2014 |
2017 |
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов |
0 | ||||||||
2.2.7. |
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2013 |
2024 |
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия |
436058,90 | ||||||||
2.2.8. |
Направление 8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия |
3448,5 | ||||||||
2.2.9. |
Направление 9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2022 |
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг |
122869,4 | ||||||||
2.2.10. |
Направление 10. Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2027 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
14977,40 | ||||||||
2.2.11. |
Направление 11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2017 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
1522,9 | ||||||||
2.2.12. |
Направление 12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2017 |
2021 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера и в отдаленных районах Республики Бурятия |
226349,85 | ||||||||
2.2.13. |
Направление 13. Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
2018 |
2018 |
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов: - формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации; - достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий; - разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода |
9398,32 | ||||||||
2.2.14. |
Направление 14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
2019 |
2024 |
|
109549,7 | ||||||||
2.2.15. |
Направление 15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
Минтранс РБ |
2020 |
2024 |
Улучшение качества обслуживания населения |
701,0 | ||||||||
2.2.16. |
Направление 16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
|
31667,2 | ||||||||
2.2.17. |
Направление 17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения |
11050,0 | ||||||||
2.2.18. |
Направление 18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли "Транспорт" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
49020,0 | ||||||||
2.2.19. |
Направление 19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
Минтранс РБ |
2021 |
2022 |
Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия |
23222,6 | ||||||||
2.2.20. |
Направление 20. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2021 |
2024 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера, и в отдаленных районах Республики Бурятия |
130539,6 | ||||||||
2.2.21. |
Направление 21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
Минимущество РБ |
2021 |
2021 |
Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия |
0,10 | ||||||||
2.2.22. |
Направление 22. Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
2022 |
2022 |
|
9200,0 | ||||||||
2.2.23. |
Направление 23. Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал |
ООО "Аэропорт Байкал" |
2019 |
2024 |
Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия |
0 | ||||||||
2.2.24. |
Направление 24. Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий |
Минтранс РБ, МО |
2021 |
2027 |
Улучшение транспортного обслуживания населения городским наземным общественным транспортом по муниципальным маршрутам |
1524540,31 | ||||||||
2.3. |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | |||||||||||||
2.3.1. |
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2013 <*> |
2014 |
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок |
2838,9 | ||||||||
2.3.2. |
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
2013 <*> |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций |
1642,0 | ||||||||
2.3.4. |
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
2013 <*> |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок |
863,50 | ||||||||
2.4. |
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | |||||||||||||
2.4.1. |
Направление 1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
2019 |
2027 |
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9% |
45432,27 | ||||||||
3. |
Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" |
| ||||||||||||
3.1. |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||
3.1.1. |
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
6648082,88 | ||||||||
3.1.2. |
Направление 2. Содержание автодорог |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
6406035,90 | ||||||||
3.1.3. |
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
131960,8 | ||||||||
3.1.4. |
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2016 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
187902,51 | ||||||||
3.1.5. |
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
175955,0 | ||||||||
3.1.6. |
Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
302549,3 | ||||||||
3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||||||||||
3.2.1. |
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
5062045,38 | ||||||||
3.2.2. |
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2024 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
7029879,21 | ||||||||
3.3. |
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||||
3.3.1. |
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
787808, | ||||||||
3.3.2. |
Направление 2. Ремонт автодорог |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
5315191,10 | ||||||||
3.3.3. |
Направление 3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
4363303,2 | ||||||||
3.4. |
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||
3.4.1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
|
146141,6 | ||||||||
3.4.2. |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс РБ муниципальные образования (по согласованию) |
2019 |
2024 |
|
116787,75 | ||||||||
3.4.3. |
Ремонт автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2023 |
2024 |
|
63958,40 | ||||||||
3.5. |
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | |||||||||||||
3.5.1. |
Субсидии МО на дорожную деятельность |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2021 |
2021 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
11503,76 | ||||||||
4. |
Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" | |||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего - 4601604,92 | |||||||||||||
4.1.1. |
Направление 1. |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия |
4594091,72 | ||||||||
|
- содержание Центрального аппарата; |
|
|
|
|
406394,70 | ||||||||
|
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания; |
|
|
|
|
4183424,92 | ||||||||
|
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации; |
|
|
|
|
3096,3 | ||||||||
|
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
1175,80 | ||||||||
4.1.2. |
Направление 2. Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2019 |
|
3458,20 | ||||||||
4.1.3. |
Направление 3. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
2020 |
2021 |
|
4055,00 | ||||||||
4.2. |
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||||||
4.2.1. |
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
0 | ||||||||
5. |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" | |||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||||
5.1.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
- |
0,00 | ||||||||
5.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||||
5.2.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
- |
0,00 | ||||||||
5.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||||
5.3.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований |
8784,137 | ||||||||
5.3.2. |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
2015 |
2018 |
- |
5223,00 | ||||||||
5.3.3. |
Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ |
Минтранс РБ |
2021 |
2021 |
- |
2500,00" | ||||||||
5.4. |
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||||
5.4.1. |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
2014 |
2022 |
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч |
0,00 | ||||||||
6. |
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" | |||||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||
6.1.1. |
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
2015 |
2022 |
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
874,0 | ||||||||
6.1.2. |
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2017 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
159790,0 | ||||||||
6.1.3. |
Направление 3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2015 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
2448,8 | ||||||||
6.1.4. |
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2022 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
51351,6 | ||||||||
6.1.5. |
Направление 5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2024 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
12078,0 | ||||||||
6.1.6. |
Направление 6. На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2022 |
2024 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
40374,8 | ||||||||
6.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||||
6.2.1. |
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
2500,0 | ||||||||
6.2.2. |
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток |
1000,0 | ||||||||
6.2.3. |
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
750,0 | ||||||||
6.2.4. |
Направление 4. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
2017 |
2022 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
0,0 | ||||||||
6.3. |
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | |||||||||||||
6.3.1. |
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2024 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
39745,30 | ||||||||
6.3.2. |
Направление 2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2024 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
174546,30 | ||||||||
6.4. |
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | |||||||||||||
6.4.1. |
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах |
0 |
||||||||
6.4.2. |
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение пропускной способности дорог и улиц |
0 |
||||||||
6.4.4. |
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
0 |
||||||||
7. |
Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" |
|||||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|||||||||||||
7.1.1. |
Строительство автогазозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ |
2017 |
2024 |
- |
0,00 |
* Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ - Министерство
имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия;
Минстрой РБ - Министерство строительства
и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия;
Минобразования РБ - Министерство
образования и науки Республики Бурятия;
Минздрав РБ - Министерство
здравоохранения Республики Бурятия;
МВД по РБ - Министерство внутренних дел
по Республике Бурятия;
Минтранс РБ - Министерство по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия;
Минфин РБ - Министерство финансов
Республики Бурятия.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200
Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год <*> |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> | ||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | ||||||||||||||||||
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
Всего |
2655788,3 |
2130340,6 |
2587040,1 |
3056481,5 |
3526580,0 |
3427292,2 |
3827863,90 |
4408464,10 |
5019540,88 |
5163656,30 |
5081869,70 |
5037940,00 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
2644342,3 |
2128876,1 |
2539299,2 |
2969737,0 |
3441702,1 |
3427292,2 |
3803264,69 |
4373422,10 |
4977858,68 |
5110099,20 |
5025937,70 |
4982008,00 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
43490,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,00 |
41682,20 |
53557,10 |
55932,00 |
55932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
143035,90 |
146747,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
143035,90 |
146747,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.1.2 |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.1.3 |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.1.4 |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.1.5 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.1.6 |
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.1 |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.2 |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.3 |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.4 |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.5 |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.6 |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.7 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.8 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.9 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.10 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1.2.11 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.3.1 |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.4.1 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ |
|
|
|
|
|
|
|
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.5.1 |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.6.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62891,70 |
146747,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.7.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53955,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Транспорт и связь Республики Бурятия |
Всего |
16446,00 |
39920,80 |
21783,20 |
44000,00 |
146497,09 |
178980,42 |
140612,69 |
258567,20 |
665440,97 |
198930,70 |
23813,00 |
8966,50 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
144974,19 |
178980,42 |
140612,69 |
258567,20 |
665440,87 |
198930,70 |
23813,00 |
8966,50 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.1 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.2 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.3 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
62934,00 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.4 |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.5 |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.6 |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2386,60 |
4876,98 |
2386,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.7 |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.8 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.9 |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.10 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,10 |
30936,00 |
7910,70 |
27075,40 |
23813,00 |
8966,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.11 |
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.12 |
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.13 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.14 |
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.15 |
Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,60 |
15751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.16 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.17 |
Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
Минимущество РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.89 |
Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2.19 |
Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501657,81 |
4382,50 |
|
|
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3.2 |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
Минимущество РБ |
7566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3.3 |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3.4 |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3.5 |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1 |
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
15250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
Всего |
2365766,80 |
1770551,60 |
2081959,40 |
2561722,39 |
2910846,10 |
2811634,78 |
3296568,90 |
3626223,00 |
3666600,11 |
4353695,30 |
4442616,20 |
4560280,3 <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
1644337,80 |
1358037,10 |
1347130,00 |
1927342,39 |
2062107,60 |
1706122,78 |
2046683,90 |
2651001,30 |
2385516,80 |
3088404,70 |
3062088,70 |
2926788,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия |
721429,00 |
412514,50 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105512,00 |
1249885,00 |
975221,70 |
1281083,31 |
1265290,60 |
1380527,50 |
1633491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Ремонт автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
537190,00 |
545854,80 |
444632,30 |
672902,39 |
822979,20 |
585617,10 |
524214,68 |
193043,40 |
756843,90 |
1265891,70 |
553528,00 |
282575,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2 |
Содержание автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
478510,80 |
596819,10 |
680013,80 |
803211,10 |
673667,70 |
683978,00 |
741653,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3 |
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
131960,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Направление 4 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
187902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
702111,00 |
466223,60 |
362515,20 |
807440,00 |
691926,70 |
641994,88 |
365291,00 |
332481,00 |
217111,80 |
215580,60 |
489200,00 |
472280,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
721429,00 |
412514,50 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105512,00 |
777768,20 |
527211,60 |
579803,30 |
310049,80 |
423804,00 |
675267,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
984649,90 |
1779923,20 |
1225614,50 |
1879505,50 |
2250106,20 |
2346503,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
247607,10 |
219854,30 |
97572,60 |
54528,00 |
40000,00 |
128246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2 |
Ремонт автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
311552,00 |
1139708,80 |
467777,40 |
878736,70 |
1255382,70 |
1262033,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
425490,80 |
420360,10 |
660264,50 |
946240,80 |
954723,50 |
956223,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
47826,00 |
113550,00 |
72511,75 |
9000,00 |
42000,00 |
42000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
1200,00 |
85900,00 |
43000,00 |
0,00 |
16041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 2 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
46626,00 |
27650,00 |
29511,75 |
9000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 3 |
Ремонт автодорог и мостов |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23958,40 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Субсидии МО на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
11503,76 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог в рамках концессионного соглашения |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства в целях реализации новых инвестиционных проектов |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
Всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель) |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
Минтранс Республики Бурятия |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
35391,30 |
34996,40 |
36609,80 |
39457,90 |
41992,10 |
41722,50 |
41722,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
134,50 |
234,80 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
|
200,50 |
226,50 |
202,20 |
185,30 |
173,10 |
94,10 |
94,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
397427,42 |
326947,50 |
426914,80 |
561438,50 |
370490,10 |
370490,10 |
370490,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Направление 4.1.2 |
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Направление 4.1.3 |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
1400,00 |
1327,50 |
1327,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
Всего |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
9039,39 |
8784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.3 |
Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
48614,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,00 |
41682,10 |
53557,10 |
55932,00 |
55932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
0,00 |
0,00 |
43490,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,00 |
41682,10 |
53557,10 |
55932,00 |
55932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.2 |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.3 |
Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.4 |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.5 |
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.6 |
На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11875,00 |
14249,90 |
14249,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.7 |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения |
Минстрой РБ, Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.8 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.9 |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.10 |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.11 |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.12 |
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Направление 6.13 |
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство автогазозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение будет
осуществлено после доведения лимитов
финансирования.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год <*> |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> |
2025 год <**> |
2026 год <**> |
2027 год <**> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
всего |
6129991,24 |
4083182,28 |
4296218,96 |
6964143,82 |
7299910,98 |
5267628,99 |
14795744,69 |
10436967,65 |
13519489,08 |
14839642,76 |
28224524,98 |
27687632,34 |
370000,00 |
370000,00 |
310000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
2599034,40 |
1350954,57 |
1175021,50 |
3136619,01 |
2267514,36 |
1329189,02 |
2642826,60 |
2354482,20 |
4005225,60 |
1819740,50 |
3744481,30 |
1407124,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
2655788,29 |
2130340,63 |
2587040,10 |
3056481,49 |
3526579,99 |
3427292,24 |
3827863,91 |
4408464,10 |
5019540,88 |
5163656,30 |
5081869,70 |
5037940,00 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
8397,91 |
2121,60 |
8251,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13755,61 |
15813,35 |
6407,92 |
7726,54 |
0,00 |
11100,00 |
11100,00 |
9300,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
856068,55 |
593489,17 |
532035,76 |
696711,00 |
1505816,63 |
511147,73 |
8325054,18 |
3660265,74 |
4478909,25 |
7849838,04 |
19390447,44 |
21242567,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республики Бурятия |
всего |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122873,00 |
700893,00 |
169967,60 |
4211869,00 |
6828664,72 |
11533703,84 |
20479080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
143035,90 |
146747,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6146,82 |
7726,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122873,00 |
700893,00 |
146917,00 |
4171415,00 |
6679482,00 |
11379230,00 |
20479080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
всего |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.2 |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.3 |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4158815,00 |
6666882,00 |
11366630,00 |
20466480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4158815,00 |
6666882,00 |
11366630,00 |
20466480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.4 |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.5 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.6 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.1 |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.2 |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.3 |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.4 |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.5 |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.6 |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.7 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.8 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.9 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.10 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.11 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.3.1 |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
всего |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.4.1 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
всего |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.5.1 |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.6.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66198,77 |
154473,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62891,70 |
146747,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3307,07 |
7726,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.7.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56794,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53955,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2839,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Транспорт и связь Республики Бурятия |
всего |
236346,84 |
743186,56 |
377231,96 |
2260395,00 |
246497,09 |
178980,42 |
140612,67 |
272322,81 |
730169,13 |
953449,92 |
1254159,58 |
544751,73 |
370000,00 |
370000,00 |
310000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
16688,40 |
650000,00 |
302183,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
16446,00 |
39920,80 |
21783,20 |
44000,00 |
146497,09 |
178980,42 |
140612,67 |
258567,20 |
665440,97 |
198930,70 |
23813,00 |
8966,50 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13755,61 |
15813,35 |
261,10 |
0,00 |
0,00 |
11100,00 |
11100,00 |
9300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
203212,44 |
53265,76 |
53265,76 |
513495,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48914,81 |
754258,12 |
1230346,58 |
535785,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.1.1 |
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.1 |
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
106531,52 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
177967,94 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.2 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.3 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.4 |
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.5 |
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") |
всего |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.6 |
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.7 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
всего |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
62934,00 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
62934,00 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.8 |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.9 |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.10 |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2512,21 |
5175,14 |
2512,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2386,60 |
4876,98 |
2386,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,611 |
298,16 |
125,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.11 |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.12 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.13 |
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.14 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,1 |
30936,00 |
7910,70 |
27075,40 |
23813,00 |
8966,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,1 |
30936,00 |
7910,70 |
27075,40 |
23813,00 |
8966,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.15 |
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.16 |
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.17 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.18 |
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.19 |
Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,60 |
15751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,60 |
15751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.20 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.21 |
Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.22 |
Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.23 |
Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6246,46 |
22187,63 |
48914,81 |
754258,12 |
1230346,58 |
535785,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6246,46 |
22187,63 |
48914,81 |
754258,12 |
1230346,58 |
535785,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.24 |
Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
517173,00 |
4517,90 |
0,00 |
0,00 |
370000,00 |
370000,00 |
310000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501657,81 |
4382,50 |
0,00 |
0,00 |
358900,00 |
358900,00 |
300700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15515,19 |
135,40 |
|
|
11100,00 |
11100,00 |
9300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.1 |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
всего |
49499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
16688,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
7566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
25244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.2 |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
всего |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.3 |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
всего |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.4 |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
всего |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.4.1 |
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
15250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
15250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
всего |
4948112,80 |
2469771,20 |
2954797,90 |
3995441,40 |
5178360,46 |
4140823,72 |
5939395,50 |
5980705,19 |
7671825,71 |
6173435,80 |
8187097,50 |
5967405 <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
2582346,00 |
699219,60 |
872838,50 |
1433719,01 |
2267514,36 |
1329189,02 |
2642826,60 |
2354482,20 |
4005225,60 |
1819740,50 |
3744481,30 |
1407124,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
2365766,80 |
1770551,60 |
2081959,40 |
2561722,39 |
2910846,10 |
2811634,70 |
3296568,90 |
3626223,0 |
3666600,11 |
4353695,30 |
4442616,20 |
4560280,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты |
|
|
423058,00 |
242402,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
всего |
|
|
|
|
1250000,00 |
1282377,49 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
625000,00 |
625000,02 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
602497,70 |
632193,60 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
|
|
|
|
22502,30 |
25183,87 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Ремонт автодорог <*> |
всего |
537190,00 |
545854,76 |
444632,30 |
860804,90 |
1209337,00 |
677263,57 |
524214,68 |
193043,40 |
856843,90 |
1265891,70 |
553528,00 |
282575,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187902,51 |
386357,80 |
91646,52 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210402,80 |
91646,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
537190,00 |
545854,76 |
444632,30 |
672902,39 |
822979,20 |
585617,05 |
524214,68 |
193043,40 |
756843,90 |
1265891,70 |
553528,00 |
282575,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210402,80 |
96952,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Содержание автодорог <*> |
всего |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
479010,80 |
596819,10 |
680013,80 |
803211,10 |
673667,70 |
683978,00 |
741653,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
478510,80 |
596819,10 |
680013,80 |
803211,10 |
673667,70 |
683978,00 |
741653,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
всего |
|
|
131960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
131960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
187902,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
187902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 5 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
175955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
175955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
210402,80 |
92146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
210402,80 |
92146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> |
всего |
3226807,00 |
1005833,67 |
707228,00 |
1824395,40 |
1939198,56 |
1241994,88 |
1112291,00 |
1018581,00 |
1217111,80 |
215580,60 |
489200,00 |
472280,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
2524696,00 |
539610,07 |
344712,80 |
1016955,40 |
1247271,86 |
600000,00 |
747000,00 |
686100,00 |
1000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") |
|
|
|
|
|
600000,00 |
747000,00 |
686100,00 |
1000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч. |
702111,00 |
466223,60 |
362515,20 |
807440,00 |
691926,70 |
641994,88 |
365291,00 |
332481,00 |
217111,80 |
215580,60 |
489200,00 |
472280,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
171190,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****> |
всего |
779079,00 |
572124,07 |
1262955,10 |
863241,10 |
1482623,20 |
1742554,47 |
1184565,80 |
753093,80 |
579803,30 |
473949,80 |
669653,90 |
701818,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
57650,00 |
159609,53 |
528125,70 |
228861,10 |
633884,70 |
637042,50 |
406797,60 |
225882,20 |
0,00 |
163900,00 |
245849,90 |
26550,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
397170,50 |
532853,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
721429,00 |
412514,54 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105511,97 |
777768,20 |
527211,60 |
579803,30 |
310049,80 |
423804,00 |
675267,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
119906,50 |
54500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
374668,20 |
534741,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
|
25183,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
2473678,90 |
3122423,20 |
3850614,50 |
3431789,30 |
5630381,50 |
3608720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
1489029,00 |
1342500,00 |
2625000,00 |
1552283,80 |
3380275,30 |
1262217,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
984649,90 |
1779923,20 |
1225614,50 |
1879505,50 |
2250106,20 |
2346503,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
1013972,00 |
633869,30 |
2097572,60 |
860130,00 |
2233778,20 |
128246,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
766364,90 |
414015,00 |
2000000,00 |
805602,00 |
2193778,20 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
247607,10 |
219854,30 |
97572,60 |
54528,00 |
40000,00 |
128246,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Ремонт автодорог <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
647339,60 |
1465208,80 |
780277,40 |
1605418,50 |
2350879,80 |
2351251,40 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
335787,60 |
325500,00 |
312500,00 |
726681,80 |
1095497,10 |
1089217,90 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
311552,00 |
1139708,80 |
467777,40 |
878736,70 |
1255382,70 |
1262033,50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
812367,30 |
1023345,10 |
972764,50 |
966240,80 |
1045723,50 |
1129223,50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
386876,50 |
602985,00 |
312500,00 |
20000,00 |
91000,00 |
173000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
425490,80 |
420360,10 |
660264,50 |
946240,80 |
954723,50 |
956223,50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
47826,00 |
213550,00 |
172511,75 |
112556,70 |
160356,10 |
160356,10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
103556,70 |
118356,10 |
118356,10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
113550,00 |
72511,75 |
9000,00 |
42000,00 |
42000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1200,00 |
85900,00 |
43000,00 |
0,00 |
16041,60 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
127650,00 |
129511,75 |
112556,70 |
120356,10 |
120356,10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
103556,70 |
118356,10 |
118356,10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
46626,00 |
27650,00 |
29511,75 |
9000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3 |
Ремонт автодорог и мостов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23958,40 |
40000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Субсидии МО на дорожную деятельность |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
191729,36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
180225,60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
11503,76 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог в рамках концессионного соглашения |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства в целях реализации новых инвестиционных проектов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
602863,70 |
414437,30 |
412761,20 |
412761,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
35391,30 |
34996,40 |
36609,80 |
39457,90 |
41992,10 |
41722,50 |
41722,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
200,50 |
226,50 |
202,20 |
185,30 |
173,10 |
94,10 |
94,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
134,50 |
234,80 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
397427,42 |
326947,50 |
426914,80 |
561438,50 |
370490,10 |
370490,10 |
370490,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.2 |
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
всего |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.3 |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400,00 |
1327,50 |
1327,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.2.1 |
Исключение замечаний от федеральных органов власти |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
всего |
347395,50 |
244179,30 |
178970,00 |
189248,32 |
1283814,63 |
386697,73 |
7624161,18 |
3513348,74 |
261079,44 |
416097,92 |
6780870,86 |
227702,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
1735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
36,75 |
0,00 |
5051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
319256,11 |
233623,41 |
177170,00 |
184197,08 |
1283814,63 |
383274,73 |
7624161,18 |
3513348,74 |
258579,44 |
416097,92 |
6780870,86 |
227702,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
всего |
338356,11 |
233623,41 |
177170,00 |
189248,32 |
187794,63 |
383274,73 |
524161,18 |
113348,74 |
258579,44 |
416097,92 |
280870,86 |
227702,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
0,00 |
0,00 |
5051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
319256,11 |
233623,41 |
177170,00 |
184197,08 |
187794,63 |
383274,73 |
524161,18 |
113348,74 |
258579,44 |
416097,92 |
280870,86 |
227702,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
всего |
9039,39 |
8820,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
всего |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.3 |
Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1096020,00 |
0,00 |
7100000,00 |
3400000,00 |
0,00 |
0,00 |
6500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1096020,00 |
0,00 |
7100000,00 |
3400000 |
0 |
0 |
6500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия |
всего |
0,00 |
8361,16 |
50736,50 |
89944,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,0 |
41682,10 |
53557,10 |
55932,00 |
55932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
48614,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,00 |
41682,10 |
53557,10 |
55932,00 |
55932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
8361,16 |
2121,60 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****> |
всего |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.2 |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.3 |
Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.4 |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******> |
всего |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.5 |
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.6 |
На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11875,00 |
14249,90 |
14249,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11875,00 |
14249,90 |
14249,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.1 |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.2 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
всего |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.3 |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
всего |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.4 |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.5 |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.3.1 |
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.3.2 |
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.1 |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
всего |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.2 |
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
всего |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.3 |
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство автогазозаправочных станций |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Справочно.
** Объем денежных средств частных
инвестиций предварительный.
Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение
ассигнований по объектам подпрограммы
"Дорожное хозяйство" представлено в
приложениях 4, 5, 6, 7.
**** Методики, порядок распределения
субсидий муниципальным районам на
дорожную деятельность изложены в
приложении 9.
***** Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия "Пропаганда
и профилактика безопасности дорожного
движения" подпрограммы 6 "Повышение
безопасности дорожного движения в
Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах"
представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия
"Мероприятия по информированию
граждан о правилах и требованиях в
области обеспечения безопасности
дорожного движения" подпрограммы 6
"Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020
годах" представлено в приложении 14.
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" (с изменениями на 6 сентября 2024 года)